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黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明


一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預(yù)算公開報表;

4.部門預(yù)算安排情況說明;

5.其他重要事項說明;

二、部門概況

1.部門主要職能:

黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室是州委、州人民政府綜合管理全州行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制工作的職能部門,主要職責(zé)是:

1.1貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī),研究擬定地方性政策、法規(guī)和規(guī)章并組織實施及監(jiān)督檢查;研究擬定機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)劃和年度計劃并組織實施;統(tǒng)一管理各級黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的編制工作。

1.2研究擬定全州行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案;審核州委各部門、州政府各部門和縣(市)及鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的機(jī)構(gòu)改革方案;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州各級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作;參與研究修訂涉及行政管理體制和機(jī)構(gòu)編制工作的政策、法規(guī)和規(guī)章。

1.3審核和協(xié)調(diào)州直機(jī)關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整及職責(zé)劃分;協(xié)調(diào)州直機(jī)關(guān)各部門與縣市的職責(zé)劃分;指導(dǎo)縣(市)與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的職責(zé)劃分。

1.4審核州委各部門、州政府各部門及直屬事業(yè)單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項;審核報批縣(市)鄉(xiāng)兩級黨政領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和機(jī)構(gòu)設(shè)置及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)限額;負(fù)責(zé)縣(市)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的機(jī)構(gòu)編制分類;分類、調(diào)配下達(dá)州直機(jī)關(guān)各部門和縣(市)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))各級機(jī)關(guān)的人員編制總額。

1.5審核州人大、州政協(xié)、州法院機(jī)關(guān)和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

1.6研究擬定全州事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案;研究制定事業(yè)單位的編制標(biāo)準(zhǔn)和人員編制比例;審核報批州委、州政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案;審批州直機(jī)關(guān)各部門所避事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、職責(zé)范圍、人員結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級事業(yè)單位管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

1.7負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全州轉(zhuǎn)變政府職能和深化行政審批制度等改革工作;指導(dǎo)有關(guān)部門和縣(市)編委辦做好行政審批改革和監(jiān)管等工作;規(guī)范優(yōu)化行政審批流程,推進(jìn)行政審批標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè);指導(dǎo)建立各級政府工作部門權(quán)責(zé)清單制度;承擔(dān)州行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作;

1.8負(fù)責(zé)全州事業(yè)單位登記管理工作,建立和實施事業(yè)單位登記管理制度;研究擬定登記管理的政策、法規(guī)和辦法并組織實施;承擔(dān)州直事業(yè)單位法人日常登記管理和年度報告公示工作;指導(dǎo)縣級事業(yè)單位登記管理機(jī)關(guān)開展事業(yè)單位法人登記事項和年度報告公示等工作;依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益;監(jiān)督檢查事業(yè)單位法人執(zhí)行《事業(yè)單位登記管理暫行條例》的情況;開展事業(yè)單位法人公示信息監(jiān)督抽查和查處違規(guī)行為;負(fù)責(zé)全州事業(yè)單位登記管理信息統(tǒng)計和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

1.9負(fù)責(zé)全州機(jī)關(guān)和編委辦直接管理機(jī)構(gòu)編制群團(tuán)的統(tǒng)一社會信用代碼相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行上級有關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼工作文件精神,做好授權(quán)范圍內(nèi)機(jī)構(gòu)賦碼工作;開展州直機(jī)關(guān)和編委辦直接管理機(jī)構(gòu)編制群團(tuán)的《統(tǒng)一社會信用代碼證書》初領(lǐng)、遺失補(bǔ)領(lǐng)或損毀換領(lǐng)、撤銷、變更等工作;承擔(dān)州直事業(yè)單位非法人登記管理相關(guān)工作;指導(dǎo)縣級機(jī)構(gòu)編制管理部門做好轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)一社會信用代碼相關(guān)工作;負(fù)責(zé)全州統(tǒng)一社會信用代碼匯總等統(tǒng)計分析工作。

1.10負(fù)責(zé)全州網(wǎng)上名稱管理相關(guān)工作。承擔(dān)州直部門中文域名注冊,變更,撤銷等有關(guān)工作;負(fù)責(zé)州直部門中文域名繳費、續(xù)費和自建網(wǎng)站或“網(wǎng)絡(luò)紅頁”加掛《標(biāo)識證書》工作;指導(dǎo)縣級開展網(wǎng)上名稱管理相關(guān)工作。

