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貴州省中共黔南州委宣傳部(本級)2022年度部門決算公開說明

貴州省中共黔南州委宣傳部(本級)2022年度部門決算公開說明

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第一部分 ?貴州省中共黔南州委宣傳部(本級)單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 ?貴州省中共黔南州委宣傳部(匯總)

單位概況

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一、部門職責

(一)中共黔南州委宣傳部(以下簡稱州委宣傳部)是州委主管意識形態(tài)方面工作的機關(guān),為正縣級,加掛黔南州政府新聞辦公室、黔南州精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室、黔南州新聞出版局(黔南州版權(quán)局)牌子。主要職責是:

1.擬訂宣傳思想文化工作方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進全州宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),按照州委統(tǒng)一部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實州委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署,協(xié)調(diào)開展意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡視巡察工作開展專項檢查。

3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,組織協(xié)調(diào)開展全州理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

4.研究部署全州思想政治工作,配合州委組織部做好黨員教育工作,指導(dǎo)編寫黨員教育教材,會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。

5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)州各新聞單位工作,協(xié)調(diào)省內(nèi)新聞單位在黔南分支機構(gòu)等加強涉黔南新聞報道,組織全州突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。

6.擬訂全州新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實,管理新聞出版行政事務(wù),組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權(quán);組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州“掃黃打非”工作;負責有關(guān)省內(nèi)新聞單位在黔南分支機構(gòu)等的監(jiān)督管理,負責全州新聞記者證的管理。

7.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州數(shù)字新媒體的建設(shè)和管理。

8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全州精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動黔南民族特色文化強州建設(shè)。

9.負責管理全州電影行政事務(wù),指導(dǎo)監(jiān)管全州電影制片、發(fā)行、放映工作,組織對電影內(nèi)容進行審查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州性重大電影活動,承擔在黔南申報立項的對外合作制片的初審和報批等工作。

10.對全州新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策措施辦法,統(tǒng)籌指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推動全州文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展;承擔州文化體制改革和發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全州輿情信息工作,組織協(xié)調(diào)開展州內(nèi)外輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握全州宣傳輿情動態(tài)。

12.統(tǒng)籌規(guī)劃全州對外宣傳工作,負責擬定全州對外宣傳工作戰(zhàn)略規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)國內(nèi)國際傳播能力建設(shè),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)黔南民族特色文化走出去工作。

13.參與組織協(xié)調(diào)推動全州重要會議、重大活動、重大主題的對外宣傳,會同有關(guān)部門做好境外記者來黔南采訪事務(wù)方面的工作。

14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全州新聞發(fā)布工作,承擔州委、州政府新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作,指導(dǎo)州政府各部門和各縣(市)的新聞發(fā)布工作,擬訂新聞發(fā)布口徑,推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。

15.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全州精神文明建設(shè),組織開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動,負責協(xié)調(diào)開展網(wǎng)上精神文明建設(shè);承擔州精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會的日常工作。統(tǒng)籌開展州全民國防教育工作。

16.受州委委托,會同州委組織部管理新聞、文化、出版、社會科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面州直宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部;對縣(市)黨委宣傳部部長的任免提出意見;負責有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理;負責組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

17.對州互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實施方針、政策的指導(dǎo);歸口管理州委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室,指導(dǎo)州委講師團業(yè)務(wù)工作;黔南日報社由州委宣傳部管理,黔南廣播電視臺歸口州委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。

18.結(jié)合職能職責,做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作;負責本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

19.完成州委、州政府和省委宣傳部、省文明辦交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

州委宣傳部由中共黔南州委宣傳部本級及所屬黔南州文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心共2家單位組成。中共黔南州委宣傳部本級是財政全額撥款行政單位,黔南州文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心是財政全額撥款事業(yè)單位。部機關(guān)共7個科(室):辦公室(機關(guān)黨委辦公室)、意識形態(tài)管理科(輿情信息科)、理論科、新聞宣傳科(對外宣傳科)、出版?zhèn)髅奖O(jiān)管科(州掃黃打非辦公室)、文產(chǎn)文藝科(電影科)、文明創(chuàng)建科(國防教育科)。

