(2015年6月23日在州十三屆人大常委會第二十四次會議上)
黔南州財政局局長? 王新義
州人大常委會:
??? 受州人民政府委托,現(xiàn)將2014年州本級財政收支決算情況報告如下,請予以審議。
??? 一、預(yù)算安排及變動情況
??? (一)一般公共預(yù)算安排及變動情況
??? 經(jīng)州十三屆人大第四次會議審議批準(zhǔn),2014年州本級一般公共預(yù)算收入安排148,064萬元,其中,稅收收入135,364萬元,非稅收入12,700萬元。一般公共預(yù)算支出安排174,011萬元。預(yù)算執(zhí)行中,因收入超收和增加津補(bǔ)貼、兌現(xiàn)目標(biāo)考核獎等因素影響,預(yù)算收支突破了年初預(yù)算,報經(jīng)州人大常委會審查批準(zhǔn),一般公共預(yù)算收入調(diào)整為152,557萬元,其中,稅收收入134,857萬元,非稅收入17,700萬元;一般公共預(yù)算支出調(diào)整為183,480萬元,加上上級追加專款超過調(diào)整預(yù)算40,747萬元,一般公共預(yù)算支出相應(yīng)變動為224,227萬元。
??? (二)政府性基金安排及變動情況
??? 年初人代會審議批準(zhǔn)的政府性基金預(yù)算收入安排51,698萬元,政府性基金預(yù)算支出70,331萬元。預(yù)算執(zhí)行中,報經(jīng)州人大常委會審查批準(zhǔn),政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為20,698億元,政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為39,331萬元。因上級專款增加,地方政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)變動為47,448萬元,比調(diào)整預(yù)算增加8,117萬元(具體變動科目詳見附表二)。
??? 二、決算情況
??? (一)一般公共預(yù)算收支決算情況
??? 1.一般公共預(yù)算收入決算。決算收入完成154,258萬元,占調(diào)整預(yù)算(以下簡稱“占預(yù)算”)101.11%,與上年實際完成數(shù)比(以下簡稱“同比”),增長19.21%,增收24,856萬元,分類執(zhí)行情況是:
??? (1)地方稅收收入完成136,650萬元,占預(yù)算101.33%,同比增加24,016萬元,增長21.32%。其中:
??? 增值稅收入完成19,381萬元,占預(yù)算117.46%,同比增加4,603萬元,增長31.15%。主要原因,一是從2014年8月1日起,將交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“營改增”試點在全國范圍內(nèi)推開,適當(dāng)擴(kuò)大部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)范圍,將廣播影視作品的制作、播映和發(fā)行等納入“營改增”試點,“營改增”范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,改征增值稅增加1,652萬元。二是股份制企業(yè),國有、集體企業(yè)和港澳臺和外商投資企業(yè)等增收3,238萬元。
??? 營業(yè)稅收入完成48,455萬元,占預(yù)算100.32%,同比增加8,234萬元,增長20.47%。主要原因,一方面是一些重點項目建設(shè)投資進(jìn)度加快,為稅源增長提供了基礎(chǔ)。另一方面,加強(qiáng)金融、房地產(chǎn)、建安、餐飲服務(wù)等行業(yè)的稅收征管,確保應(yīng)收盡收。
??? 企業(yè)所得稅和個人所得稅收入完成14,272萬元,占預(yù)算82.21%,同比增加177萬元,增長1.26%。一方面是集體、股份制企業(yè)所得稅增加。另一方面,煤礦技改和煤炭價格下降等原因,導(dǎo)致個體工商戶收入減少,影響個人所得稅收入減收。
??? 資源稅收入完成4,974萬元,占預(yù)算92.11%,同比增加589萬元,增長13.45%,主要原因是,2014年12月份我省啟動了煤炭資源稅從價計征改革,原煤資源稅由從量計征改為從價計征,促進(jìn)了資源稅收入一定程度上的增收。
??? 城鎮(zhèn)土地使用稅收入完成2,656萬元,占預(yù)算94.86%,同比增加411萬元,增長18.31%,主要是園區(qū)建設(shè)加快及房地產(chǎn)行業(yè)的回暖,對國有土地和集體土地使用有所增加。
??? 城市維護(hù)建設(shè)稅收入完成12,569萬元,占預(yù)算98.99%,同比增加1,512萬元,增長13.67%。主要是隨“三稅”(增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅)的增長而有所增長。