1.11監(jiān)督檢查各級機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況,查處違規(guī)行為;負(fù)責(zé)州直機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理證的核發(fā)、換證。

1.12負(fù)責(zé)行政審批制度改革工作;研究推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法制建設(shè);組織指導(dǎo)機(jī)構(gòu)編制理論研究;信息宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、統(tǒng)計分析及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

1.13承辦州委、州人民政府和州編委會及省編委辦交辦的其它事項

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我單位由黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級及所屬黔南州編委辦政務(wù)信息管理中心共2單位組成。黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級是財政全額撥款行政單位,黔南州編委辦政務(wù)信息管理中心單位是財政全額撥款事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成:

我單位2018年未總編制人數(shù)為25人,其中行政編制14人、事業(yè)編制11人,在職實有人數(shù)為18人,退休人員1人;2018年遴選增加行政編制1人,辭職減少事業(yè)編制1人。

單位名稱

編制數(shù)


實有人數(shù)

小計

行政人數(shù)

工勤人員

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級

14

13

10

2

0

1

黔南州編委辦政務(wù)信息管理中心單位

11

6

0

0

6

0

合計

25

19

10

2

6

1


三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表:

(一)部門收支預(yù)算總表

(二)部門收入預(yù)算總表

(三)部門支出預(yù)算總表

(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表

(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)

(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

(八)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

(九)部門預(yù)算批復(fù)總表

(十)部門項目經(jīng)費明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

(一)部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入3202470.00元,支出3202470.00元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入3201234.00元,支出3201234.00元,比上年增加1235.75元,同比增長0.04%。其原因是:1. 2018年增加行政編制人員1人;2.財政壓縮減少行政經(jīng)費,因此2019年部門預(yù)算收支增加了

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位:黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室                                      單位:元


收入

支出


項目內(nèi)容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

3201234

3202470

1236

0.04

3201234

3202470

1236

0.04


人員經(jīng)費

2368102

2451699

83597

3.53

2368102

2451699

83597

3.53

2018年增加人員

公用經(jīng)費

383132

390771

7639

1.99

383132

390771

7639

1.99

2018年增加人員

項目經(jīng)費

450000

360000

-90000

-20

450000

360000

-90000

-20

財政壓縮行政經(jīng)費

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

與上年持平


(二)部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為3202470.00元,2018年度部門預(yù)算收入為3201234.00元,比上年增加1235.75元,同比增長0.04%,其原因是:1. 2018年增加行政編制人員1人;2.財政壓縮減少行政經(jīng)費,因此2019年部門預(yù)算收入增加了

注:我單位無非財政撥款收入。

(三)部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出3202470.00元,2018年度部門預(yù)算支出3201234.00元,比上年增加1236.00元,同比增長0.04%,其原因是:1. 2018年增加行政編制人員1人;2.財政壓縮減少行政經(jīng)費,因此2019年部門預(yù)算支出增加了

按功能分類:一般公共服務(wù)支出2624155.00元,占總支出81.94%;社會保障預(yù)就業(yè)支出243678.00元,占總支出7.61%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出115487.00元,占總支出3.61%;住房保障支出支出219150.00元,占總支出6.84%

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出2424167.00元,占總支出75.70%;商品服務(wù)支出720771.00元,占總支出22.51%;對個人和家庭補(bǔ)助支出27532.00元,占總支出0.85%;其他資本性支出30000.00元,占總支出0.94%

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出1730230.00元,占總支出的54.03%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出709878.00元,占總支出的22.17%;機(jī)關(guān)資本性支出30000.00元,占總支出的0.94%;對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出704830.00元,占總支出的22.00%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出27532.00元,占總支出的0.86%

(四)財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入3202470.00元,支出3202470.00元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算財政撥款收入3201234.00元,支出3201234.00元,比上年增加1236.00元,同比增長0.04%,其原因是:1. 2018年增加行政編制人員1人;2.財政壓縮減少行政經(jīng)費,因此2019年部門預(yù)算收支增加了


2019年一般公共預(yù)算撥款總體情況說明表


公開單位:黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室                                  單位:元

項目內(nèi)容

2018

2019

增加

增長(%)

2019年占總收入比(%)

