目錄
一、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位概況
二、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
三、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門決算情況說(shuō)明
四、名詞解釋
一、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位概況
(一)主要職能
貴州省中共黔南州委編委辦公室是州委工作機(jī)關(guān)和中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)委員會(huì)日常工作,為正縣級(jí),列州委工作機(jī)關(guān)序列,歸口州委組織部管理。
1.主要職責(zé):
(1)貫徹執(zhí)行黨中央、省委、州委關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī),研究擬訂地方性政策并組織實(shí)施及監(jiān)督檢查;研究擬訂全州機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;統(tǒng)一管理全州各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān),各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)以及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
(2)研究擬訂全州行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案;審核州委各工作機(jī)關(guān)、州級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各工作部門和縣(市)及鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)的機(jī)構(gòu)改革方案;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
(3)審核和協(xié)調(diào)州委各工作機(jī)關(guān)、州級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各工作部門的職能配置、調(diào)整及職責(zé)劃分;協(xié)調(diào)州直機(jī)關(guān)各部門與縣(市)的職責(zé)劃分;指導(dǎo)縣(市)與鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)的職責(zé)劃分。
(4)審核州委各工作機(jī)關(guān)、州級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各工作部門及州政府駐外辦事處機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng);按規(guī)定權(quán)限審核審批縣鄉(xiāng)兩級(jí)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng);負(fù)責(zé)縣(市)、鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)的機(jī)構(gòu)編制分類;統(tǒng)籌管理省分配下達(dá)州、縣(市)、鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)各級(jí)機(jī)關(guān)的人員編制總額。(五)審核州人大機(jī)關(guān)、州政協(xié)機(jī)關(guān)、州監(jiān)察機(jī)關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
(五)審核州人大機(jī)關(guān)、州政協(xié)機(jī)關(guān)、州監(jiān)察機(jī)關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
(六)研究擬訂全州事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案;審核報(bào)批州委、州政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案;審批州直機(jī)關(guān)各部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、職責(zé)范圍、編制結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)事業(yè)單位管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
(七)負(fù)責(zé)全州事業(yè)單位登記管理工作;貫徹落實(shí)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》;研究擬訂事業(yè)單位登記管理政策、辦法并組織實(shí)施;承擔(dān)州直事業(yè)單位登記管理和年度檢驗(yàn)工作;負(fù)責(zé)全州事業(yè)單位登記管理信息統(tǒng)計(jì)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè);監(jiān)督檢查事業(yè)單位執(zhí)行《事業(yè)單位登記管理暫行條例》的情況,查處違規(guī)行為;依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益;指導(dǎo)和監(jiān)督縣(市)事業(yè)單位登記管理工作。
(八)監(jiān)督檢查各級(jí)機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況,查處違規(guī)行為;負(fù)責(zé)州直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和群團(tuán)機(jī)構(gòu)編制管理相關(guān)證件的核發(fā)、上下列編、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)報(bào)備、年審換證、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的賦碼及發(fā)證、換證工作等。
(九)承擔(dān)州直機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位統(tǒng)一發(fā)放工資的人員編制和實(shí)有人數(shù)的審核工作;負(fù)責(zé)州直機(jī)關(guān)目標(biāo)管理獎(jiǎng)金發(fā)放人數(shù)的審核工作。
(十)組織指導(dǎo)機(jī)構(gòu)編制理論研究;承擔(dān)信息宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理及統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè);負(fù)責(zé)全州黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理,承擔(dān)“政務(wù)”和“公益”中文域名注冊(cè)管理及網(wǎng)站開辦審核、資格復(fù)核和網(wǎng)站標(biāo)識(shí)管理工作。
(十一)審核都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置有關(guān)事項(xiàng),負(fù)責(zé)都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理工作。
(十二)結(jié)合職能職責(zé),做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理、安全生產(chǎn)和扶貧開發(fā)相關(guān)工作。
(十三)承辦中共黔南州委、中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)、中共黔南州委組織部及中共貴州省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)三個(gè)科室(綜合科、業(yè)務(wù)科、督查科),下屬1個(gè)事業(yè)單位(黔南州委編辦綜合服務(wù)中心)。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算包括:本級(jí)決算、所屬事業(yè)單位黔南州委編辦綜合服務(wù)中心決算?(未獨(dú)立核算)。
二、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
表1 收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
編制單位:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 345.17 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 290.52 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 31 | ||
三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 0.29 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 20.88 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 11.55 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 21.76 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | |||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
23 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | |||
本年收入合計(jì) | 24 | 345.46 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 52 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 本年支出合計(jì) | 53 | 344.71 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 4.16 | 結(jié)余分配 | 54 | |
27 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 4.91 | ||
合計(jì) | 28 | 349.62 | 合計(jì) | 56 | 349.62 |
表2 收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
編制單位:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合計(jì) | 345.46 | 345.17 | 0.29 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 291.27 | 290.98 | 0.29 | |||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 291.27 | 290.98 | 0.29 | |||||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 236.07 | 236.07 | ||||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 55.20 | 54.91 | 0.29 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20.87 | 20.87 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.93 | 19.93 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 19.93 | 19.93 | ||||||||
