一、部門(mén)情況
1.主要職能:貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院外事僑務(wù)和臺(tái)港澳工作的方針政策,組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全州的外事僑務(wù)和臺(tái)港澳工作;檢查指導(dǎo)各縣(市)、都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、州直各部門(mén)(單位)執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院外事僑務(wù)和臺(tái)港澳工作的方針政策和州委、州政府外事、僑務(wù)和臺(tái)港澳工作部署的貫徹落實(shí);調(diào)查研究外事僑務(wù)和臺(tái)港澳形勢(shì)發(fā)展動(dòng)向,提出對(duì)策建議;組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)研究、草擬我州有關(guān)外事、僑務(wù)和臺(tái)港澳工作的文件;負(fù)責(zé)全州外事僑務(wù)和臺(tái)港澳工作的宣傳、教育和新聞發(fā)布;處理全州外事僑務(wù)和臺(tái)港澳工作重要活動(dòng)和重要事件;歸口管理外國(guó)友人、來(lái)黔臺(tái)胞、華僑華人、港澳同胞的接待及捐贈(zèng)工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全州外僑臺(tái)港澳經(jīng)貿(mào)工作和金融、文化、學(xué)術(shù)、體育、科技、衛(wèi)生等各個(gè)領(lǐng)域的交流與合作,以及人員往來(lái)、考察、研討等工作;根據(jù)中央有關(guān)規(guī)定,聯(lián)絡(luò)華僑華人、臺(tái)港澳同胞上層重點(diǎn)人士,指導(dǎo)、管理并協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)華僑華人、臺(tái)港澳同胞上層的聯(lián)絡(luò)工作;指導(dǎo)各民主黨派、州工商聯(lián)和其他群眾團(tuán)體有關(guān)重點(diǎn)人士、重大活動(dòng)等方面的涉外僑臺(tái)港澳工作;負(fù)責(zé)州委外事僑務(wù)和臺(tái)港澳工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作;完成州委、州政府、省外事僑務(wù)辦和臺(tái)港澳部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況。我辦屬于正縣級(jí)行政機(jī)關(guān)。內(nèi)設(shè)三個(gè)科室,分別是綜合業(yè)務(wù)科、臺(tái)港澳科、外事僑務(wù)科;下屬正科級(jí)事業(yè)單位一個(gè)(黔南州外僑臺(tái)港澳服務(wù)中心)。
3.人員情況。中共黔南州委外事僑務(wù)和臺(tái)港澳工作辦公室(黔南州人民政府外事僑務(wù)和臺(tái)港澳事務(wù)辦公室)機(jī)關(guān)行政編制7名。其中:主任1名,副主任2名;正副科長(zhǎng)3名。機(jī)關(guān)工勤人員編制2名。黔南州外僑臺(tái)港澳服務(wù)中心事業(yè)編制6名。其中:主任1名,副主任1名;管理九級(jí)崗2名,專業(yè)技術(shù)崗2名。由財(cái)政全額預(yù)算管理。我辦2016年共新進(jìn)3名同志。一是通過(guò)遴選,聘用了九級(jí)管理崗?fù)緝擅欢钦{(diào)入一名科員。
二、文字說(shuō)明
(一)2016年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況
本年收入273.90萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.53%,其中:財(cái)政撥款收入271.99元,同比增長(zhǎng)14.13%。本年支出255.04萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.56%。按支出性質(zhì)分類(lèi),基本支出253.32萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)57.58%;項(xiàng)目支出1.71萬(wàn)元,同比下降97.76%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi),其中:工資福利支出106.18萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)34.29%;商品和服務(wù)支出81.40萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)23.7%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助64.14萬(wàn)元,同比下降14.43%。基本建設(shè)支出及其他資本性支出2.82萬(wàn)元,同比下降83.31%。增長(zhǎng)原因一是因?yàn)楝F(xiàn)單位是由州外事辦、僑辦、臺(tái)辦合并而成,所以增加業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。二是因?yàn)槿藛T增加。項(xiàng)目支出下降原因?yàn)閷⒈_\(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)列為基本支出,不作項(xiàng)目支出。基本建設(shè)支出及其他資本性支出下降原因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備減少。
(二)收入情況
我辦收入有一是財(cái)政撥款收入;二是上級(jí)部門(mén)交流經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
(三)“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”說(shuō)明
“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款”是指財(cái)政撥款;“一般公共服務(wù)支出”是指人員工資、基本支出,定額公用經(jīng)費(fèi)等;“社會(huì)保障和就業(yè)支出”是指養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等;“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”是指醫(yī)療保險(xiǎn)等;“住房保障支出”是指住房公積金。
(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況(萬(wàn)元)
指 標(biāo) |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減% |
原因 |
1.本年收入 |
271.99 |
239.10 |
32.89 |
13.76 |
|
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
271.99 |
238.32 |
33.67 |
14.13 |
|
*其他收入 |
0.00 |
0.78 |
-0.78 |
-100.00 |
本年無(wú)其他收入 |
2.本年支出 |
255.04 |
237.11 |
17.93 |
7.56 |
|
其中:基本支出 |
253.32 |
160.76 |
92.57 |
57.58 |
人員增加等 |
(1)人員經(jīng)費(fèi) |
170.32 |
154.03 |
16.30 |
10.58 |
|
(2)日常公用經(jīng)費(fèi) |
83.00 |
6.73 |
76.27 |
0.11 |
人員增加等 |
項(xiàng)目支出 |
1.71 |
76.35 |
-74.64 |
-97.76 |
人員增加等 |
(1)基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 |
1.71 |
76.35 |
-74.64 |
-97.76 |
人員增加等 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
18.87 |
2.05 |
16.82 |
819.85 |
結(jié)余茶人會(huì)活動(dòng)等經(jīng)費(fèi) |
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
18.67 |
1.85 |
16.82 |
908.71 |
結(jié)余茶人會(huì)活動(dòng)等經(jīng)費(fèi) |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(五)三公”財(cái)政撥款支出情況
1、支出:“三公經(jīng)費(fèi)”18.97萬(wàn)元。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出9.14萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出5.47萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出4.36萬(wàn)元。
2、我辦公務(wù)用車(chē)保有量共有1輛。2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次,其中外事接待20批次。2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待260人次,其中外事接待200人次。
(六)政府采購(gòu)支出情況
2016年共采購(gòu)電腦等設(shè)備1.31萬(wàn)元,用單位行政經(jīng)費(fèi)支出。
(七)資產(chǎn)負(fù)債情況分析
年末資產(chǎn)總計(jì)85.93萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)66.58%。其中:固定資產(chǎn)47.10萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.66%,占資產(chǎn)總量的54.81%。負(fù)債19.61萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)544.94%。其中:應(yīng)付類(lèi)往來(lái)款19.61萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)544.94%。
(八)政府性基金預(yù)算收支決算情況
2016年政府性基金預(yù)算收支決算表 | ||
公開(kāi)單位:黔南布依族苗族自治州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 單位:萬(wàn)元 | ||
2016年政府性基金收入決算數(shù) |
2016年政府性基金支出決算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
|
說(shuō)明:2016年我單位沒(méi)有政府性基金收入和安排的支出。
(九)部分專有名詞解釋
公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料,及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
中共黔南州委外事僑務(wù)和臺(tái)港澳工作辦公室2016年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
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