w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

 

黔南州政協(xié)辦公室2020年部門預(yù)算批復(fù)表.xls

黔南州政協(xié)辦公室2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xls

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省

    黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預(yù)算公開報(bào)表;

4.部門預(yù)算安排情況說明;

5.其他重要事項(xiàng)說明;

二、部門概況

1.部門主要職能:

負(fù)責(zé)政協(xié)黔南州委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、主席辦公會(huì)議、委員專題座談會(huì)和專門委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作;組織實(shí)施政協(xié)黔南州委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定;負(fù)責(zé)州政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研等日常活動(dòng)的秘書、服務(wù)和具體組織工作;承擔(dān)在州省政協(xié)委員開展活動(dòng)的秘書和服務(wù)工作;研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)工作的理論、政策,調(diào)查研究政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共同性問題,提出解決方法,供領(lǐng)導(dǎo)參考;負(fù)責(zé)州政協(xié)重大活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和州政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)政協(xié)工作的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳,收集反映各界人士的意見、建議和社情民意。處理州政協(xié)委員和群眾來信,接待來訪;聯(lián)系縣市政協(xié)和州委、州政府有關(guān)部門,互相配合,協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)全國(guó)和省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、全國(guó)和省政協(xié)委員、州外重要賓客和州內(nèi)政協(xié)系統(tǒng)干部的接待工作;負(fù)責(zé)州政協(xié)開展活動(dòng)的后勤保障和機(jī)關(guān)房產(chǎn)、基建、環(huán)境衛(wèi)生、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和安全保衛(wèi)等工作;負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免、干部職工教育管理和機(jī)構(gòu)編制工作;承辦省政協(xié)和州政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

   2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門是由1個(gè)行政機(jī)構(gòu)和2個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)(州智力支邊聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、州政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心)組成的財(cái)政全額撥款行政單位。

3.部門人員構(gòu)成: 

單位名稱

編制數(shù)

實(shí)有人數(shù)

小計(jì)

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室

74

132

48

21

63

合計(jì)

74

132

48

21

63

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2020年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表(祥見附表),具體說明如下

  1. 部門收支預(yù)算總表

    2020年度我部門預(yù)算收入19292426.7元,支出19292426.7元,收支平衡;2019年度部門預(yù)算收入19034711元,支出19034711元,比上年增加257715.7元,同比增長(zhǎng)1.35%。其原因是:本年度人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)增加,政協(xié)保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少180000元。

  2. 部門收入預(yù)算總表

    2020年度部門預(yù)算收入為19292426.7元,2019年度部門預(yù)算收入為19034711 元,比上年增加257715.7元,同比增長(zhǎng)1.35%,其原因是:本年度人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)增加,政協(xié)保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少180000元。

  3. 部門支出預(yù)算總表

    2020年度部門一般公共財(cái)政預(yù)算支出為19292426.7(其中:基本支出16472426.7元,占總支出85.38%;項(xiàng)目支出2820000元,占總支出14.62%)2019年度部門一般公共財(cái)政預(yù)算支出為19034711元(其中:基本支出16034711元,占總支出84.24%;項(xiàng)目支出3000000元,占總支出15.76%),比上年增加257715.7元,同比增長(zhǎng)1.35%,其原因是:本年度人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)增加,政協(xié)保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少180000元。

  4. 部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

    2020年度我部門預(yù)算收入19292426.7元,支出19292426.7元,收支平衡;2019年度部門預(yù)算收入19034711元,支出19034711元,比上年增加257715.7元,同比增長(zhǎng)1.35%。其原因是:本年度人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)增加,政協(xié)保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少180000元。

    按功能分類:按功能分類:一般公共服務(wù)支出16330886.06元,占總支出84.65%;社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出976794.96元,占總支出5.06%;衛(wèi)生健康支出934348.44元,占總支出4.85%;住房保障支出支出1049397.24元,占總支出5.44%。

