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貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明


目錄

一、貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))概況

二、貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度部門決算公開報(bào)表(見附表)

三、貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

 

 

 

一、貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))概況

(一)主要職能

州委宣傳部是州委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門,州直全額撥款單位。

主要職責(zé)是:

(一)指導(dǎo)全州的理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作;代管州委講師團(tuán)、州社科聯(lián)。

(二)正確引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)州各新聞單位的工作。對(duì)州文化廣播電影電視新聞局、黔南日?qǐng)?bào)社的工作實(shí)施方針政策的指導(dǎo);代管州新聞工作都協(xié)會(huì),并在政治方向和方針政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。

(三)宏觀指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州精神產(chǎn)品的生產(chǎn);聯(lián)系州文化廣播電影電視新聞局;代管州文聯(lián),并在政治方向和方針、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。

(四)規(guī)劃、部署全州全州思想政治工作;代管州精神文明辦;配合州委組織部做好黨員教育工作,編寫黨員教育教材;研究和改進(jìn)群眾思想教育工作;

(五)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州對(duì)外宣傳工作,研究提出對(duì)外宣傳工作規(guī)劃和方案,及時(shí)提出州內(nèi)重大問題和突發(fā)事件對(duì)外宣傳的對(duì)策建議;會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)涉外、涉港澳臺(tái)宣傳工作;負(fù)責(zé)州政府重大新聞發(fā)布;歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作;組織綜合性和跨地區(qū)、跨部門對(duì)外宣傳活動(dòng)。

(六)受州委委托,協(xié)同州委組織部管理州文化廣播電影電視新聞出版局的領(lǐng)導(dǎo)干部;會(huì)同州委組織部管理黔南日?qǐng)?bào)社、州文聯(lián)、州委講師團(tuán)等部門(單位)的領(lǐng)導(dǎo)干部;管理州直宣傳州文化系統(tǒng)各單位未列入州委管理的重要 崗位和重要輿論陣地主要領(lǐng)導(dǎo)干部;對(duì)縣(市)黨委宣傳部部長的任免提出意見;制定對(duì)黨委宣傳部干部和宣傳州文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)骨干的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施;配合有關(guān)部門做好知識(shí)分子工作。

(七)提出全州宣傳思想州文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針;指導(dǎo)宣傳州文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī);協(xié)調(diào)宣傳州文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

(八)完成州委和省委宣傳部、省外宣辦、省文明委交辦的其他任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部由中共黔南州委宣傳部本級(jí)及所屬黔南州文產(chǎn)辦、黔南州精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)指導(dǎo)中心、黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心共4家單位組成。中共黔南州委宣傳部本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位,黔南州文產(chǎn)辦、黔南州精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)指導(dǎo)中心、黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

二、貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度部門決算公開報(bào)表(見附表)

三、貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度部門決算情況說明
  (一)貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度收支決算總計(jì)1,886.49萬元,與2017年相比,增加237.15萬元,增長14.38%。變動(dòng)的主要原因是:人員工資的正常增長及2018年部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
  (二)貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1,496.18萬元,其中:財(cái)政撥款收入1,496.18萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1,373.93萬元,其中:基本支出589.21萬元,占42.88%;項(xiàng)目支出784.72萬元,占57.12%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)1,886.49萬元。與2017年相比,增加237.15萬元,增長14.38%。變動(dòng)的主要原因是:人員工資的正常增長及2018年部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(五)貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況   

貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,373.93萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加325.79萬元,增長31.08%。變動(dòng)的主要原因是:人員工資的正常增長及項(xiàng)目的推進(jìn)引起結(jié)轉(zhuǎn)資金的繼續(xù)支付。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)803.95萬元,占58.51%;科學(xué)技術(shù)支出(類)1萬元,占0.07%;文化體育與傳媒指出(類)支出418.66萬元,占30.44%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出42.78萬元,占3.12%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出21.59萬元,占1.6%;農(nóng)林水(類)支出18.50萬元,占1.35%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出30萬元,占2.18%;住房保障(類)支出37.45萬元,占2.73%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為596.37萬元,支出決算為1373.93萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的230.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度新增的項(xiàng)目資金。其中:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為59.80萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(2)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)  行政運(yùn)行(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為340.81萬元,支出決算為467.89萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的137.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加人員經(jīng)費(fèi)。

(3)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)  其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為165.5萬元,支出決算為276.26萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的166.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:追加慶祝改革開放40周年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(4)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)  其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:增加新進(jìn)研究生安家費(fèi)。

