貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)
2022年度部門決算公開說明
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目??錄
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第一部分 ?貴州省中共黔南州委宣傳部單位概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 ?貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)單位概況
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一、部門職責
(一)中共黔南州委宣傳部(以下簡稱州委宣傳部)是州委主管意識形態(tài)方面工作的機關,為正縣級,加掛黔南州政府新聞辦公室、黔南州精神文明建設指導委員會辦公室、黔南州新聞出版局(黔南州版權局)牌子。主要職責是:
1.擬訂宣傳思想文化工作方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調推進全州宣傳思想文化領域法治建設,按照州委統(tǒng)一部署,協(xié)調宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
2.統(tǒng)籌協(xié)調黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實州委關于意識形態(tài)工作決策部署,協(xié)調開展意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查,結合巡視巡察工作開展專項檢查。
3.統(tǒng)籌指導協(xié)調全州理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織協(xié)調開展全州理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。
4.研究部署全州思想政治工作,配合州委組織部做好黨員教育工作,指導編寫黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
5.統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論,指導協(xié)調州各新聞單位工作,協(xié)調省內新聞單位在黔南分支機構等加強涉黔南新聞報道,組織全州突發(fā)公共事件應急新聞工作。
6.擬訂全州新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實,管理新聞出版行政事務,組織協(xié)調有關行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調新聞出版事業(yè)、產業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內容和質量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權;組織指導協(xié)調全州“掃黃打非”工作;負責有關省內新聞單位在黔南分支機構等的監(jiān)督管理,負責全州新聞記者證的管理。
7.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調全州互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理工作;統(tǒng)籌協(xié)調全州數(shù)字新媒體的建設和管理。
8.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調推動全州精神文化產品的創(chuàng)作和生產,協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作,指導協(xié)調推動黔南民族特色文化強州建設。
9.負責管理全州電影行政事務,指導監(jiān)管全州電影制片、發(fā)行、放映工作,組織對電影內容進行審查,指導協(xié)調全州性重大電影活動,承擔在黔南申報立項的對外合作制片的初審和報批等工作。
10.對全州新聞出版、廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究提出政策措施辦法,統(tǒng)籌指導、協(xié)調推動全州文化體制改革和文化事業(yè)、文化產業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展;承擔州文化體制改革和發(fā)展工作領導小組日常工作。
11.統(tǒng)籌指導全州輿情信息工作,組織協(xié)調開展州內外輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握全州宣傳輿情動態(tài)。
12.統(tǒng)籌規(guī)劃全州對外宣傳工作,負責擬定全州對外宣傳工作戰(zhàn)略規(guī)劃,組織協(xié)調國內國際傳播能力建設,統(tǒng)籌協(xié)調黔南民族特色文化走出去工作。
13.參與組織協(xié)調推動全州重要會議、重大活動、重大主題的對外宣傳,會同有關部門做好境外記者來黔南采訪事務方面的工作。
14.統(tǒng)籌協(xié)調組織開展全州新聞發(fā)布工作,承擔州委、州政府新聞發(fā)布有關組織協(xié)調工作,指導州政府各部門和各縣(市)的新聞發(fā)布工作,擬訂新聞發(fā)布口徑,推動新聞發(fā)言人制度建設。
15.統(tǒng)籌指導協(xié)調全州精神文明建設,組織開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動,負責協(xié)調開展網(wǎng)上精神文明建設;承擔州精神文明建設指導委員會的日常工作。統(tǒng)籌開展州全民國防教育工作。
16.受州委委托,會同州委組織部管理新聞、文化、出版、社會科學研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面州直宣傳文化單位的領導干部;對縣(市)黨委宣傳部部長的任免提出意見;負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理;負責組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓和人才工作。
17.對州互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理方面的工作實施方針、政策的指導;歸口管理州委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室,指導州委講師團業(yè)務工作;黔南日報社由州委宣傳部管理,黔南廣播電視臺歸口州委宣傳部領導。
