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貴州省黔南州計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 2022年度部門決算公開說明

貴州省黔南州計(jì)劃生育協(xié)會(huì)

2022年度部門決算公開說明

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目錄

第一部分 貴州省黔南州計(jì)劃生育協(xié)會(huì)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 貴州省黔南州計(jì)劃生育協(xié)會(huì)單位概況

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一、部門職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及省委、省政府有關(guān)人口計(jì)生的法律、法規(guī)和政策,充分發(fā)揮會(huì)員的示范帶頭作用,配合州衛(wèi)計(jì)委參與全州統(tǒng)籌解決人口問題

2)組織開展全州人口計(jì)生重大問題和群眾工作的政策與動(dòng)態(tài)研究,為州委、州政府提供相關(guān)決策意見和建議

3)組織開展富有鮮明特色的人口計(jì)生群眾性宣傳活動(dòng),倡導(dǎo)科學(xué)文明進(jìn)步的婚育新風(fēng),引導(dǎo)群眾自覺實(shí)行計(jì)劃生育,推進(jìn)和諧新農(nóng)村建設(shè)

4)為廣大群眾尤其是青少年提供性與生殖健康、預(yù)防性病和艾滋病等服務(wù),普及避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育等知識(shí),推廣健康文明的生活方式

5)為會(huì)員和群眾在生產(chǎn)、生活、生育和生殖健康等方面提供服務(wù),接受政府支持和社會(huì)捐助,幫助群眾尤其是農(nóng)村計(jì)劃生育家庭解決實(shí)際困難等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位(部門)內(nèi)設(shè)2個(gè)部室,下屬1個(gè)事業(yè)單位,不獨(dú)立核算。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門決算包括:本級(jí)決算

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第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

(見附件)

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第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計(jì)312.87萬元,與2021年度相比,增加52.21萬元,增長(zhǎng)20.03%。主要原因是一是基本支出增加。二是上級(jí)部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。三是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)312.04萬元,其中:財(cái)政撥款收入277.54萬元,占88.94%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入34.50萬元,占11.06%

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)307.09萬元,其中:基本支出214.79萬元,占69.94%;項(xiàng)目支出92.30萬元,占30.06%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)278.37萬元。與2021年相比,增加31.82萬元,增長(zhǎng)12.91%。主要原因是人員變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出278.36萬元,占本年支出合計(jì)的90.65%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加32.64萬元,增長(zhǎng)13.28%。主要原因是基本支出中社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。一是退休人員死亡,增加了撫恤金支出;二是在職人員離崗,增加了職業(yè)年金記實(shí)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

?2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出(208類)支出51.98萬元,占18.67%;衛(wèi)生健康科目(210類)支出210.53萬元,占75.63%;農(nóng)林水科目(213類)支出2.32萬元,占0.83%;住房保障科目(221類)支出13.53萬元,占4.87%

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為277.54萬元,支出決算為278.36萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100.30%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:使用了以前年度結(jié)余資金。其中:

12080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,當(dāng)年預(yù)算為11.87萬元,支出決算為11.87萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

22080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,當(dāng)年預(yù)算為11.35萬元,支出決算為11.35萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

32080801死亡撫恤支出,當(dāng)年追加預(yù)算為11.35萬元,支出決算為11.35萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

42082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出,當(dāng)年預(yù)算為0.13萬元,支出決算為0.13萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

52082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出,當(dāng)年預(yù)算為0.30萬元,支出決算為0.30萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

62100717計(jì)劃生育服務(wù)支出,當(dāng)年追加預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

72100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出,當(dāng)年預(yù)算為199.11萬元,支出決算為199.92萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:使用了以前年度結(jié)余資金。

82101101行政單位醫(yī)療支出,當(dāng)年預(yù)算為3.63萬元,支出決算為3.63萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

92101102事業(yè)單位醫(yī)療支出,當(dāng)年預(yù)算為1.20萬元,支出決算為1.20萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

