貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2022年度部門決算公開說明
目 ?錄
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)單位概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)單位概況
一、部門職責
(1)擬定全州貫徹落實退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策的具體措施并組織指導實施,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
(2)負責接收上級移交的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的統(tǒng)籌安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。
(3)組織指導退役軍人教育培訓工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
(4)會同有關部門擬訂全州退役軍人特殊保障政策并組織實施。
(5)組織協(xié)調(diào)落實接收安置在黔南州的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作、退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
(6)組織指導全州傷病殘退役軍人服務管理和優(yōu)撫工作,做好退役軍人的傷殘初評上報工作;指導落實有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策和措施;承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作,指導軍供服務保障工作。
(7)組織指導全州擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;指導落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策;承擔州雙擁工作領導小組辦公室日常工作。
(8)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作,審核擬推薦全國及列入全省重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄,指導做好全州烈士紀念設施的管理、保護和利用工作;總結、表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作和個人先進典型事跡。
(9)指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施的落實,負責退役軍人相關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施的落實,負責退役軍人權益維護、信訪和有關人員的幫扶援助工作。
(10)結合部門職責,做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關工作;負責本部門、本行業(yè)領域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應用和政務數(shù)據(jù)資源管理相關工作,依法促進部門政務數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開發(fā)。
(11)完成州委、州政府和省退役軍人事務廳交辦的其他任務。
2.都勻軍供站:
為部隊服務、為國防建設服務。貫徹執(zhí)行國務院、中央軍委《軍供站管理辦法》。堅持平戰(zhàn)結合、軍民融合、寓軍于民發(fā)展方針;負責為部隊作戰(zhàn)、調(diào)防、演習、訓練、維和維穩(wěn)、兵員補退、新老兵轉(zhuǎn)運、搶險救災、處理突發(fā)事件等軍事行動提供飲食、飲水、住宿、醫(yī)療、物資采購等軍供保障;為地方黨委、政府及軍隊處理自然災害、維穩(wěn)處突提供軍供保障;完成州退役軍人事務局、軍代室安排的工作任務。
3.黔南州軍隊離退休干部服務中心:
為全州軍隊離退休干部(士官)及病故遺屬提供相關服務。承擔軍隊離退休干部(士官)及病故遺屬生活待遇和政治待遇相關服務工作(含軍隊移交政府安置的無軍籍職工),負責經(jīng)費的核算、申報、核撥,軍休干部增資核定、生活扶助、醫(yī)療保健、生活待遇費用核發(fā);全州軍隊干部病故后善后事宜(含向軍隊申報經(jīng)費);組織軍休干部閱讀文件、聽報告及參加相關活動;完成退役軍人局交辦的其他工作。
二、機構設置及部門決算單位構成
本單位(部門)內(nèi)設4個科室,下屬3個單位。
從預算單位構成看,貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)部門決算包括:本級決算。
第二部分 2022年度部門決算公開報表
(見附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計2,526.45萬元,與2021年度相比,減少1,019.77萬元,降低28.76%。主要原因是:厲行節(jié)約,減少不必要的支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,974.57萬元,其中:財政撥款收入1,974.57萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2,526.45萬元,其中:基本支出1,360.38萬元,占53.85%;項目支出1,166.07萬元,占46.15%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計2,526.45萬元。與2021年相比,減少1,019.77萬元,降低28.76%。主要原因是:厲行節(jié)約,減少不必要的支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出2,526.45萬元,占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少86.20萬元,降低3.30%。主要原因是:厲行節(jié)約,減少不必要的支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:208社會保障和就業(yè)支出2515.50萬元,占99.57%;210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.27萬元,占0.09%;213農(nóng)林水支出4.64萬元,占0.18%;221住房保障支出4.05萬元,占0.16%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1974.57萬元,支出決算為2526.45萬元,完成當年預算的127.95%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:含年初結轉(zhuǎn)結余。其中:
(1)2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當年預算為4.57萬元,支出決算為4.57萬元,完成當年預算的100%。