??? 其他各稅收入完成34,343萬元,占預(yù)算108.00%,同比增加8,490萬元,增長32.84%。主要是,一方面房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)回暖,土地市場成交穩(wěn)中有升,另一方面加大固定資產(chǎn)投資規(guī)模和基礎(chǔ)設(shè)施投入,促進(jìn)了耕地占用稅收入同比增長34.99%,增收6,543萬元;全州加大了對歷年來土地流轉(zhuǎn)產(chǎn)生的契稅的清理工作,契稅收入同比增長27.23%,增收1,947萬元。
??? (2)非稅收入(含專項收入、行政性收費(fèi)及罰沒收入等)完成17,608萬元,占預(yù)算99.48%,同比增長5.01%,增加840萬元,主要是:按照中央、省繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)的規(guī)定,我們堅決取消不合法、不合理的收費(fèi)項目,進(jìn)一步加強(qiáng)“正稅清費(fèi)”、“正本清源”工作,使專項收入增收4,475萬元,行政事業(yè)性收費(fèi)收入增收356萬元外,罰沒收入減收224萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入減收875萬元,其他收入減收2,892萬元。
??? 2.一般公共預(yù)算支出決算。決算支出完成222,932萬元,占變動預(yù)算(下稱“占預(yù)算”)99.42%,比上年實際完成數(shù)(下稱“同比”)增加43,630萬元,增長24.33%。分類執(zhí)行情況如下:
??? (1)一般公共服務(wù)支出43,115萬元,占預(yù)算100%,同比增加16,129萬元,增長59.77%。主要是,州本級2014年州直目標(biāo)考核獎提高增加8,385萬元,第三步規(guī)范津補(bǔ)貼增加2,200萬元,信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)增加1,071萬元,州反腐倡廉教育基地建設(shè)等增加1,007萬元。工商、質(zhì)監(jiān)部門下劃地方增加3,466萬元。
??? (2)九項重點民生支出161,871萬元(公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水事務(wù)、住房保障),占一般公共預(yù)算支出72.61%,同比增長21.27%,增加28,391萬元,其中:
??? 公共安全支出17,200萬元,占預(yù)算99.77%,同比增加4,503萬元,增長35.47%。主要是,州本級安排駐勻部隊搶險器材及模塊化運(yùn)輸裝備購置等經(jīng)費(fèi)增加2,626萬元、州公安應(yīng)急處突中心人員工資及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等增加1,349萬元。政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目上級專款增加528萬元。
??? 教育支出34,321萬元,占預(yù)算100%,同比增加7,603萬元,增長28.46%。主要是州本級黔南師院信息圖書館建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加4,032萬元;國家助學(xué)金及支持地方高校發(fā)展上級專項資金等增加3,571萬元。
??? 科學(xué)技術(shù)支出1,314萬元,占預(yù)算100%,同比減少722萬元,下降35.46%。主要是州本級第十五屆中國科協(xié)年會黔南衛(wèi)星會議等經(jīng)費(fèi)222萬元為一次性因素,2014年無此因素;大射電望遠(yuǎn)鏡建設(shè)上級專項經(jīng)費(fèi)減少500萬元。
??? 文化體育與傳媒支出6,619萬元,占預(yù)算100%,同比增加1,929萬元,增長41.13%。主要是州本級三館文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加1,000萬元;公共圖書館文化站鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費(fèi)開放及圖書館建設(shè)等上級專款增加929萬元。
??? 社會保障和就業(yè)支出37,931萬元,占預(yù)算97.77%,同比增加1,818萬元,增長5.03%。未完成預(yù)算的原因主要是,州本級城市居民最低生活保障和參戰(zhàn)退役人員補(bǔ)助等配套938萬元改從價調(diào)基金整合安排解決。
