貴州省黔南布依族苗族自治州民政局(本級)2022年度部門決算公開說明
?
目錄
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州民政局(本級)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件?
第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州民政局(本級)單位概況
???一、部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī),擬定全州民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計劃和政策并組織實施監(jiān)督檢查。
2.承擔(dān)依法對社會團體、基金會和民辦非企業(yè)單位等社會組織進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。
3.牽頭擬定全州社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)、健全城鄉(xiāng)社會救助體系,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著、流浪。乞討人員救助工作;指導(dǎo)全州城鄉(xiāng)低收入家庭收入的核定和農(nóng)村社會救助對象的認(rèn)定工作。
4.負(fù)責(zé)全州城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)工作。是的社區(qū)服務(wù)體系建設(shè),提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)全州鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核報批工作。組織,指導(dǎo)全州行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議,發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)地名、規(guī)范地名標(biāo)志的設(shè)置和管理。
6.負(fù)責(zé)社會福利機構(gòu)建設(shè)和福利彩票發(fā)行管理工作,組織、指導(dǎo)、社會捐助工作,指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
7.負(fù)責(zé)婚姻登記管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)管理工作,推進(jìn)婚俗和殯葬改革,指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。
8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督查指導(dǎo)、監(jiān)督管理權(quán)責(zé)養(yǎng)老服務(wù)工作,擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,承擔(dān)全州老年人福利和特困老年人救助工作。
9.落實殘疾人權(quán)益保護政策,統(tǒng)籌推進(jìn)全州殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.落實促慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)全州社會捐助工作。
11.會同有關(guān)部門擬定全州社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
12.負(fù)責(zé)州級民政事業(yè)經(jīng)費管理;指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費的使用和管理,負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計管理工作。
13.結(jié)合部門職責(zé),做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作;加大科技投入、提高科技創(chuàng)新能力、推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障;負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作、依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理、共享和開放。
14.完成州委、州政府及省民政廳交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位(部門)內(nèi)設(shè)?5個科室,綜合科、社會福利科、社會事務(wù)科(區(qū)劃地名辦)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、社會組織登記管理科;下屬4個單位,州社會事務(wù)發(fā)展服務(wù)中心。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州民政局部門決算包括:本級決算,和所屬州社會福利院、州精神病醫(yī)院、州救助管理站決算。
?
第二部分 2022年度部門決算公開報表
(見附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計2,684.22萬元,與2021年度相比,減少4,568.24萬元,降低62.99%。主要原因是:根據(jù)要求,年末結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)不再作賬務(wù)處理;二是項目資金支出進(jìn)度慢,結(jié)余資金被收回。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,150.80萬元,其中:財政撥款收入1,150.80萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2,684.22萬元,其中:基本支出1,087.96萬元,占40.53%;項目支出1,596.26萬元,占59.47%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計2,684.22萬元。與2021年相比,減少4,568.24萬元,降低62.99%。主要原因是:根據(jù)要求,年末結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)不再作賬務(wù)處理;二是項目資金支出進(jìn)度慢,結(jié)余資金被收回。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,635.92萬元,占本年支出合計的60.95%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1,132.67萬元,降低40.91%。主要原因是:根據(jù)要求,年末結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)不再作賬務(wù)處理;二是項目資金支出進(jìn)度慢,結(jié)余資金被收回。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:208社會保障和就業(yè)支出科目(類)支出1555.51萬元,占57.95%;210衛(wèi)生健康支出科目(類)支出24.28萬元,占9%;213農(nóng)林水支出科目(類)支出4.69萬元,占0.1%;221住房保障支出科目(類)支出51.44萬元,占1.9%;229其他支出科目(類)支出1048.3萬元,占39%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為2783.69萬元,支出決算為1635.92萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的58.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:州級配套困難群眾、60年代精簡退職職工補助等下?lián)芸h級民政部門安排使用,不在本級列支。其中:
2080201行政運行。當(dāng)年預(yù)算為704.45萬元,支出決算為764.69萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的108.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加超績效工資、一年一等薪。
(2)2080207行政區(qū)劃和地名管理。當(dāng)年預(yù)算為142萬元,支出決算為141.5萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的99.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:資金需求141.5萬元,預(yù)算四舍五入。
(3)2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理。當(dāng)年預(yù)算為10萬元,支出決算為13.01萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的103.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加城鄉(xiāng)社區(qū)“十四五”規(guī)劃編制費。
(4)2080299其他民政管理事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為15.9萬元,支出決算為31.5萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的198.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:省民政廳撥入基層社會救助工作經(jīng)費。
(5)2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當(dāng)年預(yù)算為44.94萬元,支出決算為43.62萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的97.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)出。
(6)2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為3.78萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)出,追加經(jīng)費支出。
(7)2081006養(yǎng)老服務(wù)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為529.97萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年度結(jié)余資金安排支出。
(8)2082701財政對失業(yè)保險基金的補助。當(dāng)年預(yù)算為1.07萬元,支出決算為1.07萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(9)2082702財政對工傷保險基金的補助。當(dāng)年預(yù)算為1.12萬元,支出決算為1.12萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(10)2089999?其他社會保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為25.25萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級下?lián)芙?jīng)費、上年結(jié)余經(jīng)費安排支出。
(11)2101101行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為7.96萬元,支出決算為7.96萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(12)2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為9.97萬元,支出決算為9.95萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)出。
