目 ?錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)概況
(一)主要職能
(二)機構設置及部門決算單位構成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度收入支出決算總體情況說明
(二)貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度收入決算情況說明
(三)貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度支出決算情況說明
(四)貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(六)貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
(九)國有資本經營預算收入支出決算情況說明
(十)其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
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一、貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)概況
(一)主要職能
1.黔南州退役軍人事務局本級:
(1)擬定全州貫徹落實退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策的具體措施并組織指導實施,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
(2)負責接收上級移交的軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的統(tǒng)籌安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。
(3)組織指導退役軍人教育培訓工作,協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
(4)會同有關部門擬訂全州退役軍人特殊保障政策并組織實施。
(5)組織協(xié)調落實接收安置在黔南州的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作、退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
(6)組織指導全州傷病殘退役軍人服務管理和優(yōu)撫工作,做好退役軍人的傷殘初評上報工作;指導落實有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策和措施;承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作,指導軍供服務保障工作。
(7)組織指導全州擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;指導落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策;承擔州雙擁工作領導小組辦公室日常工作。
(8)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作,審核擬推薦全國及列入全省重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄,指導做好全州烈士紀念設施的管理、保護和利用工作;總結、表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作和個人先進典型事跡。
(9)指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施的落實,負責退役軍人相關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施的落實,負責退役軍人權益維護、信訪和有關人員的幫扶援助工作。
(10)結合部門職責,做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關工作;負責本部門、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作;按規(guī)定做好大數據發(fā)展應用和政務數據資源管理相關工作,依法促進部門政務數據資源規(guī)范管理、共享和開發(fā)。
(11)完成州委、州政府和省退役軍人事務廳交辦的其他任務。
2.都勻軍供站:
為部隊服務、為國防建設服務。貫徹執(zhí)行國務院、中央軍委《軍供站管理辦法》。堅持平戰(zhàn)結合、軍民融合、寓軍于民發(fā)展方針;負責為部隊作戰(zhàn)、調防、演習、訓練、維和維穩(wěn)、兵員補退、新老兵轉運、搶險救災、處理突發(fā)事件等軍事行動提供飲食、飲水、住宿、醫(yī)療、物資采購等軍供保障;為地方黨委、政府及軍隊處理自然災害、維穩(wěn)處突提供軍供保障;完成州退役軍人事務局、軍代室安排的工作任務。
3.黔南州軍隊離退休干部服務中心:
為全州軍隊離退休干部(士官)及病故遺屬提供相關服務。承擔軍隊離退休干部(士官)及病故遺屬生活待遇和政治待遇相關服務工作(含軍隊移交政府安置的無軍籍職工),負責經費的核算、申報、核撥,軍休干部增資核定、生活扶助、醫(yī)療保健、生活待遇費用核發(fā);全州軍隊干部病故后善后事宜(含向軍隊申報經費);組織軍休干部閱讀文件、聽報告及參加相關活動;完成退役軍人局交辦的其他工作。
(二)機構設置及部門決算單位構成
黔南州退役軍人事務局本級內設4個科室,下屬3個單位,即黔南州退役軍人服務中心、都勻軍供站和黔南州軍隊離退休干部服務中心(黔南州軍隊離退休干部休養(yǎng)所)。
1.都勻軍供站是參照公務員法管理的副縣級事業(yè)單位,內設3個正科級機構,分別為辦公室、軍供保障科、戰(zhàn)備資產管理科。有3個下屬事業(yè)單位:獨山縣麻尾軍供站(參公管理)、黔南州軍供應急保障中心、黔南州軍供應急保障中心麻尾分中心。
(1)都勻軍供站內設機構情況:根據工作職責范圍,黔南州都勻軍供站內設3個正科級機構,即辦公室、軍供保障科、戰(zhàn)備資產管理科。2021年度無變化。
(2)2021年度軍供站的下屬機構無變化。
2.黔南州軍隊離退休干部服務中心(黔南州軍隊離退休干部休養(yǎng)所)是財政全額撥款公益一類事業(yè)單位。
從預算單位構成看,貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局部門決算包括:本級決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度收支決算總計3,546.22萬元,與2020年相比,增加1,506.70萬元,增長73.88%。變動的主要原因是:2021年,都勻軍供站和州軍休中心財政撥款資金合并至州退役軍人局統(tǒng)一管理使用。
(二)貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度收入決算情況說明
本年收入合計2,660.56萬元,其中:財政撥款收入2,660.56萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
(三)貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度支出決算情況說明
本年支出合計2,612.65萬元,其中:基本支出1,625.52萬元,占62.22%;項目支出987.14萬元,占37.78%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
(四)貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度財政撥款收入決算總計3,546.22萬元。與2020年相比,增加1,506.70萬元,增長73.88%。變動的主要原因是:2021年,都勻軍供站和州軍休中心財政撥款資金合并至州退役軍人局統(tǒng)一管理使用。
