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中共黔南自治州紀律檢查委員會2022年度部門決算公開說明

中共黔南自治州紀律檢查委員會

2022年度部門決算公開說明

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目錄

第一部分??中共黔南自治州紀律檢查委員會單位概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分??2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預算績效情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件


第一部分?中共黔南自治州紀律檢查委員會單位概況

一、部門職責

(一)部門主要職能

中共黔南自治州紀律檢查委員會(以下簡稱州紀委)由中國共產(chǎn)黨黔南州代表大會選舉產(chǎn)生;黔南州監(jiān)察委員會(以下簡稱州監(jiān)委)由黔南州人民代表大會產(chǎn)生。州紀委與州監(jiān)委合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱。履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責,對省紀委省監(jiān)委、州委全面負責。同時,州監(jiān)委對州人民代表大會及其常務委員會負責,并接受其監(jiān)督。在省紀委省監(jiān)委、州委的領導下,州紀委州監(jiān)委加強對下級紀委監(jiān)委的領導。

州紀委州監(jiān)委機關主要職責:

1.負責全州黨的紀律檢查工作,貫徹落實黨中央、中央紀委、省紀委和州委關于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助州委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對州委機構、州委批準設立的黨組(黨委),各縣(市)黨委、紀委等黨的組織和州委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或者復雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或者提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。

3.負責全州監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、省紀委省監(jiān)委和州委關于監(jiān)察工作的決定,維護憲法法律,依法對州委管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察、調查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐敗工作。

4.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。推動開展廉政教育,對州委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調查;對違法的公職人員依法作出政務處分決定;對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

5.負責組織協(xié)調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

6.負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調查研究;制定或者修改紀檢監(jiān)察法規(guī)制度,參與起草制定州級相關法規(guī)和規(guī)范性文件。

7.負責對巡視巡察反饋意見整改落實情況進行監(jiān)督檢查。

8.加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調、督促有關單位做好相關工作。

9.根據(jù)干部管理權限,負責全州紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導;會同有關方面做好州紀委州監(jiān)委派駐機構、縣(市)紀檢監(jiān)察機關、州管企業(yè)和州屬高校紀檢監(jiān)察機構領導班子建設有關工作;組織和指導全州紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作等。

10.完成省紀委省監(jiān)委、州委交辦的其他任務。

二、機構設置及部門決算單位構成

我單位設辦公室、組織部、宣傳部、調研法規(guī)室(案件申訴復查復議辦公室)、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一至第三監(jiān)督檢查室、第四至第六審查調查室、扶貧與民生監(jiān)督檢查室(重大責任事故調查辦公室)、信息技術保障室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室17個內設機構,下屬3個事業(yè)單位,分別是:黔南州紀委州監(jiān)委機關服務中心(黔南州紀委州監(jiān)委大數(shù)據(jù)與信息技術保障中心)、黔南州監(jiān)察委員會留置所(黔南州反腐倡廉教育基地管理中心)和黔南州委巡察服務中心。另有1個行政單位中共黔南州委巡察辦、14個派駐紀檢監(jiān)察組。

從預算單位構成看,中共黔南自治州紀律檢查委員會部門決算包括:本級決算、所屬事業(yè)單位黔南州紀委州監(jiān)委機關服務中心(黔南州紀委州監(jiān)委大數(shù)據(jù)與信息技術保障中心)、黔南州監(jiān)察委員會留置所(黔南州反腐倡廉教育基地管理中心)和黔南州委巡察服務中心決算。

第二部分??2022年度部門決算公開報表

(見附件)

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計7,034.64萬元,與2021年度相比,減少1.73萬元,降低0.02%。主要原因是:厲行節(jié)約,控制公共經(jīng)費支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計6,885.14萬元,其中:財政撥款收入6,885.14萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計7,034.64萬元,其中:基本支出4,801.98萬元,占68.26%;項目支出2,232.66萬元,占31.74%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計6,979.04萬元。與2021年相比,增加98.29萬元,增長1.43%。主要原因是:一是本年人員變動凈增加導致人員類經(jīng)費增加;二是本年新增信息化建設經(jīng)費、數(shù)據(jù)中心建設項目經(jīng)費以及留置所基礎設施設備升級改造項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出6,979.04萬元,占本年支出合計的99.21%。與2021年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加192.19萬元,增長2.83%。主要原因是:一是本年人員變動凈增加導致人員類經(jīng)費增加;本年新增信息化建設經(jīng)費、數(shù)據(jù)中心建設項目經(jīng)費以及留置所基礎設施設備升級改造項目,同時使用中央和省級紀檢監(jiān)察轉移支付資金等。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)支出5,992.19萬元,占85.86%;科學技術支出(類)支出162.4萬元,占2.33%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出362.67萬元,占5.20%;衛(wèi)生健康支出(類)支出169.89萬元,占2.43%;農林水支出(類)支出12.33萬元,占0.18%;住房保障支出(類)支出279.56萬元,占4.00%

