w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2022年度部門決算公開說明


目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州司法局單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

?

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

?

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預算績效情況說明

?

第四部分 ?名詞解釋

?

第五部分 ?附件

?

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州司法局單位概況

一、部門職責

根據(jù)《中共黔南州委辦公室 黔南州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<黔南州司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(黔南委辦字[2019]39號)和《中共黔南州委 ?黔南州人民政府關(guān)于黔南州州級機構(gòu)改革的實施意見》(黔南黨發(fā)〔2019〕2號),設(shè)立黔南州司法局,為州人民政府組成部門。由財政全額預算管理。我單位的主要職責有:

1、承擔研究全面依法治國、依法治省決策部署在我州的貫徹落實,組織開展全面依法治州重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治州中長期規(guī)劃建議,負責黨中央全面依法治國、省委全面依法治省、州委全面依法治州重大決策部署貫徹落實及督察督辦工作。

2、貫徹執(zhí)行司法行政工作的方針政策,制定全州司法行政工作的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

3、承擔統(tǒng)籌規(guī)劃立法責任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議,加強對部門立法計劃落實情況的跟蹤了解、組織協(xié)調(diào)和督促指導,研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集法規(guī)規(guī)章制定項目建議。

4、組織或參與有關(guān)部門起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。負責審查、修改州人民政府各工作部門起草的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。承辦各部門報送州政府的法規(guī)規(guī)章草案合法性審核工作。辦理州政府規(guī)章上報備案工作。負責立法協(xié)調(diào)。

5、承辦州政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負責協(xié)調(diào)解決各縣(市)、各部門在規(guī)章實施中出現(xiàn)的爭議及問題。承辦州政府規(guī)章編纂工作,組織翻譯、審定州政府規(guī)章外文正式譯本。組織開展規(guī)章清理工作。

6、承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責任。指導、監(jiān)督州政府各部門、各縣(市)及鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府依法行政工作,負責依法行政相關(guān)政策研究和情況交流,提出推進依法行政的具體措施和工作建議。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,協(xié)調(diào)解決部門之間有關(guān)行政執(zhí)法爭議,對行政執(zhí)法人員持證執(zhí)法情況進行監(jiān)督管理。承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責州人民政府行政復議工作,承擔州人民政府行政復議和行政應訴、行政賠償事項,指導、監(jiān)督全州行政復議、行政應訴和行政賠償工作。

7、負責州人民政府及州人民政府辦公室、直屬特設(shè)機構(gòu)、直屬機構(gòu)行政規(guī)范性文件出臺前的合法性審核工作。負責州人民政府各工作部門、直屬特設(shè)機構(gòu)、直屬機構(gòu)和各縣(市)人民政府行政規(guī)范性文件備案審查工作。辦理州人民政府行政規(guī)范性文件上報備案工作。指導全州行政規(guī)范性文件監(jiān)督管理工作。組織開展行政規(guī)范性文件清理工作。

8、負責州人民政府法律顧問工作,負責采購社會法律服務及外聘法律顧問的管理工作。參與州人民政府重大項目決策論證,為州人民政府重大經(jīng)濟和社會管理活動提供法律咨詢、法律審核和法律服務。承辦州人民政府作為民事主體涉及的有關(guān)法律事務。

9、承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)責任,負責擬訂全州法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作、對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,推進司法所建設(shè)。

10、負責指導、管理全州社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

11、領(lǐng)導都勻強制隔離戒毒所管理工作。指導、監(jiān)督強制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復工作。對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復工作提供指導、支持和協(xié)助。

12、負責擬定公共法律服務體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施,統(tǒng)籌布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導和監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁、基層法律服務管理工作。

13、負責組織實施全州國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試工作。負責全州國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格和證書管理相關(guān)工作。制定規(guī)劃并組織實施法律職業(yè)人員業(yè)務培訓工作,指導政府行政執(zhí)法隊伍建設(shè)。

14、負責本系統(tǒng)服裝、槍支彈藥和警車管理工作。指導、監(jiān)督各縣(市)財務、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

