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黔南布依族苗族自治州中共黔南州委宣傳部匯總
2021年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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一、目錄
1.目錄;
2.部門概括;
3.部門預算公開報表;
4.部門預算安排情況說明;
5.其他重要事項說明。
二、部門概況
(一)部門主要職能:
1.中共黔南州委宣傳部(以下簡稱州委宣傳部)是州委主管意識形態(tài)方面工作的機關,為正縣級,加掛黔南州政府新聞辦公室、黔南州精神文明建設指導委員會辦公室、黔南州新聞出版局(黔南州版權局)牌子。州委宣傳部主要職責:
(1)擬訂宣傳思想文化工作方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調推進全州宣傳思想文化領域法治建設,按照州委統(tǒng)一部署,協(xié)調宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
(2)統(tǒng)籌協(xié)調黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實州委關于意識形態(tài)工作決策部署,協(xié)調開展意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查,結合巡視巡察工作開展專項檢查。
(3)統(tǒng)籌指導協(xié)調全州理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織協(xié)調開展全州理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。
(4)研究部署全州思想政治工作,配合州委組織部做好黨員教育工作,指導編寫黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
(5)統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論,指導協(xié)調州各新聞單位工作,協(xié)調省內新聞單位在黔南分支機構等加強涉黔南新聞報道,組織全州突發(fā)公共事件應急新聞工作。
(6)擬訂全州新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實,管理新聞出版行政事務,組織協(xié)調有關行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調新聞出版事業(yè)、產業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內容和質量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權;組織指導協(xié)調全州“掃黃打非”工作;負責有關省內新聞單位在黔南分支機構等的監(jiān)督管理,負責全州新聞記者證的管理。
(7)從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調全州互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理工作;統(tǒng)籌協(xié)調全州數(shù)字新媒體的建設和管理。
(8)從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調推動全州精神文化產品的創(chuàng)作和生產,協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作,指導協(xié)調推動黔南民族特色文化強州建設。
(9)負責管理全州電影行政事務,指導監(jiān)管全州電影制片、發(fā)行、放映工作,組織對電影內容進行審查,指導協(xié)調全州性重大電影活動,承擔在黔南申報立項的對外合作制片的初審和報批等工作。
(10)對全州新聞出版、廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究提出政策措施辦法,統(tǒng)籌指導、協(xié)調推動全州文化體制改革和文化事業(yè)、文化產業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展;承擔州文化體制改革和發(fā)展工作領導小組日常工作。
(11)統(tǒng)籌指導全州輿情信息工作,組織協(xié)調開展州內外輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握全州宣傳輿情動態(tài)。
(12)統(tǒng)籌規(guī)劃全州對外宣傳工作,負責擬定全州對外宣傳工作戰(zhàn)略規(guī)劃,組織協(xié)調國內國際傳播能力建設,統(tǒng)籌協(xié)調黔南民族特色文化走出去工作。
(13)參與組織協(xié)調推動全州重要會議、重大活動、重大主題的對外宣傳,會同有關部門做好境外記者來黔南采訪事務方面的工作。
(14)統(tǒng)籌協(xié)調組織開展全州新聞發(fā)布工作,承擔州委、州政府新聞發(fā)布有關組織協(xié)調工作,指導州政府各部門和各縣(市)的新聞發(fā)布工作,擬訂新聞發(fā)布口徑,推動新聞發(fā)言人制度建設。
(15)統(tǒng)籌指導協(xié)調全州精神文明建設,組織開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動,負責協(xié)調開展網(wǎng)上精神文明建設;承擔州精神文明建設指導委員會的日常工作。統(tǒng)籌開展州全民國防教育工作。
(16)受州委委托,會同州委組織部管理新聞、文化、出版、社會科學研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面州直宣傳文化單位的領導干部;對縣(市)黨委宣傳部部長的任免提出意見;負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理;負責組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓和人才工作。
(17)對州互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理方面的工作實施方針、政策的指導;歸口管理州委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室,指導州委講師團業(yè)務工作;黔南日報社由州委宣傳部管理,黔南廣播電視臺歸口州委宣傳部領導。
(18)結合職能職責,做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關工作;負責本部門、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作。
(19)完成州委、州政府和省委宣傳部、省文明辦交辦的其他任務。
2.中共黔南州委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室(以下簡稱州委網(wǎng)信辦)是州委工作機關及中共黔南州委網(wǎng)絡安全和信息化委員會(以下簡稱委員會)辦事機構。主要職責:
(1)負責處理委員會日常事務工作,協(xié)調督促有關方面落實州委、州政府和委員會、省委網(wǎng)信辦的決定事項、工作部署和要求;組織開展對涉及全州各個領域的網(wǎng)絡安全重大問題研究,向委員會提出工作建議。
(2)貫徹落實中央、省網(wǎng)絡安全發(fā)展戰(zhàn)略、宏觀規(guī)劃和重
大政策;統(tǒng)籌推進網(wǎng)絡安全法治、標準建設。?
