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?中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(本級(jí))2021年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(本級(jí))

2021年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、目錄

1.目錄;

2.部門(mén)概括;

3.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表;

4.部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明;

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明;

二、部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職能:

(1)貫徹執(zhí)行黨中央、省委、州委關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī),研究擬訂地方性 政策并組織實(shí)施及監(jiān)督檢查;研究擬訂全州機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)劃和 年度計(jì)劃并組織實(shí)施;統(tǒng)一管理全州各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、 行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān),各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體機(jī) 關(guān)以及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

(2)研究擬訂全州行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案;審核州委各工作機(jī)關(guān)、州級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各工作部門(mén)和縣(市)及鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)的機(jī)構(gòu)改革方案;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各級(jí)行政管理體制和機(jī) 構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。?????????????????????????? ????????????????????????

(3)審核和協(xié)調(diào)州委各工作機(jī)關(guān)、州級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各工作部門(mén)的職能配置、調(diào)整及職責(zé)劃分;協(xié)調(diào)州直機(jī)關(guān)各部門(mén)與縣(市) 的職責(zé)劃分;指導(dǎo)縣(市)與鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)的職責(zé)劃分。

(4)審核州委各工作機(jī)關(guān)、州級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各工作部門(mén)及州政府駐外辦事處機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng); 按規(guī)定權(quán)限審核審批縣鄉(xiāng)兩級(jí)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng);負(fù)責(zé)縣(市)、鎮(zhèn) (鄉(xiāng)、街道)的機(jī)構(gòu)編制分類;統(tǒng)籌管理省分配下達(dá)州、縣(市)、 鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)各級(jí)機(jī)關(guān)的人員編制總額。(五)審核州人大機(jī)關(guān)、州政協(xié)機(jī)關(guān)、州監(jiān)察機(jī)關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

(5)審核州人大機(jī)關(guān)、州政協(xié)機(jī)關(guān)、州監(jiān)察機(jī)關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

(6)研究擬訂全州事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案;審核報(bào)批州委、州政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案;審批 州直機(jī)關(guān)各部門(mén)所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、職責(zé)范圍、編制結(jié)構(gòu) 和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)事業(yè)單位管理體制 改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

(7)負(fù)責(zé)全州事業(yè)單位登記管理工作;貫徹落實(shí)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》;研究擬訂事業(yè)單位登記管理政策、辦法 并組織實(shí)施;承擔(dān)州直事業(yè)單位登記管理和年度檢驗(yàn)工作;負(fù)責(zé) 全州事業(yè)單位登記管理信息統(tǒng)計(jì)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè);監(jiān)督檢查事業(yè)單位 執(zhí)行《事業(yè)單位登記管理暫行條例》的情況,查處違規(guī)行為;依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益;指導(dǎo)和監(jiān) 督縣(市)事業(yè)單位登記管理工作。

(8)監(jiān)督檢查各級(jí)機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況,查處違規(guī)行為;負(fù)責(zé)州直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和群團(tuán)機(jī)構(gòu)編制管理相關(guān)證件的核發(fā)、上 下列編、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)報(bào)備、年審換證、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的賦 碼及發(fā)證、換證工作等。

(9)承擔(dān)州直機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位統(tǒng)一發(fā)放工資的人員編制和實(shí)有人數(shù)的審核工作;負(fù)責(zé)州直機(jī)關(guān)目標(biāo)管理獎(jiǎng)金發(fā)放 人數(shù)的審核工作。

(10)組織指導(dǎo)機(jī)構(gòu)編制理論研究;承擔(dān)信息宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理及統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè);負(fù)責(zé)全州黨 政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理,承擔(dān)“政務(wù)”和“公益”中文 域名注冊(cè)管理及網(wǎng)站開(kāi)辦審核、資格復(fù)核和網(wǎng)站標(biāo)識(shí)管理工作。

(11)審核都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置有關(guān)事項(xiàng),負(fù)責(zé)都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理工作。

(12)結(jié)合職能職責(zé),做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理、安全生產(chǎn)和扶貧開(kāi)發(fā)相關(guān)工作。

(13)承辦中共黔南州委、中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)、中共黔南州委組織部及中共貴州省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成:我部門(mén)由中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室及所屬黔南州委編辦綜合服務(wù)中心共2家單位組成。中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是財(cái)政全額撥款行政單位,黔南州委編辦綜合服務(wù)中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門(mén)人員構(gòu)成:

2020年未我部門(mén)編制數(shù)為行政編制10人,機(jī)關(guān)工勤2人,事業(yè)編制11人,共計(jì)編制23人。

2020年末在職人員行政為9人,機(jī)關(guān)工勤為2人,退休人員1人,事業(yè)人員為6人。

單位名稱

編制數(shù)

實(shí)有人數(shù)

小計(jì)

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

12

12

11


1

州委編辦綜合服務(wù)中心

11

6


6


合計(jì)

23

18

9

6

1

三、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2021年初部門(mén)預(yù)算公開(kāi)共含12張報(bào)表:

(一)部門(mén)收支預(yù)算總表

(二)部門(mén)收入預(yù)算總表

(三)部門(mén)支出預(yù)算總表

(四)部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

(五)部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

(六)部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)

(七)部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

(九)部門(mén)預(yù)算批復(fù)總表

(十)部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

(十一)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

(十二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi))

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門(mén)預(yù)算安排說(shuō)明

(一)部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2021年度我部門(mén)預(yù)算收入3059613.19元,支出3059613.19元,收支平衡;2020年度部門(mén)預(yù)算收入2905286.15元,支出2905286.15元,比上年增加154327.04元,同比增長(zhǎng)5.31%。其原因是:1、2020年我單位新增人員2人,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加;2、嚴(yán)格按照黨中央國(guó)務(wù)院繼續(xù)過(guò)緊日子的精神,縮減我單位公用經(jīng)費(fèi)支出。

2021年部門(mén)收支總體情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位: 中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室?????????????????? ?????????? 單位:萬(wàn)元


收入

支出


項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2020年

2021年

增加

增長(zhǎng)(%)

2020年

2021年

增加

增長(zhǎng)(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

290.53

305.96

15.43

5.31

290.53

305.96

15.43

5.31

人員增加

人員經(jīng)費(fèi)

221.95

237.73

15.78

7.11

221.95

237.73

15.78

7.11

人員增加

公用經(jīng)費(fèi)

34.58

37.23

2.65

7.66

34.58

37.23

2.65

7.66

人員增加

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

34

31

-3

-8.82

34

31

-3

-8.82

縮減經(jīng)費(fèi)

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

與上年持平


(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2021年度部門(mén)預(yù)算收入為3059613.19元,2020年度部門(mén)預(yù)算收入為2905286.15元,比上年增加154327.04元,同比增長(zhǎng)5.31%。其原因是: 1、2020年我單位新增人員2人,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加;2、嚴(yán)格按照黨中央國(guó)務(wù)院繼續(xù)過(guò)緊日子的精神,縮減我單位公用經(jīng)費(fèi)支出。

注:我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2021年度部門(mén)預(yù)算支出為3059613.19元,2020年度部門(mén)預(yù)算支出為2905286.15元,比上年增加154327.04元,同比增長(zhǎng)5.31%。其原因是:1、2020年我單位新增人員2人,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加;2、嚴(yán)格按照黨中央國(guó)務(wù)院繼續(xù)過(guò)緊日子的精神,縮減我單位公用經(jīng)費(fèi)支出。

按功能分類:一般公共服務(wù)支出2530174.63元,占總支出82.70%;社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出191902.56元,占總支出6.27%;衛(wèi)生健康支出121308.72元,占總支出3.96%;住房保障支出支出216227.28元,占總支出7.07%。

按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出2367915.51元,占總支出77.39%;商品服務(wù)支出634285.68元,占總支出20.73%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27412.00元,占總支出0.90%;其他資本性支出30000.00元,占總支出0.98%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出2367915.51元,占總支出的77.39%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出634285.68元,占總支出的20.73%;機(jī)關(guān)資本性支出30000.00元,占總支出0.98%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27412.00元,占總支出0.90%。

(四)財(cái)政撥款收支總體情況

2021年度我部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入3059613.19元,支出3059613.19元,收支平衡;2020年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入2905286.15元,支出2905286.15元,比上年增加154327.04元,同比增長(zhǎng)5.31%。其原因是: 1、2020年我單位新增人員2人,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加;2、嚴(yán)格按照黨中央國(guó)務(wù)院繼續(xù)過(guò)緊日子的精神,縮減我單位公用經(jīng)費(fèi)支出。

???????????單位:元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2020年

2021年

增加

增長(zhǎng)(%)