(五)貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度一般公共預算財政撥款支出2,612.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加988.49萬元,增長60.86%。變動的主要原因是:2021年,都勻軍供站和州軍休中心財政撥款資金合并至州退役軍人局統(tǒng)一管理使用。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:208社會保障和就業(yè)支出2531.59萬元,占95.15%;210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出47.65萬元,占1.79%;213農林水支出4.64萬元,占0.18%;221住房保障支出76.67萬元,占2.88%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2660.56萬元,支出決算為2,612.65萬元,完成當年預算的98.20%。決算數小于預算數的主要原因是:按照規(guī)定撥付上年度年底結轉資金。其中:
(1)2080201行政運行。當年預算為0萬元,支出決算為13.58萬元。決算數大于預算數的主要原因是:按照規(guī)定撥付上年度年底結轉資金。
(2)2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當年預算為66.61萬元,支出決算為80.52萬元,完成當年預算的120.88%。決算數大于預算數的主要原因是:下屬事業(yè)單位都勻軍供站養(yǎng)老保險清算資金結轉到2021年度。
(3)2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。當年預算為20.49萬元,支出決算為20.49萬元,完成當年預算的100%。
(4)2080801死亡撫恤。當年預算為58.10萬元,支出決算為58.10萬元,完成當年預算的100%。
(5)2080901退役士兵安置。當年預算為0萬元,支出決算為3.40萬元。決算數大于預算數的主要原因是:按照規(guī)定撥付上年度年底結轉資金。
(6)2080902軍隊移交政府的離退休人員安置。當年預算為1.50萬元,支出決算為1.65萬元,完成當年預算的110%。決算數大于預算數的主要原因是:按照規(guī)定撥付上年度年底結轉資金。
(7)2080903軍隊移交政府離退休干部管理機構。當年預算為137.49萬元,支出決算為154.18萬元,完成當年預算的120.88%。決算數大于預算數的主要原因是:按照規(guī)定撥付上年度年底結轉資金。
(8)2080904退役士兵管理教育。當年預算為41.07萬元,支出決算為20.01萬元,完成當年預算的48.72%。決算數小于預算數的主要原因是:上級撥付退役士兵管理培訓經費年底結余。
(9)2080905軍隊轉業(yè)干部安置。當年預算為6.56萬元,支出決算為6.56萬元,完成當年預算的100%。
(10)2080999其他退役安置支出。當年預算為626.70萬元,支出決算為505.67萬元,完成當年預算的80.69%。決算數小于預算數的主要原因是:下屬事業(yè)單位州軍休中心上級補助管理經費年底結余。
(11)2082701財政對失業(yè)保險基金的補助。當年預算為1.73萬元,支出決算為1.73萬元,完成當年預算的100%。
(12)2082702財政對工傷保險基金的補助。當年預算為1.46萬元,支出決算為1.46萬元,完成當年預算的100%。
(13)2082801行政運行。當年預算為1197.10萬元,支出決算為1197.90萬元,完成當年預算的100.07%。決算數大于預算數的主要原因是:下屬事業(yè)單位都勻軍供站上年度內退人員經費結轉使用。
(14)2082804擁軍優(yōu)屬。當年預算為69.15萬元,支出決算為69.15萬元,完成當年預算的100%。
(15)2082805部隊供應。當年預算為20萬元,支出決算為50萬元,完成當年預算的250%。決算數大于預算數的主要原因是:該項資金為2020年底12月下達指標,于2021年按照有關規(guī)定撥付。
(16)2082899其他退役軍人事務管理支出。當年預算為74.29萬元,支出決算為74.98萬元,完成當年預算的100.93%。決算數大于預算數的主要原因是:按照規(guī)定撥付上年度年底結轉資金。
(17)2089999其他社會保障和就業(yè)支出。當年預算為209.34萬元,支出決算為224.30萬元,完成當年預算的107.15%。決算數大于預算數的主要原因是:按照規(guī)定撥付上年度年底結轉資金。
(18)2101101行政單位醫(yī)療。當年預算為11.30萬元,支出決算為11.30萬元,完成當年預算的100%。
(19)2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當年預算為16.44萬元,支出決算為16.44萬元,完成當年預算的100%。
(20)2101103公務員醫(yī)療補助。當年預算為19.91萬元,支出決算為19.91萬元,完成當年預算的100%。
(21)2130599其他扶貧支出。當年預算為4.64萬元,支出決算為4.64萬元,完成當年預算的100%。
(22)2210201住房公積金。當年預算為76.67萬元,支出決算為76.67萬元,完成當年預算的100%。
(六)貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,625.52萬元,其中:人員經費1,533.37萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、財政對失業(yè)保險基金的補助、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、其他扶貧支出、住房公積金等;公用經費92.15萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費、郵電費、工會經費、福利費、維修(護)費、租賃費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
(七)貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算37.96萬元,比上年增加31.00萬元,增長445.40%,增加原因是:2021年,軍供站和軍休中心資金合并至州退役軍人局統(tǒng)一管理,“三公”經費支出增加。其中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占“三公”經費支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%;公務用車購置及運行維護費支出37.65萬元,占“三公”經費支出總額的99.17%,比上年增加31.26萬元,增長489.20%,增加原因是:2021年,軍供站和軍休中心資金合并至州退役軍人局統(tǒng)一管理,“三公”經費支出增加;都勻軍供站于2021年2月購置公務車一輛;公務接待費支出0.31萬元,占“三公”經費支出總額的0.83%,比上年減少0.26萬元,降低45.57%,減少原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,減少不必要的支出。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
(2)公務用車購置及運行維護費37.65萬元,其中,公務用車購置27.70萬元,公務用車運行維護費9.95萬元。主要是:都勻軍供站于2021年2月購置公務車一輛;公務用車運行維護費主要是出差貴陽到貴州省退役軍人事務廳、州內各縣(市)開展調研以及都勻軍供站開展軍供保障工作等產生的燃油費、過路費、車輛保養(yǎng)費及車輛保險費用等支出。2021年,單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。
