?目錄
第一部分 貴州省黔南州甕安縣人民檢察院單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 貴州省黔南州甕安縣人民檢察院單位概況
一、?部門職責(zé)
甕安縣人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān),在黔南州人民檢察院領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)憲法和法律獨立行使檢察權(quán),對甕安縣人民代表大會及其常委會負責(zé)并報告工作。主要職責(zé)是:
(一)執(zhí)行國家法律法規(guī),貫徹落實上級人民檢察院、同級黨委工作部署,制定檢察工作目標,完成各項檢察工作任務(wù)。
(二)依法辦理審查批準逮捕、決定逮捕案件,實施立案偵查監(jiān)督、偵查活動監(jiān)督。
(三)依法辦理審查起訴、提起公訴、抗訴案件,對人民法院刑事審判活動實行監(jiān)督工作。
(四)對刑罰執(zhí)行和監(jiān)管活動實行監(jiān)督,維護刑罰執(zhí)行和監(jiān)管活動的公平公正,維護監(jiān)管秩序穩(wěn)定。
(五)受理公民的報案、舉報、控告和刑事申訴,依法處理舉報線索,辦理刑事申訴、國家賠償、司法救助案件。
(六)對人民法院民事訴訟和行政訴訟實行法律監(jiān)督。
(七)開展設(shè)計生態(tài)環(huán)境保護的檢察工作。
(八)開展未成年人檢察工作。
(九)負責(zé)檢察隊伍建設(shè)和思想政治工作,對檢察人員進行教育培訓(xùn),負責(zé)檢察機關(guān)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。
(十)按照干部管理權(quán)限,協(xié)同地方黨委、上級人民檢察院管理本院檢察人員,提請本級人民代表大會常委會決定任免副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
(十一)規(guī)劃落實檢察機關(guān)財務(wù)裝備工作,開展檢察機關(guān)信息化建設(shè)、檢察技術(shù)工作。
(十二)負責(zé)其他應(yīng)當由縣級人民檢察院承辦的事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
我院內(nèi)設(shè)6個部門,分別為:辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部和政治部。無下屬單位。
從決算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州甕安縣人民檢察院部門決算只有本單位本級決算。
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
(見附件)
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計1,728.27萬元,與2021年度相比,減少57.83萬元,降低3.24%。主要原因是:本年度嚴控各項費用開支,日常運行公用經(jīng)費較上年度有所減少。
二、收入決算情況說明
??2022年度收入合計1,675.85萬元,其中:財政撥款收入1,501.48萬元,占89.59%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入174.37萬元,占10.41%。
三、支出決算情況說明
??2022年度支出合計1,728.27萬元,其中:基本支出1,428.00萬元,占82.63%;項目支出300.27萬元,占17.37%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計1,553.90萬元。與2021年相比,減少104.96萬元,降低6.33%。主要原因是:本年度嚴控各項費用開支,日常運行公用經(jīng)費和項目資金支出較上年度有所減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
?2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,553.90萬元,占本年支出合計的89.91%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少51.79萬元,降低3.23%。主要原因是:本年度嚴控各項費用開支,日常運行公用經(jīng)費和項目資金支出較上年度有所減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:公共安全支出科目(類)支出1335.19萬元,占85.93%;社會保障和就業(yè)支出科目(類)支出107.39萬元,占6.91%;衛(wèi)生健康支出科目(類)支出42.74萬元,占2.75%;住房保障支出科目(類)支出68.57萬元,占4.41%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
???2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為1219.74萬元,支出決算為1553.90萬元,完成當年預(yù)算的127.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:對個人和家庭的補助支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),原因是退休人員過世追加了退休人員死亡撫恤金20余萬元,在職人員退休,追加了新增退休人員一次性退休補貼費用;項目資金較預(yù)算數(shù)增加,主要是因為年初預(yù)算時對項目資金未進行預(yù)算,實際執(zhí)行過程中項目資金撥付了約250萬元。其中:
(1)公共安全支出科目(類)檢察科目(款)行政運行科目(項)。當年預(yù)算為831.85萬元,支出決算為827.14萬元,完成當年預(yù)算的99.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因預(yù)算時按照上年度11月份在職在編人員進行預(yù)算,但因上年度12月份,有2人調(diào)離,2人退休,實際本年度人員較預(yù)算時有所減少,導(dǎo)致實際支付的工資福利支出等較預(yù)算數(shù)減少。
(2)公共安全支出科目(類)檢察科目(款)其他檢察支出科目(項)。當年預(yù)算為206.8萬元,支出決算為508.06萬元,完成當年預(yù)算的245.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時只有日常運行公用經(jīng)費,無項目資金,實際執(zhí)行時項目資金撥付了約250萬元,并撥付了2021年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金約50萬元,故導(dǎo)致其他檢察支出科目決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加了約300萬元。
(3)社會保障和就業(yè)支出科目(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目(項)。當年預(yù)算為62.61萬元,支出決算為62.61萬元,完成當年預(yù)算的100%。
(4)社會保障和就業(yè)支出科目(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為15.44萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時無職業(yè)年金繳費支出預(yù)算,因部分人員退休及調(diào)離,追加了職業(yè)年金記實部分共計15.44萬元并予以支付。
(5)社會保障和就業(yè)支出科目(類)撫恤科目(款)死亡撫恤科目(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為27.46萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算時未預(yù)算死亡撫恤金,但本年度有一名退休干部去世,追加了其死亡撫恤金27.46萬元并予以支付。
(6)社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補助科目(款)財政對失業(yè)保險基金的補助科目(項)。當年預(yù)算0.32萬元,支出決算為0.32萬元,完成當年預(yù)算的100%。
(7)社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補助科目(款)財政對工傷保險基金的補助科目(項)。當年預(yù)算1.57萬元,支出決算為1.57萬元,完成當年預(yù)算的100%。
(8)衛(wèi)生健康支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)行政單位醫(yī)療科目(項)。當年預(yù)算為22.47萬元,支出決算為22.37萬元,完成當年預(yù)算的99.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度因部分人員減少,導(dǎo)致支出決算的行政單位醫(yī)療較預(yù)算有所減少。
(9)衛(wèi)生健康支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)事業(yè)單位醫(yī)療科目(項)。當年預(yù)算為2.96萬元,支出決算為2.96萬元,完成當年預(yù)算的100%。
(10)衛(wèi)生健康支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)公務(wù)員醫(yī)療補助科目(項)。當年預(yù)算為17.29萬元,支出決算為17.41萬元,完成當年預(yù)算的100.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度部分繳費基數(shù)調(diào)整,且追加了新進公務(wù)員的公務(wù)員醫(yī)療補助并支付。