(13)2101103公務(wù)員醫(yī)療補助。當(dāng)年預(yù)算為6.37萬元,支出決算為6.37萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的218.8%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(14)2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。當(dāng)年預(yù)算為3.96萬元,支出決算為4.69萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的118.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加駐村第一書記工作經(jīng)費安排支出。
(15)2210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為52.3萬元,支出決算為51.44萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的98.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)出。
(16)2296002用于社會福利的彩票公益金支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為1048.3萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年結(jié)余經(jīng)費、省級撥入經(jīng)費安排支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,087.96萬元,其中:
人員經(jīng)費740.40萬元,主要包括基本工資233.36萬元、津貼補貼82.18萬元、獎金15.23萬元、伙食補助費20.55萬元、績效工資57.55萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.62萬元、 職業(yè)年金繳費3.78萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15.25萬元、住房公積金51.44萬元、其他工資福利支出113.42萬元、退休費69.94萬元、生活補助11.57萬元、其他對個人和家庭的補助4.61萬元。
公用經(jīng)費347.56萬元,主要包括辦公費25.39萬元、印刷費137.46萬元、水電費7.35萬元、差旅費12.57萬元、郵電費11.6萬元、物業(yè)管理費10.19萬元、維修(護)費1.41元、租賃費2.45萬元、會議費8.05萬元、培訓(xùn)費16.51萬元、公務(wù)接待費1.8萬元、勞務(wù)費39.78萬元、委托業(yè)務(wù)費6萬元、工會經(jīng)費12.59萬元、福利費1.44萬元、公務(wù)用車運行維護費8萬元、其他交通費用27.71萬元、稅金及附加費用2.92萬元、其他商品和服務(wù)支出11.19萬元、辦公設(shè)備購置3.14萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為14.57萬元,支出決算為9.80萬元,完成預(yù)算的67.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響,部分工作未按計劃開展。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算9.80萬元,比上年減少18.29萬元,降低65.12%,減少原因是:上年度購入公務(wù)用車,本年無。其中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%,減少原因是:無;公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.00萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的81.65%,比上年減少17.98萬元,降低69.21%,減少原因是:上年度購入公務(wù)用車,本年無;公務(wù)接待費支出1.80萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的18.35%,比上年減少0.31萬元,降低14.80%,減少原因是:認(rèn)真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州民政局(本級)全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算11.28萬元,支出決算8.00萬元,完成預(yù)算的70.92%。其中,公務(wù)用車購置0.00萬元,購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運行維護費8.00萬元。主要用于:過路費、油費、維修、洗車等。2022年,貴州省黔南布依族苗族自治州民政局(本級)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
(3)公務(wù)接待費預(yù)算3.29萬元,支出決算1.80萬元,完成預(yù)算的54.65%。具體是:國內(nèi)接待費1.80萬元,國(境)外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出1.80萬元,主要是接待上下級民政部門和招商引資團體等。貴州省黔南布依族苗族自治州民政局(本級)2021年國內(nèi)公務(wù)接待35批次,225人次。國(境)外接待費0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
(一)政府性基金財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入68.80萬元,本年支出1,048.30萬元。與2021年度相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加95.09萬元,增長9.98%。主要原因是:根據(jù)項目進(jìn)度支付款項。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2296002用于社會福利的彩票公益金支出政府性基金預(yù)算財政撥款支出1048.3萬元,主要是用于養(yǎng)老機構(gòu)提質(zhì)改造和購買服務(wù)、殯葬設(shè)施設(shè)備更新、購買社會工作和志愿服務(wù)、兒童之家建設(shè)等。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,與2021年度相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%,主要原因是:不涉及。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。無。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
貴州省黔南布依族苗族自治州民政局(本級)2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出347.56萬元,比2021年度增加171.71萬元,增長97.65%,主要原因是:本年度新增預(yù)算批復(fù)全國第二次地名普查“圖錄典志”經(jīng)費、未成年人保護機構(gòu)工作經(jīng)費、村居換屆新任干部培訓(xùn)經(jīng)費等項目安排支出。
(二)政府采購支出情況。
2022年度政府采購支出總額244.95萬元,其中:政府采購貨物支出3.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出241.81萬元;授予中小企業(yè)合同金額244.95萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額102.95萬元,占政府采購支出總額的42%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十一、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo),結(jié)合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有85個,涉及資金5208.9643萬元(其中,州本級資金298.2943萬元,上級資金4910.67萬元)。
(二)預(yù)算支出績效自評結(jié)果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。
(三)部分重點項目績效評價結(jié)果
2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作,故無重點項目績效評價結(jié)果說明。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
(十一)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十三)2080201行政運行,反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(十四)2080299其他民政管理事務(wù)支出,反映除上述項目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。
(十五)2080505科目指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十六)2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
(十七)2080801死亡撫恤,反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助以及烈士褒揚金。
(十八)2081006養(yǎng)老服務(wù),反映財政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補助支出,包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出,對養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)的運營、建設(shè)補助支出等,不包括對社會福利事業(yè)單位的補助支出。
(十九)2082701財政對失業(yè)保險基金的補助,反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
(二十)2082702財政對工傷保險基金的補助,反映財政對工傷保險基金的補助支出。
(二十一)2089999其他社會保障和就業(yè)支出,反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(二十二)2101101行政單位醫(yī)療,反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十三)2101102事業(yè)單位醫(yī)療,反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十四)2101103公務(wù)員醫(yī)療補助,反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(二十五)2130599其他扶貧,反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
(二十六)2210201住房公積金,反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(二十七)2296002用于社會福利的彩票公益金支出,反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
第五部分??附件
(一)2022年度部門決算公開報表
(二)項目支出績效自評表
?
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面