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中共黔南州委政策研究室2019年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)說(shuō)明

貴州省黔南州委政策研究室2019年度部門(mén)決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)說(shuō)明

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目錄

一、貴州省黔南州委政策研究室概況

二、貴州省黔南州委政策研究室2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表(見(jiàn)附表)

三、貴州省黔南州委政策研究室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

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一、貴州省黔南州委政策研究室概況

(一)主要職能

1.貫徹落實(shí)黨的基本路線、基本理論、基本方略,貫徹落實(shí)中央、省和州委的決策部署。圍繞政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)、黨的建設(shè)和全面深化改革等方面重要政策問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,并提出意見(jiàn)建議,供州委決策參考。2.參與州委主要領(lǐng)導(dǎo)文稿服務(wù),參與協(xié)同有關(guān)部門(mén)共同起草州委主要領(lǐng)導(dǎo)同志文稿;承擔(dān)州委重在政策擬訂和重要文件文稿起草。3.承擔(dān)州委全面深化改革委員會(huì)日常事務(wù)工作,承擔(dān)改革方案審查、督察落實(shí)、各專項(xiàng)小組工作統(tǒng)籌和有關(guān)改革試驗(yàn)、試點(diǎn)任務(wù),掌握有關(guān)重要信息,供州委決策參考。4.指導(dǎo)全州黨委政策研究業(yè)務(wù)工作,加強(qiáng)與州級(jí)部門(mén)的合作,發(fā)揮組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)作用。5.結(jié)合職能職責(zé),做好扶貧開(kāi)發(fā)相關(guān)工作。6.完成州委和省委政策研究室、省委改革辦交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

本單位(部門(mén))內(nèi)設(shè)4個(gè)科室,下屬1個(gè)事業(yè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州委政策研究室部門(mén)決算包括:本級(jí)決算。

二、貴州省黔南州委政策研究室2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表(見(jiàn)附表)

三、貴州省黔南州委政策研究室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
  (一)貴州省黔南州委政策研究室2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
  貴州省黔南州委政策研究室2019年度收支決算總計(jì)581.82萬(wàn)元,與2018年相比,減少6.81萬(wàn)元,降低1.16%。變動(dòng)的主要原因是:1因人員調(diào)動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減少了;2)厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出

(二)貴州省黔南州委政策研究室2019年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)551.98萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入549.98萬(wàn)元,占99.64%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入2萬(wàn)元(主要為省政研室撥重大課題經(jīng)費(fèi)),占0.36%

(三)貴州省黔南州委政策研究室2019年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)534萬(wàn)元,其中:基本支出461.16萬(wàn)元,占86.36%;項(xiàng)目支出72.84萬(wàn)元,占13.64%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%

(四)貴州省黔南州委政策研究室2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省黔南州委政策研究室2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)579.82萬(wàn)元。與2018年相比,減少8.81萬(wàn)元,降低1.5%。變動(dòng)的主要原因是1因人員調(diào)動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減少了;2厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出

(五)貴州省黔南州委政策研究室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州委政策研究室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少6.63萬(wàn)元,降低1.23%。變動(dòng)的主要原因是:1因人員調(diào)動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減少了;2厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州委政策研究室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(208類)支:25.45萬(wàn)元,占 19.02%醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目(210類)支出14.21萬(wàn)元,占2.66%住房保障支出科目(221類)支出26.66萬(wàn)元,占4.99%;一般公共服務(wù)支出科目(201類)支出466.68萬(wàn)元,占87.39%;科學(xué)技術(shù)(206類)支出1萬(wàn)元,占0.19%

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州委政策研究室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為411.58萬(wàn)元,支出決算為534.00萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的129.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了重大課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)、《今日黔南》編印費(fèi)及全面深化改革專項(xiàng)支出。其中:

1社會(huì)保障和就業(yè)支出208類)行政事業(yè)單位離退休科目(05款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)科目(05項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為27.35萬(wàn)元,支出決算為23.70萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的86.65%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動(dòng)引起

2社會(huì)保障和就業(yè)支出208類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(27款)中財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(01)項(xiàng)。當(dāng)年預(yù)算0.56萬(wàn)元,支出決算0.56萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3社會(huì)保障和就業(yè)支出208類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(27款)中財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(02)項(xiàng)。當(dāng)年預(yù)算0.68萬(wàn)元,支出決算0.51萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的75%決算數(shù)于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動(dòng)引起

4)社會(huì)保障和就業(yè)支出208類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(27款)中財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(03)項(xiàng)。當(dāng)年預(yù)算0.68萬(wàn)元,支出決算0.53萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%決算數(shù)于預(yù)算數(shù)。

5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210類)中行政單位醫(yī)療(11款)中行政單位醫(yī)療(01項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為3.44萬(wàn)元,支出決算為3.44萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210類)中行政單位醫(yī)療(11款)中事業(yè)單位醫(yī)療(02項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為4.76萬(wàn)元,支出決算為4.76萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210類)中行政單位醫(yī)療(11款)中公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為2.87萬(wàn)元,支出決算為6.01萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的209.41%決算數(shù)于預(yù)算數(shù)主要原因是(1)人員變動(dòng)引起;(2)財(cái)政收回結(jié)余資金

8)住房保障支出(220類)中住房改革支出(02款)中住房公積金(01項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為26.66萬(wàn)無(wú),支出決算數(shù)為26.66萬(wàn)元,完成當(dāng)預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9)一般公共服務(wù)支出(201類)中其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(36款)中行政運(yùn)行(01項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為288.58萬(wàn)無(wú),支出決算數(shù)為341.86萬(wàn)元,完成當(dāng)預(yù)算的118.46%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因:增加了日常調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出

