目錄
一、貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))概況
二、貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
三、貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))概況
(一)主要職能
州委宣傳部是州委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門,州直全額撥款單位。
主要職責(zé)是:
(一)指導(dǎo)全州的理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作;代管州委講師團(tuán)、州社科聯(lián)。
(二)正確引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)州各新聞單位的工作。對(duì)州文化廣播電影電視新聞局、黔南日?qǐng)?bào)社的工作實(shí)施方針政策的指導(dǎo);代管州新聞工作都協(xié)會(huì),并在政治方向和方針政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。
(三)宏觀指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州精神產(chǎn)品的生產(chǎn);聯(lián)系州文化廣播電影電視新聞局;代管州文聯(lián),并在政治方向和方針、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。
(四)規(guī)劃、部署全州全州思想政治工作;代管州精神文明辦;配合州委組織部做好黨員教育工作,編寫黨員教育教材;研究和改進(jìn)群眾思想教育工作;
(五)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州對(duì)外宣傳工作,研究提出對(duì)外宣傳工作規(guī)劃和方案,及時(shí)提出州內(nèi)重大問題和突發(fā)事件對(duì)外宣傳的對(duì)策建議;會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)涉外、涉港澳臺(tái)宣傳工作;負(fù)責(zé)州政府重大新聞發(fā)布;歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全州互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作;組織綜合性和跨地區(qū)、跨部門對(duì)外宣傳活動(dòng)。
(六)受州委委托,協(xié)同州委組織部管理州文化廣播電影電視新聞出版局的領(lǐng)導(dǎo)干部;會(huì)同州委組織部管理黔南日?qǐng)?bào)社、州文聯(lián)、州委講師團(tuán)等部門(單位)的領(lǐng)導(dǎo)干部;管理州直宣傳州文化系統(tǒng)各單位未列入州委管理的重要 崗位和重要輿論陣地主要領(lǐng)導(dǎo)干部;對(duì)縣(市)黨委宣傳部部長的任免提出意見;制定對(duì)黨委宣傳部干部和宣傳州文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)骨干的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施;配合有關(guān)部門做好知識(shí)分子工作。
(七)提出全州宣傳思想州文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針;指導(dǎo)宣傳州文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī);協(xié)調(diào)宣傳州文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。
(八)完成州委和省委宣傳部、省外宣辦、省文明委交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部由中共黔南州委宣傳部本級(jí)及所屬黔南州文產(chǎn)辦、黔南州精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)指導(dǎo)中心、黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心共4家單位組成。中共黔南州委宣傳部本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位,黔南州文產(chǎn)辦、黔南州精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)指導(dǎo)中心、黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
二、貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
三、貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度收支決算總計(jì)1,886.49萬元,與2017年相比,增加237.15萬元,增長14.38%。變動(dòng)的主要原因是:人員工資的正常增長及2018年部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1,496.18萬元,其中:財(cái)政撥款收入1,496.18萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,373.93萬元,其中:基本支出589.21萬元,占42.88%;項(xiàng)目支出784.72萬元,占57.12%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)1,886.49萬元。與2017年相比,增加237.15萬元,增長14.38%。變動(dòng)的主要原因是:人員工資的正常增長及2018年部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(五)貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,373.93萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加325.79萬元,增長31.08%。變動(dòng)的主要原因是:人員工資的正常增長及項(xiàng)目的推進(jìn)引起結(jié)轉(zhuǎn)資金的繼續(xù)支付。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)803.95萬元,占58.51%;科學(xué)技術(shù)支出(類)1萬元,占0.07%;文化體育與傳媒指出(類)支出418.66萬元,占30.44%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出42.78萬元,占3.12%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出21.59萬元,占1.6%;農(nóng)林水(類)支出18.50萬元,占1.35%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出30萬元,占2.18%;住房保障(類)支出37.45萬元,占2.73%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為596.37萬元,支出決算為1373.93萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的230.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度新增的項(xiàng)目資金。其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為59.80萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為340.81萬元,支出決算為467.89萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的137.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加人員經(jīng)費(fèi)。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款) 其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為165.5萬元,支出決算為276.26萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的166.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:追加慶祝改革開放40周年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(4)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款) 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:增加新進(jìn)研究生安家費(fèi)。
(5)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款) 其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為418.66萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:上級(jí)撥付文化事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為34.77萬元,支出決算為35.19萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:新增人員經(jīng)費(fèi)。
(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為0.87萬元,支出決算為0.79萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的90.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:工傷保險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整。
(8)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為0.87萬元,支出決算為0.96萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的110.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:新增人員經(jīng)費(fèi)。
(9)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為5.84萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:今年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(10)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為6.84萬元,支出決算為8.06萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的117.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加人員經(jīng)費(fèi)。
(11)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(12)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為8.29萬元,支出決算為9.44萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的113.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加人員經(jīng)費(fèi)。