(5)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)  其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為418.66萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:上級(jí)撥付文化事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為34.77萬元,支出決算為35.19萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:新增人員經(jīng)費(fèi)。

(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)  財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為0.87萬元,支出決算為0.79萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的90.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:工傷保險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整。

(8)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)  財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為0.87萬元,支出決算為0.96萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的110.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:新增人員經(jīng)費(fèi)。

(9)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為5.84萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:今年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(10)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)  行政單位醫(yī)療(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為6.84萬元,支出決算為8.06萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的117.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加人員經(jīng)費(fèi)。

(11)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)  事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(12)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為8.29萬元,支出決算為9.44萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的113.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加人員經(jīng)費(fèi)。

(13)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)  其他扶貧支出(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為18.5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)扶貧資金。

  (14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)  旅游宣傳(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為30萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金的支付。

(15)住房保障支出(類)住房改革支出(款)  住房公積金(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為33.82萬元,支出決算為37.45萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的110.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:增加人員經(jīng)費(fèi)。

(六)貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出589.21萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)531.29萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)0萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(七)貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算18.42萬元,,比上年減少20.58萬元,降低52.77%,減少原因是:減少公務(wù)用車及接待批次減少。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.69萬元,占68.9%,比上年減少10.12萬元,降低44%,減少原因是:減少公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)支出5.73萬元,占31.1%,比上年減少10.46萬元,降低61.55%,減少原因是:接待批次減少。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.69萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.69萬元。主要用于:公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)5.73萬元。具體是:接待上級(jí)部門及相關(guān)單位到黔南調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)就餐費(fèi)用。

國內(nèi)公務(wù)接待支出5.73萬元,主要是:接待上級(jí)部門及相關(guān)單位到黔南調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)就餐費(fèi)用。

貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年國內(nèi)公務(wù)接待94批次,623人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.92萬元,比2017年減少303.78萬元,降低83.99%,變動(dòng)的主要原因是:支出統(tǒng)計(jì)口徑的調(diào)整。

2、政府采購支出情況。

2018年我單位政府采購支出總額0萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,我單位共有車輛6輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:一般公務(wù)用車);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

(1)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作開展情況,包括項(xiàng)目績效目標(biāo)、支出績效評(píng)價(jià)等情況。

(2)績效評(píng)價(jià)工作取得的成效

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十七)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。一般公共服務(wù)主要反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(十八)科學(xué)技術(shù)支出科目(類)社會(huì)科學(xué)科目(款)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)科目(項(xiàng))。反映政府對(duì)于社會(huì)科學(xué)研究院(所)的支出

(十九)科學(xué)技術(shù)支出科目(類)社會(huì)科學(xué)科目(款)其他社會(huì)科學(xué)支出科目(項(xiàng))。反映政府對(duì)于其他社會(huì)科學(xué)研究的支出

(二十)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)行政事業(yè)單位離退休科目(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(二十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目(項(xiàng))。反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十二)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目(項(xiàng))。反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療科目(項(xiàng))。反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(二十四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目(項(xiàng))。反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(二十五)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的。

(二十六)住房保障支出科目(類)住房改革支出(款)住房公積金科目(項(xiàng))。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

 




表1 收入支出決算總表







公開01表
編制單位:貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))



金額單位:萬元
收入 支出
項(xiàng)    目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)    目 行次 決算數(shù)
欄    次
1 欄    次
2
一、財(cái)政撥款收入 1 1,496.18 一、一般公共服務(wù)支出 29 803.96
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事業(yè)收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
四、經(jīng)營收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 1.00

7
七、文化體育與傳媒支出 35 418.66

8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 36 42.77

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37 21.59

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00

12
十二、農(nóng)林水支出 40 18.50

13
十三、交通運(yùn)輸支出 41 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 42 0.00

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 30.00

16
十六、金融支出 44 0.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00

18
十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00

19
十九、住房保障支出 47 37.45

20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 48 0.00

21
二十一、其他支出 49 0.00

22
二十二、債務(wù)還本支出 50 0.00

23
二十三、債務(wù)付息支出 51 0.00
本年收入合計(jì) 24 1,496.18 本年支出合計(jì) 52 1,373.93
         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00                 結(jié)余分配 53 0.00
         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 390.31                 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 512.57

27

55
合計(jì) 28 1,886.49 合計(jì) 56 1,886.49
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。







表2 收入決算表













公開02表
編制單位:貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))