    按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出11859024.62元,占總支出61.47%;商品服務(wù)支出5546878.72元,占總支出28.75%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1886523.36元,占總支出9.78%

    按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出11859024.62元,占總支出的61.47%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出5546878.72元,占總支出的28.75%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1886523.36元,占總支出9.78%

    (五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    2020年度部門一般公共財(cái)政預(yù)算支出為19292426.7元(其中:基本支出16472426.7元,占總支出85.38%;項(xiàng)目支出2820000元,占總支出14.62%),2019年度部門一般公共財(cái)政預(yù)算支出為19034711元(其中:基本支出16034711元,占總支出84.24%;項(xiàng)目支出3000000元,占總支出15.76%),比上年增加257715.7元,同比增長(zhǎng)1.35%,其原因是:本年度人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)增加,政協(xié)保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少180000元。

    (六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)

    2020年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì):工資福利支出:11859024.62元;商品和服務(wù)支出:2726878.72 元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1886523.36元;項(xiàng)目支出:2820000元。

  5. 部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    2020年度我單位無部門政府性基金預(yù)算支出。

  6. 單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

    2020年我單位部門預(yù)算運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)1698000元,其中:辦公費(fèi)200000元;差旅費(fèi)300000元;公務(wù)接待費(fèi)250000元;公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)420000元;培訓(xùn)費(fèi)250000元;因公出國(guó)(出境)費(fèi)用150000元;印刷費(fèi)28000元;郵電費(fèi)100000元。

  7. 部門預(yù)算批復(fù)總表

    2020年我單位部門預(yù)算數(shù)19292426.7元,批復(fù)數(shù)19156927元,壓縮6%行政經(jīng)費(fèi)50900元用于教育精準(zhǔn)扶貧工作再壓縮3%業(yè)務(wù)費(fèi)(達(dá)到中央省壓縮15%的要求)84600元。

  8. 部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

    2020年我單位部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2820000元,其中:公共關(guān)系協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)50000元;全州政協(xié)干部培訓(xùn)費(fèi)302000元;政協(xié)工作宣傳費(fèi)200000元;政協(xié)委員視察費(fèi)680000元;政協(xié)主席、常委、專委會(huì)議費(fèi)1388000元;智力支邊工作經(jīng)費(fèi)200000元。

    詳見公開附件。

    四、部門預(yù)算安排說明

    (一)部門收支預(yù)算總體情況說明

    2020年度我部門預(yù)算收入19292426.7元,支出19292426.7元,收支平衡;2019年度部門預(yù)算收入19034711元,支出19034711元,比上年增加257715.7元,同比增長(zhǎng)1.35%。其原因是:本年度人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)的支出增加,政協(xié)保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少180000元。

    2019年部門收支總體情況說明表

    (二)部門收入總體情況說明

    2020年度部門預(yù)算收入為19292426.7元,2019年度部門預(yù)算收入為19034711 元,比上年增加257715.7元,同比增長(zhǎng)1.35%,其原因是:本年度人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)增加,政協(xié)保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少180000元。

    注:我單位無非財(cái)政撥款收入。

公開單位: 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室                                                               單位:元                                                               


收入

支出


項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2019

2020

增加

增長(zhǎng)(%)

2019

2020

增加

增長(zhǎng)(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

19034711

19292426.7

257715.7

1.35%

19034711

19292426.7

257715.7

1.35%

人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加

人員經(jīng)費(fèi)

13354549

13745547.98

390998.98

2.93%

13354549

13745547.98

390998.98

2.93%

人員經(jīng)費(fèi)增加

公用經(jīng)費(fèi)