(3)統(tǒng)籌協(xié)調網(wǎng)絡安全保障體系和可信體系建設,牽頭協(xié)調有關部門制定相關行業(yè)網(wǎng)絡安全規(guī)劃及保障評價指標體系,協(xié)調信息安全保護工作;協(xié)調推進網(wǎng)絡安全軍民融合發(fā)展;指導推進網(wǎng)絡安全保障工作;協(xié)調網(wǎng)絡安全信息共享和通報工作。統(tǒng)籌協(xié)調網(wǎng)絡安全工作和相關監(jiān)督管理工作。協(xié)調有關部門建立健全瓦那個羅安全風險評估和應急工作機制,指導網(wǎng)絡安全事件應急預案,并定期組織演練。
(4)督促落實涉及各個領域網(wǎng)絡安全重大事項;統(tǒng)籌協(xié)調處理網(wǎng)絡安全和網(wǎng)絡輿情重大突發(fā)事件與有關應急工作。
(5)負責互聯(lián)網(wǎng)信息內容管理,統(tǒng)籌協(xié)調組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導工作,維護互聯(lián)網(wǎng)意識形態(tài)安全;貫徹落實中央、省互聯(lián)網(wǎng)新聞信息傳播政策;負責互聯(lián)網(wǎng)信息內容監(jiān)督管理執(zhí)法,組織開展網(wǎng)絡輿論生態(tài)治理,處置網(wǎng)上有害信息,依照先關法律和規(guī)定查處有關違法違規(guī)行為和網(wǎng)站。
(6)負責指導協(xié)調網(wǎng)絡輿情信息工作,組織開展網(wǎng)絡輿情信息收集分析判研工作,跟蹤了解和掌握網(wǎng)絡輿情動態(tài);依法規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)輿情服務市場。
(7)推動網(wǎng)絡陣地建設,負責重點新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設,指導協(xié)調網(wǎng)絡游戲、網(wǎng)絡視聽、網(wǎng)絡出版等相關業(yè)務,推動移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,會同有關部門推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展;承擔網(wǎng)站轉載新聞稿來源的管理。
(8)推動網(wǎng)絡社會工作和網(wǎng)絡文化、網(wǎng)絡文明建設;發(fā)展、聯(lián)系、服務互聯(lián)網(wǎng)相關社會組織,指導互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律,推進網(wǎng)站黨建工作。
(9)已發(fā)負責網(wǎng)絡新聞業(yè)務和論壇、博客、搜索引擎等具有新聞輿論及社會動員功能業(yè)務的審核及日常監(jiān)管;指導有關部門督促電信運營企業(yè)、接入服務企業(yè)、域名注冊管理和服務機構等做好域名注冊、互聯(lián)網(wǎng)地址(IP地址)分配、網(wǎng)站登記備案、接入以及網(wǎng)絡行為主體身份信息核對等基礎管理工作;統(tǒng)籌協(xié)調移動互聯(lián)網(wǎng)管理。
(10)組織協(xié)調來著金融信息服務市場監(jiān)管;協(xié)調金融監(jiān)管部門建立網(wǎng)絡金融信息發(fā)布、傳播監(jiān)管制度及工作機制。
(11)組織擬訂全州網(wǎng)絡安全干部人才隊伍發(fā)展規(guī)劃,組織開展 網(wǎng)絡安全干部教育培訓和人才隊伍建設,規(guī)劃指導互聯(lián)網(wǎng)信息服務從業(yè)人員教育培訓和考評工作,組織開展網(wǎng)絡媒介素養(yǎng)教育。
(12)組織開展對外合作與交流,承擔信息化工作的對接
聯(lián)絡工作。
????(13)統(tǒng)籌協(xié)調有關部門對關鍵信息基礎設施的安全風險
進行抽查檢測,提出整改措施,必要時可以委托網(wǎng)絡安全機關對網(wǎng)絡安全進行檢測評估,定期組織關鍵信息基礎設施運營者進行網(wǎng)絡安全應急演練。對網(wǎng)絡安全事件的應急處置與網(wǎng)絡功能進行的恢復等,提供技術支持和協(xié)助。會同有關部門對網(wǎng)絡信息安全進行監(jiān)督管理。統(tǒng)籌協(xié)調網(wǎng)絡安全信息收集、分析和通報工作,按照規(guī)定廷議發(fā)布案例安全監(jiān)測預警信息。指導、檢查、推動各縣(市)和州直有關部門網(wǎng)絡安全工作。