(13)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款) 其他扶貧支出(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為18.5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)扶貧資金。
(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款) 旅游宣傳(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為30萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金的支付。
(15)住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)),當(dāng)年預(yù)算為33.82萬元,支出決算為37.45萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的110.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:增加人員經(jīng)費(fèi)。
(六)貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出589.21萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)531.29萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)0萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
(七)貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算18.42萬元,,比上年減少20.58萬元,降低52.77%,減少原因是:減少公務(wù)用車及接待批次減少。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.69萬元,占68.9%,比上年減少10.12萬元,降低44%,減少原因是:減少公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)支出5.73萬元,占31.1%,比上年減少10.46萬元,降低61.55%,減少原因是:接待批次減少。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.69萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.69萬元。主要用于:公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)5.73萬元。具體是:接待上級(jí)部門及相關(guān)單位到黔南調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)就餐費(fèi)用。
國內(nèi)公務(wù)接待支出5.73萬元,主要是:接待上級(jí)部門及相關(guān)單位到黔南調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)就餐費(fèi)用。
貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年國內(nèi)公務(wù)接待94批次,623人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí))機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.92萬元,比2017年減少303.78萬元,降低83.99%,變動(dòng)的主要原因是:支出統(tǒng)計(jì)口徑的調(diào)整。
2、政府采購支出情況。
2018年我單位政府采購支出總額0萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,我單位共有車輛6輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:一般公務(wù)用車);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
(1)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作開展情況,包括項(xiàng)目績效目標(biāo)、支出績效評(píng)價(jià)等情況。
(2)績效評(píng)價(jià)工作取得的成效
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十七)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。一般公共服務(wù)主要反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(十八)科學(xué)技術(shù)支出科目(類)社會(huì)科學(xué)科目(款)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)科目(項(xiàng))。反映政府對(duì)于社會(huì)科學(xué)研究院(所)的支出
(十九)科學(xué)技術(shù)支出科目(類)社會(huì)科學(xué)科目(款)其他社會(huì)科學(xué)支出科目(項(xiàng))。反映政府對(duì)于其他社會(huì)科學(xué)研究的支出
(二十)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)行政事業(yè)單位離退休科目(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(二十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目(項(xiàng))。反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(二十二)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目(項(xiàng))。反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(二十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療科目(項(xiàng))。反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(二十四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目(項(xiàng))。反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(二十五)科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。反映其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的。
(二十六)住房保障支出科目(類)住房改革支出(款)住房公積金科目(項(xiàng))。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
表1 收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
編制單位:貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí)) | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 1,496.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 803.96 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 1.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 418.66 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 42.77 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 21.59 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 18.50 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 30.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 37.45 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 1,496.18 | 本年支出合計(jì) | 52 | 1,373.93 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 390.31 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 512.57 |
27 | 55 | ||||
合計(jì) | 28 | 1,886.49 | 合計(jì) | 56 | 1,886.49 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表2 收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
編制單位:貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí)) | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 1,496.18 | 1,496.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,071.12 | 1,071.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣傳事務(wù) | 921.12 | 921.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政運(yùn)行 | 463.01 | 463.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 458.11 | 458.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 52.63 | 52.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 43.60 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.35 | 42.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 42.35 | 42.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 42.35 | 42.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
表3 支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
