貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
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目錄
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
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第一部分貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r
一、部門(mén)職責(zé)
(一)向黔南州區(qū)域內(nèi)居民提供代表本區(qū)域內(nèi)高水平的醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)及急救等綜合性和專(zhuān)科醫(yī)療服務(wù)。
(二)承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)幫扶任務(wù),接受下級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)診,做好基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)。
(三)承擔(dān)法定和政府指定的公共衛(wèi)生服務(wù),突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急醫(yī)療救援等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成
我院設(shè)置獨(dú)立核算單位1個(gè)。部門(mén)決算層級(jí)僅本級(jí),即貴州省黔南州人民醫(yī)院。
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第二部分2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
(見(jiàn)附件)
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第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收支決算總計(jì)92,901.23萬(wàn)元,與2021年度相比,增加7,103.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.28%。主要原因是:事業(yè)收入較上年增加17622.98萬(wàn)元,增幅27.87%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少634.22萬(wàn)元,降幅12.39%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少1280.02萬(wàn)元,降幅96.97%。其他收入較上年減少95.66萬(wàn)元,降幅6.96%。2021年使用非財(cái)政撥款結(jié)余7017.79萬(wàn)元,使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7723.09萬(wàn)元。2022年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6231.45萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)86,669.78萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4,524.40萬(wàn)元,占5.22%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入80,866.46萬(wàn)元,占93.30%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入1,278.92萬(wàn)元,占1.48%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)79,947.77萬(wàn)元,其中:基本支出77,706.35萬(wàn)元,占97.20%;項(xiàng)目支出2,241.43萬(wàn)元,占2.80%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)10,599.28萬(wàn)元。與2021年相比,減少3,342.22萬(wàn)元,降低23.97%。主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少634.22萬(wàn)元,降幅12.39%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少1280.02萬(wàn)元,降幅96.97%。2022年使用年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6074.88萬(wàn)元,較上年減少1427.97萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,645.10萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的7.06%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1,348.57萬(wàn)元,降低19.28%。主要原因是:基本支出3905.11萬(wàn)元,較上年減少352.43萬(wàn)元,降幅8.28%,占比69.18%,主要是2020年部分床位補(bǔ)貼、定額補(bǔ)助資金在2021年支出,故2021年基本支出偏大;項(xiàng)目支出1739.99萬(wàn)元,較上年減少996.14萬(wàn)元,降幅36.40%,占比30.82%,主要是兒童醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目和全科醫(yī)生臨床培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目主體基本完工,支出較2021年減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類(lèi))支出92.03萬(wàn)元,占1.63%;衛(wèi)生健康支出科目(類(lèi))支出5553.07萬(wàn)元,占98.37%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為6851.83萬(wàn)元,支出決算為5645.10萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的82.39%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:項(xiàng)目建設(shè)年初結(jié)轉(zhuǎn)資金作為預(yù)算填列,但當(dāng)年工程進(jìn)度安排不需要全部使用。其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為40.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:項(xiàng)目建設(shè)年初結(jié)轉(zhuǎn)資金作為預(yù)算填列,但當(dāng)年工程進(jìn)度安排不需要全部使用。
(2)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為10.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:項(xiàng)目周期長(zhǎng),當(dāng)年資金進(jìn)度安排不需要全部使用。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為11.65萬(wàn)元,支出決算為92.03萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加撥款。
(4)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為6343.04萬(wàn)元,支出決算為4491.21萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:項(xiàng)目周期長(zhǎng),當(dāng)年資金進(jìn)度安排不需要全部使用。
(5)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為20.70萬(wàn)元,支出決算為173.36萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加撥款。
(6)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為19.21萬(wàn)元,支出決算為5.65萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:項(xiàng)目周期長(zhǎng),當(dāng)年資金進(jìn)度安排不需要全部使用。
(7)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為2.00萬(wàn)元,支出決算為3.08萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加撥款。
(8)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療救助(款)疾病應(yīng)急救助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為21.70萬(wàn)元,支出決算為50.43萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加撥款。
(9)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1.72萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加撥款。