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第二部分 ?2022年度部門決算公開報表

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(見附件)。

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第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計2,762.09萬元,與2021年度相比,增加201.12萬元,增長7.85%。主要原因是:項目經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2,511.52萬元,其中:財政撥款收入2,511.52萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2,759.45萬元,其中:基本支出721.93萬元,占26.16%;項目支出2,037.52萬元,占73.84%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計2,762.09萬元。與2021年相比,增加201.12萬元,增長7.85%。主要原因是:項目經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,759.45萬元,占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加536.08萬元,增長24.11%。主要原因是:項目經(jīng)費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出科目(類)支出2297.01萬元,占83.24%;文化旅游體育與傳媒支出科目(類)支出331.68萬元,占12.02%;社會保障和就業(yè)支出科目(類)支出58.24萬元,占2.11%;衛(wèi)生健康支出科目(類)支出23.3萬元,占0.84%農(nóng)林水支出科目(類)支出4.96萬元,占0.17%;住房保障支出科目(類)支出44.27萬元,占1.60%

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為2634.19萬元,支出決算為2759.45萬元,完成當年預(yù)算的104.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加文化事業(yè)經(jīng)費。其中:

1)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運行(項)。當年預(yù)算為464.07萬元,支出決算為535.24萬元,完成當年預(yù)算的115.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加及工資調(diào)整。

2)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項)。當年預(yù)算為2058.19萬元,支出決算為1761.78萬元,完成當年預(yù)算的85.60%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:項目尚未完成,資金未全額撥付。

3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。當年預(yù)算為38.64萬元,支出決算為38.61萬元,完成當年預(yù)算的99.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)出。

4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為6.43萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:職工到達退休年齡,補繳職業(yè)年金。

5)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項)。當年預(yù)算為0.61萬元,支出決算為0.61萬元,完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),收支平衡

6)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。當年預(yù)算為0.97萬元,支出決算0.94萬元,完成當年預(yù)算的96.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)出。

7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。當年預(yù)算為10.07萬元,支出決算為9.92萬元,完成當年預(yù)算的98.551%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)出。

8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。當年預(yù)算為5.63萬元,支出決算為5.63萬元,完成當年預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),收支平衡。

9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。當年預(yù)算為7.74萬元,支出決算為7.74萬元,完成當年預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),收支平衡。

10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預(yù)算為45.65萬元,支出決算為44.27萬元,完成當年預(yù)算的96.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)出。

11)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。當年預(yù)算為2.64萬元,支出決算為4.96萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加開展扶貧工作經(jīng)費。

12)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為10.65萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:發(fā)放其他人員社會保障支出。

13)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為19.92萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:電影放映項目經(jīng)費實行零基預(yù)算。

14)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為311.76元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:文化事業(yè)經(jīng)費項目經(jīng)費實行零基預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出721.93萬元,其中:人員經(jīng)費629.58萬元,主要包括基本工資150.58萬元、津貼補貼149.83萬元、離退休費58.04萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.61萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費15.55萬元、其他工資福利支出126.41萬元等;

????公用經(jīng)費92.35萬元,主要包括辦公費9.4萬元、水電費6.36萬元、工會經(jīng)費11.35萬元等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

????2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為13.87萬元,支出決算為13.29萬元,完成預(yù)算的95.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因:一是認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響,部分工作未按計劃開展。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算13.29萬元,比上年減少1.49萬元,降低10.06%,減少原因是:一是認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響,部分工作未按計劃開展。其中:因公出國(境)費支出0.00元,占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.46萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的93.79%,比上年減少1.41萬元,降低10.19%,減少原因是:受疫情影響,部分工作未按計劃開展;公務(wù)接待費支出0.83萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的6.21%,比上年減少0.07萬元,降低8.04%,減少原因是:厲行節(jié)約,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%。貴州省中共黔南州委宣傳部(本級)全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