金額單位:萬元
項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 1,496.18 1,496.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 1,071.12 1,071.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣傳事務(wù) 921.12 921.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013301   行政運(yùn)行 463.01 463.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣傳事務(wù)支出 458.11 458.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科學(xué)技術(shù)支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 274.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化體育與傳媒支出 274.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化體育與傳媒支出 274.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 52.63 52.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 43.60 43.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 43.60 43.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 2.69 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 1.09 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 1.09 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.34 6.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.34 6.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 24.08 24.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 24.08 24.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療★ 9.49 9.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業(yè)單位醫(yī)療★ 4.09 4.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶貧支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 42.35 42.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 42.35 42.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 42.35 42.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。





表3 支出決算表












公開03表
編制單位:貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))




金額單位:萬元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 1,373.93 589.21 784.72 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 803.95 467.89 336.06 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 59.80 0.00 59.80 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 59.80 0.00 59.80 0.00 0.00 0.00
20133 宣傳事務(wù) 744.15 467.89 276.26 0.00 0.00 0.00
2013301   行政運(yùn)行 467.89 467.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣傳事務(wù)支出 276.26 0.00 276.26 0.00 0.00 0.00
206 科學(xué)技術(shù)支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 418.66 0.00 418.66 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化體育與傳媒支出 418.66 0.00 418.66 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化體育與傳媒支出 418.66 0.00 418.66 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 42.78 42.78 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 35.19 35.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 35.19 35.19 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 1.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.84 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.84 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 21.59 21.59 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 21.59 21.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療★ 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事業(yè)單位醫(yī)療★ 4.09 4.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ 9.44 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 18.50 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 18.50 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶貧支出 18.50 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2160504   旅游宣傳 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 37.45 37.45 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 37.45 37.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 37.45 37.45 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。






表4 財(cái)政撥款收入支出決算總表










公開04表
編制單位:貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))




金額單位:萬元
收入 支出
項(xiàng)    目 行次 金額 項(xiàng)    目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄    次
1 欄    次
2 3 4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 1,496.18 一、一般公共服務(wù)支出 30 803.96 803.96 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

3
三、國防支出 32 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00

6
六、科學(xué)技術(shù)支出 35 1.00 1.00 0.00

7
七、文化體育與傳媒支出 36 418.66 418.66 0.00

8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 37 42.77 42.77 0.00

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38 21.59 21.59 0.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00 0.00 0.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00 0.00 0.00

12
十二、農(nóng)林水支出 41 18.50 18.50 0.00

13
十三、交通運(yùn)輸支出 42 0.00 0.00 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 30.00 30.00 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00

18
十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 48 37.45 37.45 0.00

20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 49 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00

22
二十二、債務(wù)還本支出 51 0.00 0.00 0.00

23
二十三、債務(wù)付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合計(jì) 24 1,496.18 本年支出合計(jì) 53 1,373.93 1,373.93 0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 390.31 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 512.57 512.57 0.00
      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 26 390.31
55


        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 27 0.00
56



28

57


合計(jì) 29 1,886.49 合計(jì) 58 1,886.49 1,886.49 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。







表5 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表







公開05表
編制單位:貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))

金額單位:萬元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計(jì) 1,373.93 589.21 784.72
201 一般公共服務(wù)支出 803.95 467.89 336.06
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 59.80 0.00 59.80
2010399   其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 59.80 0.00 59.80
20133 宣傳事務(wù) 744.15 467.89 276.26
2013301   行政運(yùn)行 467.89 467.89 0.00
2013399   其他宣傳事務(wù)支出 276.26 0.00 276.26
206 科學(xué)技術(shù)支出 1.00 1.00 0.00
20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 1.00 1.00 0.00
2060199   其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 1.00 1.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 418.66 0.00 418.66
20799 其他文化體育與傳媒支出 418.66 0.00 418.66
2079999   其他文化體育與傳媒支出 418.66 0.00 418.66
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 42.78 42.78 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 35.19 35.19 0.00
2080505   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 35.19 35.19 0.00
20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 1.75 1.75 0.00
2082702   財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.79 0.79 0.00
2082703   財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.96 0.96 0.00
20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.84 5.84 0.00
2089901   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.84 5.84 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 21.59 21.59 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 21.59 21.59 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療★ 8.06 8.06 0.00
2101102   事業(yè)單位醫(yī)療★ 4.09 4.09 0.00
2101103   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ 9.44 9.44 0.00
213 農(nóng)林水支出 18.50 18.50 0.00
21305 扶貧 18.50 18.50 0.00
2130599   其他扶貧支出 18.50 18.50 0.00
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 30.00 0.00 30.00
21605 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 30.00 0.00 30.00
2160504   旅游宣傳 30.00 0.00 30.00
221 住房保障支出 37.45 37.45 0.00
22102 住房改革支出 37.45 37.45 0.00
2210201   住房公積金 37.45 37.45 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。




