黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室
2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
1.目錄;
2.部門概括;
3.部門預(yù)算公開報表;
4.部門預(yù)算安排情況說明;
5.其他重要事項說明;
二、部門概況
1.部門主要職能:
黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室是州委、州人民政府綜合管理全州行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制工作的職能部門,主要職責(zé)是:
1.1貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī),研究擬定地方性政策、法規(guī)和規(guī)章并組織實施及監(jiān)督檢查;研究擬定機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)劃和年度計劃并組織實施;統(tǒng)一管理各級黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的編制工作。
1.2研究擬定全州行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案;審核州委各部門、州政府各部門和縣(市)及鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的機(jī)構(gòu)改革方案;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作;參與研究修訂涉及行政管理體制和機(jī)構(gòu)編制工作的政策、法規(guī)和規(guī)章。
1.3審核和協(xié)調(diào)州直機(jī)關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整及職責(zé)劃分;協(xié)調(diào)州直機(jī)關(guān)各部門與縣市的職責(zé)劃分;指導(dǎo)縣(市)與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的職責(zé)劃分。
1.4審核州委各部門、州政府各部門及直屬事業(yè)單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項;審核報批縣(市)鄉(xiāng)兩級黨政領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和機(jī)構(gòu)設(shè)置及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)限額;負(fù)責(zé)縣(市)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的機(jī)構(gòu)編制分類;分類、調(diào)配下達(dá)州直機(jī)關(guān)各部門和縣(市)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))各級機(jī)關(guān)的人員編制總額。
1.5審核州人大、州政協(xié)、州法院機(jī)關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
1.6研究擬定全州事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案;研究制定事業(yè)單位的編制標(biāo)準(zhǔn)和人員編制比例;審核報批州委、州政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案;審批州直機(jī)關(guān)各部門所避事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、職責(zé)范圍、人員結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級事業(yè)單位管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
1.7負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全州轉(zhuǎn)變政府職能和深化行政審批制度等改革工作;指導(dǎo)有關(guān)部門和縣(市)編委辦做好行政審批改革和監(jiān)管等工作;規(guī)范優(yōu)化行政審批流程,推進(jìn)行政審批標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè);指導(dǎo)建立各級政府工作部門權(quán)責(zé)清單制度;承擔(dān)州行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作;
1.8負(fù)責(zé)全州事業(yè)單位登記管理工作,建立和實施事業(yè)單位登記管理制度;研究擬定登記管理的政策、法規(guī)和辦法并組織實施;承擔(dān)州直事業(yè)單位法人日常登記管理和年度報告公示工作;指導(dǎo)縣級事業(yè)單位登記管理機(jī)關(guān)開展事業(yè)單位法人登記事項和年度報告公示等工作;依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益;監(jiān)督檢查事業(yè)單位法人執(zhí)行《事業(yè)單位登記管理暫行條例》的情況;開展事業(yè)單位法人公示信息監(jiān)督抽查和查處違規(guī)行為;負(fù)責(zé)全州事業(yè)單位登記管理信息統(tǒng)計和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
1.9負(fù)責(zé)全州機(jī)關(guān)和編委辦直接管理機(jī)構(gòu)編制群團(tuán)的統(tǒng)一社會信用代碼相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行上級有關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼工作文件精神,做好授權(quán)范圍內(nèi)機(jī)構(gòu)賦碼工作;開展州直機(jī)關(guān)和編委辦直接管理機(jī)構(gòu)編制群團(tuán)的《統(tǒng)一社會信用代碼證書》初領(lǐng)、遺失補(bǔ)領(lǐng)或損毀換領(lǐng)、撤銷、變更等工作;承擔(dān)州直事業(yè)單位非法人登記管理相關(guān)工作;指導(dǎo)縣級機(jī)構(gòu)編制管理部門做好轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)一社會信用代碼相關(guān)工作;負(fù)責(zé)全州統(tǒng)一社會信用代碼匯總等統(tǒng)計分析工作。
1.10負(fù)責(zé)全州網(wǎng)上名稱管理相關(guān)工作。承擔(dān)州直部門中文域名注冊,變更,撤銷等有關(guān)工作;負(fù)責(zé)州直部門中文域名繳費、續(xù)費和自建網(wǎng)站或“網(wǎng)絡(luò)紅頁”加掛《標(biāo)識證書》工作;指導(dǎo)縣級開展網(wǎng)上名稱管理相關(guān)工作。
1.11監(jiān)督檢查各級機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況,查處違規(guī)行為;負(fù)責(zé)州直機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理證的核發(fā)、換證。
