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貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度部門決算公開說明

貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度部門決算公開說明

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目錄

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第一部分 貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位概況

一、部門職責(zé)

內(nèi)容涉密,不予公開。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)6個(gè)科室,下屬1個(gè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門決算包括:本級(jí)決算。

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

(見附件)

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計(jì)1,421.77萬元,與2021年度相比,增加9.72萬元,增長(zhǎng)0.69%。主要原因是:人員增加,工資等相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1,416.27萬元,其中:財(cái)政撥款收入1,416.27萬元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1,416.27萬元,其中:基本支出1,223.46萬元,占86.39%;項(xiàng)目支出192.81萬元,占13.61%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1,421.77萬元。與2021年相比,增加12.76萬元,增長(zhǎng)0.91%。主要原因是:人員增加,工資等相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,416.27萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7.26萬元,增長(zhǎng)0.52%。主要原因是:人員增加,工資等相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:行政運(yùn)行科目(類)支出917.66萬元,占64.78%;其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出科目(類)支出270.48萬元,占19.1%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目(類)支出68.01萬元,占4.79%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(類)支出4.36萬元,占0.31%;財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目(類)支出0.53萬元,占0.04%;財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目(類)支出1.85萬元,占0.13%;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)支出19.5萬元,占1.38%;行政單位醫(yī)療科目(類)支出26.56萬元,占1.88%;事業(yè)單位醫(yī)療科目(類)支出3.58萬元,占0.25%;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目(類)支出19.37萬元,占1.37%;其他扶貧支出科目(類)支出2.64萬元,占0.19%;住房公積金科目(類)支出81.72萬元,占5.78%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1361.08萬元,支出決算為1,416.27萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的104.05%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加,工資等相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。其中:

1)一般公共服務(wù)支出(類)

①統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為823.25萬元,支出決算為917.66萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的111.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因人增加,人員工資等支出增加。

②統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為321.9萬元,支出決算為270.48萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的84.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是財(cái)政扣減8%的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi);二是受新冠病毒影響,改變部分交流活動(dòng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會(huì)議、相關(guān)業(yè)務(wù)的開展方式等。

2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)

①行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為70.81萬元,支出決算為68.01萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的96.05%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因人員增加,人員繳費(fèi)增加。

②行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為4.36萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因人員退休,繳費(fèi)增加。

③財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0.39萬元,支出決算為0.53萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的135.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因人員增加,人員繳費(fèi)增加。

④財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為1.77萬元,支出決算為1.85萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的104.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因人員增加,人員繳費(fèi)增加。

⑤其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為19.5萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:開展2022年春節(jié)走訪慰問統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼交友慰問工作費(fèi)用。

3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目(類)

①行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為25.18萬元,支出決算為26.56萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的105.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因人員增加,人員繳費(fèi)增加。

②行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為3.58元,支出決算為3.58萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

③行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為19.37萬元,支出決算為19.37萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4)農(nóng)林水支出(類)

扶貧科目(款)其他扶貧支出科目(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為2.64萬元,支出決算為2.64萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5)住房保障支出(類)

住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為80.88萬元,支出決算為81.72萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因人員增加,人員繳費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,223.46萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1,071.06萬元,主要包括基本工資308.14萬元、津貼補(bǔ)貼252.36萬元、離退休費(fèi)75.78萬元、獎(jiǎng)金21.18萬元, 績(jī)效工資17.82萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)68.01萬元,職業(yè)年金繳費(fèi)4.36萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.14萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31.19萬元, 其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.91萬元,住房公積金81.72萬元,醫(yī)療費(fèi)166.91萬元, 生活補(bǔ)助2.64萬元,獎(jiǎng)勵(lì)金2.10萬元, 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.78萬元等;

公用經(jīng)費(fèi)152.40萬元,主要包括辦公費(fèi)12.62萬元、水電費(fèi)9.45萬元、差旅費(fèi)1.16萬元、郵電費(fèi)0.14萬元,勞務(wù)費(fèi)0.66萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.70萬元,福利費(fèi)12.08萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.65萬元,其他交通費(fèi)用51.65萬元,其他商品和服務(wù)支出38.56萬元,辦公設(shè)備購(gòu)置0.74萬。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.05萬元,支出決算為14.05萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響,部分工作未按計(jì)劃開展。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算14.05萬元,比上年減少0.12萬元,降低0.84%,減少原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響,部分工作未按計(jì)劃開展。。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.03萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的78.56%,比上年增加0.97萬元,增長(zhǎng)9.66%,增加原因是:車輛老化,維護(hù)費(fèi)增加公務(wù)接待費(fèi)支出3.01萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的21.44%,比上年減少1.09萬元,降低26.58%,減少原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響,部分工作未按計(jì)劃開展。具體情況如下:

1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%。貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。。

2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算11.03萬元,支出決算11.03萬元,完成預(yù)算的100.00%。其中,公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬元,購(gòu)置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.03萬元。主要用于:公務(wù)車輛油費(fèi)、過路費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)等。2022年,貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.01萬元,支出決算3.01萬元,完成預(yù)算的100.00%。具體是:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)3.01萬元,國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.01萬元,主要是中央、省、州、縣、市來訪、考察、調(diào)研、督查等業(yè)務(wù)工作。貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次,310人次。國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬元,國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

(一)政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。與2021年度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,與2021年度相比,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%。

(二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152.40萬元,比2021年度減少48.57萬元,降低24.17%,主要原因是:受疫情影響,部分工作未按計(jì)劃開展或改變開展方式。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,共有車輛8輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車6輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛(其他用車主要是:車輛實(shí)際用途);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有7個(gè),涉及資金192.18萬元(其中,州本級(jí)資金192.18萬元,上級(jí)資金0萬元)。

(二)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件

(三)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我單位對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作,重點(diǎn)績(jī)效報(bào)告詳見附件。?

第四部分 名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十三)一般公共服務(wù)支出(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出。

(十四)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十五)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)華僑事務(wù)(項(xiàng)):反映有關(guān)華僑接待安置、生活困難補(bǔ)助以及華文教育等方面的支出。

(十六)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(項(xiàng)):反映除機(jī)關(guān)服務(wù)、宗教事務(wù),華僑事務(wù)、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。

(十七)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

(十八)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(十九)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(二十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(二十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(二十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(二十四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(二十五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

(二十六)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

(二十七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)??

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第五部分 ?附件

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貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門決算公開表.xls

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表-1.xlsx

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表-3.xls

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表-2.xls

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表-4.xls

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表-5.xls

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表-6.xls

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表-7.xls



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