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.94 | 0.94 | ||||||||
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.37 | 0.37 | ||||||||
2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.57 | 0.57 | ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.55 | 11.55 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 11.55 | 11.55 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 1.90 | 1.90 | ||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 4.65 | 4.65 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 21.76 | 21.76 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.76 | 21.76 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 21.76 | 21.76 | ||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
表3 支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
編制單位:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 344.71 | 344.71 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 290.52 | 290.52 | ||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 290.52 | 290.52 | ||||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 235.33 | 235.33 | ||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 55.19 | 55.19 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20.87 | 20.87 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.93 | 19.93 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 19.93 | 19.93 | ||||||
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.94 | 0.94 | ||||||
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.37 | 0.37 | ||||||
2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.57 | 0.57 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.55 | 11.55 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 11.55 | 11.55 | ||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 5.00 | 5.00 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 1.90 | 1.90 | ||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 4.65 | 4.65 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 21.76 | 21.76 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.76 | 21.76 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 21.76 | 21.76 | ||||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
表4 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
編制單位:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)??? 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 345.17 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 290.23 | 290.23 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 20.88 | 20.88 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 11.55 | 11.55 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 21.76 | 21.76 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 52 | |||||
本年收入合計(jì) | 24 | 345.17 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 53 | |||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 4.16 | 本年支出合計(jì) | 54 | 344.42 | 344.42 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 4.16 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 4.91 | 4.91 | |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合計(jì) | 29 | 349.33 | 合計(jì) | 58 | 349.33 | 349.33 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表5 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
編制單位:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 344.42 | 344.42 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 290.23 | 290.23 | |||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 290.23 | 290.23 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 235.33 | 235.33 | |||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 54.90 | 54.90 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20.87 | 20.87 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.93 | 19.93 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 19.93 | 19.93 | |||
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.94 | 0.94 | |||
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.37 | 0.37 | |||
2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.57 | 0.57 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.55 | 11.55 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 11.55 | 11.55 | |||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 5.00 | 5.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 1.90 | 1.90 | |||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ | 4.65 | 4.65 | |||
221 | 住房保障支出 | 21.76 | 21.76 | |||
22102 | 住房改革支出 | 21.76 | 21.76 | |||
2210201 | 住房公積金 | 21.76 | 21.76 | |||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
表6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 272.59 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 65.87 | 310 | 其他資本性支出 | 1.35 |
30101 | 基本工資 | 74.12 | 30201 | 辦公費(fèi) | 8.13 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 71.41 | 30202 | 印刷費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 1.35 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 63.21 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | ||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 3.71 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||
30107 | 績(jī)效工資 | 30205 | 水費(fèi) | 0.36 | 31006 | 大型修繕 | ||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 20.36 | 30206 | 電費(fèi) | 2.16 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30207 | 郵電費(fèi) | 3.56 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | ||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 7.46 | 30208 | 取暖費(fèi) | 31009 | 土地補(bǔ)償 | ||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 6.32 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | ||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 2.43 | 30211 | 差旅費(fèi) | 3.24 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |
30113 | 住房公積金 | 21.76 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.37 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 1.80 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.36 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 4.61 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | ||
30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.20 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | ||
30302 | 退休費(fèi) | 4.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.15 | 31099 | 其他資本性支出 | |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | 312 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 31201 | 資本金注入 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | |||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 7.60 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | ||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5.72 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.60 | 30229 | 福利費(fèi) | 1.12 | 307 | 債務(wù)利息支出 | |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | |||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.01 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 13.90 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 16.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | ||||
39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | |||||||
39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 277.20 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 67.22 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
表7 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 2018年決算數(shù) | 2019年決算數(shù) | 2019年比2018年變動(dòng)額 | 2019年比2018年增長(zhǎng)% | 增減變動(dòng)原因 |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1.18 | 1.52 | 0.35 | 29.58 | 1、赴港參加培訓(xùn)支出因公出國(guó)(境)費(fèi);2、嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 0 | 0.37 | 0.37 | 100 | 赴港參加培訓(xùn)支出因公出國(guó)(境)費(fèi) |
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 與上年持平 | ||||
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 與上年持平 | ||||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 與上年持平 | ||||
3.公務(wù)接待費(fèi) | 1.18 | 1.15 | -0.02 | -1.73 | 嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定 |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 1.18 | 1.15 | -0.02 | -1.73 | 嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定 |
其中:外事接待費(fèi) | 與上年持平 | ||||
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 與上年持平 | ||||
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |||||
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 與上年持平 | ||||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | 1 | 1 | 100 | 赴港參加培訓(xùn)支出因公出國(guó)(境)費(fèi) | |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | 與上年持平 | ||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 與上年持平 | ||||
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 39 | 38 | -1 | -2.56 | 嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定 |
其中:外事接待批次(個(gè)) | 與上年持平 | ||||
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 243 | 243 | 0 | 0 | 與上年持平 |
其中:外事接待人次(人) | 與上年持平 | ||||
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 與上年持平 | ||||
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | 與上年持平 |
表8? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
編制單位:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
三、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門決算情況說(shuō)明
(一)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度收支決算總計(jì)349.62萬(wàn)元,與2018年相比,減少15.85萬(wàn)元,下降4.34%。變動(dòng)的主要原因是:社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)率調(diào)整及減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。(公開01表合計(jì)數(shù))
(二)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)345.46萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入345.17萬(wàn)元,占99.92%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.29萬(wàn)元,占0.08%。
(三)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)344.71萬(wàn)元,其中:基本支出344.71萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
(四)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)349.62萬(wàn)元,與2018年相比,減少15.85萬(wàn)元,下降4.34%。變動(dòng)的主要原因是:社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)率調(diào)整及減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。(公開04表合計(jì)數(shù))
(五)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出344.42萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.92%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支減少5.95萬(wàn)元,下降1.70%。變動(dòng)的主要原因是:社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)率調(diào)整及減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出290.23萬(wàn)元,占84.27%;社會(huì)保障和就業(yè)支出20.88萬(wàn)元,占6.06%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.55萬(wàn)元,占3.35%;住房保障支出21.76萬(wàn)元,占6.32%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為320.25萬(wàn)元,支出決算為344.71萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的107.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加駐村、掛職干部生活補(bǔ)助、人員調(diào)資、中文域名注冊(cè)續(xù)費(fèi)等。其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2010301。當(dāng)年預(yù)算為203.02萬(wàn)元,支出決算為235.33萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的115.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加駐村、掛職干部生活補(bǔ)助、人員調(diào)資及目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))2010399。當(dāng)年預(yù)算為59.40萬(wàn)元,支出決算為55.19萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的92.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2080505。當(dāng)年預(yù)算為23.00萬(wàn)元,支出決算為19.93萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的86.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2019年機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率變動(dòng)。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2082701。當(dāng)年預(yù)算為0.22萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位未繳納失業(yè)保險(xiǎn)。