2)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算12.46萬元,支出決算12.46萬元,完成預(yù)算的100.00%。其中,公務(wù)用車購置0.00萬元,購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運行維護費12.46元。主要用于:過路費、加油費、車輛保險、維修維護等。2022年,貴州省中共黔南州委宣傳部(本級)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3)公務(wù)接待費預(yù)算1.41萬元,支出決算0.83萬元,完成預(yù)算的58.54%。具體是:國內(nèi)接待0.83元,國(境)外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.83萬元,主要是接待上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研、督查、交流、二十大宣講等。貴州省中共黔南州委宣傳部(本級)2022年國內(nèi)公務(wù)接待6批次,90余人次。國(境)外接待費0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

(一)政府性基金財政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。與2021年度相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%。主要原因是:無政府性基金預(yù)算。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無此情況。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,與2021年度相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%,主要原因是:無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無此情況。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

貴州省中共黔南州委宣傳部(本級)2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出92.35萬元,比2021年度減少451.12萬元,降低83.01%,主要原因是:統(tǒng)計口徑變化。

(二)政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至20221231日,共有車輛1輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十一、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況,對本單位整體情況作了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標,結(jié)合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有17個,涉及資金2496.2萬元(其中,州本級資金1846.23萬元,上級資金649.97萬元)。

(二)預(yù)算支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表(詳見附件)。

(三)部分重點項目績效評價結(jié)果

2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作,故無重點項目績效評價結(jié)果說明。

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第四部分 ?名詞解釋

?

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(九)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

(十一)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十三)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

(十四)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

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第五部分 ?附件

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2022年決算公開表(貴州省中共黔南州委宣傳部本級).XLS

附件2-3:上級項目支出績效自評表(上級項目)2022年省級補助農(nóng)村電影放映場次補貼資金.xlsx

附件2-3:上級項目支出績效自評表(上級項目)2022年文化事業(yè)建設(shè)費318.3萬元.xlsx

附件2-3:上級項目支出績效自評表(上級項目)2022年中央補助農(nóng)村電影放映場次補貼資金.xlsx

附件2-3:上級項目支出績效自評表(上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目)2021年文化事業(yè)建設(shè)費100.51萬元.xlsx

附件2-3:上級項目支出績效自評表(上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目)黨報黨刊.xlsx

附件2-3:上級項目支出績效自評表(上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目)黨史學(xué)習(xí)教育.xlsx

附件2-3:上級項目支出績效自評表(上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目)拍攝重大題材電視劇《中國天眼》.xlsx

附件2-3:上級項目支出績效自評表(上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目)州十二次黨代會宣傳.xlsx

附件3-1:部門整體支出績效自評表(中共黔南州委宣傳部).xlsx

項目支出績效目標自評表_52270022P00429610042K_宣傳培訓(xùn)與調(diào)研督查_202307111800464.xls

項目支出績效目標自評表_52270022P00430210063Y_新聞宣傳與對外宣傳經(jīng)費_202307111800453.xls

項目支出績效目標自評表_52270022P00430210164U_文產(chǎn)文藝和電影_202307111800498.xls

項目支出績效目標自評表_52270022P00430210165F_出版?zhèn)髅奖O(jiān)管_202307111800509.xls

項目支出績效目標自評表_52270022P00429610356R_高質(zhì)量發(fā)展項目_202307111800431.xls

項目支出績效目標自評表_52270022P00430210167N_黨史學(xué)習(xí)教育_202307111800487.xls

項目支出績效目標自評表_52270022P004302101638_精神文明建設(shè)_202307111800476.xls

項目支出績效目標自評表_52270022P004302101663_理論武裝_202307111800442.xls

項目支出績效目標自評表_52270022P004296100437_宣傳信息化建設(shè)_202307111800475.xls


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