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為5733.59萬元,支出決算為6,979.04萬元,完成當年預算的121.72%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:一是追加績效獎金、職務職級晉升增資等支出導致本年度人員經(jīng)費類支出增加;二是本年度新增上級轉移支付資金、信息化建設經(jīng)費、數(shù)據(jù)中心建設項目、留置所基礎設施設備升級改造項目、專網(wǎng)升級改造建設項目等支出導致項目支出增加。其中:

1)一般公共服務支出科目(類)紀檢監(jiān)察事務科目(款)行政運行科目(項)。當年預算為2,688.75萬元,支出決算為3,251.49萬元,完成當年預算的120.93%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:本年度新增在職人員24人,調出10人,退休12人,導致人員經(jīng)費增加變動較大。

2)一般公共服務支出科目(類)紀檢監(jiān)察事務科目(款)其他紀檢監(jiān)察事務支出科目(項)。當年預算為2,334.63萬元,支出決算為2,740.70萬元,完成當年預算的117.39%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:本年度新增上級轉移支付資金、專網(wǎng)升級改造建設項目等支出。

3)科學技術支出科目(類)其他科學技術支出科目(款)其他科學技術支出科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為162.40萬元,完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:本年度新增信息化建設經(jīng)費、數(shù)據(jù)中心建設項目、留置所基礎設施設備升級改造項目等支出。

4)社會保障和就業(yè)支出科目(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目(項)。當年預算為236.63萬元,支出決算為249.33萬元,完成當年預算的105.37%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員涉及調進調出及退休等數(shù)據(jù)變動在合理范圍內。

5)社會保障和就業(yè)支出科目(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為99.62萬元,完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:在職轉退休人員、調出統(tǒng)發(fā)工資系統(tǒng)人員等職業(yè)年金記實。

6)社會保障和就業(yè)支出科目(類)撫恤科目(款)死亡撫恤科目(項)。當年預算為0萬元,支出決算為6.19萬元,完成當年預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:本年度在職人員死亡1人。

7)社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補助科目(款)財政對失業(yè)保險基金的補助科目(項)。當年預算為1.04萬元,支出決算為1.3萬元,完成當年預算的125.00%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員涉及調進調出及退休等數(shù)據(jù)變動在合理范圍內。

8)社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補助科目(款)財政對工傷保險基金的補助科目(項)。當年預算為5.91萬元,支出決算為6.23萬元,完成當年預算的105.41%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是:人員涉及調進調出及退休等數(shù)據(jù)變動在合理范圍內。

9)衛(wèi)生健康支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)行政單位醫(yī)療科目(項)。當年預算為86.42萬元,支出決算為91.58萬元,完成當年預算的105.97%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員涉及調進調出及退休等數(shù)據(jù)變動在合理范圍內。

10)衛(wèi)生健康支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)事業(yè)單位醫(yī)療科目(項)。當年預算為9.71萬元,支出決算為9.71萬元,完成當年預算的100%

11)衛(wèi)生健康支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)公務員醫(yī)療補助科目(項)。當年預算為80.60萬元,支出決算為68.60萬元,完成當年預算的85.11%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:人員涉及調進調出及退休等數(shù)據(jù)變動在合理范圍內。

12)農林水支出科目(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興科目(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出科目(項)。當年預算為11.88萬元,支出決算為12.33萬元,完成當年預算的103.79%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:按照鄉(xiāng)村振興有關文件精神追加駐村人員工作經(jīng)費。

13)住房保障支出科目(類)住房改革支出科目(款)?住房公積金科目(項)。當年預算為278.02萬元,支出決算為279.56萬元,完成當年預算的100.55%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:人員涉及調進調出及退休等數(shù)據(jù)變動在合理范圍內。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4,746.38萬元,其中:

人員經(jīng)費3,894.78萬元,主要包括基本工資1,191.31萬元、津貼補貼933.30萬元、獎金658.07萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費249.33萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費101.29萬元、元、住房公積金279.56萬元、對個人和家庭的補助229.46萬元、退休費174.82萬元等。