??3.黔南日報社的主要職能:傳播新聞和其他主要信息,促進社會經濟文化發(fā)展,承辦黔南日報電子版、黔南網(wǎng)新聞門戶網(wǎng)站、黔南手機報,宣傳貫徹黨的基本理論、基本路線和各項方針政策,及時報道國內外和本省、本州經濟、政治、黨建、文化和社會活動中的重大事件。
??4.黔南廣播電視臺的主要職能:
??(1)貫徹執(zhí)行黨和政府在新聞宣傳、影視文化方面的路線、方針、政策,把握正確輿論導向,充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,圍繞州委、州政府的中心工作開展新聞宣傳。
(2)根據(jù)廣播電視的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,負責擬訂并組織實施本臺廣播電視事業(yè)和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,促進廣播電視事業(yè)和產業(yè)發(fā)展。
(3)嚴格執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī),按照廣播電視章程,抓好內部管理。推進單位播出機構職能轉變,按規(guī)定完整轉播中央、省廣播電視節(jié)目。
(4) 負責廣播電視安全播出和設備設施的安全防范工作,廣播電視節(jié)目的制作、播出,新技術科研應用及無線傳輸網(wǎng)絡的建設、維護等工作。
(5)承辦州委、州政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他任務和經批準的相關業(yè)務。
(二)部門預算單位構成
1.州委宣傳部由中共黔南州委宣傳部本級及所屬黔南州文化發(fā)展和精神文明建設中心共2家單位組成。中共黔南州委宣傳部本級是財政全額撥款行政單位,黔南州文化發(fā)展和精神文明建設中心是財政全額撥款事業(yè)單位。
????2.州委網(wǎng)信辦由中共黔南州委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室本級及所屬黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心2家單位組成。中共黔南州委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室是財政全額撥款行政單位,黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心是財政全額撥款事業(yè)單位。
?3.黔南日報社由黔南日報社本級共1家單位組成,黔南日報社是財政差額撥款事業(yè)單位。
4.黔南廣播電視臺由黔南廣播電視臺1家本級單位組成,黔南廣播電視臺是財政全額撥款事業(yè)單位。
(三)部門人員構成
1.州委宣傳部機關核定行政編制21名(含單列編制1名),機關工勤編制3名,由財政全額預算管理。黔南州文化發(fā)展和精神文明建設中心事業(yè)編制15名,均為管理人員15名。
截止2021年1月,核定全額行政編制21名,實有行政在職在編人員共19名;核定全額機關工勤編制3名,實有工勤在職在編4名;核定全額事業(yè)編制數(shù)15名,實有在編人員14名;離退休人員現(xiàn)共有9人;聘用人員1人。
2.州網(wǎng)信辦總編制數(shù)28人、在職實有人數(shù)17人。其中,行政編制數(shù)8人,在職實有人數(shù)8人,事業(yè)編制數(shù)20人,在職實有人數(shù)9人(含一名工勤人員)。
3.黔南日報社總編制人數(shù)48人、在職實有人數(shù)46人,全部是事業(yè)編制。退休13人。
4.黔南廣播電視臺總編制97人、在職實有人數(shù)90人,事業(yè)編制90人、離退休44人。
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
中共黔南州委宣傳部 |
24 |
32 |
23 |
0 |
9 |
黔南州文化發(fā)展和精神文明建設中心 |
15 |
14 |
0 |
14 |
0 |
州委網(wǎng)信辦 |
8 |
8 |
8 |
0 |
0 |
互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 |
20 |
9 |
0 |
9 |
0 |
黔南日報社 |
48 |
59 |
46 |
13 | |
黔南廣播電視臺 |
97 |
134 |
90 |
44 | |
合計 |
212 |
305 |
31 |
159 |
66 |
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三、部門預算公開報表及預算安排說明
2021年初部門預算公開共含10張報表(詳見公開附件):