(10)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為383.52萬(wàn)元,支出決算為827.62萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加撥款。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,905.11萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)2,015.21萬(wàn)元,主要包括基本工資40.00萬(wàn)元、離退休費(fèi)1877.94萬(wàn)元、撫恤金92.03萬(wàn)元、生活補(bǔ)助5.24萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)1,889.90萬(wàn)元,主要包括專(zhuān)用材料費(fèi)1448.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出400.00萬(wàn)元,專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置41.90萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因:我單位未有“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0.00萬(wàn)元,比上年減少0.00萬(wàn)元,降低0.00%。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬(wàn)元,降低0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬(wàn)元,降低0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬(wàn)元,降低0.00%。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元,購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē),公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。2022年,貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院?jiǎn)挝婚_(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。具體是:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬(wàn)元,國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入39.98萬(wàn)元,本年支出487.03萬(wàn)元。與2021年度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少385.92萬(wàn)元,降低44.21%。2021年使用抗疫特別國(guó)債安排的支出(類(lèi))抗疫相關(guān)支出(款)其他抗疫相關(guān)支出(項(xiàng))主要用于購(gòu)買(mǎi)疫情防控相關(guān)專(zhuān)用設(shè)備。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
抗疫特別國(guó)債安排的支出(類(lèi))抗疫相關(guān)支出(款)其他抗疫相關(guān)支出(項(xiàng))財(cái)政撥款支出487.03萬(wàn)元,主要是用于:專(zhuān)用設(shè)備、防護(hù)用品、衛(wèi)生耗材及診斷試劑采購(gòu),疫情防控后勤保障等。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元,與2021年度相比,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元,降低0.00%。
(二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
無(wú)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
貴州省黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,比2021年度增加0.00萬(wàn)元,降低0.00%。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車(chē)輛14輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)10輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備78臺(tái)(套)。
十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求,我單位開(kāi)展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級(jí)主管部門(mén)安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開(kāi)項(xiàng)目共有19個(gè),涉及資金4524.40萬(wàn)元(其中,州本級(jí)資金3843.34萬(wàn)元,上級(jí)資金681.06萬(wàn)元)。
(二)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開(kāi)的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件。
(三)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2022年度我單位未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明。
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第四部分名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十三)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)指出(項(xiàng)):黔南州人民醫(yī)院異地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目支出。
(十四)抗疫特別國(guó)債安排的支出(類(lèi))抗疫相關(guān)支出(款)其他抗疫相關(guān)支出(項(xiàng)):黔南州人民醫(yī)院疫情防控支出。
(十五)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):黔南州人民醫(yī)院人才基地建設(shè)支出。
(十六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):黔南州人民醫(yī)院離退休人員死亡撫恤支出。
(十七)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng)):黔南州人民醫(yī)院綜合醫(yī)院其他項(xiàng)目、地市級(jí)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目、全科醫(yī)生臨床培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目、兒童醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、離退休人員經(jīng)費(fèi)支出、公立醫(yī)療改革專(zhuān)項(xiàng)資金。
(十八)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng)):黔南州人民醫(yī)院公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金支出。
(十九)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):黔南州人民醫(yī)院全國(guó)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和成本監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、地中海貧血防控項(xiàng)目、飲用水質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等支出。
(二十)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):黔南州人民醫(yī)院重大傳染病防控項(xiàng)目支出。
(二十一)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療救助(款)疾病應(yīng)急救助(項(xiàng)):黔南州人民醫(yī)院疾病應(yīng)急救助項(xiàng)目支出。
(二十二)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):黔南州人民醫(yī)院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)項(xiàng)目、萬(wàn)名醫(yī)師下鄉(xiāng)項(xiàng)目、全省衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)支出。
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第五部分附件
黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2022年度決算公開(kāi)表.xls
黔南布依族苗族自治州人民醫(yī)院2022年績(jī)效自評(píng)資料.rar
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