w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

中共黔南州委黨校2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預(yù)算公開報表;

4.部門預(yù)算安排情況說明;

5.其他重要事項(xiàng)說明;

二、部門概況

1.部門主要職能:

(1)培訓(xùn)輪訓(xùn)縣級、科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部。

(2)承辦州委、州政府舉辦的專題研討班。

(3)圍繞國際國內(nèi)新情況新問題開展調(diào)查研究,承擔(dān)州委、州政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

(4)結(jié)合改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳及黨的路線、方針、政策的宣傳。

(5)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定,開展干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。、

(6)教育培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部、民主黨派、無黨派人士及統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面的代表人士。

(7)開展與省內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

(8)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州縣(市)黨校(行政學(xué)院)業(yè)務(wù)工作,協(xié)同有關(guān)部門對縣(市)黨校(行政學(xué)院)的改革與發(fā)展進(jìn)行督促、檢查、評估。

(9)完成州委、州政府和中共貴州省委黨校(貴州行政學(xué)院)及貴州省社會主義學(xué)院交辦的其他事項(xiàng)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我單位由中共黔南州委黨校本級構(gòu)成,屬財政全額撥款副廳級參公事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成: 

 

單位名稱

編制數(shù)

實(shí)有人數(shù)

小計

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

中共黔南州委黨校本級

77

105

28

37

40

合計

77

105

28

37

40

 

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表,詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

(一)部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入12523903元,支出12523903元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入11477039元,支出11477039元,比上年增加1046864元,同比增長9.1%。其原因是:人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加。

 

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位:中共黔南州委黨校                                                   單位:元


收入

支出


項(xiàng)目內(nèi)容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

11477039

12523903

1046864

9.1

11477039

12523903

1046864

9.1

人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加

人員經(jīng)費(fèi)

9859743

10818797

959054

9.7

9859743

10818797

959054

9.7

人員增加,人員經(jīng)費(fèi)增加

公用經(jīng)費(fèi)

1247296

1405106

157810

12.6

1247296

1405106

157810

12.6

人員增加,定額公用經(jīng)費(fèi)增加

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

370000

300000

-70000

-18.92

370000

300000

-70000

-18.92

財政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

其他

0
0
0
0
0
0
0
0
-

(二)部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)算收入為12523903元,2018年度部門預(yù)算收入為11477039元,比上年增加1046864元,同比增長9.1%,其原因是:人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加。我單位無非財政撥款收入。

(三)部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為12523903元,2018年度部門預(yù)算支出為11477039元,比上年增加1046864元,同比增長9.1%,其原因是:人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加。

按功能分類:教育支出10153316元,占總支出81.07%;社會保障預(yù)就業(yè)支出1004725元,占總支出8.02%;衛(wèi)生健康支出492278元,占總支出3.93%;住房保障支出支出873585元,占總支出6.98%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出9753460元,占總支出77.88%;商品服務(wù)支出1705106元,占總支出13.61%;對個人和家庭補(bǔ)助支出1065337元,占總支出8.51%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出4719899元,占總支出的37.69%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1619993元,占總支出的12.94%;對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助5118674元,占總支出的40.87%;對個人和家庭的補(bǔ)助1065337元,占總支出的8.5%。

   (四)財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入12523903元,支出12523903元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算財政撥款收入11477039元,支出11477039元,比上年增加1046864元,同比增長9.12%。其原因是:人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加。

(五)一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出12523903元,其中:2050802干部教育8952316元;2050899其他進(jìn)修及培訓(xùn)1201000元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出939459元;2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助18292元;2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助23487元;2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助23487元;2101101行政單位醫(yī)療125052元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療156788元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助200437元;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元;2210201住房公積金873585元,2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出11477039元,比上年增加1046864元,同比增長9.12%,其原因是:人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加。其中:2050802干部教育8151944元,比上年增加800372元,同比增長9.82%;2050899其他進(jìn)修及培訓(xùn)1193000元,比上年增加8000元,同比增長0.67%;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出841629元,比上年增加97830元,同比增長11.62%;2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助16838元,比上年增加1454元,同比增長8.64%;2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助21040元,比上年增加2447元,同比增長11.63%;2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助21040元,比上年增加2447元,同比增長11.63%;2101101行政單位醫(yī)療118161元,比上年增加6891元,同比增長5.83%;2101102事業(yè)單位醫(yī)療144331元,比上年增加12457元,同比增長7.95%;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助182235元,比上年增加18202元,同比增長9.99%;2210201住房公積金786821元,比上年增加,86764元,同比增長11.03%。

