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貴州省黔南布依族苗族自治州檔案館(本級(jí))2022年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說(shuō)明

目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州檔案館單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

?

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州檔案館單位概況

一、部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策。

(二)擬定州檔案館發(fā)展規(guī)劃,年度計(jì)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施。

(三)依法收集和接收保管范圍內(nèi)對(duì)國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案,承擔(dān)黔南州自然、政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化和民族古籍等方面歷史與現(xiàn)狀資料的收集工作。

(四)整理及保護(hù)檔案,文獻(xiàn)、民族古籍及其他資料,承擔(dān)州檔案館館藏檔案,文獻(xiàn)、民族古籍及其他資料的安全責(zé)任。

(五)按規(guī)定組織開發(fā)利用檔案,文獻(xiàn)、民族古籍及資料;按規(guī)定發(fā)布檔案,文獻(xiàn),民族古籍及資料信息,為社會(huì)利用檔案、文獻(xiàn)、民族古籍資源提供服務(wù);收集政府公開文件,依法為公民、法人或者其他組織提供政府公開信息服務(wù);配合有關(guān)部門開展相關(guān)社會(huì)教育服務(wù)工作。

(六)承擔(dān)州檔案館數(shù)字化建設(shè)工作,管理檔案資料信息資源庫(kù),開展檔案理論研究、宣傳教育工作。

(七)結(jié)合職能職責(zé),做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

(八)負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)和消防安全工作,按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,依法促進(jìn)單位政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。

(九)完成州委、州人民政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)5個(gè)科室,辦公室,宣傳與編研科,接收與安保科,保管利用科,信息化科。下屬0個(gè)單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南布依族苗族自治州檔案館部門決算包括:本級(jí)決算和所屬0單位決算。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

(見附件)

第三部分 ?2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

????2022年度收支決算總計(jì)1,252.54萬(wàn)元,與2021年度相比,減少777.96萬(wàn)元,降低38.31%。主要原因是:減少基建項(xiàng)目收支。

二、收入決算情況說(shuō)明

????2022年度收入合計(jì)1,117.27萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1,117.27萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

?2022年度支出合計(jì)1,172.73萬(wàn)元,其中:基本支出521.23萬(wàn)元,占44.45%;項(xiàng)目支出651.49萬(wàn)元,占55.55%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

????2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1,252.54萬(wàn)元。與2021年相比,減少777.96萬(wàn)元,降低38.31%。主要原因是:減少基建項(xiàng)目撥款收支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,172.73萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少722.49萬(wàn)元,降低38.12%。主要原因是:減少基建項(xiàng)目撥款支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:(201)一般公共服務(wù)支出科目(類)支出1095.25萬(wàn)元,占93.39%;(208)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)支出26.67萬(wàn)元,占2.27%;(210)衛(wèi)生健康支出科目(類)支出18.57萬(wàn)元,占1.58%;(213)農(nóng)林水支出科目(類)支出2.32萬(wàn)元,占0.20%;(221)住房保障支出科目(類)支出29.92萬(wàn)元,占2.55%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為809.76萬(wàn)元,支出決算為1,172.73萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的144.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是增加人員提標(biāo)、晉升工資;二是增加黔南州檔案圖書館基本建設(shè)項(xiàng)目資金。其中:

1)一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2012601。當(dāng)年預(yù)算為382.97萬(wàn)元,支出決算為432.72萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的112.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:實(shí)施職級(jí)與職務(wù)并行晉升及正常晉升工資、增人增資、在職人員提標(biāo)工資、年度考核獎(jiǎng)清算補(bǔ)助資金。

2)一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2012699。當(dāng)年預(yù)算為354.87萬(wàn)元,支出決算為662.52萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的186.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加黔南州檔案圖書館基本建設(shè)項(xiàng)目資金支出。

3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2080505。當(dāng)年預(yù)算為24.45萬(wàn)元,支出決算為26.02萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的106.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年新增人員3人,增加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2082702。當(dāng)年預(yù)算為0.61萬(wàn)元,支出決算為0.64萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的104.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年新增人員3人,增加工傷保險(xiǎn)基金支出。