??? 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21,968萬元,占預(yù)算100%,同比增加4,960萬元,增長29.16%。主要是全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地及兒童醫(yī)療服務(wù)建設(shè)體系上級專款增加。。
??? 節(jié)能環(huán)保支出1,810萬元,占預(yù)算100%,同比減少474萬元,下降20.75%。主要是淘汰落后產(chǎn)能財政獎勵資金上級專款減少。
??? 農(nóng)林水事務(wù)支出19,609萬元,占預(yù)算99.40%,同比增加7,257萬元,增長58.75%。主要是上級追加專款,其中:林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)專款增加3,886萬元,扶貧資金增加1,975萬元,水資源費(fèi)安排的支出增加890萬元,水利工程建設(shè)等經(jīng)費(fèi)增加506萬元。
??? 住房保障支出21,099萬元,占預(yù)算100%,同比增加1517萬元,增長7.75%。主要是第三步規(guī)范津補(bǔ)貼增加計算的增量補(bǔ)貼相應(yīng)增加。
??? (3)其他各類支出17,946萬元,占一般公共預(yù)算支出8.05%,其中:
??? 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1,081萬元,占預(yù)算100%,同比增加4萬元,增長0.37%。主要是州本級增加安排工作經(jīng)費(fèi)。
??? 交通運(yùn)輸支出3,018萬元,占預(yù)算100%,同比增加144萬元,增長5.01%,主要原因是州本級對荔波機(jī)場的航線補(bǔ)貼增加。
??? 國防支出50萬元,占預(yù)算100%,與上年持平,主要是上級專款安排的人民防空補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
??? 資源勘探、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融監(jiān)管等事務(wù)支出5,241萬元,占預(yù)算100%,同比減少1,512萬元,下降22.39%。主要是上級專款工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持專項資金同比減少。
??? 其他支出8,556萬元(國土資源氣象等事務(wù)、糧油物資儲備管理、國債還本付息和其他支出),占預(yù)算96.38%,同比增加474萬元,增長5.86%。
??? 3.一般公共預(yù)算收支平衡情況。決算收入總計225,846萬元,其構(gòu)成是:(1)一般公共預(yù)算收入154,258萬元。(2)上級補(bǔ)助收入66,494萬元(上級補(bǔ)助收入137,452萬元,扣除分稅制改革對縣劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助70,958萬元),其中:專項補(bǔ)助收入24,034萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入42,460萬元。(3)縣(市)結(jié)算上解收入8,177萬元。(4)中央代理發(fā)行地方政府債券收入250萬元。(5)上年滾存結(jié)余4,243萬元(扣除結(jié)轉(zhuǎn)省專款137萬元,凈結(jié)余4,106萬元)。(6)調(diào)入資金1,540萬元。(7)州對省直管縣補(bǔ)助(支出)9,116萬元。
??? 決算支出總計224,501萬元。其中:當(dāng)年一般公共預(yù)算支出222,932萬元,專項上解省支出743萬元,地方政府債券還本250萬元,調(diào)出資金576萬元。
??? 收支相抵,年終滾存結(jié)余1,345萬元,扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年省專款162萬元,凈結(jié)余1,183萬元。另外,原建立的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金尚有結(jié)余9,287萬元。
??? (二)政府性基金收支決算情況
??? 1.地方政府性基金收入決算。決算收入完成24,863萬元,占調(diào)整預(yù)算(以下簡稱“占預(yù)算”)120.12%,與上年實際完成數(shù)比(以下簡稱“同比”),減收9,452萬元,下降27.54%。主要是,國有土地使用權(quán)出讓收入完成4,182萬元,減收12,329萬元(含都勻開發(fā)區(qū)土地出讓價款6,970萬元),同比下降了74.67%,地方教育附加收入完成4,420元,增收1,092萬元,同比增長32.81%,其他政府性基金(價調(diào)基金)收入完成11,318萬元,增收1,876萬元,同比增長19.87%。
