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貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開 說(shuō)明


目錄

一、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位概況

二、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門決算公開報(bào)表(見附表)

三、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室單位概況

(一)主要職能

貴州省中共黔南州委編委辦公室是州委工作機(jī)關(guān)和中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)委員會(huì)日常工作,為正縣級(jí),列州委工作機(jī)關(guān)序列,歸口州委組織部管理。

1.主要職責(zé):

(1)貫徹執(zhí)行黨中央、省委、州委關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī),研究擬訂地方性政策并組織實(shí)施及監(jiān)督檢查;研究擬訂全州機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;統(tǒng)一管理全州各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān),各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)以及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

(2)研究擬訂全州行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案;審核州委各工作機(jī)關(guān)、州級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各工作部門和縣(市)及鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)的機(jī)構(gòu)改革方案;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

(3)審核和協(xié)調(diào)州委各工作機(jī)關(guān)、州級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各工作部門的職能配置、調(diào)整及職責(zé)劃分;協(xié)調(diào)州直機(jī)關(guān)各部門與縣(市)的職責(zé)劃分;指導(dǎo)縣(市)與鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)的職責(zé)劃分。

(4)審核州委各工作機(jī)關(guān)、州級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各工作部門及州政府駐外辦事處機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng);按規(guī)定權(quán)限審核審批縣鄉(xiāng)兩級(jí)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng);負(fù)責(zé)縣(市)、鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)的機(jī)構(gòu)編制分類;統(tǒng)籌管理省分配下達(dá)州、縣(市)、鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)各級(jí)機(jī)關(guān)的人員編制總額。(五)審核州人大機(jī)關(guān)、州政協(xié)機(jī)關(guān)、州監(jiān)察機(jī)關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

(五)審核州人大機(jī)關(guān)、州政協(xié)機(jī)關(guān)、州監(jiān)察機(jī)關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

(六)研究擬訂全州事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案;審核報(bào)批州委、州政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案;審批州直機(jī)關(guān)各部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、職責(zé)范圍、編制結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級(jí)事業(yè)單位管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

(七)負(fù)責(zé)全州事業(yè)單位登記管理工作;貫徹落實(shí)《事業(yè)單位登記管理暫行條例》;研究擬訂事業(yè)單位登記管理政策、辦法并組織實(shí)施;承擔(dān)州直事業(yè)單位登記管理和年度檢驗(yàn)工作;負(fù)責(zé)全州事業(yè)單位登記管理信息統(tǒng)計(jì)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè);監(jiān)督檢查事業(yè)單位執(zhí)行《事業(yè)單位登記管理暫行條例》的情況,查處違規(guī)行為;依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益;指導(dǎo)和監(jiān)督縣(市)事業(yè)單位登記管理工作。

(八)監(jiān)督檢查各級(jí)機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況,查處違規(guī)行為;負(fù)責(zé)州直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和群團(tuán)機(jī)構(gòu)編制管理相關(guān)證件的核發(fā)、上下列編、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)報(bào)備、年審換證、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的賦碼及發(fā)證、換證工作等。

(九)承擔(dān)州直機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位統(tǒng)一發(fā)放工資的人員編制和實(shí)有人數(shù)的審核工作;負(fù)責(zé)州直機(jī)關(guān)目標(biāo)管理獎(jiǎng)金發(fā)放人數(shù)的審核工作。

(十)組織指導(dǎo)機(jī)構(gòu)編制理論研究;承擔(dān)信息宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理及統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè);負(fù)責(zé)全州黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理,承擔(dān)“政務(wù)”和“公益”中文域名注冊(cè)管理及網(wǎng)站開辦審核、資格復(fù)核和網(wǎng)站標(biāo)識(shí)管理工作。

(十一)審核都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置有關(guān)事項(xiàng),負(fù)責(zé)都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理工作。

(十二)結(jié)合職能職責(zé),做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理、安全生產(chǎn)和扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

(十三)承辦中共黔南州委、中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)、中共黔南州委組織部及中共貴州省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)三個(gè)科室(綜合科、業(yè)務(wù)科、督查科),下屬1個(gè)事業(yè)單位(黔南州委編辦綜合服務(wù)中心)。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算包括:本級(jí)決算、所屬事業(yè)單位黔南州委編辦綜合服務(wù)中心決算?(未獨(dú)立核算)。

二、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門決算公開報(bào)表(見附表)