公用經(jīng)費851.60萬元,主要包括辦公費69.52萬元、水電費55.26萬元、差旅費105.71萬元、工會經(jīng)費82.77萬元、公務用車運行維護費77.61萬元、其他交通費用191.70萬元等。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)三公經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費財政撥款支出預算為78.90萬元,支出決算為78.90萬元,完成預算的100%,主要原因:一是認真貫徹落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響,部分工作未按計劃開展。

(二)三公經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度三公經(jīng)費財政撥款支出決算78.90萬元,比上年減少42.25萬元,降低34.87%,減少原因是:2022年減少一般公務接待,且未購置公務用車、壓縮公務用車運行費。其中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占三公經(jīng)費支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%公務用車購置及運行維護費支出77.61萬元,占三公經(jīng)費支出總額的98.36%,比上年減少42.08萬元,降低35.16%,減少原因是:本年未購置公務用車、受疫情影響外出開展工作較少導致公務用車運行費減少公務接待費支出1.30萬元,占三公經(jīng)費支出總額的1.64%,比上年減少0.17萬元,降低11.41%,減少原因是:受疫情影響2022年減少一般公務接待。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預算的0.00%。中共黔南自治州紀律檢查委員會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算77.61萬元,支出決算77.61萬元,完成預算的100.00%。其中,公務用車購置0.00萬元,購置0輛公務用車,公務用車運行維護費77.61萬元。主要用于:保障監(jiān)督執(zhí)紀執(zhí)法、查辦案件等工作,包含車輛燃油費、保險費、過路費、停車費、維修費等。2022年,中共黔南自治州紀律檢查委員會單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

3)公務接待費預算1.30萬元,支出決算1.30萬元,完成預算的100.00%。具體是:國內接待費1.30萬元,國(境)外接待費0萬元。國內公務接待支出1.30萬元,主要是接待上級工作檢查及調研、其他單位考察工作等。中共黔南自治州紀律檢查委員會2021年國內公務接待15批次,130人次。國(境)外接待費0萬元,國(境)外公務接待0批次、0人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

(一)政府性基金財政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。與2021年度相比,政府性基金預算財政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

無。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

(一)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00萬元,與2021年度相比,國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%

(二)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。

無。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況。

中共黔南自治州紀律檢查委員會2022年度機關運行經(jīng)費支出851.60萬元,比2021年度減少1,028.86萬元,降低54.71%,主要原因是:2021年度部分經(jīng)費支出未按項目支出列支,本年在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各類經(jīng)費支出以項目支出列支。

(二)政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額484.51萬元,其中:政府采購貨物支出362.06萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出122.45萬元;授予中小企業(yè)合同金額484.51萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額484.51萬元,占政府采購支出總額的100%

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至20221231日,共有車輛11輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十一、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理的要求,我單位開展了2022年預算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務),結合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況,對本單位整體情況作了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標,結合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有3個,涉及資金1626.08萬元(其中,州本級資金1626.08萬元,上級資金0萬元)。

(二)預算支出績效自評結果

部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。

(三)部分重點項目績效評價結果

2022年度我單位對3個項目開展了重點績效評價工作,重點績效報告詳見附件。

第四部分?名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

(八)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

(十)基本支出:指指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和運轉支出。

(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各類項目支出。

(十二)三公經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的三公經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)行政運行(項):指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的人員類基本支出。

(十五)一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)其他紀檢監(jiān)察事務支出(項):指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的公用支出及項目支出。

(十六)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中用于科技方面的支出。

(十七)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(十八)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

(十九)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

(二十)社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補助科目(款)財政對失業(yè)保險基金的補助科目(項):反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

(二十一)社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補助科目(款)財政對工傷保險基金的補助科目(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。

(二十二)衛(wèi)生健康支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)行政單位醫(yī)療科目(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(二十三)衛(wèi)生健康支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)事業(yè)單位醫(yī)療科目(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(二十四)衛(wèi)生健康支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)公務員醫(yī)療補助科目(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(二十五)農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(項):單位用于鄉(xiāng)村振興駐村工作隊員食宿補助費用。

(二十六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定,由單位及其在職職工按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分??附件

附件1:中共黔南自治州紀律檢查委員會2022年度決算公開報表.xls

附件2:中共黔南自治州紀律檢查委員會2022年度部門預算績效自評報告.doc

附件3:部門整體支出績效自評表(中共黔南自治州紀律檢查委員會).xlsx

附件4:州本級項目支出績效自評表(中共黔南自治州紀律檢查委員會).xls


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