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2082702。當(dāng)年預(yù)算為0.57萬(wàn)元,支出決算為0.37萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的64.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:有人員變動(dòng)。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2082703。當(dāng)年預(yù)算為0.57萬(wàn)元,支出決算為0.57萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2101101。當(dāng)年預(yù)算為5.00萬(wàn)元,支出決算為5.00萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2101102。當(dāng)年預(yù)算為1.90萬(wàn)元,支出決算為1.90萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2101103。當(dāng)年預(yù)算為4.65萬(wàn)元,支出決算為4.65萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2210201。當(dāng)年預(yù)算為21.92萬(wàn)元,支出決算為21.76萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的99.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:有人員變動(dòng)。
(六)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出344.71萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)277.49萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)67.22萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
(七)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1.52萬(wàn)元,比上年增加0.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.81%,增加原因是:參加1次因公出國(guó)出境團(tuán)費(fèi)用。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.37萬(wàn)元,占24.34%,比上年增加0.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,增加原因是:赴港參加依法行政與干部法治思維能力提升專題培訓(xùn);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少0萬(wàn)元,下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.15萬(wàn)元,占75.66%,比上年減少0.03萬(wàn)元,下降2.54%,變動(dòng)原因是:嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定,減少公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.34萬(wàn)元。貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)1人次。開支內(nèi)容包括:貴州省公務(wù)員局及貴州省編辦組織的“赴港參加依法行政與干部法治思維能力提升專題培訓(xùn)”。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2019年,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)1.15萬(wàn)元。具體是:日常公務(wù)接待就餐費(fèi)用。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.15萬(wàn)元,主要是:日常公務(wù)接待就餐費(fèi)用。貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次,243人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元。
(九)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.22萬(wàn)元,比2018年減少6.07萬(wàn)元,下降8.28%,變動(dòng)的主要原因是:減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2019年我單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,我單位共有車輛0輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
(1)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
①年初工作任務(wù):做好各項(xiàng)改革工作。完成情況:2019年12月完成。取得的成績(jī):一是按時(shí)完成黨政機(jī)構(gòu)改革工作。2019年3月底前全面完成機(jī)構(gòu)改革工作的目標(biāo)任務(wù)。二是進(jìn)一步理順職責(zé)關(guān)系,規(guī)范管理。對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,進(jìn)一步理順了部門間的職責(zé)關(guān)系。三是有序推進(jìn)事業(yè)單位規(guī)范調(diào)整工作。于8月底全面完成州委、州政府直屬事業(yè)單位和州直部門管理事業(yè)單位“三定”規(guī)定的印發(fā),同時(shí)配合組織、人社做好事業(yè)單位人員轉(zhuǎn)隸審核工作。四是深入開展綜合行政執(zhí)法改革工作。五是穩(wěn)妥推進(jìn)生態(tài)環(huán)境體制改革。
②年初工作任務(wù):認(rèn)真履職,加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理。完成情況:2019年12月完成。取得的成績(jī):一是繼續(xù)抓好機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)管理。二是抓實(shí)機(jī)構(gòu)編制問(wèn)題整改臺(tái)賬。已經(jīng)錄入系統(tǒng)的問(wèn)題臺(tái)賬共計(jì)344個(gè),其中州級(jí)30個(gè),縣(市)314個(gè)。三是抓好黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理臺(tái)賬。全州科級(jí)以上黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)臺(tái)賬填報(bào)工作已經(jīng)完成。
③年初工作任務(wù):統(tǒng)籌調(diào)度,抓實(shí)抓好相關(guān)工作。完成情況:2019年12月完成。取得的成績(jī):一是抓實(shí)“不忘初心、牢記使命”主題教育工作。二是抓好網(wǎng)上名稱管理和“機(jī)構(gòu)編制云平臺(tái)”建設(shè)工作。印發(fā)了《黔南州委編辦關(guān)于開展州直部門互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站建設(shè)調(diào)查摸底暨網(wǎng)站掛標(biāo)工作的通知》,制定《黔南州機(jī)關(guān)部門及事業(yè)單位編制管理與履職績(jī)效管理信息平臺(tái)建設(shè)方案》(V1.1)和納入《黔南州智慧政務(wù)規(guī)劃建設(shè)方案》,待黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位改革全面完成后,再按照要求開展機(jī)構(gòu)編制信息化建設(shè)工作。三是抓實(shí)事業(yè)單位登記管理工作。于3月15日全面完成了2018年度事業(yè)單位法人年度報(bào)告工作任務(wù)。四是繼續(xù)抓好統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、中文域名管理工作。已經(jīng)錄入系統(tǒng)的全州統(tǒng)一社會(huì)信用代碼機(jī)構(gòu)存量數(shù)共計(jì)1158家,其中州級(jí)承載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的機(jī)構(gòu)數(shù)共計(jì)144家,已完成賦碼映射1158家,賦碼映射完成率100%,發(fā)證1128家,發(fā)證完成率97.4%。五是抓實(shí)建議提案辦理工作。共辦理代表建議和委員提案9 件,其中:建議6 件,提案3 件;主辦4 件(建議2 件、提案2 件),協(xié)辦5 件(建議4 件、提案1 件)。辦理過(guò)程中,我辦始終堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,堅(jiān)持面商率、答復(fù)率、辦結(jié)率、滿意率4個(gè)100%辦理工作目標(biāo),按照登記、擬辦、研究、交辦、調(diào)研、審核、面商、回復(fù)的程序圓滿完成代表建議和委員提案的辦理工作。
④年度工作任務(wù):轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、不斷加強(qiáng)自身建設(shè)。完成情況:2019年12月完成。取得的成績(jī):一是加強(qiáng)理論武裝,堅(jiān)定理想信念。二是加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作。三是加強(qiáng)干部職工業(yè)務(wù)水平提升。召開網(wǎng)上名稱管理學(xué)習(xí)會(huì)議,對(duì)全州機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)20多名干部進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。選派干部參加中央、省委編辦和州委組織部、州直有關(guān)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)等29人次。
(2)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
2019年我單位無(wú)項(xiàng)目支出。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十七)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(十八)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
(十九)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(二十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)基金繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(二十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位生育保險(xiǎn)基金繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(二十二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)基金繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(二十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(二十四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(二十五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
2019年度州本級(jí)部門決算公開表-州委編辦(1).xls
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