目錄
第一部分 貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 2022年度部門決算公開報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分? 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
第五部分? 附件
?
第一部分 貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
不予公開。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
不予公開。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算包括:本級(jí)決算和所屬黔南州委編辦綜合服務(wù)中心單位決算。
第二部分? 2022年度部門決算公開報(bào)表
(見附件)
第三部分? 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
?2022年度收支決算總計(jì)406.50萬(wàn)元,與2021年度相比,增加46.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.87%。主要原因是:實(shí)施職級(jí)與職務(wù)并行晉升及正常晉升工資、增人增資、在職人員提標(biāo)工資、年度考核獎(jiǎng)清算補(bǔ)助資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)406.50萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入406.50萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)406.48萬(wàn)元,其中:基本支出378.30萬(wàn)元,占93.07%;項(xiàng)目支出28.17萬(wàn)元,占6.93%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)406.50萬(wàn)元。與2021年相比,增加62.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.12%。主要原因是:實(shí)施職級(jí)與職務(wù)并行晉升及正常晉升工資、增人增資、在職人員提標(biāo)工資、年度考核獎(jiǎng)清算補(bǔ)助資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出406.48萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加62.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.28%。主要原因是:實(shí)施職級(jí)與職務(wù)并行晉升及正常晉升工資、增人增資、在職人員提標(biāo)工資、年度考核獎(jiǎng)清算補(bǔ)助資金。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:(201)一般公共服務(wù)支出科目(類)支出335.55萬(wàn)元,占82.56%;(208)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)支出27.61萬(wàn)元,占6.79%;(210)衛(wèi)生健康支出科目(類)支出14.57萬(wàn)元,占3.58%;(213)農(nóng)林水支出科目(類)支出1.54萬(wàn)元,占0.38%;(221)住房保障支出科目(類)支出27.21萬(wàn)元,占6.69%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為386.61萬(wàn)元,支出決算為406.48萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的105.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:實(shí)施職級(jí)與職務(wù)并行晉升及正常晉升工資、增人增資、在職人員提標(biāo)工資、年度考核獎(jiǎng)清算補(bǔ)助資金。其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2010301。當(dāng)年預(yù)算為259.98萬(wàn)元,支出決算為280.51萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的107.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:實(shí)施職級(jí)與職務(wù)并行晉升及正常晉升工資、增人增資、在職人員提標(biāo)工資、年度考核獎(jiǎng)清算補(bǔ)助資金。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))2010399。當(dāng)年預(yù)算為56萬(wàn)元,支出決算為55.03萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的98.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因疫情影響未舉辦線下培訓(xùn),減少培訓(xùn)費(fèi)支出。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2080505。當(dāng)年預(yù)算為24.15萬(wàn)元,支出決算為23.41萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的96.94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年行政提拔調(diào)出1人、事業(yè)辭職1人。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2080506。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.28萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的328%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年事業(yè)辭職1人,需要繳納職業(yè)年金單位部分。
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2082701。當(dāng)年預(yù)算為0.36萬(wàn)元,支出決算為0.35萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的97.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:事業(yè)辭職1人。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2082702。當(dāng)年預(yù)算為0.60萬(wàn)元,支出決算為0.59萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的98.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:事業(yè)辭職1人。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2101101。當(dāng)年預(yù)算為6.44萬(wàn)元,支出決算為6.40萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的99.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:行政提拔調(diào)出1人。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2101102。當(dāng)年預(yù)算為3.37萬(wàn)元,支出決算為3.25萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的96.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:事業(yè)辭職1人。
(9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2101103。當(dāng)年預(yù)算為4.96萬(wàn)元,支出決算為4.92萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的99.19%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:行政提拔調(diào)出1人。
(10)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))2130599。當(dāng)年預(yù)算為2.64萬(wàn)元,支出決算為1.54萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的58.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年我單位年初預(yù)算時(shí)駐村人員生活補(bǔ)貼為2人,中途1人因生病回單位上班后未繼續(xù)發(fā)放駐村人員生活補(bǔ)貼。
(11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2210201。當(dāng)年預(yù)算為28.10萬(wàn)元,支出決算為27.21萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的96.83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年行政提拔調(diào)出1人、事業(yè)辭職1人。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出378.30萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)341.75萬(wàn)元,主要包括基本工資96.59萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼94.30萬(wàn)元、獎(jiǎng)金51.78萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)5.73萬(wàn)元、績(jī)效工資4.45萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.41萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.28萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.65萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.34萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.93萬(wàn)元、住房公積金27.21萬(wàn)元、其他工資福利支出11.97萬(wàn)元、退休費(fèi)2.65萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.54萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.01萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.9萬(wàn)元等;
公用經(jīng)費(fèi)36.56萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)1.18萬(wàn)元、水電費(fèi)3.75萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.46萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.12萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.51萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.09萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.84萬(wàn)元、福利費(fèi)1.76萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.82萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.37萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用1.43萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.22萬(wàn)元等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1.48萬(wàn)元,較上年增加1.16萬(wàn)元,增加78.38%,主要原因:增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.68萬(wàn)元,支出決算為1.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.10%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響,部分工作未按計(jì)劃開展。三是2022年我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算1.48萬(wàn)元,比上年增加1.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)359.80%,增加原因是:增加公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬(wàn)元,降低0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.82萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的55.27%,比上年增加0.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,增加原因是:機(jī)關(guān)事務(wù)局托管車輛的保險(xiǎn)及維修費(fèi)用2022年在此科目支出;公務(wù)接待費(fèi)支出0.66萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的44.73%,比上年增加0.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)105.68%,增加原因是:接待各縣(市)到我辦匯報(bào)工作的人員就餐費(fèi)。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0.20萬(wàn)元,支出決算0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.82萬(wàn)元,支出決算0.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。其中,公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元,購(gòu)置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.82萬(wàn)元。主要用于:機(jī)關(guān)事務(wù)局托管車輛的保險(xiǎn)及維修費(fèi)用等。2022年,貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.66萬(wàn)元,支出決算0.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。具體是:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.66萬(wàn)元,國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.66萬(wàn)元,主要是2022年重點(diǎn)工作“兩項(xiàng)改革”試點(diǎn)工作和開發(fā)區(qū)管理體制創(chuàng)新試點(diǎn)以及各縣(市)到我辦溝通匯報(bào)體制機(jī)制改革等機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)工作的人員就餐費(fèi)等。貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次,138人次。國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬(wàn)元,國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元。
(一)政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況
?2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元。與2021年度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元,降低0.00%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
無(wú)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元。
(一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元,與2021年度相比,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元,降低0.00%。
(二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
無(wú)
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.56萬(wàn)元,比2021年度增加13.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.49%,主要原因是:一是2021年勻東水電費(fèi)財(cái)政扣除后才撥款給我單位,2022年是我單位直接支付增加了水電費(fèi)支出;二是2022年新增人員增加了其他交通費(fèi)用支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛0輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:0車);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有4個(gè),涉及資金28.17萬(wàn)元(其中,州本級(jí)資金28.17萬(wàn)元,上級(jí)資金0萬(wàn)元)。
(二)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件。
(三)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十三)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(十四)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
(十五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(十六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(十七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)基金繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(十八)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)基金繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(十九)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(二十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(二十一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(二十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
第五部分? 附件
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