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貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明

貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度部門決算及“三公”經(jīng)費決算公開說明

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目錄

一、貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

(一)主要職能

(二)機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度部門決算情況說明

(一)貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度收入支出決算總體情況說明

(二)貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度收入決算情況說明

(三)貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度支出決算情況說明

(四)貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(六)貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

(十)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

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一、貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

(一)主要職能

內(nèi)容涉密,不予公開。

(二)機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)6個科室,下屬1個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門決算包括:本級決算。?

二、貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度部門決算情況說明
(一)貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度收支決算總計1,412.05萬元,與2020年相比,增加257.85萬元,增長22.34%。變動的主要原因是:一是人員增加,人員相關(guān)支出增加;二是開展州委州政府交辦春節(jié)慰問活動支出;三是死亡人員增加,撫恤金支出增加。

????(二)貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度收入決算情況說明

本年收入合計1,406.98萬元,其中:財政撥款收入1,406.98萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

(三)貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度支出決算情況說明

本年支出合計1,409.01萬元,其中:基本支出1,290.89萬元,占91.62%;項目支出118.13萬元,占8.38%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

(四)貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度財政撥款收入決算總計1,409.01萬元。與2020年相比,增加258.21萬元,增長22.44%。變動的主要原因是:一是人員增加,人員相關(guān)支出增加;二是開展州委州政府交辦春節(jié)慰問活動支出;三是死亡人員增加,撫恤金支出增加。

(五)貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,409.01萬元,占本年支出合計的100.00%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加260.36萬元,增長22.67%。變動的主要原因是:一是人員增加,人員相關(guān)支出增加;二是開展州委州政府交辦春節(jié)慰問活動支出;三是死亡人員增加,撫恤金支出增加。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:

行政運行科目(類)支出839.51萬元,占59.58%;其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出科目(類)支出260.19萬元,占18.47%;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目(類)支出63.18萬元,占4.49%;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(類)支出17.46萬元,占1.24%;死亡撫恤(類)支出84.96萬元,占6.03%;財政對失業(yè)保險基金的補助科目(類)支出0.32萬元,占0.02%;財政對工傷保險基金的補助科目(類)支出1.26萬元,占0.09%;其他社會保障和就業(yè)支出科目(類)支出16.65萬元,占1.18%;行政單位醫(yī)療科目(類)支出23.80萬元,占1.69%;事業(yè)單位醫(yī)療科目(類)支出1.87萬元,占0.13%;公務(wù)員醫(yī)療補助科目(類)支出26.95萬元,占1.91%;其他扶貧支出科目(類)支出1.32萬元,占0.09%;住房公積金科目(類)支出71.54萬元,占5.08%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當年預(yù)算為1,140.21萬元,支出決算為1,409.01萬元,完成當年預(yù)算的123.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是人員增加,人員相關(guān)支出增加;二是開展州委州政府交辦春節(jié)慰問活動支出;三是死亡人員增加,撫恤金支出增加。其中:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)

①統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運行(項)當年預(yù)算為681.65萬元,支出決算為839.51萬元,完成當年預(yù)算的123.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因人增加,人員工資等支出增加。

②統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項)當年預(yù)算為285.7萬元,支出決算為260.19萬元,完成當年預(yù)算的91.07%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是財政扣減8%的業(yè)務(wù)經(jīng)費;二是受新冠病毒影響,取消了部分交流活動、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會議、相關(guān)業(yè)務(wù)的開展或者改變了開展方式等

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)

①行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。當年預(yù)算為56.96萬元,支出決算為63.18萬元,完成當年預(yù)算的110.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因人員增加,人員繳費增加。

②行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為17.46萬元,完成當年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因人員退休,繳費增加。

撫恤(款)死亡撫恤(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為84.96萬元,完成當年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因人員死亡,支出增加。

財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項)。當年預(yù)算為0.24萬元,支出決算為0.32萬元,完成當年預(yù)算的133.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因人員增加,人員繳費增加。

