目??錄
一、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
(一)?主要職能
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
三、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度部門決算情況說明
(一)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度收入支出決算總體情況說明
(二)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度收入決算情況說明
(三)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度支出決算情況說明
(四)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(六)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
(七)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
(九)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說明
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
(一)主要職能
因涉密不宜公開
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)4個(gè)科室:綜合科、業(yè)務(wù)科、監(jiān)督檢查科(州委編委督查室)、事業(yè)單位登記管理科(黔南州事業(yè)單位登記管理局),下屬1個(gè)事業(yè)單位:黔南州委編辦綜合服務(wù)中心。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算包括:本級(jí)決算、所屬事業(yè)單位黔南州委編辦綜合服務(wù)中心決算(未獨(dú)立核算)。
二、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
三、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度部門決算情況說明(一)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度收入支出決算總體情況說明貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度收支決算總計(jì)360.14萬元,與2020年相比,增加50.47萬元,增長(zhǎng)16.30%。變動(dòng)的主要原因是:2021年度新進(jìn)人員5人,人員經(jīng)費(fèi)增加。(二)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)359.66萬元,其中:財(cái)政撥款收入343.66萬元,占95.55%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入16.00萬元,占4.45%。
(三)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度支出決算情況說明
?本年支出合計(jì)359.66萬元,其中:基本支出312.66萬元,占86.93%;項(xiàng)目支出47.00萬元,占13.07%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。
(四)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)344.14萬元。與2020年相比,增加42.79萬元,增長(zhǎng)14.20%。變動(dòng)的主要原因是:2021年度新進(jìn)人員5人,人員經(jīng)費(fèi)增加。
(五)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出343.66萬元,占本年支出合計(jì)的95.55%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加42.79萬元,增長(zhǎng)14.22%。變動(dòng)的主要原因是:2021年度新進(jìn)人員5人,人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
?貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:(201)一般公共服務(wù)支出(類):284.45萬元,占 82.77%;(208)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):20.69萬元,占6.02%;(210)衛(wèi)生健康支出(類):12.95萬元,占3.77%;(213)農(nóng)林水支出(類):2.2萬元,占0.64%;(221)住房保障支出(類)23.37萬元,占6.80%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為305.96萬元,支出決算為343.66萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的112.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2021年度新進(jìn)人員5人,公務(wù)員2人、事業(yè)人員3人,人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:
(1)一般公共服務(wù)支出科目(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)科目(款)行政運(yùn)行科目(項(xiàng))2010301。當(dāng)年預(yù)算為199.92萬元,支出決算為236.07萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的118.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2021年度新進(jìn)人員5人,人員經(jīng)費(fèi)增加。
(2)一般公共服務(wù)支出科目(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)科目(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目(項(xiàng))2010399。當(dāng)年預(yù)算為53.10萬元,支出決算為48.38萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的91.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,減少公用經(jīng)費(fèi)開支。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目(項(xiàng))2080505。當(dāng)年預(yù)算為18.58萬元,支出決算為20.02萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的107.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2021年度新進(jìn)人員5人,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2082701。當(dāng)年預(yù)算為0.24萬元,支出決算為0.27萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的112.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2021年度新進(jìn)事業(yè)人員3人,失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助費(fèi)用增加。
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2082702。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為0.37萬元,支出決算數(shù)為0.40萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的108.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2021年度新進(jìn)人員5人,工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助費(fèi)用增加。
(6)衛(wèi)生健康支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療科目(項(xiàng))2101101。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為5.30萬元,支出決算數(shù)為5.9萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的111.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2021年度新進(jìn)公務(wù)員2人,行政單位醫(yī)療費(fèi)用增加。
(7)衛(wèi)生健康支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療科目(項(xiàng))2101102。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為2.25萬元,支出決算數(shù)為2.25萬元,完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的100%。
(8)衛(wèi)生健康支出科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2101103。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為4.58萬元,支出決算數(shù)為4.80萬元,完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的104.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2021年度新進(jìn)公務(wù)員2人,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
(9)住房保障支出科目(類)住房改革支出科目(款)住房公積金(項(xiàng))2210201。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為21.62萬元,支出決算數(shù)為23.37萬元,完成當(dāng)年預(yù)算數(shù)的108.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2021年度新進(jìn)人員5人,住房公積金費(fèi)用增加。
(10)農(nóng)林水支出科目(類)扶貧科目(款)其他扶貧支出(項(xiàng))2130599。當(dāng)年預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為2.2萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2021年度抽派駐村人員,其他扶貧費(fèi)用增加。
(六)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出312.66萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)289.30萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金等;公用經(jīng)費(fèi)23.36萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
(七)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.32萬元,比上年增加0.14萬元,增長(zhǎng)73.03%,增加原因是:由于2021年度新增加經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理體制改革以及“兩項(xiàng)”改革即經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)行政管理體制改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)整合審批服務(wù)執(zhí)法力量改革工作,縣(市)匯報(bào)對(duì)接工作次數(shù)增加,接待人次、公務(wù)接待費(fèi)用增加。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%,;公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%,比上年增加0.14萬元,增長(zhǎng)73.03%,增加原因是:由于2021年度新增加經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理體制改革以及“兩項(xiàng)”改革即經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)行政管理體制改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)整合審批服務(wù)執(zhí)法力量改革工作,縣(市)匯報(bào)對(duì)接工作次數(shù)增加,接待人次、公務(wù)接待費(fèi)用增加。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬元。貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。2021年,單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元。其中,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬元,主要是:日常公務(wù)接待就餐、2021年度經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理體制改革以及“兩項(xiàng)”改革即經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)行政管理體制改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)整合審批服務(wù)執(zhí)法力量改革工作公務(wù)接待就餐。貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次,54人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。
(九)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
?2021年貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.36萬元,比2020年減少22.10萬元,降低48.61%,變動(dòng)的主要原因是:厲行節(jié)約,減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.政府采購(gòu)支出情況。
?2021年我單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
?截至2021年12月31日,我單位共有車輛0.00輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:車輛實(shí)際用途);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
4.預(yù)算績(jī)效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求,我單位開展了2021年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2021年可公開項(xiàng)目共計(jì)3個(gè),涉及資金31萬元(其中,州本級(jí)資金31萬元,上級(jí)資金0萬元),我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng),項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
(八)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
(十一)項(xiàng)目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
(十二)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十三)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。
(十六)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(十七)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
(十八)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(十九)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)基金繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(二十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)基金繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(二十一)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(二十二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
?(二十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。
附件1:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室決算表.xls
附件2:部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx
附件3:州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表1.xlsx
附件4:州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表2.xlsx
附件5:州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表3.xlsx
附件6:2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(與預(yù)算對(duì)比).xlsx
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