2021年占總收入比(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

2905286.15

3059613.19

154327.04

5.31

100

人員增加

一般公共財(cái)政撥款收入

2905286.15

3059613.19

154327.04

5.31

100

人員增加

非財(cái)政撥款

收入

0

0

0

0

0

與上年持平

其他

0

0

0

0

0

與上年持平

(五)一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出3059613.19元,其中:2010301行政運(yùn)行1999174.63元;2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出531000.00元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出185765.52元;2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2421.72元;2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3715.32元;2101101行政單位醫(yī)療52979.40元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療22487.88元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助45841.44元;2210201住房公積金216227.28元,2020年度我部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出2905286.15元,比上年增加154327.04元,同比增長(zhǎng)5.31%。其原因是: 1、2020年我單位新增人員2人,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加;2、嚴(yán)格按照黨中央國(guó)務(wù)院繼續(xù)過(guò)緊日子的精神,縮減我單位公用經(jīng)費(fèi)支出。其中:2010301行政運(yùn)行1864161.15元,比上年增加135013.48元,同比增長(zhǎng)7.24%;2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出548000.00元,比上年減少17000.00元,同比減少3.10%;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出173121.84元,比上年增加12643.68元,同比增加7.30%;2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2390.16元,比上年增加31.56元,同比增長(zhǎng)1.32%;2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3462.24元,比上年增加253.08元,同比增加7.31%;2101101行政單位醫(yī)療48135.60元,比上年增加4843.80元,同比增加10.06%;2101102事業(yè)單位醫(yī)療22195.44元,比上年增加292.44元,同比增長(zhǎng)1.32%;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助41992.80元,比上年增加3848.64元,同比增加9.16%;2210201住房公積金201826.92元,比上年增加14400.36元,同比增加7.14%。

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明)

2021年度部門(mén)預(yù)算基本支出2749613.19元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出2377327.51元,公用經(jīng)費(fèi)支出372285.68元。2020年度部門(mén)預(yù)算基本支出2565286.15元,比上年增加184327.04元,同比增長(zhǎng)7.19%,其原因是:1、2020年我單位新增人員2人,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加;2、嚴(yán)格按照黨中央國(guó)務(wù)院繼續(xù)過(guò)緊日子的精神,縮減我單位公用經(jīng)費(fèi)支出。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出2219530.95元,比上年增加157796.56元,同比增長(zhǎng)7.11%;公用經(jīng)費(fèi)支出345755.20元,比上年增加26530.48元,同比增加7.67%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位:中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

單位:元

收入

支出


項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2020年

2021年

增加

增長(zhǎng)(%)

2020年

2021年

增加

增長(zhǎng)(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

2565286.15

2749613.19

184327.04

7.19

2565286.15

2749613.19

184327.04

7.19

人員增加

人員經(jīng)費(fèi)

2219530.95

2377327.51

157796.56

7.11

2219530.95

2377327.51

157796.56

7.11

人員增加

公用經(jīng)費(fèi)

345755.20

372285.68

26530.48

7.67

345755.20

372285.68

26530.48

7.67

人員增加

(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

公開(kāi)單位:中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 ??????????????????????????????單位:元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2020年預(yù)算數(shù)

2021年預(yù)算數(shù)

增加

增長(zhǎng)(%)

增減變動(dòng)原因

合計(jì)

80000

40000



與上年一致

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

50000

10000



嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定

公務(wù)接待費(fèi)

30000

30000



與上年一致

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

0

0



與上年一致

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0

0



與上年一致

注:我部門(mén)公務(wù)用車保有量共0輛。

(八)政府性基金預(yù)算支出情況

2021年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開(kāi)單位:中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 ???????????????????????????? 單位:元

2021年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2020年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0


說(shuō)明:2021年我部門(mén)(單位)沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出372285.68元,2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出345755.20元,比上年增加26530.48元,同比增加7.67%。按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類:辦公費(fèi)30000.00元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.06%;差旅費(fèi)60000.00元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.12%;電費(fèi)22000.00元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.91%;公務(wù)接待費(fèi)30000.00元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.06%;勞務(wù)費(fèi)20000.00元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.37%;郵電費(fèi)30000.00元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.06%;水電3000.00元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.81%;因公出國(guó)(境)費(fèi)用10000.00元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.69%;其他商品和服務(wù)支出16000.00元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.30%;工會(huì)經(jīng)費(fèi)27127.92元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.29%;福利費(fèi)13757.76元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.70%;其他交通費(fèi)用支出109800.00元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.49%;離退休人員公用經(jīng)費(fèi)600.00元,占公用經(jīng)費(fèi)支出0.14%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類:辦公經(jīng)費(fèi)295685.68元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.42%;委托業(yè)務(wù)費(fèi)20000.00元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.37%;公務(wù)接待費(fèi)30000.00元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.06%;因公出國(guó)(境)費(fèi)用10000.00元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.69%;其他商品和服務(wù)支出16600.00元,占機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.46%。