表1 收入支出決算總表







公開01表
編制單位:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室



金額單位:萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng)??? 目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)??? 目 行次 決算數(shù)
欄??? 次
1 欄??? 次
2
一、財(cái)政撥款收入 1 345.17 一、一般公共服務(wù)支出 29 290.52
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2
二、外交支出 30
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 3
三、國(guó)防支出 31
三、事業(yè)收入 4
四、公共安全支出 32
四、經(jīng)營(yíng)收入 5
五、教育支出 33
五、附屬單位上繳收入 6
六、科學(xué)技術(shù)支出 34
七、其他收入 7 0.29 七、文化體育與傳媒支出 35

8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 36 20.88

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37 11.55

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 38

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39

12
十二、農(nóng)林水支出 40

13
十三、交通運(yùn)輸支出 41

14
十四、資源勘探信息等支出 42

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43

16
十六、金融支出 44

17
十七、援助其他地區(qū)支出 45

18
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 46

19
十九、住房保障支出 47 21.76

20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 48

21
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 49

22
二十一、其他支出 50

23
二十二、債務(wù)還本支出 51
本年收入合計(jì) 24 345.46 二十四、債務(wù)付息支出 52
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25
本年支出合計(jì) 53 344.71
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 4.16 結(jié)余分配 54

27
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 55 4.91
合計(jì) 28 349.62 合計(jì) 56 349.62







表2 收入決算表
















公開02表
編制單位:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室









金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 其中:教育收費(fèi)
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8
合計(jì) 345.46 345.17




0.29
201 一般公共服務(wù)支出 291.27 290.98




0.29
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 291.27 290.98




0.29
2010301 行政運(yùn)行 236.07 236.07





2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 55.20 54.91




0.29
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 20.87 20.87





20805 行政事業(yè)單位離退休 19.93 19.93





2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 19.93 19.93





20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.94 0.94





2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.37 0.37





2082703 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.57 0.57





210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 11.55 11.55





21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 11.55 11.55





2101101 行政單位醫(yī)療★ 5.00 5.00





2101102 事業(yè)單位醫(yī)療★ 1.90 1.90





2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ 4.65 4.65





221 住房保障支出 21.76 21.76





22102 住房改革支出 21.76 21.76





2210201 住房公積金 21.76 21.76





注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。






表3 支出決算表













公開03表
編制單位:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室







金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 344.71 344.71



201 一般公共服務(wù)支出 290.52 290.52



20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 290.52 290.52



2010301 行政運(yùn)行 235.33 235.33



2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 55.19 55.19



208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 20.87 20.87



20805 行政事業(yè)單位離退休 19.93 19.93



2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 19.93 19.93



20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.94 0.94



2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.37 0.37



2082703 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.57 0.57



210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 11.55 11.55



21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 11.55 11.55



2101101 行政單位醫(yī)療★ 5.00 5.00



2101102 事業(yè)單位醫(yī)療★ 1.90 1.90



2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ 4.65 4.65



221 住房保障支出 21.76 21.76



22102 住房改革支出 21.76 21.76



2210201 住房公積金 21.76 21.76



注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。





表4 財(cái)政撥款收入支出決算總表










公開04表
編制單位:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室





金額單位:萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng)??? 目 行次 金額 項(xiàng)??? 目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄??? 次
1 欄??? 次
2 3 4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 345.17 一、一般公共服務(wù)支出 30 290.23 290.23
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2
二、外交支出 31



3
三、國(guó)防支出 32



4
四、公共安全支出 33



5
五、教育支出 34



6
六、科學(xué)技術(shù)支出 35



7
七、文化體育與傳媒支出 36



8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 37 20.88 20.88

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38 11.55 11.55

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 39



11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40



12
十二、農(nóng)林水支出 41



13
十三、交通運(yùn)輸支出 42



14
十四、資源勘探信息等支出 43



15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44



16
十六、金融支出 45



17
十七、援助其他地區(qū)支出 46



18
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 47



19
十九、住房保障支出 48 21.76 21.76

20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 49



21
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 50



22
二十二、其他支出 51



23
二十三、債務(wù)還本支出 52


本年收入合計(jì) 24 345.17 二十四、債務(wù)付息支出 53


年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 4.16 本年支出合計(jì) 54 344.42 344.42
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 26 4.16 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 55 4.91 4.91
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 27

56



28

57


合計(jì) 29 349.33 合計(jì) 58 349.33 349.33
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。