??? 2.地方政府性基金支出決算情況。決算支出完成29,652萬元,占調(diào)整預(yù)算62.49%(上年預(yù)安次年使用)。基金支出具體是:地方教育附加安排支出3,860萬元;政府性住房基金支出4,500萬元;國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4,084萬元;其他政府性基金(價格調(diào)節(jié)基金)支出10,833萬元;彩票公益金、森林植被恢復(fù)費(fèi)、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)及殘疾人就業(yè)保障金支出等6,375萬元。
??? 3.政府性基金預(yù)算收支平衡情況。決算收入48,024萬元,其中:當(dāng)年收入24,863萬元,上級補(bǔ)助收入2,296萬元,調(diào)入資金576萬元,上年滾存(凈)結(jié)余20,289萬元。決算支出29,652萬元,調(diào)出資金576萬元。收支相抵,年終滾存(凈)結(jié)余17,796萬元。結(jié)余內(nèi)容主要是:地方教育附加3,678萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入5,015萬元、殘疾人就業(yè)保障金605萬元、政府住房基金等917萬元及其他政府性基金(價格調(diào)節(jié)基金)7,581萬元。
??? (三)上級財政轉(zhuǎn)移支付資金安排撥付情況
??? 2014年,省共下達(dá)我州13縣(市、區(qū))轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,709,443萬元,同比增加197,186萬元,增長13.04%。主要是:一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助921,474萬元,同比增加54,923萬元,增長6.34%;專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助753,053萬元,同比增加142,263萬元,增長23.29%。上級補(bǔ)助資金均按要求及時如數(shù)下達(dá)到縣(市、區(qū)),州級沒有另作調(diào)控安排。
??? (四)州本級對下轉(zhuǎn)移支付安排情況
??? 2014年,州本級共安排對縣(市、區(qū))轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助31,482萬元(比上年增長33.37%,占本級當(dāng)年財力的20.39%),其中原體制補(bǔ)助627萬元,專項補(bǔ)助30,855萬元。
??? 州對縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助主要是:(1)安排配套資金共22,165萬元,其中,教育2,753萬元,人口計生事業(yè)5,400萬元,社會保障和就業(yè)等6,477萬元,農(nóng)林水事務(wù)2,588萬元,生態(tài)扶貧移民工程870萬元,農(nóng)村危房改造工程州級配套2,800萬元,省直管縣13項固定配套劃轉(zhuǎn)1,277萬元。(2)專項補(bǔ)助8,690萬元,其中:都勻市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助和廣惠辦事處大西門社區(qū)環(huán)境整治補(bǔ)助3,000萬元,支持三都縣發(fā)展專項資金1,000萬元,州級信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-惠水百鳥河數(shù)字小鎮(zhèn)通信管網(wǎng)工程1,000萬元,州工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金1,130萬元,都勻開發(fā)區(qū)經(jīng)費(fèi)和茶場人員等經(jīng)費(fèi)982萬元,州級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化園區(qū)建設(shè)、民族專項和刺梨產(chǎn)業(yè)等補(bǔ)助資金894萬元,平塘縣甲茶鎮(zhèn)道路硬化等經(jīng)費(fèi)200萬元,水族文化博物館文物征集補(bǔ)助200萬元,長順縣敦操鄉(xiāng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等284萬元。