1.12負(fù)責(zé)行政審批制度改革工作;研究推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法制建設(shè);組織指導(dǎo)機(jī)構(gòu)編制理論研究;信息宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、統(tǒng)計分析及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
1.13承辦州委、州人民政府和州編委會及省編委辦交辦的其它事項
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我單位由黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級及所屬黔南州編委辦政務(wù)信息管理中心共2家單位組成。黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級是財政全額撥款行政單位,黔南州編委辦政務(wù)信息管理中心單位是財政全額撥款事業(yè)單位。
3.部門人員構(gòu)成:
我單位2018年未總編制人數(shù)為25人,其中行政編制14人、事業(yè)編制11人,在職實有人數(shù)為18人,退休人員1人;2018年遴選增加行政編制1人,辭職減少事業(yè)編制1人。
單位名稱 |
編制數(shù) |
|
實有人數(shù) | |||
小計 |
行政人數(shù) |
工勤人員 |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級 |
14 |
13 |
10 |
2 |
0 |
1 |
黔南州編委辦政務(wù)信息管理中心單位 |
11 |
6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
合計 |
25 |
19 |
10 |
2 |
6 |
1 |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表:
(一)部門收支預(yù)算總表
(二)部門收入預(yù)算總表
(三)部門支出預(yù)算總表
(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表
(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)
(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
(八)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表
(九)部門預(yù)算批復(fù)總表
(十)部門項目經(jīng)費明細(xì)表
詳見公開附件。
四、部門預(yù)算安排說明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說明
2019年度我部門預(yù)算收入3202470.00元,支出3202470.00元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入3201234.00元,支出3201234.00元,比上年增加1235.75元,同比增長0.04%。其原因是:1. 2018年增加行政編制人員1人;2.財政壓縮減少行政經(jīng)費,因此2019年部門預(yù)算收支增加了。
2019年部門收支總體情況說明表
公開單位:黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 單位:元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
| ||||||
項目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
3201234 |
3202470 |
1236 |
0.04 |
3201234 |
3202470 |
1236 |
0.04 |
|
人員經(jīng)費 |
2368102 |
2451699 |
83597 |
3.53 |
2368102 |
2451699 |
83597 |
3.53 |
2018年增加人員 |
公用經(jīng)費 |
383132 |
390771 |
7639 |
1.99 |
383132 |
390771 |
7639 |
1.99 |
2018年增加人員 |
項目經(jīng)費 |
450000 |
360000 |
-90000 |
-20 |
450000 |
360000 |
-90000 |
-20 |
財政壓縮行政經(jīng)費 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年持平 |
(二)部門收入總體情況說明
2019年度部門預(yù)算收入為3202470.00元,2018年度部門預(yù)算收入為3201234.00元,比上年增加1235.75元,同比增長0.04%,其原因是:1. 2018年增加行政編制人員1人;2.財政壓縮減少行政經(jīng)費,因此2019年部門預(yù)算收入增加了。
注:我單位無非財政撥款收入。
(三)部門支出總體情況說明
2019年度部門預(yù)算支出為3202470.00元,2018年度部門預(yù)算支出為3201234.00元,比上年增加1236.00元,同比增長0.04%,其原因是:1. 2018年增加行政編制人員1人;2.財政壓縮減少行政經(jīng)費,因此2019年部門預(yù)算支出增加了。
按功能分類:一般公共服務(wù)支出2624155.00元,占總支出81.94%;社會保障預(yù)就業(yè)支出243678.00元,占總支出7.61%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出115487.00元,占總支出3.61%;住房保障支出支出219150.00元,占總支出6.84%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出2424167.00元,占總支出75.70%;商品服務(wù)支出720771.00元,占總支出22.51%;對個人和家庭補(bǔ)助支出27532.00元,占總支出0.85%;其他資本性支出30000.00元,占總支出0.94%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出1730230.00元,占總支出的54.03%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出709878.00元,占總支出的22.17%;機(jī)關(guān)資本性支出30000.00元,占總支出的0.94%;對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出704830.00元,占總支出的22.00%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出27532.00元,占總支出的0.86%。
(四)財政撥款收支總體情況
2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入3202470.00元,支出3202470.00元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算財政撥款收入3201234.00元,支出3201234.00元,比上年增加1236.00元,同比增長0.04%,其原因是:1. 2018年增加行政編制人員1人;2.財政壓縮減少行政經(jīng)費,因此2019年部門預(yù)算收支增加了。
2019年一般公共預(yù)算撥款總體情況說明表
公開單位:黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 單位:元