表5 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表








公開05表
編制單位:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室




金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計(jì) 344.42 344.42
201 一般公共服務(wù)支出 290.23 290.23
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 290.23 290.23
2010301 行政運(yùn)行 235.33 235.33
2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 54.90 54.90
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 20.87 20.87
20805 行政事業(yè)單位離退休 19.93 19.93
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ 19.93 19.93
20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.94 0.94
2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.37 0.37
2082703 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ 0.57 0.57
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 11.55 11.55
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 11.55 11.55
2101101 行政單位醫(yī)療★ 5.00 5.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療★ 1.90 1.90
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ 4.65 4.65
221 住房保障支出 21.76 21.76
22102 住房改革支出 21.76 21.76
2210201 住房公積金 21.76 21.76
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。






表6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表











公開06表
部門:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室






金額單位:萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 272.59 302 商品和服務(wù)支出 65.87 310 其他資本性支出 1.35
30101 基本工資 74.12 30201 辦公費(fèi) 8.13 31001 房屋建筑物購(gòu)建
30102 津貼補(bǔ)貼 71.41 30202 印刷費(fèi)
31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 1.35
30103 獎(jiǎng)金 63.21 30203 咨詢費(fèi)
31003 專用設(shè)備購(gòu)置
30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 3.71 30204 手續(xù)費(fèi)
31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107 績(jī)效工資
30205 水費(fèi) 0.36 31006 大型修繕
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 20.36 30206 電費(fèi) 2.16 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30109 職業(yè)年金繳費(fèi)
30207 郵電費(fèi) 3.56 31008 物資儲(chǔ)備
30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 7.46 30208 取暖費(fèi)
31009 土地補(bǔ)償
30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 6.32 30209 物業(yè)管理費(fèi)
31010 安置補(bǔ)助
30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 2.43 30211 差旅費(fèi) 3.24 31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償
30113 住房公積金 21.76 30212 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0.37 31012 拆遷補(bǔ)償
30114 醫(yī)療費(fèi)
30213 維修(護(hù))費(fèi)
31013 公務(wù)用車購(gòu)置
30199 其他工資福利支出 1.80 30214 租賃費(fèi) 0.36 31019 其他交通工具購(gòu)置
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 4.61 30215 會(huì)議費(fèi)
31021 文物和陳列品購(gòu)置
30301 離休費(fèi)
30216 培訓(xùn)費(fèi) 2.20 31022 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30302 退休費(fèi) 4.00 30217 公務(wù)接待費(fèi) 1.15 31099 其他資本性支出
30303 退職(役)費(fèi)
30218 專用材料費(fèi)
312 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
30304 撫恤金
30224 被裝購(gòu)置費(fèi)
31201 資本金注入
30305 生活補(bǔ)助
30225 專用燃料費(fèi)
31203 政府投資基金股權(quán)投資
30306 救濟(jì)費(fèi)
30226 勞務(wù)費(fèi) 7.60 31204 費(fèi)用補(bǔ)貼
30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)
31205 利息補(bǔ)貼
30308 助學(xué)金
30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 5.72 31299 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 0.60 30229 福利費(fèi) 1.12 307 債務(wù)利息支出
30310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
30701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0.01 30239 其他交通費(fèi)用 13.90 30707 國(guó)外債務(wù)付息



30240 稅金及附加費(fèi)用
399 其他支出



30299 其他商品和服務(wù)支出 16.00 39906 贈(zèng)與






39907 國(guó)家賠償費(fèi)用支出






39908 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼






39999 其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 277.20 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 67.22
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。




表7 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表







公開07表
編制單位:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室



金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 2018年決算數(shù) 2019年決算數(shù) 2019年比2018年變動(dòng)額 2019年比2018年增長(zhǎng)% 增減變動(dòng)原因
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 1.18 1.52 0.35 29.58 1、赴港參加培訓(xùn)支出因公出國(guó)(境)費(fèi);2、嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 0.37 0.37 100 赴港參加培訓(xùn)支出因公出國(guó)(境)費(fèi)
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)



與上年持平
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)



與上年持平
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)



與上年持平
3.公務(wù)接待費(fèi) 1.18 1.15 -0.02 -1.73 嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) 1.18 1.15 -0.02 -1.73 嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定
其中:外事接待費(fèi)



與上年持平
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)



與上年持平
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)




1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))



與上年持平
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)
1 1 100 赴港參加培訓(xùn)支出因公出國(guó)(境)費(fèi)
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)