15、制定全州司法行政隊伍建設(shè)規(guī)劃,負責本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責全州司法行政系統(tǒng)的警務、入警培訓及申報授銜工作。負責司法行政系統(tǒng)警務督察工作。協(xié)助縣(市)管理司法局領(lǐng)導干部,按干部管理權(quán)限負責相關(guān)干部管理工作。負責管理局機關(guān)和都勻強制隔離戒毒所的機構(gòu)編制、干部人事、勞動工資。

16、結(jié)合部門職責,做好脫貧攻堅等相關(guān)重點工作。負責本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應用和政務數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作。

17、承辦州委、州政府和省司法廳交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位(部門)內(nèi)設(shè)13個職能機構(gòu)和政治部,下屬2個單位。

從預算單位構(gòu)成看,貴州省黔南布依族苗族自治州司法局部門決算包括:本級決算、所屬貴州省都勻強制隔離戒毒所決算和所屬貴州省黔南州法律援助中心決算。

?

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

(見附件)

?

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計4,141.29萬元,與2021年度相比,減少1,160.2萬元,降低21.88%。主要原因是:一是2022年實行收付實現(xiàn)制,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不計入當年收入而作為下年預算收入使用,當年收入減少;二是上級資金下達數(shù)較上年減少;三是在職人員人數(shù)較上年減少,相關(guān)人員經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3,807.4萬元,其中:財政撥款收入3,746.92萬元,占98.41%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入60.48萬元,占1.59%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計4,056.11萬元,其中:基本支3,225.39萬元,占79.52%;項目支出830.72萬元,占20.48%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計3,999.77萬元。與2021年相比,減少1,169.04萬元,降低22.62%。主要原因是:一是2022年實行收付實現(xiàn)制,結(jié)余資金不計入當年收入而作為下年預算收入使用,當年收支決算數(shù)減少;二是上級資金下達數(shù)較上年減少;三是在職人員人數(shù)較上年減少,相關(guān)人員經(jīng)費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出3,999.1萬元,占本年支出合計的98.59%。與2021年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少373.64萬元,降低8.54%。主要原因是:一是加強經(jīng)費管理,控制日常開支,厲行節(jié)約;二是受疫情影響,部分工作未按計劃開展;三是貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2021年開展信息化建設(shè)工作,建設(shè)“智慧司法”分析輔助平臺等信息化系統(tǒng),2022年上述信息化系統(tǒng)建設(shè)基本完成,經(jīng)費支出較上年減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:公共安全支出3486.83萬元,占87.19%;社會保障和就業(yè)支出194.89萬元,占4.87%;衛(wèi)生健康支出120.45萬元,占3.01%;農(nóng)林水支出8.28萬元,占0.21%;住房保障支出188.64萬元,占4.72%?

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為3283.4萬元,支出決算為3999.1萬元,完成當年預算的121.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:一是追加了退休人員退休一次性補貼,記實職業(yè)年金、駐村人員經(jīng)費等,年初調(diào)整社會保險和住房公積金繳費基數(shù),人員職務職級晉升等因素,人員經(jīng)費支出大于年初預算。二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及上級下達的項目資金未列入年初部門預算數(shù),項目支出大于年初預算。其中:

1)公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)2040601。當年預算為875.1萬元,支出決算為1038.17萬元,完成當年預算的118.63%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:2022年追加退休人員一次性補貼及記實職業(yè)年金,補發(fā)工資調(diào)標,社會保險和住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整,有新進人員,追加新進人員經(jīng)費

2)公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)2040607。當年預算為68.41萬元,支出決算為65.86萬元,完成當年預算的96.27%。決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因是:2022年貴州省黔南州法律援助中心有人員調(diào)出,人員經(jīng)費指標未使用完

3)公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項)2040699。當年預算為221.05萬元,支出決算為527.56萬元,完成當年預算的238.66%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:追加了項目經(jīng)費,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及上級下達的項目資金未列入年初部門預算數(shù)。2022年我部門深入開展法治政府建設(shè)、公共法律服務體系建設(shè)等業(yè)務,加大法治宣傳工作力度,相關(guān)業(yè)務經(jīng)費支出增加。