(11)住房保障支出科目(類)住房改革支出科目(款)住房公積金科目(項)。當年預(yù)算為73.89萬元,支出決算為68.57萬元,完成當年預(yù)算的92.80%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度因部分人員離職及退休,不再繳納住房公積金,故支出決算數(shù)較預(yù)算數(shù)有所減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,253.63萬元,其中:
??人員經(jīng)費988.71萬元,主要包括基本工資243.39萬元、津貼補貼242.93萬元、獎金109.24萬元、績效工資7.80萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費62.61萬元、職業(yè)年金繳費15.44萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費25.33萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費24.83萬元、其他社會保障繳費1.88萬元、住房公積金68.57萬元、其他工資福利支出110.60萬元、退休費46.80萬元、撫恤金27.46萬元、生活補助費1.81萬元;
公用經(jīng)費264.92萬元,主要包括辦公費15.27萬元、印刷費5.27萬元、手續(xù)費0.01萬元、水電費23.28萬元、郵電費5.69萬元、物業(yè)管理費56.57萬元、差旅費5.73萬元、維修(護)費9.76萬元、培訓(xùn)費0.90萬元、公務(wù)接待費0.67萬元、勞務(wù)費3.50萬元、工會經(jīng)費30.03萬元、福利費5.24萬元、其他交通費用39.16萬元、其他商品和服務(wù)支出63.83萬元等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為31.37萬元,支出決算為31.37萬元,完成預(yù)算的100.00%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
??? 2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算31.37萬元,比上年減少0.38萬元,降低1.19%,減少原因是:認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,確保“三公”經(jīng)費只減不增。其中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%,本年度跟上年度一樣,無因公出國(境)相關(guān)情況;公務(wù)用車購置及運行維護費支出30.70萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的97.85%,比上年減少0.38萬元,降低1.22%,減少原因是:認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,嚴格壓縮開支,確保“三公”經(jīng)費只減不增;公務(wù)接待費支出0.67萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的2.15%,比上年減少0.00萬元,降低0.12%,減少原因是:厲行節(jié)約,從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費開支,確保“三公”經(jīng)費只減不增。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南州甕安縣人民檢察院全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算30.70萬元,支出決算30.70萬元,完成預(yù)算的100.00%。其中,公務(wù)用車購置0.00萬元,購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運行維護費30.70萬元。主要用于:執(zhí)法執(zhí)勤車輛維修保養(yǎng)、車輛年審保險、洗車及出差辦案用油等。2022年,貴州省黔南州甕安縣人民檢察院單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
(3)公務(wù)接待費預(yù)算0.67萬元,支出決算0.67萬元,完成預(yù)算的100.00%。具體是:國內(nèi)接待費0.67萬元,國(境)外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.67萬元,主要是接待上級單位來我院指導(dǎo)及督導(dǎo)檢察業(yè)務(wù)工作等活動就餐費等。貴州省黔南州甕安縣人民檢察院2021年國內(nèi)公務(wù)接待32批次,136人次。國(境)外接待費0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
(一)政府性基金財政撥款支出決算總體情況
?? 2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。與2021年度相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%。無政府性基金財政撥款收支情況。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
??????無政府性基金財政撥款收支情況。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
???2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,與2021年度相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%。無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
???貴州省黔南州甕安縣人民檢察院2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出264.92萬元,比2021年度減少46.92萬元,降低15.05%,主要原因是:堅持厲行節(jié)約,嚴格控制各項費用開支,壓縮機關(guān)運行經(jīng)費,故機關(guān)運行經(jīng)費較上年度有所減少。
(二)政府采購支出情況。
???2022年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
???截至2022年12月31日,共有車輛6輛,全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十一、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
???根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標,結(jié)合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。因項目資金涉密,故不予以公開。
(二)預(yù)算支出績效自評結(jié)果
???部門整體支出績效自評表詳見附件,項目績效自評表因項目資金涉密,此處不予以公開。
(三)部分重點項目績效評價結(jié)果
???2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作,故無重點項目績效評價結(jié)果說明。
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第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
(八)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
(十一)項目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
(十二)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十三)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(十四)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費,按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十五)機關(guān)運行經(jīng)費:行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
(十六)公共安全支出(類)檢察(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(十七)公共安全支出(類)檢察(款)其他檢察支出(項):指反映除上述項目以外其他用于檢察方面的支出。
(十八)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十九)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
(二十)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
(二十一) 社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項):指反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
(二十二)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):指反映財政對工傷保險基金的補助支出。
(二十三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(二十六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分 ?附件
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