項目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2019年占總收入比(%) |
變動原因 |
合計 |
3201234 |
3202470.00 |
1235.75 |
0.04 |
100 |
|
一般公共財政撥款收入 |
3201234 |
3202470.00 |
1235.75 |
0.04 |
100 |
2018年新增人員 |
非財政撥款收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年持平 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年持平 |
(五)一般公共預(yù)算支出情況
2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3202470.00元,其中:2010301行政運行2264155.00元;2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出360000.00元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出229962.00元;2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助2218.00元;2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助5749.00元;2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助5749.00元;2101101行政單位醫(yī)療49977.00元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療19013.00元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助46497.00元;2210201住房公積金219150.00元。2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3201234.00元,比上年增加1236.00元,同比增長0.04%,其原因是: 1. 2018年增加行政編制人員1人;2.財政壓縮減少行政經(jīng)費。其中:2010301行政運行1964650.00元,比上年增加299505.00元,同比增長15.24%;2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出684000.00元,比上年減少324000.00元,同比減少47.37%;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出219115.00元,比上年增加10847.00元,同比增長4.95%;2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助2421.00元,比上年減少202.80元,同比減少8.38%;2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助5478.00元,比上年增加271.00元,同比增長4.95%;2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助5478.00元,比上年增加271.00元,同比增長4.95%;2101101行政單位醫(yī)療44986.00元,比上年增加4991.00元,同比增長11.09%;2101102事業(yè)單位醫(yī)療20749.00元,比上年減少1736.00元,同比減少8.37%;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助42220.00元,比上年增加4277.00元,同比增長10.13%;2210201住房公積金212137.00元,比上年增加7013.00元,同比增長3.31%。
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況
2019年度部門預(yù)算基本支出2842470.00元,其中:人員經(jīng)費支出2451699.00元,公用經(jīng)費支出390771.00元。2018年度部門預(yù)算基本支出2751234.00元,比上年增加91236.00元,同比增長3.32%,其原因是: 2018年增加行政人員1人。其中:人員經(jīng)費支出2368102.00元,比上年增加83597.00元,同比增長3.53%;公用經(jīng)費支出383132.00元,比上年增加7639.00元,同比增長1.99%。
2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表
公開單位:黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 單位:元
收入 |
支出 |
| |||||||
項目內(nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
2751234 |
2842470 |
91236 |
3.32 |
2751234 |
2842470 |
91236 |
3.32 |
|
人員經(jīng)費 |
2368102 |
2451699 |
83597 |
3.53 |
2368102 |
2451699 |
83597 |
3.53 |
2018年增加人員 |
公用經(jīng)費 |
383132 |
390771 |
7639 |
1.99 |
383132 |
390771 |
7639 |
1.99 |
2018年增加人員 |
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2019年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表 | |||||
公開單位:黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室: 元 | |||||
項目內(nèi)容 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(%) |
增減變動原因 |
合計 |
8.1 |
8 |
0 |
0 |
|
因公出國(境)費用 |
5 |
5 |
0 |
0 |
與上年一致 |
公務(wù)接待費 |
3.1 |
3 |
0 |
0 |
合理減少接待支出費用 |
公務(wù)用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
注:我部門公務(wù)用車保有量共0輛。
(八)政府性基金預(yù)算支出情況
2019年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開單位:黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室: 元 | ||
2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
|