(一)部門收支預算總表
(二)部門收入預算總表
(三)部門支出預算總表
(四)部門財政撥款收支預算總表
(五)部門一般公共預算支出預算表
(六)部門一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)
(七)部門政府性基金預算支出預算表
(八)單位運轉經費明細表
(九)部門預算批復總表
(十)部門項目經費明細表
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四、部門預算安排說明
(一)部門收支預算總體情況說明
2021年度我部門預算收入27825405.77元,支出27825405.77元,收支平衡,2020年度部門預算收入27180165.85元,支出27180165.85元,比上年增加645239.92元,同比增長2.37%。其原因是:人員增加,工資正常增長。
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2020年部門收支總體情況說明表 公開單位:單位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項目內容 |
2020 |
2021 |
增加 |
增長(%) |
2020 |
2021 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
27180165.85 |
27825405.77 |
645239.92 |
23.74 |
27180165.85 |
27825405.77 |
645239.92 |
2.37 |
工資正常增長 |
人員經費 |
22670669.77 |
23537487.33 |
866817.56 |
3.82 |
22670669.77 |
23537487.33 |
866817.56 |
3.82 |
工資正常增長 |
公用經費 |
1319496.08 |
1427918.44 |
108422.36 |
8.22 |
1319496.08 |
1427918.44 |
108422.36 |
8.22 |
工資正常增長 |
項目經費 |
3190000 |
2860000 |
-330000 |
-10.34 |
3190000 |
2860000 |
-330000 |
-10.34 |
壓縮行政成本,節(jié)約經費支出。 |
其他 |
(二)部門收入總體情況說明
2021年度部門預算收入為27825405.77元,2020年度部門預算收入為27180165.85元,比上年增加645239.92元,同比增長2.37%。其原因是:人員增加,工資正常增長。
注:我單位無非財政撥款收入。
??(三)部門支出總體情況說明
2021年度部門預算支出為27825405.77元,2020年度部門預算支出為27180165.85元,比上年增加645239.92元,同比增長2.37%。其原因是:人員增加,工資的正常增長。
按功能分類:一般公共服務支出8506551.58元,占總支出30.57%;社會保障與就業(yè)支出2186819.04元,占總支出7.86%;衛(wèi)生健康支出973194.44元,占總支出3.5%;住房保障支出支出2006108.64元,占總支出7.21%。
按部門預算支出經濟分類科目:工資福利支出5337830.03元,占總支出69.56%;商品服務支出2015093.4元,占總支出26.26%;對個人和家庭補助支出320705元,占總支出4.18%。
按政府預算支出經濟分類科目:機關工資福利支出23982088.33元,占總支出的86.19%;機關商品服務支出2297918.44元,占總支出的8.267%;對個人和家庭補助支出1545399元,占總支出5.55%。
???(四)財政撥款收支總體情況
2021年度我部門預算財政撥款收入27825405.77元,支出27825405.77元,收支平衡;2020年度部門預算財政撥款收入27180165.85元,支出27180165.85?元,比上年增加645239.92元,同比增長2.37%。其原因是:人員增加,工資正常增長。
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單位:元
項目內容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(%) |
2021年占總收入比(%) |
變動原因 |
合計 |
27180165.85 |
27825405.77 |
645239.92 |
2.37 |
2.32 |
工資正常增長。 |
一般公共財政撥款收入 |
27180165.85 |
27825405.77 |
645239.92 |