與上年持平
4.公務(wù)用車保有量(輛)



與上年持平
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) 39 38 -1 -2.56 嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定
其中:外事接待批次(個(gè))



與上年持平
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) 243 243 0 0 與上年持平
其中:外事接待人次(人)



與上年持平
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))



與上年持平
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)



與上年持平


表8? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表









公開08表
編制單位:貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室







金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì)





















































注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


三、貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門決算情況說(shuō)明 

(一)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度收支決算總計(jì)349.62萬(wàn)元,與2018年相比,減少15.85萬(wàn)元,下降4.34%。變動(dòng)的主要原因是:社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)率調(diào)整及減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。(公開01表合計(jì)數(shù)) 

(二)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)345.46萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入345.17萬(wàn)元,占99.92%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.29萬(wàn)元,占0.08%。

(三)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)344.71萬(wàn)元,其中:基本支出344.71萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

(四)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)349.62萬(wàn)元,與2018年相比,減少15.85萬(wàn)元,下降4.34%。變動(dòng)的主要原因是:社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)率調(diào)整及減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。(公開04表合計(jì)數(shù))

(五)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出344.42萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.92%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支減少5.95萬(wàn)元,下降1.70%。變動(dòng)的主要原因是:社會(huì)保障和就業(yè)支出費(fèi)率調(diào)整及減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出290.23萬(wàn)元,占84.27%;社會(huì)保障和就業(yè)支出20.88萬(wàn)元,占6.06%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.55萬(wàn)元,占3.35%;住房保障支出21.76萬(wàn)元,占6.32%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為320.25萬(wàn)元,支出決算為344.71萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的107.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加駐村、掛職干部生活補(bǔ)助、人員調(diào)資、中文域名注冊(cè)續(xù)費(fèi)等。其中:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2010301。當(dāng)年預(yù)算為203.02萬(wàn)元,支出決算為235.33萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的115.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加駐村、掛職干部生活補(bǔ)助、人員調(diào)資及目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。

(2)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))2010399。當(dāng)年預(yù)算為59.40萬(wàn)元,支出決算為55.19萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的92.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2080505。當(dāng)年預(yù)算為23.00萬(wàn)元,支出決算為19.93萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的86.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2019年機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率變動(dòng)。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2082701。當(dāng)年預(yù)算為0.22萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位未繳納失業(yè)保險(xiǎn)。

(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2082702。當(dāng)年預(yù)算為0.57萬(wàn)元,支出決算為0.37萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的64.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:有人員變動(dòng)。

(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2082703。當(dāng)年預(yù)算為0.57萬(wàn)元,支出決算為0.57萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2101101。當(dāng)年預(yù)算為5.00萬(wàn)元,支出決算為5.00萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2101102。當(dāng)年預(yù)算為1.90萬(wàn)元,支出決算為1.90萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2101103。當(dāng)年預(yù)算為4.65萬(wàn)元,支出決算為4.65萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2210201。當(dāng)年預(yù)算為21.92萬(wàn)元,支出決算為21.76萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的99.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:有人員變動(dòng)。

(六)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出344.71萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)277.49萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)67.22萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(七)貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1.52萬(wàn)元,比上年增加0.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.81%,增加原因是:參加1次因公出國(guó)出境團(tuán)費(fèi)用。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.37萬(wàn)元,占24.34%,比上年增加0.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,增加原因是:赴港參加依法行政與干部法治思維能力提升專題培訓(xùn);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少0萬(wàn)元,下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.15萬(wàn)元,占75.66%,比上年減少0.03萬(wàn)元,下降2.54%,變動(dòng)原因是:嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定,減少公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下:

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.34萬(wàn)元。貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)1人次。開支內(nèi)容包括:貴州省公務(wù)員局及貴州省編辦組織的“赴港參加依法行政與干部法治思維能力提升專題培訓(xùn)”。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2019年,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)1.15萬(wàn)元。具體是:日常公務(wù)接待就餐費(fèi)用。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.15萬(wàn)元,主要是:日常公務(wù)接待就餐費(fèi)用。貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次,243人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元。

(九)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.22萬(wàn)元,比2018年減少6.07萬(wàn)元,下降8.28%,變動(dòng)的主要原因是:減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.政府采購(gòu)支出情況。

2019年我單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日,我單位共有車輛0輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