5)公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)行政運行(項)2040801。當年預算為1389.35萬元,支出決算為1477.9萬元,完成當年預算的106.37%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:追加人民警察加班、執(zhí)勤津貼、發(fā)放績效尾款等。

6)公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)所政設(shè)施建設(shè)(項)2040806。當年預算為0萬元,支出決算為196.12萬元,完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:上級追撥所政設(shè)施建設(shè)經(jīng)費,年初無預算

7)公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)其他強制隔離戒毒支出(項)2040899。當年預算為181.23萬元,支出決算為181.23萬元,完成當年預算的100%。決算數(shù)于預算數(shù)。

8)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) ?機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2080505。當年預算為172.42萬元,支出決算為169.14萬元,完成當年預算的98.1%。決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因是2022年有人員調(diào)出,指標未使用完

9)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) ?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2080506。當年預算為0萬元,支出決算為20.73萬元,完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:2022年有退休人員,追撥退休人員記實職業(yè)年金。?

10)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款) 財政對失業(yè)保險基金的補助(項)2082701。當年預算為0.77萬元,支出決算為0.73萬元,完成當年預算的94.81%,決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因是:2022年有人員調(diào)出,指標未使用完

11)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)2080702。當年預算為4.31萬元,支出決算為4.29萬元,完成當年預算的99.54%。決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因是:2022年有人員調(diào)出,指標未使用完

12)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2101101。當年預算為62.86萬元,支出決算為62.76萬元,完成當年預算的99.84%。決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因是:2022年有人員調(diào)出,指標未使用完

13)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2101102,當年預算為7.19萬元,支出決算為6.86萬元,完成當年預算95.41%。決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因是:2022年有人員調(diào)出,指標未使用完

14)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2101103。當年預算為60.28萬元,支出決算為50.83萬元,完成當年預算的84.32%。決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因是:2022年有人員調(diào)出,指標未使用完

15)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2210201。當年預算為193.34萬元,支出決算為188.64萬元,完成當年預算的97.57%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:2022年有人員調(diào)出,指標未使用完。

16)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款) 其他扶貧支出(項)2130599。當年預算為46.38萬元,支出決算為8.28萬元,完成當年預算的17.85%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:2022年預算下達時將警察加班執(zhí)勤津貼指標計入此科目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,225.39萬元,其中:

人員經(jīng)費2,805.56萬元,主要包括基本工資1887.81萬元、津貼補貼457.37萬元、獎金389.87萬元、伙食補助費5.14萬元、績效工資30.23萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費169.08萬元、職業(yè)年金繳費20.79萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費69.71萬元、公務員醫(yī)療補助繳費62.92萬元、其他社會保障繳費5.1萬元、住房公積金189.02萬元、其他工資福利支出47.94萬元、退休費154.38萬元、生活補助7.41萬元、醫(yī)療費補助4.12萬元、獎勵金1.95萬元、其他對個人和家庭的補助2.74萬元

公用經(jīng)費419.83萬元,主要包括辦公費20.6萬元、印刷費4.56萬元、水電費17.3萬元、郵電費13.03萬元、物業(yè)管理費2.71萬元、差旅費4.71萬元、維修(護)費0.34萬元、租賃費0.32萬元、會議費0.25萬元、培訓費2.52萬元、公務接待費0.79萬元、勞務費153.9萬元、委托業(yè)務費2萬元、工會經(jīng)費12.28萬元、福利費13.72萬元、公務用車運行維護費12.78萬元、其他交通費用117.01萬元、其他商品和服務支出37.31萬元、辦公設(shè)備購置3.69萬元

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為27.15萬元,支出決算為23.16萬元,完成預算的85.32%,決算數(shù)小于預算數(shù),主要原因:一是認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響,部分工作未按計劃開