2.37 |
2.32 |
工資正常增長。 |
非財政撥款 收入 |
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其他 |
(五)一般公共預算支出情況
2021年度部門預算一般公共預算支出27825405.77元,其中:2013301行政運行4304128.58元;2013399其他宣傳事務支出720000元;2013701行政運行1912423元;2013799其他網(wǎng)信事務支出150000元;2019999其它一般公共服務支出1420000;2070605出版發(fā)行5061126.58;2070805電視9091605.49;2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2067300.12元;2082701財政對失業(yè)保險基金的補助78173.88元;2082702財政對工傷保險基金的補助41345.04元;2101101行政單位醫(yī)療113941.92元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療725898.6元;2101103公務員醫(yī)療補助128353.92元;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元;2210201住房公積金2006108.64元,2020年度我部門預算一般公共預算支出27180165.85元,比上年增加645239.92元,同比增長2.37%。其原因是:人員增加,工資正常增長。其中:2013301行政運行5201970元,比上年減少897841.42元,同比減少17.26%20;2013701行政運行1063955元,比上年增加848468元,同比增長79.75%;2019999其它一般公共服務支出1500000元,比上年減少80000元,同比減少5.33%;2070605出版發(fā)行4713277元,比上年增加347849.58,同比增長7.38%;2070805電視9229187元,比上年減少137581.51,同比減少1.49%;2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1971795元,比上年增加95505.12元,同比增加4.84%;2082701財政對失業(yè)保險基金的補助74631元,比上年增加3542.88元,同比增加4.75%;2082702財政對工傷保險基金的補助39436元,比上年增加1909.04元,同比增加4.84%;2101101行政單位醫(yī)療110230元,比上年增加3711.92元,同比增加3.37%;2101102事業(yè)單位醫(yī)療690812元,比上年增加35086.6元,同比增長5.08%;2101103公務員醫(yī)療補助117685元,比上年增加10668.92元,同比增加9.07%;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元,與上年持平;2210201住房公積金2272188元,比上年減少266079.36元,同比減少11.71%。
(六)一般公共預算基本支出情況
2021年度部門預算基本支出24965405.77元,其中:人員經費支出23537487.33元,公用經費支出1427918.44元。2020年度部門預算基本支出23990165.85元,比上年增加975239.92元,同比增長4.07%,其原因是:人員工資正常增長。其中:人員經費支出22670669.77元,比上年增加866817.56元,同比增長3.82%;公用經費支出1319496.08元,比上年增加108422.36元,同比增長8.22%。
2021年一般公共預算基本支出情況說明表
收入 |
支出 |
||||||||
項目內容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
23990165.85 |
24965405.77 |
975239.92 |
4.07 |
23990165.85 |
24965405.77 |
975239.92 |
4.07 |
工資正常增長。 |
人員經費 |
22670669.77 |
23537487.33 |
866817.56 |
3.82 |
22670669.77 |
23537487.33 |
866817.56 |
3.82 |
工資正常增長。 |
公用經費 |
1319496.08 |
1427918.44 |
108422.36 |
8.22 |
1319496.08 |
1427918.44 |
108422.36 |
8.22 |
工資正常增長。 |
?