編制單位:貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí)) | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 1,373.93 | 589.21 | 784.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 803.95 | 467.89 | 336.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 59.80 | 0.00 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 59.80 | 0.00 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣傳事務(wù) | 744.15 | 467.89 | 276.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政運(yùn)行 | 467.89 | 467.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 276.26 | 0.00 | 276.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 418.66 | 0.00 | 418.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 418.66 | 0.00 | 418.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 418.66 | 0.00 | 418.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42.78 | 42.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160504 | 旅游宣傳 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
表4 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
編制單位:貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí)) | 金額單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,496.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 803.96 | 803.96 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 418.66 | 418.66 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 1,496.18 | 本年支出合計(jì) | 53 | 1,373.93 | 1,373.93 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 390.31 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 512.57 | 512.57 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 390.31 | 55 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合計(jì) | 29 | 1,886.49 | 合計(jì) | 58 | 1,886.49 | 1,886.49 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表5 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
編制單位:貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí)) | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 1,373.93 | 589.21 | 784.72 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 803.95 | 467.89 | 336.06 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 59.80 | 0.00 | 59.80 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 59.80 | 0.00 | 59.80 | ||
20133 | 宣傳事務(wù) | 744.15 | 467.89 | 276.26 | ||
2013301 | 行政運(yùn)行 | 467.89 | 467.89 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 276.26 | 0.00 | 276.26 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 418.66 | 0.00 | 418.66 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 418.66 | 0.00 | 418.66 | ||
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 418.66 | 0.00 | 418.66 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42.78 | 42.78 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 35.19 | 35.19 | 0.00 | ||
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 1.75 | 1.75 | 0.00 | ||
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.79 | 0.79 | 0.00 | ||
2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.96 | 0.96 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 21.59 | 21.59 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 8.06 | 8.06 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 4.09 | 4.09 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 9.44 | 9.44 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | ||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
21605 | 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2160504 | 旅游宣傳 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
表6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí)) | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 523.76 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 53.77 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 139.41 | 30201 | 辦公費(fèi) | 24.34 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 164.50 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 49.15 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 36.25 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
301110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 11.65 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 37.45 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 57.42 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 7.53 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.52 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 5.51 | 30214 | 租賃費(fèi) | 1.44 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 312 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 1.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.50 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30229 | 福利費(fèi) | 12.15 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 15.63 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.21 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 531.29 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 57.92 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
表7 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí)) | 金額單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目內(nèi)容 | 2017年決算數(shù) | 2018年決算數(shù) | 2018年比2017年變動(dòng)額 | 2018年比2017年增長% | 增減變動(dòng)原因 |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 39.01 | 18.42 | -20.58 | -52.77 | 公務(wù)接待批次減少,公務(wù)車減少及嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出 |
1.因公出國(境)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 22.81 | 12.69 | -10.12 | -44.36 | |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 22.81 | 12.69 | -10.12 | -44.36 | 公務(wù)車減少及嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 16.19 | 5.73 | -10.46 | -64.62 | 公務(wù)接待批次減少 |
(1)國內(nèi)接待費(fèi) | 16.19 | 5.73 | -10.46 | -64.62 | 公務(wù)接待批次減少 |
其中:外事接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(2)國(境)外接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 6 | 6 | 0 | 0.00 | |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 102 | 94 | -8 | -7.84 | 公務(wù)接待批次減少 |
其中:外事接待批次(個(gè)) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 2,024 | 573 | -1,451 | -71.69 | 公務(wù)接待批次減少 |
其中:外事接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
編制單位:貴州省黔南州委宣傳部(本級(jí)) | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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