2680162

2726878.72

46716.72

1.74%

2680162

2726878.72

46716.72

1.74%

公用經(jīng)費(fèi)增加

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

3000000

2820000

-180000

-6%

3000000

2820000

180000

-6%

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

(三)部門支出總體情況說明

2020年度部門預(yù)算支出19292426.7 元,2019年度部門預(yù)算支出19034711元,比上年增加257715.7元,同比增長(zhǎng)1.35%,其原因是:本年度人員經(jīng)費(fèi)支出增加和公用經(jīng)費(fèi)支出增加,政協(xié)保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少180000元。

按功能分類:按功能分類:一般公共服務(wù)支出16330886.06元,占總支出84.65%;社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出976794.96元,占總支出5.06%;衛(wèi)生健康支出935348.44元,占總支出4.85%;住房保障支出支出1049397.24元,占總支出5.44%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出11859024.62元,占總支出61.47%;商品服務(wù)支出5546878.72元,占總支出28.75%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1886523.36元,占總支出9.78%

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出11859024.62元,占總支出的61.47%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出5546878.72元,占總支出的28.75%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1886523.36元,占總支出9.78%

(四)財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入19292426.7元,支出19292426.7元,收支平衡;2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入19034711元,支出19034711 元,比上年增加257715.7元,同比增長(zhǎng)1.35%。其原因是:本年度人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)的支出增加,政協(xié)保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少180000元。

單位:元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2019

2020

增加

增長(zhǎng)(%)

2020年占總收入

(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

19034711

19292426.7

257715.7

1.35

100%

人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加

一般公共財(cái)政撥款收入

19034711

19292426.7

257715.7

1.35

100%

人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加

非財(cái)政撥款

收入

0

0

0

0

0

無非財(cái)政撥款收入

其他

0

0

0

0

0

無其他撥款

(五)一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出19292426.7元,其中:2010201行政運(yùn)行11812886元;2010299其他政協(xié)事務(wù)支出43180002012304民族工作專項(xiàng)2000002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9491972082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助86142082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助189842101101行政單位醫(yī)療3056232101102事業(yè)單位醫(yī)療799912101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5397352101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出100002210201住房公積金1049397元,2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出19034711元,比上年增加257715.7元,同比增長(zhǎng)1.35%,其原因是:本年度人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)的支出增加,政協(xié)保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少180000元。其中:2010201行政運(yùn)行11333454元,比上年增加479732元,同比增長(zhǎng)4.23%;2010299其他政協(xié)事務(wù)支出4468000元,比上年減少330000元,同比減少7.39%;2012304民族工作專項(xiàng)200000比上年增加(或減少)0元,同比增長(zhǎng)(或減少)0%2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1120971比上年減少171792元,同比減少15.33%2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8944比上年減少330元,同比減少3.69%2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助28025比上年減少9041元,同比減少32.26%2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助28025比上年減少28025元,同比減少100%2101101行政單位醫(yī)療264526比上年增加41097元,同比增長(zhǎng)15.54%2101102事業(yè)單位醫(yī)療71767比上年增加8224元,同比增長(zhǎng)11.46%2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助490888比上年增加48847元,同比增長(zhǎng)9.95%2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000比上年增加0元,同比增長(zhǎng)0%2210201住房公積金1010111比上年增加39286元,同比增長(zhǎng)3.89%

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門預(yù)算基本支出16472426.7元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出13745547.98元,公用經(jīng)費(fèi)支出2726878.72元。2019年度部門預(yù)算基本支出16034711元,比上年增加437715.7元,同比增長(zhǎng)2.73%,其原因是:人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加其中:人員經(jīng)費(fèi)支出13354549元,比上年增加390998.98元,同比增長(zhǎng)2.93%;公用經(jīng)費(fèi)支出2680162元,比上年增加46716.72元,同比增長(zhǎng)1.74%。

2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位:中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室                                                         單位:元

收入

支出


項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2019

2020

增加

增長(zhǎng)(%)

2019

2020

增加

增長(zhǎng)(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

16034711

16472426.7

437715.7

2.73%

16034711

16472426.7

437715.7

2.73%

人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加

人員經(jīng)費(fèi)