(2)2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。當年預算為20.86萬元,支出決算為20.86萬元,完成當年預算的100%。
(3)2080801死亡撫恤。當年預算為19.16萬元,支出決算為19.16萬元,完成當年預算的100%。
(4)2080902軍隊移交政府的離退休人員安置。當年預算為1.30萬元,支出決算為1.30萬元,完成當年預算的100%。
(5)2080904退役士兵管理教育。當年預算為43.99萬元,支出決算為61.50萬元,完成當年預算的139.80%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:使用上年度上級撥付退役士兵管理培訓經(jīng)費的結轉(zhuǎn)結余。
(6)2080905軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置。當年預算為41萬元,支出決算為41萬元,完成當年預算的100%。
(7)2080999其他退役安置支出。當年預算為135.13萬元,支出決算為135.13萬元,完成當年預算的100%。
(8)2082701財政對失業(yè)保險基金的補助。當年預算為0.15萬元,支出決算為0.15萬元,完成當年預算的100%。
(9)2082702財政對工傷保險基金的補助。當年預算為0.11萬元,支出決算為0.11萬元,完成當年預算的100%。
(10)2082801行政運行。當年預算為1304.58萬元,支出決算為1304.58萬元,完成當年預算的100%。
(11)2082804擁軍優(yōu)屬。當年預算為67.98萬元,支出決算為67.98萬元,完成當年預算的100%。
(12)2082805部隊供應。當年預算為31.80萬元,支出決算為50.84萬元,完成當年預算的159.87%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:使用上年度上級撥付優(yōu)撫事業(yè)單位補助經(jīng)費的結轉(zhuǎn)結余。
(13)2082899其他退役軍人事務管理支出。當年預算為111.84萬元,支出決算為111.84萬元,完成當年預算的100%。
(14)2089999其他社會保障和就業(yè)支出。當年預算為181.15萬元,支出決算為181.15萬元,完成當年預算的100%。
(15)2101101行政單位醫(yī)療。當年預算為0.75萬元,支出決算為0.75萬元,完成當年預算的100%。
(16)2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當年預算為1.14萬元,支出決算為1.14萬元,完成當年預算的100%。
(17)2101103公務員醫(yī)療補助。當年預算為0.38萬元,支出決算為0.38萬元,完成當年預算的100%。
(18)2130599其他扶貧支出。當年預算為4.64萬元,支出決算為4.64萬元,完成當年預算的100%。
(19)2210201住房公積金。當年預算為4.05萬元,支出決算為4.05萬元,完成當年預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,360.38萬元,其中:
人員經(jīng)費1,255.27萬元,主要包括基本工資260.11萬元、津貼補貼124.52萬元、退休費288.17萬元、獎金19.14萬元、績效工資106.99萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費69.11萬元、職業(yè)年金繳費20.86萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費28.40萬元、公務員醫(yī)療補助繳費21.21萬元、其他社會保障繳費3.45萬元、住房公積金79.82萬元、其他工資福利支出201.64萬元、撫恤金19.16萬元、生活補助8.56萬元,其他對個人和家庭的補助4.11萬元;
公用經(jīng)費105.11萬元,主要包括辦公費5.56萬元、水電費3.91萬元、郵電費1.86萬元、差旅費2.36萬元、維修(護)費2.85萬元、租賃費0.84萬元、培訓費0.85萬元、公務接待費0.25萬元、勞務費11.89萬元、工會經(jīng)費11.35萬元、福利費9.30萬元、公務用車維護費8.39萬元、其他交通費用27.39、其他商品和服務支出18.31萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為9.48萬元,支出決算為9.48萬元,完成預算的100.00%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算9.48萬元,比上年減少28.48萬元,降低75.03%,減少原因是:一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響,部分工作未按計劃開展;公務用車購置及運行維護費支出9.21萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的97.12%,比上年減少28.44萬元,降低75.54%,減少原因是:一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響,部分工作未按計劃開展;公務接待費支出0.27萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的2.88%,比上年減少0.04萬元,降低13.22%,減少原因是:一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響,部分工作未按計劃開展。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
(2)公務用車購置及運行維護費預算9.21萬元,支出決算9.21萬元,完成預算的100.00%。其中,公務用車購置費為0萬元;公務用車運行維護費9.21萬元。主要用于:車輛過路費、加油費、停車費、保養(yǎng)費等。2022年,貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
(3)公務接待費預算0.27萬元,支出決算0.27萬元,完成預算的100.00%。具體是:國內(nèi)接待費0.27萬元。國內(nèi)公務接待支出0.27萬元,主要是接待武警部隊到軍休中心對接移交安置軍休干部事宜、接待龍里縣退役軍人事務局到州局對接項目、接待長順縣退役軍人事務局、接待省退役軍人事務系統(tǒng)省第十三次黨代會精神宣講及退役軍人軍人工作調(diào)研評估工作組、接待甕安縣退役軍人信訪事項、接待省廳調(diào)研組。貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2022年國內(nèi)公務接待6批次,43人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
(一)政府性基金財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。與2021年度相比,政府性基金預算財政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
