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中共黔南州委組織部2022年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說明

中共黔南州委組織部2022年度部門決算及

三公經(jīng)費(fèi)決算公開說明

?

?

?

一、概況

(一)主要職能

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、2022年度部門決算公開報表(見附表)

三、2022年度部門決算情況說明

(一)2022年度收入支出決算總體情況說明

(二)2022年度收入決算情況說明

(三)2022年度支出決算情況說明

(四)2022年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(六)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

(十)其他重要事項情況說明

(十一)預(yù)算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

(一)主要職能

此項內(nèi)容為涉密信息,依法不予公開。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

中共黔南州委組織部內(nèi)設(shè)13個科室;州遠(yuǎn)程辦(州委黨建辦、州委黨代表聯(lián)絡(luò)辦)內(nèi)設(shè)5個科室;州委組織部下屬2個事業(yè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,部門決算包括:本級決算。

二、2022年度部門決算公開報表(見附表)

三、2022年度部門決算情況說明

(一)2022年度收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計4,016.56萬元,與2021年度相比,增加1,897.03萬元,增長89.5%主要原因是:2022年追加州人才工作會議中評選出的優(yōu)秀人才、杰出人才、人才基地一次性津貼;干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)中增加貫徹二十大,實(shí)現(xiàn)新躍升專題培訓(xùn)。另,增加年度綜合考核經(jīng)費(fèi)、一名去世退休人員死亡一次性撫恤金,2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余換屆工作經(jīng)費(fèi)等。

(二)2022年度收入決算情況說明

2022年度收入合計3,967.29萬元,其中:財政撥款收入3,967.29萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

(三)2022年度支出決算情況說明

2022年度支出合計3,988.06萬元,其中:基本支出1,290.83萬元,占32.37%;項目支出2,697.23萬元,占67.63%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%

(四)2022年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計3,988.06萬元。與2021年相比,增加1,897.03萬元,增長90.72%主要原因是:2022年追加州人才工作會議中評選出的優(yōu)秀人才、杰出人才、人才基地一次性津貼;干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)中增加貫徹二十大,實(shí)現(xiàn)新躍升專題培訓(xùn)。另,增加年度綜合考核經(jīng)費(fèi)、一名去世退休人員死亡一次性撫恤金,2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余換屆工作經(jīng)費(fèi)等。

(五)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,988.06萬元,占本年支出合計的100%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,918.81萬元,增長92.73%主要原因是:2022年追加州人才工作會議中評選出的優(yōu)秀人才、杰出人才、人才基地一次性津貼;干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)中增加貫徹二十大,實(shí)現(xiàn)新躍升專題培訓(xùn)。另,增加年度綜合考核經(jīng)費(fèi)、一名去世退休人員死亡一次性撫恤金,2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余換屆工作經(jīng)費(fèi)等。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:

一般公共服務(wù)支出1,755.37萬元,占44.02%;科學(xué)技術(shù)支出1984.37萬元,占49.76%;社會保障和就業(yè)支出117.9萬元,占2.96%;衛(wèi)生健康支出45.56萬元,占1.14%;農(nóng)林水支出2.64萬元,占0.07%;住房保障支出82.21萬元,占2.06%;。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為5,219.46萬元,支出決算為3,988.06萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的76.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:基本民生配套村級支出、村組織工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村黨支部業(yè)績考核獎勵由財政直接撥付給縣(市)。其中:

1)一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。當(dāng)年預(yù)算為825.83萬元,支出決算為944.28萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的114.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:實(shí)施職級與職務(wù)并行及增人增資等。

2)一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為4188.90萬元,支出決算為811.09萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的19.36%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:基本民生配套村級支出、村組織工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村黨支部業(yè)績考核獎勵由財政直接撥付給縣(市)。

3)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為1978.87萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加高層次人才補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、人才發(fā)展專項資金等。

4)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為5.5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加公開引進(jìn)事業(yè)單位高層次人才經(jīng)費(fèi)。

5)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為70.23萬元,支出決算為70.15萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的99.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動,導(dǎo)致實(shí)際支出數(shù)減少。?

6)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為12.44萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:退休人員職業(yè)年金做實(shí)補(bǔ)助。

7)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為27.61萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一名退休人員死亡,追加死亡撫恤。

8)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助(項)。當(dāng)年預(yù)算為

0.55萬元,支出決算為0.55萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%

9)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金

的補(bǔ)助(款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(項)。當(dāng)年預(yù)算為

1.76萬元,支出決算為1.76萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%

10)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為5.4萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)下達(dá)州直相關(guān)單位兩節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。

11)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。當(dāng)年預(yù)算為23.44萬元,支出決算為23.49萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動,導(dǎo)致實(shí)際支出數(shù)增加。

12)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。當(dāng)年預(yù)算為5.09萬元,支出決算為5.09萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%

13)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)。當(dāng)年預(yù)算為18.03萬元,支出決算為16.99萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的94.23%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動,導(dǎo)致實(shí)際支出數(shù)減少。

14)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為2.64萬元,

支出決算為2.64萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%

15)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當(dāng)年預(yù)算為82.99萬元,支出決算為82.21萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的99.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動,導(dǎo)致實(shí)際支出數(shù)減少。