(3)公務接待費0.31萬元。其中,國內公務接待支出0.31萬元,主要是:接待2次貴陽觀山湖區(qū)工作組調查退役軍人社保訴求工作支出0.05萬元;接待省廳調研員赴黔南州調研工作支出0.12萬元、接待省廳開展全省雙擁模范城(縣)年度檢查工作支出0.05萬元、接待黔東南州和長順縣退役軍人事務局接待就餐費用支出共計0.09萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年國內公務接待7批次,31人次。
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。
(九)國有資本經營預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2021年國有資本經營預算財政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。
(十)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)機關運行經費支出92.15萬元,比2020年增加74.12萬元,增長411.22%,變動的主要原因是:2021年,都勻軍供站和州軍休中心財政撥款資金合并至州退役軍人局統(tǒng)一管理使用,機關運行經費含下屬事業(yè)單位的費用支出。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
3.國有資產占用情況。
截至2021年12月31日,我單位共有車輛2輛,其中,應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛(其他用車主要用途是:車輛實際用途);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
4.預算績效管理情況說明
根據預算績效管理的要求,我單位開展了2021年預算支出績效自評工作,根據年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務),結合2021年本單位完成年度工作任務的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據《項目支出績效目標表》設定的績效目標,結合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計19個,涉及資金1888.51萬元(其中,州本級資金860.03萬元,上級資金1028.48萬元),我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評,項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
(八)結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(九)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
(十一)項目支出:指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
(十二)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
(十三)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(十四)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費,按規(guī)定保留的公務用車產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十五)機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
(十六)社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(十七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十八)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
(十九)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
(二十)社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項):反映按規(guī)定用于傷殘義務兵的一次性建房補助,對符合條件的退役士兵、轉業(yè)士官的安置支出。
(二十一)社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項):反映移交政府的離退休人員安置支出。
(二十二)社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊移交政府離退休干部管理機構(項):反映民政部門管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構列入事業(yè)編制的人員經費、公用經費以及管理機構用房建設經費等支出。
(二十三)社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵管理教育(項):反映退役士兵職業(yè)教育、轉業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出。
(二十四)社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊轉業(yè)干部安置(項):反映軍轉干部安置、人員經費、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。
(二十五)社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項):反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。
(二十六)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項):反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
(二十七)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。
(二十八)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二十九)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優(yōu)屬(項):反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。
(三十)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(款)部隊供應(項):反映軍供站(兵站)等用于保障軍隊運輸和飲食供應的支出。
(三十一)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(款)其他退役軍人管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務管理方面的支出。
(三十二)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(三十三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
(三十四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
(三十五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
(三十六)農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):反映其他用于扶貧方面的支出。
(三十七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
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