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貴州省黔南州地方海事局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

 

一、目錄

1、目錄;

2、部門概括;

3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明;

4、其他重要事項說明;

二、部門概況

1、部門主要職能:貴州省黔南州地方海事局(航務(wù)局)是在省海事局(航務(wù)局)、黔南州交通運輸局領(lǐng)導(dǎo)下開展貫徹水上交通安全法律法規(guī)、管理水上交通安全、培訓(xùn)船員、檢驗舶舶、現(xiàn)場監(jiān)管、水路運政管理、水路運輸企業(yè)審批、水路運輸經(jīng)營證核發(fā)、水路運輸市場調(diào)控、水上設(shè)施建設(shè)管理等工作。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門預(yù)算單位黔南州地方海事局(航務(wù)局)、黔南州航務(wù)服務(wù)中心。黔南州地方海事局(航務(wù)局)是財政全額撥款參公事業(yè)單位,黔南州航務(wù)服務(wù)中心是財政全額撥款事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成:

單位名稱

編制數(shù)

實有人數(shù)

小計

參公事業(yè)

事業(yè)

退休

海事局(航務(wù))

13

10

10


1

航務(wù)服務(wù)中心

7

5


5

0

總  計

20

15

10

5

1

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

(一)部門收支預(yù)算總體情況說明

2017年度部門預(yù)算收入1712493元,支出1712493元,2018年度我部門預(yù)算收入2165026元,支出2165026,收支平衡;比上年增加452533元,同比增長26.43%。其原因是:2017年單位有人員調(diào)入、職務(wù)變動及到齡退休。

2018年部門收支總體情況說明表

公開單位:貴州省黔南州地方海事局          單位:萬元

收      入

支     出

項目內(nèi)容

2017

2018

增加

增長

2017

2018

增加

增長

原因

合  計

171.25

216.5

45.25

26%

171.25

216.5

45.25

26%


人員經(jīng)費

154.85

191.01

36.16

23%

154.85

191.01

36.16

23%

人員調(diào)入、職務(wù)變動

公用經(jīng)費

16.4

25.49

 9.09

55%

16.4

25.49

9.09

55%

2018年數(shù)據(jù)含公務(wù)交通費

項目經(jīng)費

0

0

 0

0

0

0

0

0


其    他

0

0

0

0

0

0

0

0


(二)部門收入總體情況說明

2017年度部門預(yù)算收入1712493元, 2018年度部門預(yù)算收入2165026元,比上年增加452533元,同比增長26.43%。其原因是:2017年單位有人員調(diào)入、職務(wù)變動及到齡退休。

其中:公共預(yù)算財政預(yù)算收入2,165,026,占總收入97.58%;非財政撥款收入(社會保險基金統(tǒng)籌收入)53,611,占總收入2.42%。

(三)部門支出總體情況說明

2017年度部門預(yù)算支出1712493元,2018年度部門預(yù)算支出2165026,比上年增加452533元,同比增長26.43%。其原因是:2017年單位有人員調(diào)入、職務(wù)變動及到齡退休。

按功能分類:社會保障與就業(yè)187,719.00元,占總支出的8.67%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育88,005.00元,占總支出的4.06%;住房保障支出170,561.00元,占總支出的7.88%;交通運輸1,718,741.00元,占總支出的79.39%。

按經(jīng)濟科目分類:工資福利性支出1,882,933.00元,占總支出的86.97%;商品和服務(wù)支出254,884.00元,占總支出的11.77%;對個人和家庭的補助支出27,209.00元,占總支出的1.26%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目:機關(guān)工資福利支出1,323,809.00元,占總支出61.15%;機關(guān)商品和服務(wù)支出214,884.00萬元,占總支出9.93%;對事業(yè)單位經(jīng)營性補助599,124.00元,占總支出27.67%;對個人和家庭的補助27,209.00元,占1.25%。

(四)“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表

公開單位:黔南州地方海事局              單位:萬元

項目內(nèi)容

2017

預(yù)算數(shù)

2018

預(yù)算數(shù)

增加

增長(%)

增減變動

原   因

公務(wù)用車購置費

0

0

0

0


公務(wù)接待費

2

2

0

0


公務(wù)用車運行維護費

2

2

0

0


因公出國(境)費用

0

0

0

0


注:我單位公務(wù)用車保有量共1輛。

5、政府性基金預(yù)算支出情況

說明:2018年我單位沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費說明

2018年我部門公用經(jīng)費共計254,884.00元。

(一)按部門經(jīng)濟科目分類:公務(wù)接待費11,000.00元,占4.32%;會議費15,000.00元,占5.89%;培訓(xùn)費13,000.00元,占5.1%;差旅費35,000.00元,占13.72%;辦公費20,000.00元,占7.85%;水、電費3,000.00元,占1.18%;公務(wù)用車運行維護費20,000.00元,占7.85%;工會經(jīng)費20,723.00元,占8.13%;福利費10,161.00元,占3.99%;物業(yè)管理費18,000.00元,占7.06%;印刷費5,000.00元,占1.96%;其他交通費用84,000.00元,占32.95%。