(六)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,290.83萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,121.06萬元,主要包括:基本工資277.97萬元、津貼補(bǔ)貼266.44萬元、獎金20.32萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)70.15萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)12.44萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)28.57萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)21.93萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.3萬元、住房公積金82.21萬元、其他工資福利支出241.94萬元、離休費(fèi)20.94萬元、退休費(fèi)44.37萬元、撫恤金27.61萬元、生活補(bǔ)助2.64萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助1.22萬元;公用經(jīng)費(fèi)169.77萬元,主要包括:辦公費(fèi)11.86萬元、印刷費(fèi)9萬元、水費(fèi)0.9萬元、電費(fèi)12.33萬元、郵電費(fèi)7.33萬元、取暖費(fèi)0.01萬元、差旅費(fèi)5.92萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.22萬元、會議費(fèi)7.62萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.86萬元、勞務(wù)費(fèi)0.91萬元、工會經(jīng)費(fèi)10.35萬元、福利費(fèi)5.35萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.13萬元、其他交通費(fèi)用50.78萬元、 其他商品和服務(wù)支出44.2萬元。

(七)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為4.04萬元,支出決算為4.04萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。我單位嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

2.“三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算4.04萬元,比上年減少2.41萬元,降低37.39%減少原因是:根據(jù)中央、省、州規(guī)定節(jié)約公車運(yùn)行開支。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占三公經(jīng)費(fèi)支出總額的0%,比上年減少0萬元,降低0%原因是:2022年我單位未產(chǎn)生出國(境)費(fèi)用;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.02萬元,占三公經(jīng)費(fèi)支出總額的74.84%,比上年減少2.18萬元,降低41.88%減少原因是:根據(jù)中央、省、州規(guī)定節(jié)約公車運(yùn)行開支;公務(wù)接待費(fèi)支出1.02萬元,占三公經(jīng)費(fèi)支出總額的25.16%,比上年減少0.23萬元,降低18.74%減少原因是:根據(jù)中央、省、州規(guī)定節(jié)約公車運(yùn)行開支。具體情況如下:

1)因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%。中共黔南州委組織部全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.02萬元,支出決算3.02萬元,完成預(yù)算的100%。其中,公務(wù)用車購置0萬元,購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.02萬元。主要用于:領(lǐng)導(dǎo)班子運(yùn)行情況調(diào)研、黨建工作督查等。2022年,單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.02萬元,支出決算1.02萬元,完成預(yù)算的100%具體是:國內(nèi)接待費(fèi)1.02萬元,國(境)外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出1.02萬元,主要是領(lǐng)導(dǎo)班子運(yùn)行情況調(diào)研、邀請師資為干部授課培訓(xùn)等。中共黔南州委組織部2022年國內(nèi)公務(wù)接待19批次,127人次。國(境)外接待費(fèi)0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

1.政府性基金財政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無。

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無。

(十)其他重要事項情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共黔南州委組織部2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169.77

萬元,比2021年度增加100.44萬元,增長144.88%主要原因是:2022年增加年度綜合考核經(jīng)費(fèi)、追加人才發(fā)展專項資金、使用2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余換屆工作經(jīng)費(fèi)用于機(jī)關(guān)運(yùn)行支出等。

2.政府采購支出情況

2022年度我單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

3.國有資產(chǎn)占用情況

截至20221231日,我單位共有車輛2輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛(其他用車主要用途是:機(jī)要通信用車);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(十一)預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo),結(jié)合項目實(shí)施情況,對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有13個,涉及資金2802.73萬元(其中,州本級資金? 2802.73萬元,上級資金0萬元)。

2.預(yù)算支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評表詳見附件。

3.部分重點(diǎn)項目績效評價結(jié)果

2022年度我單位未實(shí)施重點(diǎn)項目,故未開展重點(diǎn)項目績效評價工作,重點(diǎn)項目績效評價結(jié)果說明。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十)對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十一)三公經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十三)一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十四)一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項):指反映除機(jī)關(guān)服務(wù)、公務(wù)員事務(wù)、事業(yè)運(yùn)行以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

(十五)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項):指反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

(十六)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):指反映其他科學(xué)技術(shù)方面的支出。

(十五)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

(十六)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

(十五)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

(十六)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助(項):指反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。

(十七)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(項):指反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。

(十八)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指反映除財政代繳其他社會保險費(fèi)支出以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(十九)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(二十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(二十一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(二十二)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):指反映用于農(nóng)村(包括國有農(nóng)場、國有林場)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出。

(二十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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附件:1. 部門整體支出績效目標(biāo)自評表;

2-1.州本級項目支出績效自評表(干部教育培訓(xùn)費(fèi))

2-2.州本級項目支出績效自評表(年度綜合考核工作經(jīng)費(fèi))

2-3.州本級項目支出績效自評表(七一表彰和會議經(jīng)費(fèi));

2-4.州本級項目支出績效自評表(人才津貼和建設(shè)經(jīng)費(fèi));

2-5.州本級項目支出績效自評表(人才服務(wù)和招錄工作經(jīng)費(fèi))

2-6.州本級項目支出績效自評表(人才補(bǔ)貼專項經(jīng)費(fèi))

2-7.州本級項目支出績效自評表(中共黔南州代表會議經(jīng)費(fèi))

2-8.州本級項目支出績效自評表(組織事務(wù)管理經(jīng)費(fèi))

2-9.州本級項目支出績效自評表(人才工作經(jīng)費(fèi));

2-10.州本級項目支出績效自評表(黨建工作經(jīng)費(fèi));

2-11.州本級項目支出績效自評表(干部考察調(diào)研經(jīng)費(fèi))

2-12.州本級項目支出績效自評表(公務(wù)員管理工作經(jīng)費(fèi))

2-13.州本級項目支出績效自評表(大組工網(wǎng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi))

3. 2022年度部門決算公開報

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附件1:部門整體支出績效自評表.pdf

附件2-1至2-7:州本級項目支出績效自評表(組織部-大專項).pdf

附件2-8至2-13:州本級項目支出績效自評表(組織部-小專項).pdf

附件3.2022年度部門決算公開報表.pdf

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