貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2022年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
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目錄
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年度部門決算公開(kāi)報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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?第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))單位概況
一、部門職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、規(guī)章,組織起草、審核與公安工作有關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章,部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全州公安工作。
(2)掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況,分析形勢(shì),擬定對(duì)策,及時(shí)向州委、州人民政府和公安廳報(bào)告有關(guān)情況的重要信息,并提出處理建議。
(3)組織指導(dǎo)全州公安機(jī)關(guān)的偵查工作、治安管理工作、出入境管理和邊防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作,指導(dǎo)、監(jiān)督各地公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作及依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作。偵辦重大刑事案件和毒品案件。
(4)組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作,擬訂全州公安機(jī)關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障方案和措施。
(5)領(lǐng)導(dǎo)和管理全州公安消防、警衛(wèi)部隊(duì),對(duì)邊防部隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)管理,按規(guī)定權(quán)限對(duì)州內(nèi)人民武裝警察部隊(duì)執(zhí)行安全保衛(wèi)任務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
(6)貫徹落實(shí)公安隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策,擬定落實(shí)全州公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度,組織、指導(dǎo)全州公安機(jī)關(guān)督察工作,按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督,查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件,指導(dǎo)公安隊(duì)伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。
(7)領(lǐng)導(dǎo)本州轄區(qū)范圍內(nèi)鐵道、民航、森林、海關(guān)等部門的公安業(yè)務(wù)工作。
(8)承辦州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
黔南州公安局2022年度決算編制范圍包括內(nèi)設(shè)指揮中心、警務(wù)保障處、法制、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、治安警察、刑事偵查、監(jiān)所管理、禁毒工作、出入境管理、科技信息通信、反恐、警務(wù)督察、審計(jì)、森林、信訪、保衛(wèi)、干部、宣傳、教育、隊(duì)伍管理、警衛(wèi)及政府下設(shè)黔南州應(yīng)急處突中心(人員及經(jīng)費(fèi)均由我單位代管)等機(jī)構(gòu)。
第二部分 ?2022年度部門決算公開(kāi)報(bào)表
(見(jiàn)附件)
第三部分 ?2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
??2022年度收支決算總計(jì)21,143.89萬(wàn)元,與2021年度相比,減少1,303.46萬(wàn)元,降低5.81%。主要原因是:根據(jù)規(guī)定,年末未使用資金財(cái)政全部清收,不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)19,517.54萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入19,517.54萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)21,059.81萬(wàn)元,其中:基本支出12,904.69萬(wàn)元,占61.28%;項(xiàng)目支出8,155.12萬(wàn)元,占38.72%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)21,143.89萬(wàn)元。與2021年相比,減少1,219.38萬(wàn)元,降低5.45%。主要原因是:根據(jù)規(guī)定,年末未使用資金財(cái)政全部清收,不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,059.81萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,039.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.19%。主要原因是:公共安全支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:公共安全支出18881.64萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1033.83萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出423.41萬(wàn)元,農(nóng)林水支出9.92萬(wàn)元,住房保障支出711萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為13524.46萬(wàn)元,支出決算為21059.81萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的155.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:含有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及年中追加項(xiàng)目資金。其中:
(1)公共安全支出。當(dāng)年預(yù)算為11717.65萬(wàn)元,支出決算為18881.64萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的161.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:含有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及年中追加資金。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為659.61萬(wàn)元,支出決算為1033.83萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的156.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:由于人員變動(dòng),工資調(diào)標(biāo)。
(3)衛(wèi)生健康支出。當(dāng)年預(yù)算為422.85萬(wàn)元,支出決算為423.42萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:由于人員變動(dòng),工資調(diào)標(biāo)。
(4)農(nóng)林水支出。當(dāng)年預(yù)算為7.92萬(wàn)元,支出決算為9.92萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的125.25%。,決算數(shù)大于預(yù)算書的主要原因是:追加駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)。
(5)住房保障支出。當(dāng)年預(yù)算為716.42萬(wàn)元,支出決算為711萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的99.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:由于人員變動(dòng),住房保障支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12,904.69萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)10,563.76萬(wàn)元,主要包括基本工資5272.56萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼594.36萬(wàn)元、離退休費(fèi)431.93萬(wàn)元、 ?津貼補(bǔ)貼 594.36,獎(jiǎng)金185.21萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)140.64萬(wàn)元、績(jī)效工資46.48萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)644.23萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)202.99萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)258.95萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)223.18萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)38.75萬(wàn)元、住房公積金711.00萬(wàn)元、其他工資福利支出1,452.72萬(wàn)元、撫恤金171.59萬(wàn)元、生活補(bǔ)助14.45萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助174.72萬(wàn)元等。
公用經(jīng)費(fèi)2,340.93萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)116.94萬(wàn)元、印刷費(fèi)9.47萬(wàn)元、水費(fèi)14.61萬(wàn)元、電費(fèi)255.55萬(wàn)元、郵電費(fèi)71.64萬(wàn)元、取暖費(fèi)42.17萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)103.57萬(wàn)元、差旅費(fèi)49.39萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)194.46萬(wàn)元、租賃費(fèi)8.71萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.53萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)10.26萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.88萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2.09萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)18.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)220.62萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)101.38萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)205.45萬(wàn)元、福利費(fèi)11.56萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.67萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用395.40萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出326.53萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置101.58萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置27.38萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置20.09萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為346.48萬(wàn)元,支出決算為328.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是受疫情影響,部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算328.56萬(wàn)元,比上年減少72.85萬(wàn)元,降低18.15%,減少原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬(wàn)元,降低0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出327.68萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的99.73%,比上年減少73.70萬(wàn)元,降低18.36%,減少原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;公務(wù)接待費(fèi)支出0.88萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.27%,比上年增加0.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)2,102.00%,增加原因是:疫情解封,工作接待增多。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算9.40萬(wàn)元,支出決算0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算327.68萬(wàn)元,支出決算327.68萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。其中,公務(wù)用車購(gòu)置107.03萬(wàn)元,購(gòu)置5輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)220.64萬(wàn)元。主要用于:購(gòu)買執(zhí)法執(zhí)勤車輛等。2022年,貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為83輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算9.40萬(wàn)元,支出決算0.88萬(wàn)元,完成預(yù)算的9.37%。具體是:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.88萬(wàn)元,國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.88萬(wàn)元,主要是單位間交流學(xué)習(xí)等。貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次,154人次。國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬(wàn)元,國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,340.93萬(wàn)元,比2021年度增加144.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.60%,主要原因是:人員工資提標(biāo),公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額1,648.20萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出443.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1,018.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出186.52萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額1648.2萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的10%,其中:授予小微企業(yè)合同金額443.18萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的26.89%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,共有車輛83輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛、特種專業(yè)技術(shù)用車57輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:XX車);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求,我單位開(kāi)展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開(kāi)項(xiàng)目共有16個(gè),涉及資金1617.76萬(wàn)元(其中,州本級(jí)資金1617.76萬(wàn)元,上級(jí)資金0萬(wàn)元)。
(二)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
????部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開(kāi)的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件。
(三)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
????2022年度我單位未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 ?附件
附件3-1:部門整體支出績(jī)效自評(píng)表(貴州省黔南布依族苗族自治州公安局).xlsx
貴州省黔南布依族苗族自治州公安局(本級(jí))2022年度部門決算公開(kāi)報(bào)表.xls
貴州省黔南州公安局(本級(jí))2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.rar
黔南州公安局2021年504特警基地維修及相關(guān)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf
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