2.政府采購(gòu)情況

2021年我部門(mén)無(wú)采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

3.1國(guó)有資產(chǎn)占有使用資產(chǎn)總體情況。截止2020年12月31日,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)總額為129136.43元,比上年減少186883.29元,同比減少59.14%,其中:流動(dòng)資產(chǎn)34603.34元,占資產(chǎn)總額的26.80%;比上年減少144381.36元,同比減少80.67%;非流動(dòng)資產(chǎn)94533.09元,占資產(chǎn)總額的73.20%,比上年減少42501.93元,同比減少31.02%。

3.2國(guó)有資產(chǎn)占有使用增減變化情況。本部門(mén)在2020年無(wú)新增國(guó)有資產(chǎn)。

3.3本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借或處置國(guó)有資產(chǎn)取得的收益等情況。

4.績(jī)效管理情況

2021年財(cái)政撥款預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理,績(jī)效管理情況如下:

(1)資金總額:305.961319萬(wàn)元。

(2)我單位2021年主要完成9項(xiàng)工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo):

①基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)設(shè)立相對(duì)獨(dú)立的執(zhí)法隊(duì)伍。

②建立健全保障鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)綜合行政執(zhí)法運(yùn)行的體制機(jī)制。

③加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急管理體制機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行調(diào)研,查找存在問(wèn)題,進(jìn)一步完善應(yīng)急管理體制機(jī)制。

④加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急管理隊(duì)伍人員調(diào)配的調(diào)控,通過(guò)對(duì)招錄、調(diào)配人員編制使用方向管理,強(qiáng)化應(yīng)急管理隊(duì)伍專業(yè)化、正規(guī)化建設(shè)。

⑤機(jī)構(gòu)編制政策應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)。

⑥開(kāi)展《機(jī)構(gòu)編制條例》培訓(xùn)。

⑦推動(dòng)傳統(tǒng)媒體和新興媒體在體制機(jī)制、政策措施、流程管理、人才技術(shù)等方面加快融合步伐。

⑧深化媒體內(nèi)部體制機(jī)制改革,建立健全全媒體工作機(jī)制,實(shí)現(xiàn)融為一體、合而為一。

⑨優(yōu)化調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備,建立適應(yīng)全媒體生產(chǎn)傳播的一體化組織架構(gòu),讓一支隊(duì)伍服務(wù)多個(gè)平臺(tái)。

(3)績(jī)效指標(biāo):

①數(shù)量指標(biāo):辦理機(jī)構(gòu)編制請(qǐng)示件≥500件;事業(yè)單位登記單位≥150家;辦理上下編人數(shù)≥500人;統(tǒng)一社會(huì)信用代碼≥120家 ;建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨(dú)立執(zhí)法隊(duì)伍(全州每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1支)≤109支;組織培訓(xùn)≤2次;開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)≥10次;中文域名工作≥363家;完成州委州政府及上級(jí)安排的其他工作,按時(shí)保質(zhì)完成。

②質(zhì)量指標(biāo):全辦工作任務(wù)完成情況,優(yōu)秀。

③時(shí)效指標(biāo):完成時(shí)間,2021年12月底完成。

④成本指標(biāo):工資福利支出:234.991551萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出:37.228568萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:2.7412萬(wàn)元;專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi):31萬(wàn)元。

⑤經(jīng)濟(jì)效益:無(wú)。

⑥社會(huì)效益:州黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)體系運(yùn)行順暢,充滿活力。

⑦生態(tài)效益:無(wú)。

⑧可持續(xù)影響:無(wú)。

⑨服務(wù)對(duì)象滿意度:對(duì)外服務(wù)窗口對(duì)工作人員的滿意度:≥95%;州委、州政府等對(duì)機(jī)構(gòu)編制工作的滿意度:≥95%。

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2021年我單位安排項(xiàng)目專項(xiàng)業(yè)務(wù)3個(gè),項(xiàng)目名稱:(1)綜合行政執(zhí)法改革和深化應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法改革經(jīng)費(fèi);(2)推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展改革經(jīng)費(fèi);(3)州委編辦機(jī)構(gòu)編制宣傳、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及中文域名工作。

(1)綜合行政執(zhí)法改革和深化應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法改革經(jīng)費(fèi)