(二)按政府經(jīng)濟科目分類:辦公經(jīng)費170,884.00元,占67.04%;會議費10,000.00元,占3.92%;公務(wù)用車運行維護費20,000.00元,占7.85%;公務(wù)接待費6,000.00元,占2.35%;培訓(xùn)費8,000.00元,占3.14%;商品和服務(wù)支出40,000.00元,占15.70%。

2、政府采購情況

2018年我單位暫無采購情況。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

2018年我單位固定資產(chǎn)464,093.00元,其中公務(wù)用車357,315.00元,辦公設(shè)備106,778.00元。2017年年初固定資產(chǎn)464,093.00元,其中公務(wù)用車357,315.00元,辦公設(shè)備106,778.00元。

4、項目支出安排情況說明

2018年我單位沒有一般公共預(yù)算支出安排的項目。

5、預(yù)算績效管理信息

2018年單位預(yù)算績效管理目標

事項


備注

2018年預(yù)算績效目標

預(yù)算績效目標

1.嚴格控制“三公”經(jīng)費,壓縮會議費等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。

2.根據(jù)單位職能和年度工作計劃,2018年完成年度固定資產(chǎn)投資。繼續(xù)保持水上交通安全“雙零”佳債。船檢業(yè)務(wù)、船務(wù)管理規(guī)范有序,再創(chuàng)新高。

1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標管理暫行辦法>的通知》(黔南財監(jiān)〔2016〕5號)(電子版文件,請進入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件)

相關(guān)績效指標

(一)繼續(xù)推進荔波漳江航運建設(shè)項目,完成該項目一期工程。2018年計劃建成4個停靠點,完成投資1500萬元。續(xù)建渡改橋建設(shè)項目,建成15座渡改橋,2018年完成建設(shè)投資1500萬元。

(二)增強全民安全意識,確保宣傳教育常態(tài)化。通過“水上交通安全知識進校園”、“安全生產(chǎn)月”等活動加大水上交通的宣傳力度,擴大海事航務(wù)社會影響力;充分利用新聞傳媒、電視、專欄等宣傳工具和陣地,大力宣傳水上交通安全法律法規(guī);加強重點水域和渡口碼頭的宣傳力度,經(jīng)常性地更新宣傳內(nèi)容和安全知識。

(三)健全安全監(jiān)管體系,著力增強安全保障能力。認真落實水上交通安全重大事故隱患判定和排查治理督辦制度,建立安全生產(chǎn)違法行為臺賬,強化重點船船、重點領(lǐng)域、重點工程安全監(jiān)管。一是深入開展專項治理行動。以重點船舶治理、船舶安全配員等為抓手,開展省海事局、州交通運輸局布置的專項行動;深入推進船舶污染防治,加強安全隱患排查;深化“水上交通安全知識進校園活動”,建立多部門聯(lián)動協(xié)作長效機制。二是加強內(nèi)河水上搜救能力建設(shè)。完善應(yīng)急管理機制,建立與漁政、公安和氣象等單位的協(xié)作機制,做好預(yù)警預(yù)防。三是服務(wù)保障重點工程建設(shè)。積極做好鐵路、高架、新水源等涉水重點工程的通航安全評估、許可以及相關(guān)協(xié)調(diào)配合工作,加強政策宣傳和指導(dǎo),努力為州重點工程建設(shè)保駕護航。

(四)抓重點、增實力,深入推進海事“三化”建設(shè)。以堅定不移的信心、扎實有效的舉措、求真務(wù)實的作風(fēng),深入推進“三化”建設(shè),重點抓好五個方面:一是著力突破監(jiān)管難點;二是著力提升應(yīng)急水平;三是著力抓好制度建設(shè);四是著力抓好隊伍建設(shè);五是著力加強文化建設(shè)。

  1. 專有名詞解釋

(1)一般公共預(yù)算收入:是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

(2)一般公共預(yù)算支出:是指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

(3)“三公經(jīng)費”:是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。”其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(4)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件:

12-貴州省黔南州地方海事局預(yù)算批復(fù)表2018(2).xlsx

黔南州地方海事局2018預(yù)算公開說明.doc



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