(七)一般公共預算“三公”經費支出情況
2021年部門三公經費預算公開表 | |||||
公開單位:中共黔南州委宣傳部單位:元 | |||||
項目內容 |
2020年預算數(shù) |
2021年預算數(shù) |
增加 |
增長(%) |
增減變動原因 |
合計 |
250000 |
258000 |
8000 |
3.2 |
根據(jù)工作安排調整出國(境)支出預算 |
因公出國(境)費用 |
10000 |
18000 |
8000 |
80 |
根據(jù)工作安排調整出國(境)支出預算 |
公務接待費 |
40000 |
40000 |
0 |
0 |
與上年持平 |
公務用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年持平 |
公務用車運行維護費 |
200000 |
200000 |
0 |
0 |
與上年持平 |
注:我部門公務用車保有量共2輛。
(八)政府性基金預算支出情況
2020年政府性基金預算收支情況表 | ||
公開單位:中共黔南州委宣傳部單位:元 | ||
2020年政府性基金收入預算數(shù) |
2019年政府性基金支出預算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
說明:2020年我部沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。
五、其他重要事項說明
(一)機關運行經費說明。工資福利支出6260210.62元,比去年增加922380.59元,同比增加17.28%;商品服務支出1895219.08元,比去年減少109874.32元,同比減少5.48%;對個人和家庭補助支出1545399元,比去年增加62511.64元,同比增長4.22%。
(二)政府采購情況:2021年無采購情況
(三)國有資產占有使用情況
1.州委宣傳部:截至 2020 年 12月31日,資產總額(賬面凈值,下同) 1,344.95 萬元,較上年增長 49.38%。負債總額 1,035.09 萬元 ,較上年增長 126.01%。凈資產 309.85萬元 ,較上年增長 -29.96 %。
???(1)資產分布情況:國有資產1,344.95萬元,占100.00%; ?(2)資產構成情況:流動資產1,308.91 萬元,較上年增
長 53.05%,占資產總額 97.32%;固定資產 33.41萬元,較上
年增長-20.50 %,占資產總額 2.48% ;無形資產 2.62萬元,
較上年增長-16.00% ,占資產總額 0.20%;
(3)固定資產構成情況:通用設備 27.58 萬元,占 82.56 %(其中,車輛 16.39 萬元,占 49.06% );家具、用具、裝具及動植物 5.83萬元,占 17.44 % 。
2.網(wǎng)信辦:2020年12月31日止,固定資產總額原值539752.30元,累計折舊55483.72元,包含通用設備340509.21元,累計折舊35060.11元;家具用具等199243.09元,累計折舊20423.61元。
3.黔南日報社:無國有資產。
4.黔南廣播電視臺:2021年國有資產總額117,7652,441.44元。固定資產原值117,427,541.44元,累計折舊40,296,512.40元。無形資產原值224,900元,無形資產累計攤銷14,525.07元。固定資產分布構成為:土地房屋主要為本臺辦公大樓及原七街辦公大樓等,原值80,860,893.18元,折舊13,982,258.05元;通用設備3085件,主要為采訪設備及編輯設備、錄音設備、直播間設備、發(fā)射臺機房設備等,原值35,360,091.84元,折舊25,724,225.92元;專用設備4件,主要為防盜報警器等,原值81000元,折舊80,083.45元;家具、用具480件,主要為辦公用桌椅及柜子等,原值1,125,556.42元,折舊509,944.98元;無形資產3套,主要為編輯軟件,原值224,900元,折舊14,525.07元。
(四)預算績效管理情況
1.州委宣傳部:資金總額:598.13萬元。
(1)部門(單位)績效目標:開展意識形態(tài)工作責任制落實專項督查2次以上;做好州委理論學習中心組學習服務;推動全州精神文化產品的創(chuàng)作和生產,組織優(yōu)秀文化企業(yè)參加文博會等提高我州文化影響力;開展“三下鄉(xiāng)”等精神文明活動,助推文明實踐中心試點建設工作;組織全州宣傳戰(zhàn)線“四力”教育實踐培訓一次以上;完成2021年度新聞系列職稱評審工作;做好建黨100周年系列宣傳活動。