102101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,當(dāng)年預(yù)算為2.79萬元,支出決算為2.79萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

112130599鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出,當(dāng)年預(yù)算為2.32萬元,支出決算為2.32萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

122210201住房公積金支出,當(dāng)年預(yù)算為13.53萬元,支出決算為13.53萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出214.79萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)194.04萬元,主要包括基本工資42.59萬元、津貼補(bǔ)貼29.32萬元、獎(jiǎng)金34.27萬元、績(jī)效工資9.78、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.88萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.42萬元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.85萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.79萬元、工傷、失業(yè)等其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.24萬元、公積金繳費(fèi)13.53萬元、其他工資福利(駐村人員上浮工資)0.75萬元、退休費(fèi)1.34萬元、撫恤金28.33萬元、駐村人員生活補(bǔ)助1.32萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(退休人員喪葬費(fèi))0.61萬元等;

公用經(jīng)費(fèi)20.75萬元,主要包括辦公費(fèi)2.72萬元、水電費(fèi)1.47萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元、勞務(wù)費(fèi)0.33萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.81萬元、福利費(fèi)0.9萬元、其他交通費(fèi)9.10萬元、其他商品和服務(wù)支出1.24萬元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

?????2022年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.19萬元,支出決算為0.19萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0.19萬元,比上年增加0.03萬元,增長(zhǎng)15.48%,增加原因主要是公務(wù)接待費(fèi)增加。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬元,占三公經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元,占三公經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出0.19萬元,占三公經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%,比上年增加0.03萬元,增長(zhǎng)15.48%,增加原因是:承接中國(guó)計(jì)生協(xié)、省計(jì)生協(xié)項(xiàng)目增加,接待上級(jí)部門對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和評(píng)估的次數(shù)增加。具體情況如下:

1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南州計(jì)劃生育協(xié)會(huì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%。其中,公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬元,購(gòu)置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。2022年,貴州省黔南州計(jì)劃生育協(xié)會(huì)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.19萬元,支出決算0.19萬元,完成預(yù)算的100.00%。具體是:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.19萬元,國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬元,主要是接待上級(jí)計(jì)生協(xié)調(diào)研督導(dǎo)組餐費(fèi)。貴州省黔南州計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次,20人次。國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬元,國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

(一)政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。與2021年度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年,黔南州計(jì)劃生育協(xié)會(huì)無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,與2021年度相比,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%

(二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年,黔南州計(jì)劃生育協(xié)會(huì)無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

貴州省黔南州計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.75萬元,比2021年度增加3.91萬元,增長(zhǎng)23.25%,主要原因一是增加了辦公區(qū)水電費(fèi)支出,二是增加了補(bǔ)助工會(huì)活動(dòng)支出。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。?

截至20221231日,共有車輛0輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:XX車);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有6個(gè),涉及資金63.57萬元(其中,州本級(jí)資金60.57萬元,上級(jí)資金3萬元)。

(二)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件

(三)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,故無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明。

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第四部分 名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十一)三公經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十三)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

(十四)2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

(十五)2080801死亡撫恤支出:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

(十六)2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出:反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(十七)2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出:反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(十八)2100717計(jì)劃生育服務(wù)支出:反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

(十九)2100799其他計(jì)劃生育事業(yè)支出:反映其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

(二十)2101101行政單位醫(yī)療支出:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(二十一)2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(二十二)2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出:反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(二十三)2130599鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出:反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

(二十四) 2210201住房公積金支出:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%

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第五部分 ?附件

貴州省黔南州計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2022年決算公開表.xls

州計(jì)生協(xié)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

州計(jì)生協(xié)州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(計(jì)劃生育管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)).xls

州計(jì)生協(xié)州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(計(jì)生困難家庭扶助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)).xls

州計(jì)生協(xié)州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(家庭健康促進(jìn)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)).xls

州計(jì)生協(xié)州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(宣傳教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)).xls

州計(jì)生協(xié)州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(生殖健康青春健康專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)).xls

州計(jì)生協(xié)上級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx







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