13354549

13745547.98

390998.98

2.93%

13354549

13745547.98

390998.98

2.93%

人員經(jīng)費(fèi)增加

公用經(jīng)費(fèi)

2680162

2726878.72

46716.72

1.74%

2680162

2726878.72

46716.72

1.74%

公用經(jīng)費(fèi)增加

(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

公開單位:中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室                                                          單位:元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2019年預(yù)算數(shù)

2020年預(yù)算數(shù)

增加

增長(zhǎng)(%

增減變動(dòng)原因

合計(jì)

1270000

1222000

-48000

-3.78%

財(cái)政壓減經(jīng)費(fèi)

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

150000

150000

0


與上年一致

公務(wù)接待費(fèi)

320000

272000

-48000

-3.78%

財(cái)政壓減經(jīng)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

0

0

0

0

2020本度未安排公車的購(gòu)置和更新

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

800000

800000

0


與上年一致

注:我部門公務(wù)用車保有量共14輛。

(八)政府性基金預(yù)算支出情況(單位需公開數(shù)字為“0”表)

2020年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開單位:中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議貴州省黔南布依族苗族自治州委員會(huì)辦公室                                                          單位:元

2020年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2019年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0

說明:2020年我部門(單位)沒有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2726878.72元。

按部門經(jīng)濟(jì)分類科目:辦公費(fèi)200000元,占總支出的7.33%;差旅費(fèi)300000元,占總支出的11%公務(wù)接待費(fèi)250000元,占總支出的9.17%公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)420000元,占總支出的14.4%;培訓(xùn)費(fèi)250000元,占總支出的9.17%;因公出國(guó)(境)費(fèi)用150000元,占總支出的5.5%;印刷費(fèi)28000元,占總支出的1.03%;郵電費(fèi)100000元,占總支出的3.67%;工會(huì)經(jīng)費(fèi)136389.36元,占總支出的5%;福利費(fèi)106569.36元,占總支出的3.91%;取暖費(fèi)120元,占總支出的0.004%;特需費(fèi)2000元,占總支出的0.07%其他商品和服務(wù)支出783800元,占總支出的28.74%

按政府經(jīng)濟(jì)分類科目:辦公經(jīng)費(fèi)573078.72元,占總支出的21.02%;因公出國(guó)(境)費(fèi)用150000元,占總支出的5.5%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)420000元,占總支出的14.4%;公務(wù)接待費(fèi)250000元,占總支出的9.17%;差旅費(fèi)300000元,占總支出的11%;培訓(xùn)費(fèi)250000元,占總支出的9.17%;其他商品和服務(wù)支出783800元,占總支出的28.74%。

2.政府采購(gòu)情況

2020年預(yù)計(jì)采購(gòu)辦公設(shè)備1060000元。其中:計(jì)算機(jī)設(shè)備592000元,其他辦公自動(dòng)化設(shè)備468000元

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止202012月31日我單位國(guó)有資產(chǎn)總額為5744927.58元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)2767064.61元,占總資產(chǎn)的48.17%;固定資產(chǎn)(原值)6209007.32元,累計(jì)折舊3231144.35元,凈值2977862.97元,占總資產(chǎn)的51.83%。本單位固定資產(chǎn)的配置是通過新購(gòu)和調(diào)撥取得,為單位自用,其中:車輛(原值)3815828.32元,通用設(shè)備(原值)1480944元,家具、用具、裝具(原值)912235元。資產(chǎn)變動(dòng)情況:本年新增(原值)1512780元,其中:辦公設(shè)備(原值)2780元,信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新(原值) 651600,車輛4輛(原值)858400元。本年正常報(bào)廢減少1048326.68元,其中:照相機(jī)及器材一臺(tái)(原值)123500元、越野車一輛(原值)434421.68元、轎車兩輛(原值)490405元,并按照國(guó)資局要求在資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行登記,2020年度決算報(bào)表中資產(chǎn)數(shù)據(jù)與資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