變動原因

合計

3201234

3202470.00

1235.75

0.04

100


一般公共財政撥款收入

3201234

3202470.00

1235.75

0.04

100

2018年新增人員

非財政撥款收入

0

0

0

0

0

與上年持平

其他

0

0

0

0

0

與上年持平

(五)一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3202470.00元,其中:2010301行政運行2264155.00元;2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出360000.00元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出229962.00元;2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助2218.00元;2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助5749.00元;2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助5749.00元;2101101行政單位醫(yī)療49977.00元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療19013.00元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助46497.00元;2210201住房公積金219150.00元。2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3201234.00元,比上年增加1236.00元,同比增長0.04%,其原因是: 1. 2018年增加行政編制人員1人;2.財政壓縮減少行政經(jīng)費其中:2010301行政運行1964650.00元,比上年增加299505.00元,同比增長15.24%2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出684000.00元,比上年減少324000.00元,同比減少47.37%2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出219115.00元,比上年增加10847.00元,同比增長4.95%2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助2421.00元,比上年減少202.80元,同比減少8.38%2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助5478.00元,比上年增加271.00元,同比增長4.95%2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助5478.00元,比上年增加271.00元,同比增長4.95%2101101行政單位醫(yī)療44986.00元,比上年增加4991.00元,同比增長11.09%2101102事業(yè)單位醫(yī)療20749.00元,比上年減少1736.00元,同比減少8.37%2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助42220.00元,比上年增加4277.00元,同比增長10.13%2210201住房公積金212137.00元,比上年增加7013.00元,同比增長3.31%

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門預(yù)算基本支出2842470.00元,其中:人員經(jīng)費支出2451699.00元,公用經(jīng)費支出390771.00元。2018年度部門預(yù)算基本支出2751234.00元,比上年增加91236.00元,同比增長3.32%,其原因是: 2018年增加行政人員1其中:人員經(jīng)費支出2368102.00元,比上年增加83597.00元,同比增長3.53%;公用經(jīng)費支出383132.00元,比上年增加7639.00元,同比增長1.99%






2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表


公開單位:黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室                                    單位:元

收入

支出


項目內(nèi)容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

2751234

2842470

91236

3.32

2751234

2842470

91236

3.32


人員經(jīng)費

2368102

2451699

83597

3.53

2368102

2451699

83597

3.53

2018年增加人員

公用經(jīng)費

383132

390771

7639

1.99

383132

390771

7639

1.99

2018年增加人員


(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表

公開單位:黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室:                                         元

項目內(nèi)容

2018年預(yù)算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

增加

增長(%

增減變動原因

合計

8.1

8

0

0


因公出國(境)費用

5

5

0

0

與上年一致

公務(wù)接待費

3.1

3

0

0

合理減少接待支出費用

公務(wù)用車購置費

0

0

0

0

與上年一致

公務(wù)用車運行維護(hù)費

0

0

0

0

與上年一致


注:我部門公務(wù)用車保有量共0輛。



(八)政府性基金預(yù)算支出情況

2019年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開單位:黔南州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室:                                         元

2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0



說明:2019年我單位沒有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出390771.00元,比上年增加7639.00元,同比增長1.99%其中:因公出國(境)費用支出0.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00%,比上年減少50000.00元,同比減少100.00%;辦公費37000.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出9.47%,比上年增加7000.00元,同比增長23.33%;會議費0.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00%,比上年減少30000.00元,同比減少100.00%;差旅費60000.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出15.35%,比上年增加20000.00元,同比增長50.00%;公務(wù)接待費30000.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出7.68%,比上年增加1000.00元,同比增長10.00%;培訓(xùn)費0.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00%,比上年減少40000.00元,同比減少100.00%;其他商品和服務(wù)支出22080.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出5.65%,比上年增加9080.00元,同比增長69.85 %;工會經(jīng)費27205.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出6.96%,比上年增加1114.00元,同比增長4.27%;福利費13166.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3.37%,比上年增加525.00元,同比增長4.15%;其他交通費用支出115800.00元,占機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出29.63%,比上年增加5400.00元,同比增長4.89%

2.政府采購情況

2019年我單位無政府采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

3.1國有資產(chǎn)占有使用資產(chǎn)總體情況。截止20181231日,本單位國有資產(chǎn)總額為734834.66元,比上年增加140794.35元,同比增加23.70%,其中:流動資產(chǎn)311974.66元,占資產(chǎn)總額的42.46%;比上年增加145509.35元,同比增加87.41%;固定資產(chǎn)422860.00元,占資產(chǎn)總額的57.54%,比上年減少4715.00元,同比減少1.10%