5)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2101101。當(dāng)年預(yù)算為9.93萬(wàn)元,支出決算為10.58萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的106.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年新增人員3人,增加行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2101103。當(dāng)年預(yù)算為7.64萬(wàn)元,支出決算為7.99萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的104.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年新增人員3人,增加公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))2130599。當(dāng)年預(yù)算為1.32萬(wàn)元,支出決算為2.32萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的175.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加駐村人員第一書記工作經(jīng)費(fèi)。

8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2210201。當(dāng)年預(yù)算為27.97萬(wàn)元,支出決算為29.92萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的106.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年新增人員3人,增加住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出521.23萬(wàn)元,其中:

????人員經(jīng)費(fèi)461.96萬(wàn)元,主要包括基本工資140.63萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼89.80萬(wàn)元、獎(jiǎng)金53.70萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.68萬(wàn)元、績(jī)效工資0.48萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.02萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.60萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)18.30萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.64萬(wàn)元、住房公積金29.92萬(wàn)元、其他工資福利支出8.13萬(wàn)元、退休費(fèi)78.48萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.24萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.85萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.45萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬(wàn)元等;

????公用經(jīng)費(fèi)59.28萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)3.25萬(wàn)元、印刷費(fèi)11.34萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.85萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.99萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.36萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.84萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.64萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.05萬(wàn)元、福利費(fèi)2.88萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.63萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用22.55萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.47萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.29萬(wàn)元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2.78萬(wàn)元,較上年增加1.45萬(wàn)元,增加109.02%,主要原因:增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

????2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.78萬(wàn)元,支出決算為2.78萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

????2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算2.78萬(wàn)元,比上年增加1.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)108.63%,增加原因是:增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬(wàn)元,降低0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.63萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的94.50%,比上年增加1.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)147.17%,增加原因是:2022年支付2021年12月車輛維修費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的5.50%,比上年減少0.12萬(wàn)元,降低43.27%,減少原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。具體情況如下:

1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州檔案館全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.63萬(wàn)元,支出決算2.63萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。其中,公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元,購(gòu)置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.63萬(wàn)元。主要用于:公務(wù)用車汽油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、車輛維修維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)等。2022年,貴州省黔南布依族苗族自治州檔案館單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.15萬(wàn)元,支出決算0.15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。具體是:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元,國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.15萬(wàn)元,主要是黔南州內(nèi)各縣市檔案館到我館請(qǐng)示匯報(bào)工作及報(bào)送材料的接待就餐費(fèi)等。貴州省黔南布依族苗族自治州檔案館2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次,29人次。國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬(wàn)元,國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元。

(一)政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

????2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元。與2021年度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元,降低0.00%。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無(wú)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元。

(一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

????2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元,與2021年度相比,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元,降低0.00%。

(二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無(wú)

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

????貴州省黔南布依族苗族自治州檔案館2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.28萬(wàn)元,比2021年度減少41.51萬(wàn)元,降低41.19%,主要原因是:2022年水書申遺工作辦公日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核算。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

????2022年度政府采購(gòu)支出總額84.48萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出84.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額84.48萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

????截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛(其他用車主要是:公務(wù)用車);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

????根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有9個(gè),涉及資金607.07萬(wàn)元(其中,州本級(jí)資金607.07萬(wàn)元,上級(jí)資金0萬(wàn)元)。

(二)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

????部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件

(三)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

????2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明。

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第四部分 名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十三)一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指貴州省黔南州檔案館公益一類事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

(十四)一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)其他檔案事務(wù)支出(項(xiàng)):指檔案事務(wù)其他檔案事務(wù)支出。

(十五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

(十六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

(十七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(十八)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(十九)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(二十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(二十一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)單位公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

?(二十二)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

(二十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

第五部分 ?附件


貴州省黔南州檔案館2022年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表.xls

貴州省黔南州檔案館2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

貴州省黔南州檔案館2022年度州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(9個(gè)).xlsx



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