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貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2022年部門決算公開說明

貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2022年度部門決算公開說明

目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院?jiǎn)挝桓艣r

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院?jiǎn)挝桓艣r

一、部門職責(zé)

根據(jù)黔南委辦字〔2019〕98號(hào)規(guī)定的我單位主要職能是:為黔南農(nóng)業(yè)健康發(fā)展、環(huán)境改善 、增產(chǎn)增收提供科研保障。全州農(nóng)業(yè)新品種開發(fā)、農(nóng)業(yè)新技術(shù)應(yīng)用、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工、農(nóng)業(yè)檢測(cè)技術(shù)、農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目攻關(guān)研究、農(nóng)業(yè)適用技術(shù)與農(nóng)業(yè)人才培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、茶樹及種質(zhì)資源開發(fā)研究、茶葉制作加工技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃與評(píng)審、農(nóng)業(yè)標(biāo)樣制作、山地農(nóng)業(yè)基地示范等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位(部門)內(nèi)設(shè)8個(gè)科室,下屬0個(gè)單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院部門決算包括:本級(jí)決算。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

(見附件)

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計(jì)1,640.58萬元,與2021年度相比,增加35.75萬元,增長(zhǎng)2.23%。主要原因是:本年度單位項(xiàng)目收支增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1,626.39萬元,其中:財(cái)政撥款收入1,626.39萬元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1,640.56萬元,其中:基本支出1,338.67萬元,占81.60%;項(xiàng)目支出301.90萬元,占18.40%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1,640.58萬元。與2021年相比,增加35.75萬元,增長(zhǎng)2.23%。主要原因是:本年度單位財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目收支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,640.56萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加58.52萬元,增長(zhǎng)3.70%。主要原因是:本年度單位財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出6.5萬元,占0.39%;社會(huì)保障和就業(yè)支出79.34萬元,占4.84%;衛(wèi)生健康支出26.84萬元,占1.64%;農(nóng)林水支出1455.62萬元,占88.73%;住房保障支出72.26萬元,占4.4%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1261.44萬元,支出決算為1640.56萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的130.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度項(xiàng)目追加較多,導(dǎo)致本年度支出決算數(shù)大于支出預(yù)算數(shù)。其中:

1)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為6.5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有項(xiàng)目追加,所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為62.58萬元,支出決算為63.85萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的102.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有人員調(diào)入,所以單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為5.11萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有在職人員退休,所以單位的職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為6萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有退休人員去世,所以單位的死亡撫恤金支出增加。

5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為2.74萬元,支出決算為2.79萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度失業(yè)保險(xiǎn)繳存基數(shù)略有增加。

6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為1.56萬元,支出決算為1.6萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的102.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度工傷保險(xiǎn)繳存基數(shù)略有增加。

7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為25.42萬元,支出決算為26.84萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的105.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳存基數(shù)略有增加:。

8)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為1065.42萬元,支出決算為1156.59萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的108.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度單位科研項(xiàng)目支出增加。

9)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為53.8萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度單位科研項(xiàng)目支出增加。

10)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為11.59萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度單位科研項(xiàng)目支出增加。

11)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為32.64萬元,支出決算為233.64萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的715.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度單位科研項(xiàng)目支出增加。

12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為71.07萬元,支出決算為72.26萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度公積金繳存基數(shù)略有增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,338.67萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1,282.38萬元,主要包括基本工資283.56萬元、津貼補(bǔ)貼12.5萬元、離退休費(fèi)416.03萬元、績(jī)效工資264.02萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)63.85萬元等;

公用經(jīng)費(fèi)56.29萬元,主要包括辦公費(fèi)1.87萬元、水電費(fèi)6.26萬元、差旅費(fèi)4.72萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.7萬元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.88萬元,支出決算為3.88萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算3.88萬元,比上年減少4.75萬元,降低55.00%,減少原因是:厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%,減少原因是:本年度無因公出國(guó)出境安排;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.81萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的98.10%,比上年減少4.48萬元,降低54.03%,減少原因是:厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制公車經(jīng)費(fèi)開支;公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的1.90%,比上年減少0.27萬元,降低78.45%,減少原因是:厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制接待經(jīng)費(fèi)開支。具體情況如下:

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

(2)2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.81萬元,支出決算3.81萬元,完成預(yù)算的100.00%。其中,公務(wù)用車購置0.00萬元,購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.81萬元。主要用于:公車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用等。2022年,貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院?jiǎn)挝婚_支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.07萬元,支出決算0.07萬元,完成預(yù)算的100.00%。具體是:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.07萬元,國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.07萬元,主要是對(duì)接項(xiàng)目合作等。貴州省黔南布依族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次,25人次。國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬元,國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

(一)政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。與2021年度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,與2021年度相比,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%。

(二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

(二)政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出66.77萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額66.77萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛(其他用車主要是:業(yè)務(wù)車);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有7個(gè),涉及資金311.7萬元(其中,州本級(jí)資金311.7萬元)。

(二)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件

(三)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,故無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明。

第四部分 名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十四)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

(十五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(十六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(十七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分 ?附件

2022年度部門決算公開報(bào)表.xls

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(貴州省區(qū)試項(xiàng)目).xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(糧食單產(chǎn)提升項(xiàng)目).xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(盤江基地改造提升項(xiàng)目).xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2022年高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)).xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(黔南地方特色優(yōu)質(zhì)果樹種質(zhì)資源庫建設(shè)).xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(貴州省中藥材新品種展示與評(píng)價(jià)).xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(都勻毛尖茶文化綜合展示平臺(tái)建設(shè)).xlsx


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