3.2國有資產(chǎn)占有使用增減變化情況。本單位在2018年按規(guī)定報廢一批固定資產(chǎn),其原價值60,235.00元;無償捐贈一批固定資產(chǎn),其原價值16263.00元,新增固定資產(chǎn)71783.00元。

3.3本單位無國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益等情況。

4.預(yù)算績效管理情況。

2019年,實行績效目標(biāo)管理的一級項目0個,涉及財政撥款預(yù)算0萬元。

2019年度沒有申報項目預(yù)算支出,未編制績效目標(biāo)。

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。



序號

事項

備注

一、

2019年預(yù)算績效目標(biāo)

預(yù)算績效目標(biāo)

1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費,壓縮會議費等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益
2.深化黔南州黨和國家機(jī)構(gòu)改革,謀劃實施好我州黨和國家機(jī)構(gòu)改革,著力構(gòu)建運行順暢、充滿活力、令行禁止的運行體系。

3.加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制日常管理,及時審核辦理州直機(jī)關(guān)和縣(市)機(jī)構(gòu)編制請示事項,認(rèn)真做好用編補(bǔ)員計劃的審核報批工作。

4.深化綜合行政執(zhí)法體制改革,提升執(zhí)法水平。大力推進(jìn)州級綜合行政執(zhí)法體制改革,撤并整合執(zhí)法機(jī)構(gòu),實現(xiàn)資源的統(tǒng)籌利用、合理配置,推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)綜合執(zhí)法和跨部門綜合執(zhí)法。繼續(xù)指導(dǎo)縣(市)擬定綜合行政改革實施方案并批轉(zhuǎn)執(zhí)行

5.深入推進(jìn)行政審批制度改革各項工作。按照州委州政府的統(tǒng)一部署和要求,認(rèn)真貫徹落實中央和省、州有關(guān)行政審批制度改革工作要求,以政府職能轉(zhuǎn)變?yōu)樽ナ郑M(jìn)一步厘清政府權(quán)責(zé)邊界。

6.抓好控編減編,規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)管理和機(jī)構(gòu)編制核查工作。

7.做好事業(yè)單位登記管理、統(tǒng)一社會信用代碼和中文域名工作。

8.黨政績效綜合管理系統(tǒng)開發(fā)運行。

1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(黔南財監(jiān)〔20165號)(電子版文件,請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件)

相關(guān)績效指標(biāo)

一、產(chǎn)出指標(biāo):1.數(shù)量指標(biāo):1.1辦理機(jī)構(gòu)編制請示件≥800件;1.2事業(yè)單位登記單位≥200家;1.3辦理上下編人數(shù)≥500人;1.4統(tǒng)一社會信用代碼≥111家 ;1.5中文域名工作≥363家。

2.時效指標(biāo):2.1州黨和國家機(jī)構(gòu)改革3月底;2.2行政審批制度改革長期;2.3綜合行政執(zhí)法體制改革長期。

3.社會效益指標(biāo):州黨和國家機(jī)構(gòu)體系運行順暢,充滿活力。

4.滿意度指標(biāo):4.1對外服務(wù)窗口對工作人員的投訴≤04.2州委、州政府等對機(jī)構(gòu)編制工作的滿意度≥90%

相關(guān)績效目標(biāo)說明:
1.
產(chǎn)出指標(biāo):包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
2.
效益指標(biāo):包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.
滿意度指標(biāo):指服務(wù)對象或項目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度
4.
其他指標(biāo):指針對預(yù)算部門或項目特點設(shè)定的,適用于不同預(yù)算部門或項目的個性化指標(biāo)。


5.項目支出安排情況說明

2019年無項目支出安排。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

2019年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

7.1公共財政預(yù)算撥款收入:指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

7.2基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.3項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.4“三公”經(jīng)費支出:是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財政撥款安排的因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費是指單位按規(guī)定開支購買公務(wù)用車及運行費、保險費、修理費、安全獎勵費等經(jīng)費;公務(wù)接待費是指單位按開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出經(jīng)費。


附表:2019年部門預(yù)算公開報表-州委編辦.xls



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