??? (五)州本級政府性債務(wù)情況
??? 截止2014年底,州本級地方政府存量債務(wù)余額為416,150萬元,比2013年6月審計結(jié)果認(rèn)定數(shù)增長73.57%,增加176,385萬元。其中:政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)404,182萬元(一般債務(wù)49,202萬元、專項債務(wù)354,979萬元),占存量債務(wù)余額的97.12%;政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)8,110萬元,占存量債務(wù)余額的1.94%;負(fù)有承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)3,858萬元,占存量債務(wù)余額的0.94%。
??? (六)預(yù)備費(fèi)的安排及使用情況
預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)680萬元,預(yù)算執(zhí)行中實際使用680萬元(已報州人大財經(jīng)委備案),其中,汛情救災(zāi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)150萬元(荔波縣、安順平壩縣和銅仁石阡縣各50萬元),平塘縣5.25洪災(zāi)救助30萬元(下達(dá)州民政局轉(zhuǎn)撥),福泉市8.27山體滑坡救災(zāi)補(bǔ)助資金500萬元。
??? (七)預(yù)留費(fèi)的安排及使用情況
??? 考慮到部門預(yù)算實行早編,存在較多難以預(yù)測的支出因素的實際,年初共安排預(yù)留費(fèi)3,100萬元,實際支出3,100萬元,主要是:
??? 1.安排到州級單位的支出2,804萬元。主要是,黨的群眾路線教育實踐活動及扶貧補(bǔ)助(州級領(lǐng)導(dǎo)干部)缺口經(jīng)費(fèi)850萬元,州消防支隊模塊化運(yùn)輸車和儲運(yùn)裝備購置補(bǔ)助414萬元,州公安局事業(yè)編制特警隊員公用經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)貼300萬元,都勻軍分區(qū)165萬元,黔南廣播電視臺購買廣播移動直播車經(jīng)費(fèi)158萬元,州人社局2014年小額擔(dān)保貸款貼息資金135萬元,州政府機(jī)關(guān)大院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等125萬元,州委宣傳部補(bǔ)助103萬元等(具體詳見附表三)。
??? 2.補(bǔ)助縣級支出296萬元,主要是,平塘縣甲茶鎮(zhèn)道路硬化補(bǔ)助200萬元,長順縣敦操鄉(xiāng)補(bǔ)助60萬元,獨(dú)山縣商貿(mào)物流項目發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20萬元,貴定縣云霧鎮(zhèn)申報省級示范小城鎮(zhèn)補(bǔ)助等16萬元。
??? 三、財政預(yù)算收支管理存在的問題及改進(jìn)措施
??? (一)財政預(yù)算收支管理的特點
??? 總體上看,2014年州本級財政預(yù)算執(zhí)行情況較好,一是科學(xué)理財、依法理財能力進(jìn)一步提高,稅收收入穩(wěn)步增長,增幅達(dá)到21.32%。二是收入質(zhì)量得到進(jìn)一步改善,稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為88.59%(全州平均水平為74.58%),比上年提高了1.55個百分點。三是調(diào)整了財政支出結(jié)構(gòu),支出績效進(jìn)一步提高,財政支出安排有序,在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的同時,對省明確的9項重點支出給予了重點保障,支出增幅在全省排2位。2014年度,州本級財政預(yù)算收支管理各項指標(biāo)執(zhí)行情況較好,在全省財政綜合考核中排名第二位,獲得省財政2,000萬元一般性轉(zhuǎn)移支付獎勵。
??? (二)存在的問題
??? 在財政收支管理工作中雖然取得了一定的成績,但是我們也清醒地認(rèn)識到還存在一些問題,主要是:
??? 1.稅源單一,結(jié)構(gòu)不夠合理,稅源基礎(chǔ)不穩(wěn)固,財力薄弱。政策性剛性支出增長較快,特別是增資及民生配套方面的支出增長快、投入大,財政收入難以滿足民生領(lǐng)域支出的增長要求,財政收支平衡壓力大,收支矛盾仍然十分突出,財政對事業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入不足,歷史欠賬較多。