⑤財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。當年預(yù)算為1.14萬元,支出決算為1.26萬元,完成當年預(yù)算的110.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因人員增加,人員繳費增加。

⑥其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為16.65萬元,完成當年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:開展2021年春節(jié)走訪慰問統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼交友慰問工作費用。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(類)

①行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項)。當年預(yù)算為21.27萬元,支出決算為23.80萬元,完成當年預(yù)算的111.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因人員增加,人員繳費增加。

②行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項)。當年預(yù)算為1.87萬元,支出決算為1.87萬元,完成當年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

③行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。當年預(yù)算為25.56萬元,支出決算為26.95元,完成當年預(yù)算的105.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因人員增加,人員繳費增加。

?④行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)。當年預(yù)算為0.5萬元,支出決算為0萬元,完成當年預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:離休人員去世,不再繳納該費用。

(4)農(nóng)林水支出(類)

扶貧科目(款)其他扶貧支出科目(項)。當年預(yù)算為0萬元,支出決算為1.32萬元,完成當年預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:參加扶貧工作隊人員駐村補貼。

(5)住房保障支出(類)

住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預(yù)算為65.33萬元,支出決算為71.54萬元,完成當年預(yù)算的109.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:因人員增加,人員繳費增加。

(六)貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,290.89萬元,其中:人員經(jīng)費1,089.91萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經(jīng)費200.97萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算14.16萬元,比上年增加8.31萬元,增長141.90%,增加原因是:一是人員增加,人員相關(guān)支出增加。二是開展州委州政府交辦春節(jié)慰問活動支出。其中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.06萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的71.03%,比上年增加6.87萬元,增長214.79%,增加原因是:一是根據(jù)工作需要,公務(wù)使用增加,二是公車老化,維修維護費增加;公務(wù)接待費支出4.10萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的28.97%,比上年增加1.44萬元,增長54.29%,增加原因是:根據(jù)工作需要,來訪人員增加,公務(wù)接待增加。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0.00萬元。貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。。

(2)公務(wù)用車購置及運行維護費10.06萬元,其中,公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運行維護費10.06萬元。主要用于:公務(wù)車輛保險、公務(wù)車輛運行支出等。2021年,單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

(3)公務(wù)接待費4.10萬元。其中,國內(nèi)公務(wù)接待支出4.10萬元,主要是:中央、省、各地州以及服務(wù)對象來訪接待等工作。貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年國內(nèi)公務(wù)接待21批次,400人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關(guān)運行經(jīng)費支出200.97萬元,比2020年增加27.78萬元,增長16.04%,變動的主要原因是:一是人員增加,人員相關(guān)支出增加;二是開展州委州政府交辦春節(jié)慰問活動支出;三是死亡人員增加,撫恤金支出增加。

2.政府采購支出情況。

2021年我單位政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,我單位共有車輛8.00輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車8輛(其他用車主要用途是:車輛實際用途);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

4.預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標,結(jié)合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項目共計50個,涉及資金1140.21萬元(其中,州本級資金1140.21萬元),我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評,項目支出績效自評表詳見附表(將你單位《部門整體支出績效自評表》和所有的《項目支出績效自評表》作為附表上傳)。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

(八)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

(十一)項目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

(十二)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十三)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

(十四)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費,按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十五)機關(guān)運行經(jīng)費:行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

(十六)一般公共服務(wù)支出(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出。

(十七)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十八)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)華僑事務(wù)(項):反映有關(guān)華僑接待安置、生活困難補助以及華文教育等方面的支出。

(十九)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(項):反映除機關(guān)服務(wù)、宗教事務(wù),華僑事務(wù)、事業(yè)運行等項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。

(二十)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

(二十一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(二十二)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項):反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

(二十三)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。

(二十四)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(二十五)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(二十六)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(二十七)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(二十八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

(二十九)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

(三十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)??


貴州省中共黔南州委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年決算批復(fù)表.xls

2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(與預(yù)算對比).xlsx

部門整體支出績效自評表.xlsx

州本級項目支出績效自評表.xlsx


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