1)資金總額:1929.24萬元

2)部門(單位)績(jī)效目標(biāo):

圓滿完成政協(xié)黔南州委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、主席辦公會(huì)議、委員專題座談會(huì)和專門委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作;組織實(shí)施政協(xié)黔南州委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定;負(fù)責(zé)州政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研等日常活動(dòng)的秘書、服務(wù)和具體組織工作;承擔(dān)在州省政協(xié)委員開展活動(dòng)的秘書和服務(wù)工作;研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)工作的理論、政策,調(diào)查研究政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共同性問題,提出解決方法,供領(lǐng)導(dǎo)參考;負(fù)責(zé)州政協(xié)重大活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和州政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)政協(xié)工作的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳,收集反映各界人士的意見、建議和社情民意。處理州政協(xié)委員和群眾來信,接待來訪;聯(lián)系縣市政協(xié)和州委、州政府有關(guān)部門,互相配合,協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)全國(guó)和省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、全國(guó)和省政協(xié)委員、州外重要賓客和州內(nèi)政協(xié)系統(tǒng)干部的接待工作;負(fù)責(zé)州政協(xié)開展活動(dòng)的后勤保障和機(jī)關(guān)房產(chǎn)、基建、環(huán)境衛(wèi)生、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和安全保衛(wèi)等工作;負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免、干部職工教育管理和機(jī)構(gòu)編制工作;承辦省政協(xié)和州政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

3)績(jī)效指標(biāo):

①數(shù)量指標(biāo):政協(xié)年度預(yù)算執(zhí)行完成情況;做好政協(xié)干部、委員培訓(xùn)工作;做好政協(xié)常委會(huì)、主席會(huì)、專委會(huì)、工作機(jī)構(gòu)會(huì)議后勤保障工作;全州政協(xié)工作宣傳;做好委員視察工作;做好信息化推進(jìn)工作;做好全州政協(xié)會(huì)召開工作;做好智力支邊工作;做好公共關(guān)系協(xié)會(huì)工作;做好黨建扶貧工作;承辦省政協(xié)和州政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

②質(zhì)量指標(biāo):政協(xié)工作完成情況

③時(shí)效指標(biāo):完成時(shí)間

④成本指標(biāo):工資和福利支出;商品和服務(wù)支出;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

⑤經(jīng)濟(jì)效益:科學(xué)合理推進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)

⑥社會(huì)效益:完善基礎(chǔ)設(shè)施;做好預(yù)算監(jiān)督工作,確保國(guó)家資金安全使用;提高全州就業(yè)率。

⑦生態(tài)效益:精準(zhǔn)扶貧,建設(shè)美麗鄉(xiāng)村

⑧可持續(xù)影響:對(duì)政協(xié)干部培訓(xùn),提高政協(xié)干部履職能力;對(duì)政協(xié)委員培訓(xùn),提高委員履職能力。

⑨服務(wù)對(duì)象滿意度:政協(xié)委員對(duì)培訓(xùn)工作滿意度;人民群眾對(duì)政協(xié)工作的滿意度;全州各單位對(duì)政協(xié)工作滿意度;貧困村對(duì)幫扶工作滿意度;州委州政府對(duì)本單位完成工作滿意度。

詳見公開附件。

  1. 項(xiàng)目支出安排情況說明

    2020年一般公共預(yù)算支出中的項(xiàng)目支出2820000元,分別是:公共關(guān)系協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)50000,全州政協(xié)干部培訓(xùn)費(fèi)302000,政協(xié)工作宣傳費(fèi)200000,政協(xié)委員視察費(fèi)680000,政協(xié)主席、常委、專委會(huì)議費(fèi)1388000,智力支邊辦工作經(jīng)費(fèi)200000

    6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

    2020年我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

    7.專有名詞解釋。

    1)公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

    2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。

    3)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面