表6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表











公開06表
部門:貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))





金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 523.76 302 商品和服務(wù)支出 53.77 310 其他資本性支出 0.00
30101   基本工資 139.41 30201   辦公費(fèi) 24.34 31001   房屋建筑物購建 0.00
30102   津貼補(bǔ)貼 164.50 30202   印刷費(fèi) 0.00 31002   辦公設(shè)備購置 0.00
30103   獎(jiǎng)金 49.15 30203   咨詢費(fèi) 0.00 31003   專用設(shè)備購置 0.00
30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 30204   手續(xù)費(fèi) 0.00 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30107   績效工資 0.00 30205   水費(fèi) 0.00 31006   大型修繕 0.00
30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 36.25 30206   電費(fèi) 0.00 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 0.00 30207   郵電費(fèi) 0.00 31008   物資儲(chǔ)備 0.00
301110   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 11.65 30208   取暖費(fèi) 0.00 31009   土地補(bǔ)償 0.00
30113   住房公積金 37.45 30209   物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31010   安置補(bǔ)助 0.00
30199   其他工資福利支出 57.42 30211   差旅費(fèi) 0.00 31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 7.53 30212   因公出國(境)費(fèi)用 0.00 31012   拆遷補(bǔ)償 0.00
30301   離休費(fèi) 0.52 30213   維修(護(hù))費(fèi) 0.00 31013   公務(wù)用車購置 0.00
30302   退休費(fèi) 5.51 30214   租賃費(fèi) 1.44 31019   其他交通工具購置 0.00
30303   退職(役)費(fèi) 0.00 30215   會(huì)議費(fèi) 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
30304   撫恤金 0.00 30216   培訓(xùn)費(fèi) 0.00 312 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
30305   生活補(bǔ)助 1.00 30217   公務(wù)接待費(fèi) 0.00 31201   資本金注入 0.00
30306   救濟(jì)費(fèi) 0.00 30218   專用材料費(fèi) 0.00 31203   政府投資基金股權(quán)投資 0.00
30307   醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.50 30224   被裝購置費(fèi) 0.00 31204   費(fèi)用補(bǔ)貼 0.00
30308   助學(xué)金 0.00 30225   專用燃料費(fèi) 0.00 31205   利息補(bǔ)貼 0.00
30309   獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30226   勞務(wù)費(fèi) 0.00 31299   其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0.00
30310   個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
30399   其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0.00 30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.00 30701   國內(nèi)債務(wù)付息 0.00



30229   福利費(fèi) 12.15 30707   國外債務(wù)付息 0.00



30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 399 其他支出 0.00



30239   其他交通費(fèi)用 15.63 39906   贈(zèng)與 0.00



30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00 39999   其他支出 0.00



30299   其他商品和服務(wù)支出 0.21


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 531.29 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 57.92
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。



表7 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表






公開07表
編制單位:貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))



金額單位:萬元
項(xiàng)目內(nèi)容 2017年決算數(shù) 2018年決算數(shù) 2018年比2017年變動(dòng)額 2018年比2017年增長% 增減變動(dòng)原因
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 39.01 18.42 -20.58 -52.77 公務(wù)接待批次減少,公務(wù)車減少及嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出
  1.因公出國(境)費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00
  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 22.81 12.69 -10.12 -44.36
    (1)公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00
    (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 22.81 12.69 -10.12 -44.36 公務(wù)車減少及嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出
  3.公務(wù)接待費(fèi) 16.19 5.73 -10.46 -64.62 公務(wù)接待批次減少
    (1)國內(nèi)接待費(fèi) 16.19 5.73 -10.46 -64.62 公務(wù)接待批次減少
      其中:外事接待費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00
    (2)國(境)外接待費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) 0 0 0 0.00
  1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) 0 0 0 0.00
  2.因公出國(境)人次數(shù)(人) 0 0 0 0.00
  3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) 0 0 0 0.00
  4.公務(wù)用車保有量(輛) 6 6 0 0.00
  5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) 102 94 -8 -7.84 公務(wù)接待批次減少
     其中:外事接待批次(個(gè)) 0 0 0 0.00
  6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) 2,024 573 -1,451 -71.69 公務(wù)接待批次減少
     其中:外事接待人次(人) 0 0 0 0.00
  7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) 0 0 0 0.00
  8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) 0 0 0 0.00





政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表












公開08表
編制單位:貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))




金額單位:萬元
項(xiàng)目 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì)





















































注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


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