18.結合職能職責,做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關工作;負責本部門、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作。
19.完成州委、州政府和省委宣傳部、省文明辦交辦的其他任務。
(二)中共黔南州委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室(以下簡稱州委網(wǎng)信辦)是州委工作機關及中共黔南州委網(wǎng)絡安全和信息化委員會(以下簡稱委員會)辦事機構,承擔委員會日常工作,為正縣級,列州委工作機關序列,歸口州委宣傳部管理,對外加掛黔南州互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子,具有政府行政管理職責。負責處理州委網(wǎng)信委日常事務,向州委網(wǎng)信委報告工作和提出工作建議,組織開展涉及網(wǎng)絡安全和信息化工作的重大問題研究,全面落實網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制和網(wǎng)絡安全工作責任制。統(tǒng)籌協(xié)調網(wǎng)絡安全執(zhí)法檢查、網(wǎng)絡安全保障等有關工作。負責互聯(lián)網(wǎng)信息內容管理,統(tǒng)籌協(xié)調組織互聯(lián)網(wǎng)正面宣傳工作,推動網(wǎng)絡陣地建設和管理 ,推動網(wǎng)絡社會工作和網(wǎng)絡文明建設,負責網(wǎng)絡新聞業(yè)務服務和監(jiān)管。開展網(wǎng)信干部、網(wǎng)信服務從業(yè)人員教育培訓和人才隊伍建設,開展對外合作與交流、聯(lián)絡等工作。完成州委、州政府、州委網(wǎng)信委和省委網(wǎng)信辦交辦的其他任務。
(三)黔南日報社的主要職責:傳播新聞和其他主要信息,促進社會經濟文化發(fā)展,承辦黔南日報電子版、黔南網(wǎng)新聞門戶網(wǎng)站、黔南手機報,宣傳貫徹黨的基本理論、基本路線和各項方針政策,及時報道國內外和本省、本州經濟、政治、黨建、文化和社會活動中的重大事件。
(四)黔南廣播電視臺主要職責:貫徹執(zhí)行黨和政府在新聞宣傳、影視文化方面的路線、方針、政策,把握正確輿論導向,充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,圍繞州委、州政府的中心工作開展新聞宣傳。根據(jù)廣播電視的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,負責擬訂并組織實施本臺廣播電視事業(yè)和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,促進廣播電視事業(yè)和產業(yè)發(fā)展。嚴格執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī),按照廣播電視章程,抓好內部管理。推進單位播出機構職能轉變,按規(guī)定完整轉播中央、省廣播電視節(jié)目。負責廣播電視安全播出和設備設施的安全防范工作。負責廣播電視節(jié)目的制作、播出,新技術科研應用及無線傳輸網(wǎng)絡的建設、維護等工作。承辦州委、州政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他任務和經批準的相關業(yè)務。
二、機構設置及部門決算單位構成
(一)州委宣傳部由中共黔南州委宣傳部本級及所屬黔南州文化發(fā)展和精神文明建設中心共2家單位組成。中共黔南州委宣傳部本級是財政全額撥款行政單位,黔南州文化發(fā)展和精神文明建設中心是財政全額撥款事業(yè)單位。部機關共7個科(室):辦公室(機關黨委辦公室)、意識形態(tài)管理科(輿情信息科)、理論科、新聞宣傳科(對外宣傳科)、出版?zhèn)髅奖O(jiān)管科(州掃黃打非辦公室)、文產文藝科(電影科)、文明創(chuàng)建科(國防教育科)。
(二)州委網(wǎng)信辦由中共黔南州委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室及所屬黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心組成。中共黔南州委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室是財政全額撥款行政單位,內設3個科(室):綜合科、網(wǎng)絡管理和網(wǎng)絡安全協(xié)調科、網(wǎng)絡新聞信息傳播和網(wǎng)絡社會工作科;黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心是財政全額撥款事業(yè)單位。
(三)黔南日報社包括財政全額撥款事業(yè)單位1個,內設機構設置共9個科(室):辦公室、總編室、融媒體采訪中心、時政新聞部、專題策劃部、社會生活部、融媒體編發(fā)中心、融媒體技術中心、國有資產管理部。
(四)黔南廣播電視臺由黔南廣播電視臺1家本級單位組成,黔南廣播電視臺是財政全額撥款事業(yè)單位。內設機構設置共11科(室):辦公室、財務室、新聞中心、社會評論部、總編室、廣播節(jié)目部、廣告管理部、社教文藝部、技術中心、東山發(fā)射臺、新媒體中心。
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第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
(見附件)
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第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計7,531.88萬元,與2021年度相比,減少505.15萬元,減少6.71%。主要原因是:財政去年核銷州廣播電臺財政暫付性借款820萬元,故本年收支總計較去年減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計7,014.89萬元,其中:財政撥款收入5,312.6萬元,占75.73%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入1,551.24萬元,占22.11%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入151.05萬元,占2.15%。??????????????????????????????????????????