(2)績效指標。數(shù)量指標:文產文藝活動4次,全州宣傳工作文化隊伍建設培訓1次,2020年度新聞系列職稱評審1次,全州精神文明活動1次,服務州委理論中心組學習4次,外宣氛圍營造4次,意識形態(tài)工作責任制專項督查2次;質量指標:優(yōu)秀的完成全部工作任務;時效指標:2021年12月底完成;成本指標:工資福利支出416.87萬元,商品和服務支出74.77萬元,對個人和家庭的補助34.49萬元,專項業(yè)務經費72萬元;
社會效益:我州優(yōu)秀傳統(tǒng)文化在全國的知名度有所提高,全州宣傳干部整體素質有所提升,提高媒體從業(yè)人員業(yè)務技能,全州群眾對黨的政策理解有所提,服務州委理論中心組學習,保質保量完成學習任務,我州在全國的影響力有所提高,意識形態(tài)工作責任制專項督查,責任制落實更緊更實;服務對象滿意度:州領導及受訓學員、人民群眾滿意度≥98%。
2.州委網(wǎng)信辦:資金總額:251.91萬元。
(1)部門績效目標。貫徹落實黨中央、省委和州委關于網(wǎng)信工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對網(wǎng)信工作的集中統(tǒng)一領導,完成年度部門職責。目標1.維護全州網(wǎng)絡安全和網(wǎng)絡意識形態(tài)安全,不發(fā)生重大網(wǎng)絡安全和網(wǎng)絡意識形態(tài)事件。目標2.做好全州網(wǎng)上理論宣傳引導方面組織協(xié)調工作。目標3.為全州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究提供技術支持和服務保障,協(xié)助做好網(wǎng)絡輿情監(jiān)測和分析研判處置工作。目標4.完成州委州政府及上級交辦的其他工作任務
(2)績效指標。數(shù)量指標:對網(wǎng)絡安全平臺管理和日常巡查,關鍵信息基礎設施定期檢查,開展網(wǎng)絡安全宣傳周活動和網(wǎng)絡安全應急演練,組織開展網(wǎng)絡安全培訓,協(xié)調推動網(wǎng)絡綜合治理落實,協(xié)調推動網(wǎng)絡強國落實不少于1次;印發(fā)《黔南州關于加強網(wǎng)評員隊伍建設的工作方案》,組建全州網(wǎng)評員,完成全州2020年核心網(wǎng)評員業(yè)務知識培訓;協(xié)助組織成立黔南州互聯(lián)網(wǎng)傳播協(xié)會,開展多彩貴州相約2020之 "貴在有理"網(wǎng)上理論宣傳品牌打造及50個網(wǎng)上理論訪談節(jié)目和多彩貴州相約2020之 "決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅 看貴州'100個短視頻征集、“多彩拍客·網(wǎng)聚貴州”1000個短視頻征集等網(wǎng)絡宣傳不少于1次;開展1個項目;按時保質完成完成州委州政府及上級安排的其他工作;質量指標:優(yōu)秀的全局工作任務。時效指標:完成時間為2021年12月底;成本指標:工資福利支出209.15萬元;商品和服務支出27.76萬元;專項業(yè)務經費支出15萬元;社會效益:進一步擴大網(wǎng)絡宣傳,積極營造良好的網(wǎng)絡宣傳氛圍;服務對象滿意度:州直相關部門、各縣(市)黨委網(wǎng)信辦對州委網(wǎng)信辦滿意度≥99%;州委州政府對本辦完成工作任務的滿意度≥99%。
3.黔南日報社:無預算績效管理。
4.黔南廣播電視臺:無預算績效管理。
(五)項目支出安排情況說明:2020年一般公共預算支出中無重要項目、重大支出,無涉及扶貧等民生項目范疇的專項支出。
(六)國有資本經營預算:無國有資本經營預算撥款。
(七)專有名詞解釋。
公共財政預算撥款收入:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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?
中共黔南州委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室(本級)2021年部門整體支出目標績效表及項目支出績效目標表內容敏感涉密,不予公開。
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