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明)

2019年度部門預(yù)算基本支出12223903元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出10818797元,公用經(jīng)費(fèi)支出1405106元。2018年度部門預(yù)算基本支出11107039元,比上年增加1116864元,同比增長10.06%,其原因是:人員增加,定額公用經(jīng)費(fèi)增加。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出9859743元,比上年增加959054元,同比增長9.73%;公用經(jīng)費(fèi)支出1247296元,比上年增加157810元,同比增長12.65%。

 2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

公開單位:中共黔南州委黨校                                            單位:元

收入

支出


項(xiàng)目內(nèi)容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

11107039

12223903

1116864

10.06

11107039

12223903

1116864

10.06

人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加

人員經(jīng)費(fèi)

9859743

10818797

959054

9.73

9859743

10818797

959054

9.73

人員增加,人員經(jīng)費(fèi)增加

公用經(jīng)費(fèi)

1247296

1405106

157810

12.65

1247296

1405106

157810

12.65

人員增加,定額公用經(jīng)費(fèi)增加

 

(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

公開單位:中共黔南州委黨校                                                  單位:元

項(xiàng)目內(nèi)容

2018年預(yù)算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

增加

增長(%

增減變動原因

合計

70000

100000

30000

30

上年未對因公出國出境費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,按財政要求進(jìn)行調(diào)整

因公出國(境)費(fèi)用

0

30000

30000

100

上年未對因公出國出境費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,按財政要求進(jìn)行調(diào)整

公務(wù)接待費(fèi)

20000

20000

0

0

與上年一致

公務(wù)用車購置費(fèi)

0

0

0

0

與上年一致

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

50000

50000

0

0

與上年一致

注:我部門公務(wù)用車保有量共3輛。

(八)政府性基金預(yù)算支出情況

2019年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開單位:中共黔南州委黨校                                               單位:元

2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0


說明:2019年我部門(單位)沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。

2019年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1405106元,2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1247296元,比上年增加157810元,同比增長12.65%,其原因是:人員增加,定額公用經(jīng)費(fèi)增加。

2.政府采購情況

2019年無采購情況。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年本單位占有使用國有資產(chǎn)共計2081508元,其中固定資產(chǎn)2081508元。

4.預(yù)算績效管理情況。

 

序號

事項(xiàng)


備注

一、

2019年預(yù)算績效目標(biāo)


預(yù)算績效  目標(biāo)

1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),壓縮會議費(fèi)等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益

2.執(zhí)行部門預(yù)算,強(qiáng)化預(yù)算約束

3.管好用好資金

4.加強(qiáng)非稅收入管理

5.積極做好預(yù)算公開工作,提高預(yù)算透明度。

 

1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(黔南財監(jiān)〔20165號)(電子版文件,請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件)


相關(guān)績效  指標(biāo)

預(yù)算完成率、人員經(jīng)費(fèi)開支比率、公用經(jīng)費(fèi)開支比率、公用經(jīng)費(fèi)人均開支額、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率、公用經(jīng)費(fèi)控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率

相關(guān)績效目標(biāo)說明:
1.
產(chǎn)出指標(biāo):包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
2.
效益指標(biāo):包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.
滿意度指標(biāo):指服務(wù)對象或項(xiàng)目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度
4.
其他指標(biāo):指針對預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的,適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個性化指標(biāo)。

 

5.項(xiàng)目支出安排情況說明

2019年專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出300,000.00 元,占相應(yīng)預(yù)算總額的比重為2.4%,主要用于教學(xué)科研工作。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

1、公共財政預(yù)算撥款收入:指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 4、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

015001中共黔南州委黨校本級預(yù)算批復(fù)表.xls


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面