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計7,506.05萬元,其中:基本支出4,776.51萬元,占63.64%;項目支出2,729.54萬元,占36.36%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計5,618.95萬元。與2021年相比,減少522.33萬元,減少9.3%。主要原因是:財政去年核銷州廣播電臺財政暫付性借款820萬元,故本年收支總計較去年減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出5,615.02萬元,占本年支出合計的74.81%。與2021年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少426.31萬元,減少8.02%。主要原因是:財政去年核銷州廣播電臺財政暫付性借款820萬元,故本年收支總計較去年減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:
一般公共服務支出2867.58萬元,占51.07%;文化旅游體育與傳媒支出2111.02萬元,占37.6%;社會保障和就業(yè)支出308.84萬元,占5.5%;衛(wèi)生健康支出98.6萬元,占1.76%;農林水支出16.88萬元,占0.3%;住房保障支出212.11萬元,占3.78%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為5122.47萬元,支出決算為7531.88萬元,完成當年預算的147.04%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:增加項目經費。其中:
(1)一般公共服務支出。當年預算為2974.22萬元,支出決算為2867.58萬元,完成當年預算的96.41%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:人員增加及工資調整。
(2)文化旅游體育與傳媒支出。當年預算為1607.24萬元,支出決算為4002.05萬元,完成當年預算的249%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:上級項目實行零基預算。
(3)社會保障和就業(yè)支出。當年預算為225.48萬元,支出決算為308.84萬元,完成當年預算的136.97%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員增加及工資調整。
(4)衛(wèi)生健康支出。當年預算為97.1萬元,支出決算為98.6萬元,完成當年預算的101.54%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員變動。
(5)農林水支出。當年預算為10.56萬元,支出決算為16.88萬元,完成當年預算的159.85%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:追加開展扶貧工作經費。
(6)住房保障支出。當年預算為207.88萬元,支出決算為212.11萬元,完成當年預算的102.03%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員變動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,906.79萬元,其中:
人員經費2,746.45萬元,主要包括基本工資1078.42萬元、津貼補貼375.12萬元、獎金50.62萬元、 績效工資228.46萬元、 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費214.52萬元、職業(yè)年金繳費70.76萬元、 職工基本醫(yī)療保險繳費87.75萬元、公務員醫(yī)療補助繳費14.61萬元、其他社會保障繳費12.99萬元、住房公積金212.11萬元、其他工資福利支出178.68萬元、離退休費188.56萬元、生活補助28.15萬元、獎勵金0.45萬元,代繳社會保險費4.38萬元、其他對個人和家庭的補助0.86萬元;
公用經費160.34萬元,主要包括辦公費11.45萬元、水電費10.92萬元、郵電取暖費0.62萬元、公務接待費1.09萬元、工會經費39.15萬元、福利費18.35萬元、公務用車運行維護費3.76萬元、其他交通費用31.54萬元、其他商品和服務支出43.47萬元。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.71萬元,支出決算為14.13萬元,完成預算的96.03%,決算數(shù)小于預算數(shù),主要原因:一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴控制“三公”經費開支;二是受疫情影響,部分工作未按計劃開展。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算14.13萬元,比上年減少0.96萬元,減少6.79%,減少原因是:一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴控制“三公”經費開支;二是受疫情影響,部分工作未按計劃開展。
其中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費支出總額的0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出12.46萬元,占“三公”經費支出總額的88.22%,比上年減少1.42萬元,減少11.4%,減少原因是:二是受疫情影響,部分工作未按計劃開展,減少了公車出行;公務接待費支出1.66萬元,占“三公”經費支出總額的11.78%,比上年增加0.44萬元,增長26.51%,增加原因是:接待上級督查檢查人次支出增加。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費預算0萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%。貴州省中共黔南州委宣傳部全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
(2)公務用車購置及運行維護費預算12.46萬元,支出決算12.46萬元,完成預算的100%。其中,公務用車購置0萬元,購置0輛公務用車,公務用車運行維護費12.46萬元。主要用于:過路費、加油費、車輛保險、維修維護等等。2022年,貴州省中共黔南州委宣傳部單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
(3)公務接待費預算2.25萬元,支出決算1.66萬元,完成預算的73.99%。具體是:國內接待費1.66萬元,國(境)外接待費0萬元。國內公務接待支出1.66萬元,主要是接待上級領導調研、督查、交流、二十大宣講等。貴州省中共黔南州委宣傳部2021年國內公務接待24批次,190人次。國(境)外接待費0萬元,國(境)外公務接待0批次、0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
(一)政府性基金財政撥款支出決算總體情況
2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。與2021年度相比,政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元,降低0%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況
無此情況。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況
2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,與2021年度相比,國有資本經營預算財政撥款支出增加0萬元,降低0%。
(二)國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
無此情況。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
貴州省中共黔南州委宣傳部2022年度機關運行經費支出118.13萬元,比2021年度減少444.6萬元,減少376.37%,主要原因是:統(tǒng)計口徑變化。
(二)政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額2.97萬元,其中:政府采購貨物支出2.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產占用情況。
截至2022年12月31日,共有車輛8輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛(其他用車主要是:公務車);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
十一、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理的要求,我單位開展了2022年預算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務),結合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況,對本單位整體情況作了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標,結合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產出情況和產生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有24個,涉及資金2951.04萬元(其中,州本級資金2287.75萬元,上級資金662.59萬元)。
(二)預算支出績效自評結果
部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表(詳見附件)。
(三)部分重點項目績效評價結果
2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作,故無重點項目績效評價結果說明。
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第四部分??名詞解釋
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(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
(十)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
(十一)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十三)一般公共服務支出科目(類)網(wǎng)信事務科(款)行政運行(項):反映網(wǎng)信部門行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(十四)一般公共服務支出科目(類)網(wǎng)信事務科(款)其他網(wǎng)信事務支出科目(項):指其他用于網(wǎng)信事務支出。
(十五)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十六)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項):反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。?
(十七)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。
(十八)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
(十九)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
(二十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
(二十一)農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):反映其他用于鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村政協(xié)有效銜接方面的支出。
(二十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(二十三)使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
(二十四)結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(二十五)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
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第五部分 ?附件
?2022年決算公開表(貴州省中共黔南州委宣傳部決算批復表匯總4家).XLS
中共黔南州委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2022年績效表內容敏感,不予公開。
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