目標(biāo)1:基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)設(shè)立相對(duì)獨(dú)立的執(zhí)法隊(duì)伍;

目標(biāo)2:建立健全保障鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)綜合行政執(zhí)法運(yùn)行的體制機(jī)制;

目標(biāo)3:加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急管理體制機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行調(diào)研,查找存在問(wèn)題,進(jìn)一步完善應(yīng)急管理體制機(jī)制;

目標(biāo)4:加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急管理隊(duì)伍人員調(diào)配的調(diào)控,通過(guò)對(duì)招錄、調(diào)配人員編制使用方向管理,強(qiáng)化應(yīng)急管理隊(duì)伍專業(yè)化、正規(guī)化建設(shè)。

(2)推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展改革經(jīng)費(fèi)

目標(biāo)1:推動(dòng)傳統(tǒng)媒體和新興媒體在體制機(jī)制、政策措施、流程管理、人才技術(shù)等方面加快融合步伐;

目標(biāo)2:深化媒體內(nèi)部體制機(jī)制改革,建立健全全媒體工作機(jī)制,實(shí)現(xiàn)融為一體、合而為一;

目標(biāo)3:優(yōu)化調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備,建立適應(yīng)全媒體生產(chǎn)傳播的一體化組織架構(gòu),讓一支隊(duì)伍服務(wù)多個(gè)平臺(tái)。

(3)州委編辦機(jī)構(gòu)編制宣傳、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及中文域名工作

目標(biāo)1:開(kāi)展機(jī)構(gòu)編制日常工作,承辦州直各部門(mén)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理證的年檢、換證工作;負(fù)責(zé)全州機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作;進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣(市)機(jī)構(gòu)編制管理工作;負(fù)責(zé)辦理州人大代表、州政協(xié)委員提出的有關(guān)機(jī)構(gòu)編制的建議、意見(jiàn)和提案;

目標(biāo)2:研究擬定全州黨政群、人大和政協(xié)機(jī)關(guān)、公檢法司系統(tǒng)、民主黨派系統(tǒng)及州直各類事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)改革方案和政策并組織實(shí)施;分配下達(dá)州直機(jī)關(guān)各部門(mén)和縣(市)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))機(jī)關(guān)的行政人員編制總數(shù);承辦州直各部門(mén)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)審核工作;指導(dǎo)全州黨政群、人大和政協(xié)機(jī)關(guān)、公檢法司系統(tǒng)、民主黨派系統(tǒng)的行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革、行政審批制度改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作;研究、協(xié)調(diào)州直黨政群、人大和政協(xié)機(jī)關(guān)、公檢法司系統(tǒng)、民主黨派系統(tǒng)的職責(zé)劃分與職能調(diào)整;研究擬定全州事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案,分類推進(jìn)事業(yè)單位改革;研究制定事業(yè)單位機(jī)構(gòu)規(guī)格和人員結(jié)構(gòu)比例、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和經(jīng)費(fèi)來(lái)源;

目標(biāo)3:主要承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制管理的督促檢查工作。具體負(fù)責(zé)督促檢查州和縣(市)機(jī)構(gòu)編制部門(mén)貫徹落實(shí)中央、省和州有關(guān)機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策的執(zhí)行情況;督促檢查上級(jí)批準(zhǔn)的重大改革方案的實(shí)施情況;督促檢查機(jī)構(gòu)限額、編制數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備的執(zhí)行情況和超編制配備人員的情況;對(duì)督查情況進(jìn)行分析研究、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,提出解決問(wèn)題的辦法;受理違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定的舉報(bào)和投訴,并提出處理意見(jiàn);參與研究制定和完善機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算管理相互配套的協(xié)調(diào)約束機(jī)制和監(jiān)督制度;參與行政審批制度改革,清理行政審批事項(xiàng)。

資金總額:31萬(wàn)元。

成本:運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元。

效益:州黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)體系運(yùn)行順暢,充滿活力。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

2021年我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

7.1公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

7.2基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.3項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.4“三公”經(jīng)費(fèi)支出:是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支購(gòu)買公務(wù)用車及運(yùn)行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等經(jīng)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)是指單位按開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出經(jīng)費(fèi)。


附件1:中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)2021年度部門(mén)預(yù)算批復(fù)表.XLS

附件2:州委編辦+部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

附件3-1:州委編辦+項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表項(xiàng)目1.xlsx

附件3-2:州委編辦+項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表項(xiàng)目2.xlsx

附件3-3:州委編+項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表項(xiàng)目3.xls


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