10)一般公共服務(wù)支出(201類)中其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(36款)中其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(99項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為56.00萬(wàn)無(wú),支出決算數(shù)為124.82萬(wàn)元,完成當(dāng)預(yù)算的222.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因(1)追加了重大課題研究經(jīng)費(fèi)支出;(2)追加了《今日黔南》編印經(jīng)費(fèi)支出;(3)追加了全面深化改革支出。

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(六)貴州省黔南州委政策研究室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州委政策研究室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出461.16萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)410.42萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)50.73萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(七)貴州省黔南州委政策研究室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1.67萬(wàn)元,,比上年增加0.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.08%,增加原因是:省政研室加大對(duì)重大課題調(diào)研,使得公務(wù)接待費(fèi)增加。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少0.65萬(wàn)元,降低100%,減少原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng),省委十項(xiàng)及州委九項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格審核并控制因公出國(guó)(境)事宜;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少0萬(wàn)元,降低0%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.67萬(wàn)元,占100%,比上年增加0.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.67%,增加原因是:省政研室加大對(duì)重大課題調(diào)研,使得公務(wù)接待費(fèi)增加。具體情況如下:

1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省黔南州委政策研究室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2019年,單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3)公務(wù)接待費(fèi)1.67萬(wàn)元。具體是:接待省政研室赴我州開(kāi)展重點(diǎn)課題調(diào)研工作及指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.67萬(wàn)元,主要是:接待省政研室赴我州開(kāi)展重點(diǎn)課題調(diào)研工作及指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作

貴州省黔南州委政策研究室2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次,200人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省黔南州委政策研究室2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元。

(九)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年貴州省黔南州委政策研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.73萬(wàn)元,2018年減少70.87萬(wàn)元,降低58.28%,變動(dòng)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng),省委十項(xiàng)及州委九項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則,2019年度嚴(yán)格控制并壓縮辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)支出、會(huì)議支出、差旅費(fèi)等運(yùn)行支出

2.政府采購(gòu)支出情況。

2019年我單位政府采購(gòu)支出總額7.22萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.22萬(wàn)元(主要為購(gòu)置辦公用設(shè)備及家具)、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至20191231日,我單位共有車(chē)輛0輛,其中,應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

整體支出績(jī)效自評(píng)情況

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年初工作任務(wù):保障在職職工工資福利、社保。完成情況:已完成。取得的成績(jī):良好保障26人的工資福利待遇及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金的繳納。

②年初工作任務(wù):保障退休職工統(tǒng)籌外養(yǎng)老金。完成情況:已完成。取得的成績(jī):保障好7位退休職工的工資福利待遇。

③年初工作任務(wù):?jiǎn)挝蝗粘_\(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)占總支出的5%,保障單位日常所需。完成情況:已完成。取得的成績(jī):2019年日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)43.52萬(wàn)元,良好保障了日常辦公物資購(gòu)買(mǎi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)及干部培訓(xùn)提升等工作。

④年初工作任務(wù):著力抓好主責(zé)主業(yè),在重大文稿、重大調(diào)研課題、全面深化改革方面下足功夫,全面發(fā)揮智囊團(tuán)的作用。完成情況:已完成。取得的成績(jī):全年完成各類文稿服務(wù)400余篇,重大文稿150余篇;完成州委重大課題58個(gè),完成省委重大課題1個(gè);統(tǒng)籌謀劃州委深改委工作要點(diǎn)事項(xiàng)107項(xiàng),承辦州委深改委會(huì)議11次,審議改革方案84項(xiàng),審議改革推進(jìn)情況報(bào)告23項(xiàng)。

⑵項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況

重大課題研究項(xiàng)目

a.資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元(其中,財(cái)政撥款資金14萬(wàn)元,其他資金0元),全年執(zhí)行數(shù)14萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。

b.項(xiàng)目實(shí)施情況:順利完成2019年州委重大課題及省委重大課題任務(wù)。形成州委重大課題報(bào)告58個(gè)

c.產(chǎn)生的效益:針對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)等方面提出意見(jiàn)建議為州委決策提供決策參考。

《今日黔南》編印

a.資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)19.09萬(wàn)元(其中,財(cái)政撥款資金19.09萬(wàn)元,其他資金0元),全年執(zhí)行數(shù)19.09萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。

b.項(xiàng)目實(shí)施情況:全年編印《今日黔南》12期,42000本,免費(fèi)贈(zèng)送省內(nèi)外100多家黨委部門(mén)、全州各州直部門(mén)、各縣(市)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(居)。

c.產(chǎn)生的效益:宣傳州委州政府的中心工作,宣傳、展示黔南;引領(lǐng)正確的輿論導(dǎo)向;推廣各項(xiàng)工作形成的經(jīng)驗(yàn),供各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政、執(zhí)政決策參考。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十七)社會(huì)保障和就業(yè)支出208類)行政事業(yè)單位離退休05款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出

(十八)社會(huì)保障和就業(yè)支出208類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助27款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助01項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(十社會(huì)保障和就業(yè)支出208類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助27款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助02項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

二十社會(huì)保障和就業(yè)支出208類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助27款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助03項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

二十一醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療11款)行政單位醫(yī)療01項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

二十二醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療11款)事業(yè)單位醫(yī)療02項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

二十三醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療11款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助03項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二十四一般公共服務(wù)支出201類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(36款)中其他其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(99項(xiàng))反映其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨的事務(wù)支出。

二十五一般公共服務(wù)支出201類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(36款)中行政運(yùn)行支出(01項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

????(二十六)?住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

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