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算23.16萬元,比上年減少18.76萬元,降低44.75%,減少原因是:貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2021年購置更新一輛公務用車2022年無購置公務用車情況其中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的0%,比上年減少0萬元,降低0%,與上年一致公務用車購置及運行維護費支出21.51萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的92.86%,比上年減少19.29萬元,降低47.29%,減少原因是:貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2021年購置更新一輛公務用車2022年無購置公務用車情況公務接待費支出1.65萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的7.14%,比上年增加0.53萬元,增長47.66%,增加原因是:貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)2022年開展法治政府示范創(chuàng)建工作,接待上級部門的業(yè)務督促指導及縣(市)部門學習交流工作較上年增加。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算0萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%。貴州省黔南布依族苗族自治州司法局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。無具體開支內(nèi)容

2)公務用車購置及運行維護費預算25.09萬元,支出決算21.51萬元,完成預算的85.71%。其中,公務用車購置0萬元,購置0輛公務用車,公務用車運行維護費21.51萬元。主要用于:購置公務用車燃油、車輛維修保養(yǎng)、購買車輛保險、支付過路費、洗車費等。2022年,貴州省黔南布依族苗族自治州司法局單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

3)公務接待費預算2.05萬元,支出決算1.65萬元,完成預算的80.52%。具體是:國內(nèi)接待費1.65萬元,國(境)外接待費0萬元國內(nèi)公務接待支出1.65萬元,主要是貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)接待上級部門的業(yè)務督促指導及縣(市)部門學習交流等就餐費用等。貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2022年國內(nèi)公務接待20批次,207人次。國(境)外接待費0萬元,國(境)外公務接待0批次、0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

(一)政府性基金財政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。與2021年度相比,政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元,降低0%。與上年一致

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

(一)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元,與2021年度相比,國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加0萬元,降低0%,與上年一致

(二)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出415.52萬元,比2021年度增加10.34萬元,增長2.55%,主要原因是:貴州省都勻強制隔離戒毒所輔警勞務費增加

(二)政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額117.94萬元,其中:政府采購貨物支出117.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,共有車輛11輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上專用設(shè)0臺(套)。

十一、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理的要求,我部門開展了2022年預算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務目標(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務),結(jié)合2022年本部門完成年度工作任務的實際情況,對本部門整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標,結(jié)合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年本部門所屬的貴州省黔南布依族苗族自治州司法局(本級)及貴州省都勻強制隔離戒毒所、貴州省黔南州法律援助中心共有可公開項目9個,涉及資金446.55萬元(其中,州本級資金230.45萬元,上級資金216.1萬元)。

(二)預算支出績效自評結(jié)果

部門所屬單位整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見所屬單位所公開附表

(三)部分重點項目績效評價結(jié)果

2022年度我部門未開展重點項目績效評價工作,故重點項目績效評價結(jié)果說明。

?

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(九)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十一)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十二)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十三)公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十四)公共安全支出(類)司法(款)司法(項)統(tǒng)一考試:反映各級司法行政部門舉辦司法統(tǒng)一考試所需的支出,包括報名組織費、命題費、試卷印刷費、閱卷費、考場租賃費等。

(十)公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項):反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

(十)公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項):反映司法行政部門發(fā)生的法學研究費、司法協(xié)助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。

十七)公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)行政運行(項)反映強制隔離戒毒所的基本支出。

十八)公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)其他強制隔離支出(項)反映強制隔離戒毒管理部門及強制隔離戒毒所發(fā)生的強制隔離戒毒人員調(diào)遣費、突發(fā)事件處置費、安全保衛(wèi)費、警察服裝費、宣傳及獎勵費、技術(shù)輔導人員及關(guān)鍵要害崗位人員補助費等支出。

十九)公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)所政設(shè)施建設(shè)(項)反映強制隔離戒毒管理部門及強制隔離戒毒所所政設(shè)施建設(shè)及維修、技術(shù)裝備購置等方面的支出。

二十)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

二十一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

二十二)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項):反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

(二十)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。

二十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(二十)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

(二十)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項):反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

(二十)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。?

(二十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(二十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(三十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

三十一)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

?

第五部分 ?附件

貴州省黔南布依族苗族自治州司法局2022年度部門決算公開表.XLS

?


掃一掃在手機打開當前頁面