無。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況
2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元,與2021年度相比,國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00。
(二)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。
無。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2022年度機關運行經(jīng)費支出105.11萬元,比2021年度增加12.96萬元,增長14.06%,主要原因是:人員增加,相應的人員經(jīng)費增加。
(二)政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額0.00萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛4輛,其中:應急保障用車1輛、離退休干部用車1輛、其他用車2輛(主要用途是機關保障用車)。
十一、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理的要求,我單位開展了2022年預算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務),結合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標,結合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有17個,涉及資金1263.81萬元(其中,州本級資金1152.12萬元,上級資金111.69萬元)。
(二)預算支出績效自評結果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。
(三)部分重點項目績效評價結果
2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作,故無重點項目績效評價結果說明。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
(十一)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十二)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
(十五)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
(十六)社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項):反映移交政府的離退休人員安置支出。
(十七)社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵管理教育(項):反映退役士兵職業(yè)教育、轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出。
(十八)社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項):反映軍轉(zhuǎn)干部安置、人員經(jīng)費、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。
(十九)社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項):反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。
(二十)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項):反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
(二十一)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。
(二十二)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二十三)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優(yōu)屬(項):反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。
(二十四)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(款)部隊供應(項):反映各級退役軍人事務部門所屬軍供站(兵站)管理維護、保障軍隊運輸和食宿供應等方面的支出。
(二十五)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(款)其他退役軍人管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務管理方面的支出。
(二十六)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(二十七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十八)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十九)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(三十)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):反映除上述項目以外其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
(三十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。
第五部分 附件
貴州省黔南布依族苗族自治州退役軍人事務局(本級)2022年度部門決算公開說明.docx
附件1:部門整體支出績效自評表(州退役軍人事務局2022年度).xlsx
春節(jié)、八一節(jié)雙擁慰問駐勻部隊經(jīng)費.xlsx
困難企業(yè)老復員軍人醫(yī)療生活補助經(jīng)費.xlsx
退役軍人及其他優(yōu)撫對象信息采集暨建檔立卡工作.xlsx
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助經(jīng)費.xlsx
由政府安排工作退役士兵崗前技能培訓資金、由政府安排工作退役士兵擇優(yōu)安置考試資金.xlsx
自主就業(yè)退役士兵技能培訓資金、退役軍人專場招聘會資金.xlsx
附件2-1:州本級項目支出績效自評表(2022年度評殘工作經(jīng)費0.761).xls
附件2-3:上級項目支出績效自評表(退役安置資金-一般1.3萬元).xlsx
附件2-3:上級項目支出績效自評表(退役安置資金-一般46萬元).xlsx
附件2-3:上級項目支出績效自評表(退役安置資金20萬元).xlsx
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