說明:2019年我單位沒有政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出390771.00元,比上年增加7639.00元,同比增長1.99%。其中:因公出國(境)費用支出0.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00%,比上年減少50000.00元,同比減少100.00%;辦公費37000.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出9.47%,比上年增加7000.00元,同比增長23.33%;會議費0.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00%,比上年減少30000.00元,同比減少100.00%;差旅費60000.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出15.35%,比上年增加20000.00元,同比增長50.00%;公務(wù)接待費30000.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出7.68%,比上年增加1000.00元,同比增長10.00%;培訓(xùn)費0.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00%,比上年減少40000.00元,同比減少100.00%;其他商品和服務(wù)支出22080.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出5.65%,比上年增加9080.00元,同比增長69.85 %;工會經(jīng)費27205.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出6.96%,比上年增加1114.00元,同比增長4.27%;福利費13166.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3.37%,比上年增加525.00元,同比增長4.15%;其他交通費用支出115800.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出29.63%,比上年增加5400.00元,同比增長4.89%。
2.政府采購情況
2019年我單位無政府采購情況。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
3.1國有資產(chǎn)占有使用資產(chǎn)總體情況。截止2018年12月31日,本單位國有資產(chǎn)總額為734834.66元,比上年增加140794.35元,同比增加23.70%,其中:流動資產(chǎn)311974.66元,占資產(chǎn)總額的42.46%;比上年增加145509.35元,同比增加87.41%;固定資產(chǎn)422860.00元,占資產(chǎn)總額的57.54%,比上年減少4715.00元,同比減少1.10%。
3.2國有資產(chǎn)占有使用增減變化情況。本單位在2018年按規(guī)定報廢一批固定資產(chǎn),其原價值60,235.00元;無償捐贈一批固定資產(chǎn),其原價值16263.00元,新增固定資產(chǎn)71783.00元。
3.3本單位無國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益等情況。
4.預(yù)算績效管理情況。
2019年,實行績效目標(biāo)管理的一級項目0個,涉及財政撥款預(yù)算0萬元。
2019年度沒有申報項目預(yù)算支出,未編制績效目標(biāo)。
2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
序號 |
事項 |
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備注 |
一、 |
2019年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費,壓縮會議費等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 3.加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制日常管理,及時審核辦理州直機(jī)關(guān)和縣(市)機(jī)構(gòu)編制請示事項,認(rèn)真做好用編補(bǔ)員計劃的審核報批工作。 4.深化綜合行政執(zhí)法體制改革,提升執(zhí)法水平。大力推進(jìn)州級綜合行政執(zhí)法體制改革,撤并整合執(zhí)法機(jī)構(gòu),實現(xiàn)資源的統(tǒng)籌利用、合理配置,推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)綜合執(zhí)法和跨部門綜合執(zhí)法。繼續(xù)指導(dǎo)縣(市)擬定綜合行政改革實施方案并批轉(zhuǎn)執(zhí)行 5.深入推進(jìn)行政審批制度改革各項工作。按照州委州政府的統(tǒng)一部署和要求,認(rèn)真貫徹落實中央和省、州有關(guān)行政審批制度改革工作要求,以政府職能轉(zhuǎn)變?yōu)樽ナ郑M(jìn)一步厘清政府權(quán)責(zé)邊界。 6.抓好控編減編,規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理和機(jī)構(gòu)編制核查工作。 7.做好事業(yè)單位登記管理、統(tǒng)一社會信用代碼和中文域名工作。 8.黨政績效綜合管理系統(tǒng)開發(fā)運行。 |
1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(黔南財監(jiān)〔2016〕5號)(電子版文件,請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件) |
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相關(guān)績效指標(biāo) |
一、產(chǎn)出指標(biāo):1.數(shù)量指標(biāo):1.1辦理機(jī)構(gòu)編制請示件≥800件;1.2事業(yè)單位登記單位≥200家;1.3辦理上下編人數(shù)≥500人;1.4統(tǒng)一社會信用代碼≥111家 ;1.5中文域名工作≥363家。 2.時效指標(biāo):2.1州黨和國家機(jī)構(gòu)改革3月底;2.2行政審批制度改革長期;2.3綜合行政執(zhí)法體制改革長期。 3.社會效益指標(biāo):州黨和國家機(jī)構(gòu)體系運行順暢,充滿活力。 4.滿意度指標(biāo):4.1對外服務(wù)窗口對工作人員的投訴≤0;4.2州委、州政府等對機(jī)構(gòu)編制工作的滿意度≥90% | |
相關(guān)績效目標(biāo)說明: |
5.項目支出安排情況說明
2019年無項目支出安排。
6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2019年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
7.專有名詞解釋。
7.1公共財政預(yù)算撥款收入:指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
7.2基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.3項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.4“三公”經(jīng)費支出:是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財政撥款安排的因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費是指單位按規(guī)定開支購買公務(wù)用車及運行費、保險費、修理費、安全獎勵費等經(jīng)費;公務(wù)接待費是指單位按開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出經(jīng)費。
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