??? 2.支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化程度不夠,主要是一般公共服務(wù)支出增長未得到有效控制,支出增幅較高,一定程度上影響了我州本級在全省的財政管理綜合績效評價中的考評結(jié)果。
??? 3.預(yù)算及績效監(jiān)督管理水平有待進(jìn)一步提高,財政管理基礎(chǔ)性工作仍較薄弱。預(yù)算細(xì)化程度不夠,預(yù)算支出與績效評價無縫銜接程度不夠,全面深化財稅體制改革的任務(wù)十分艱巨繁重。
??? (三)針對存在的問題,我們將以新《預(yù)算法》為準(zhǔn)繩,按照“正本清源、實事求是,負(fù)重前行、迎難而上”的工作思路,在保民生、穩(wěn)發(fā)展、抓改革、強(qiáng)管理、增效益、提質(zhì)量、防風(fēng)險等方面下硬功夫,在以后的工作中切實發(fā)揮財政在整體改革中的基礎(chǔ)性和支撐性作用,更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,重點采取以下措施:
??? 1.加強(qiáng)預(yù)算管理,努力實現(xiàn)財政收支預(yù)期目標(biāo)。堅持依法行政、依法理財,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感、危機(jī)感,不斷提高收入質(zhì)量和征管效益,適應(yīng)新常態(tài),堅持實事求是。嚴(yán)格預(yù)算管理,堅持先有預(yù)算后有支出,未列入預(yù)算的不得列支,預(yù)算執(zhí)行中,除州委重大決策及突發(fā)事項按程序追加外,原則上不受理其他追加事項,硬化預(yù)算剛性約束。進(jìn)一步盤活各類閑置和沉淀資金,繼續(xù)深化結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理和預(yù)算編制相銜接的管理機(jī)制,不斷提高資金使用效益。進(jìn)一步落實好財稅工作聯(lián)席會議制度,做好財稅收入運(yùn)行、分析、調(diào)度工作,確保收入預(yù)期目標(biāo)的實現(xiàn)。
??? 2.繼續(xù)深化財政體制改革,進(jìn)一步提高財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。嚴(yán)格按新《預(yù)算法》的規(guī)定,加快建立全面規(guī)范、公開透明、高效的現(xiàn)代預(yù)算管理制度。堅持勤儉辦一切事業(yè),嚴(yán)格控制一般性支出,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),堅持有保有壓,突出重點的原則,確保工資、養(yǎng)老保險制度改革及民生領(lǐng)域等重點方面的支出。
??? 3.進(jìn)一步加大財政監(jiān)管力度,完善預(yù)算績效管理制度,建立健全跟蹤問效機(jī)制,不斷優(yōu)化財政資源配置,充分發(fā)揮財政資金的引子導(dǎo)向作用,撬動其他各類資金投入我州經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展建設(shè)。努力實現(xiàn)財政資金使用的效益最大化。
??? 以上報告,請予審議。
表1 2014年黔南布依族苗族自治州一般公共財政收入決算表.pdf
表2 2014年黔南州一般公共預(yù)算支出決算表.pdf
表3 2014年黔南布依族苗族自治州一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入決算表.pdf
表4 2014年黔南布依族苗族自治州本級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出入決算表.pdf
表5 2014年度黔南布依族苗族自治州政府性基金收入決算表.pdf
表6 2014年黔南布依族苗族自治州政府性基金支出決算表.pdf
表7 2014年黔南布依族苗族自治州政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移收入表.pdf
表8 2014年黔南布依族苗族自治州本級政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出決算表.pdf
表9 2014年度黔南布依族苗族自治州國有資本經(jīng)營收支決算表.pdf
表10 2014年度黔南布依族苗族自治州本級國有資本經(jīng)營收支決算表.pdf
黔南州州本級2014年部門決算中“三公”經(jīng)費(fèi)匯總情況.doc