(1)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

①年初工作任務(wù):做好各項(xiàng)改革工作。完成情況:2019年12月完成。取得的成績(jī):一是按時(shí)完成黨政機(jī)構(gòu)改革工作。2019年3月底前全面完成機(jī)構(gòu)改革工作的目標(biāo)任務(wù)。二是進(jìn)一步理順職責(zé)關(guān)系,規(guī)范管理。對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,進(jìn)一步理順了部門間的職責(zé)關(guān)系。三是有序推進(jìn)事業(yè)單位規(guī)范調(diào)整工作。于8月底全面完成州委、州政府直屬事業(yè)單位和州直部門管理事業(yè)單位“三定”規(guī)定的印發(fā),同時(shí)配合組織、人社做好事業(yè)單位人員轉(zhuǎn)隸審核工作。四是深入開展綜合行政執(zhí)法改革工作。五是穩(wěn)妥推進(jìn)生態(tài)環(huán)境體制改革。

②年初工作任務(wù):認(rèn)真履職,加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理。完成情況:2019年12月完成。取得的成績(jī):一是繼續(xù)抓好機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)管理。二是抓實(shí)機(jī)構(gòu)編制問(wèn)題整改臺(tái)賬。已經(jīng)錄入系統(tǒng)的問(wèn)題臺(tái)賬共計(jì)344個(gè),其中州級(jí)30個(gè),縣(市)314個(gè)。三是抓好黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理臺(tái)賬。全州科級(jí)以上黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)臺(tái)賬填報(bào)工作已經(jīng)完成。

③年初工作任務(wù):統(tǒng)籌調(diào)度,抓實(shí)抓好相關(guān)工作。完成情況:2019年12月完成。取得的成績(jī):一是抓實(shí)“不忘初心、牢記使命”主題教育工作。二是抓好網(wǎng)上名稱管理和“機(jī)構(gòu)編制云平臺(tái)”建設(shè)工作。印發(fā)了《黔南州委編辦關(guān)于開展州直部門互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站建設(shè)調(diào)查摸底暨網(wǎng)站掛標(biāo)工作的通知》,制定《黔南州機(jī)關(guān)部門及事業(yè)單位編制管理與履職績(jī)效管理信息平臺(tái)建設(shè)方案》(V1.1)和納入《黔南州智慧政務(wù)規(guī)劃建設(shè)方案》,待黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位改革全面完成后,再按照要求開展機(jī)構(gòu)編制信息化建設(shè)工作。三是抓實(shí)事業(yè)單位登記管理工作。于3月15日全面完成了2018年度事業(yè)單位法人年度報(bào)告工作任務(wù)。四是繼續(xù)抓好統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、中文域名管理工作。已經(jīng)錄入系統(tǒng)的全州統(tǒng)一社會(huì)信用代碼機(jī)構(gòu)存量數(shù)共計(jì)1158家,其中州級(jí)承載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的機(jī)構(gòu)數(shù)共計(jì)144家,已完成賦碼映射1158家,賦碼映射完成率100%,發(fā)證1128家,發(fā)證完成率97.4%。五是抓實(shí)建議提案辦理工作。共辦理代表建議和委員提案9 件,其中:建議6 件,提案3 件;主辦4 件(建議2 件、提案2 件),協(xié)辦5 件(建議4 件、提案1 件)。辦理過(guò)程中,我辦始終堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,堅(jiān)持面商率、答復(fù)率、辦結(jié)率、滿意率4個(gè)100%辦理工作目標(biāo),按照登記、擬辦、研究、交辦、調(diào)研、審核、面商、回復(fù)的程序圓滿完成代表建議和委員提案的辦理工作。

④年度工作任務(wù):轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、不斷加強(qiáng)自身建設(shè)。完成情況:2019年12月完成。取得的成績(jī):一是加強(qiáng)理論武裝,堅(jiān)定理想信念。二是加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作。三是加強(qiáng)干部職工業(yè)務(wù)水平提升。召開網(wǎng)上名稱管理學(xué)習(xí)會(huì)議,對(duì)全州機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)20多名干部進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。選派干部參加中央、省委編辦和州委組織部、州直有關(guān)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)等29人次。

(2)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況

2019年我單位無(wú)項(xiàng)目支出。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十七)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映貴州省中共黔南州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十八)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

(十九)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(二十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)基金繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(二十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位生育保險(xiǎn)基金繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(二十二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)基金繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(二十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(二十四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(二十五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

2019年度州本級(jí)部門決算公開表-州委編辦(1).xls


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