一、目錄
1.目錄;
2.部門概括;
3.部門預(yù)算公開報表;
4.部門預(yù)算安排情況說明;
5.其他重要事項(xiàng)說明;
二、部門概況
1.部門主要職能:
(1)培訓(xùn)輪訓(xùn)縣級、科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部。
(2)承辦州委、州政府舉辦的專題研討班。
(3)圍繞國際國內(nèi)新情況新問題開展調(diào)查研究,承擔(dān)州委、州政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。
(4)結(jié)合改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳及黨的路線、方針、政策的宣傳。
(5)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定,開展干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。、
(6)教育培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部、民主黨派、無黨派人士及統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面的代表人士。
(7)開展與省內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。
(8)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州縣(市)黨校(行政學(xué)院)業(yè)務(wù)工作,協(xié)同有關(guān)部門對縣(市)黨校(行政學(xué)院)的改革與發(fā)展進(jìn)行督促、檢查、評估。
(9)完成州委、州政府和中共貴州省委黨校(貴州行政學(xué)院)及貴州省社會主義學(xué)院交辦的其他事項(xiàng)。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我單位由中共黔南州委黨校本級構(gòu)成,屬財政全額撥款副廳級參公事業(yè)單位。
3.部門人員構(gòu)成:
單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
中共黔南州委黨校本級 |
77 |
105 |
28 |
37 |
40 |
合計 |
77 |
105 |
28 |
37 |
40 |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表,詳見公開附件。
四、部門預(yù)算安排說明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說明
2019年度我部門預(yù)算收入12523903元,支出12523903元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入11477039元,支出11477039元,比上年增加1046864元,同比增長9.1%。其原因是:人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加。
2019年部門收支總體情況說明表
公開單位:中共黔南州委黨校 單位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項(xiàng)目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
11477039 |
12523903 |
1046864 |
9.1 |
11477039 |
12523903 |
1046864 |
9.1 |
人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加 |
人員經(jīng)費(fèi) |
9859743 |
10818797 |
959054 |
9.7 |
9859743 |
10818797 |
959054 |
9.7 |
人員增加,人員經(jīng)費(fèi)增加 |
公用經(jīng)費(fèi) |
1247296 |
1405106 |
157810 |
12.6 |
1247296 |
1405106 |
157810 |
12.6 |
人員增加,定額公用經(jīng)費(fèi)增加 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
370000 |
300000 |
-70000 |
-18.92 |
370000 |
300000 |
-70000 |
-18.92 |
財政壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
(二)部門收入總體情況說明
2019年度部門預(yù)算收入為12523903元,2018年度部門預(yù)算收入為11477039元,比上年增加1046864元,同比增長9.1%,其原因是:人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加。我單位無非財政撥款收入。
(三)部門支出總體情況說明
2019年度部門預(yù)算支出為12523903元,2018年度部門預(yù)算支出為11477039元,比上年增加1046864元,同比增長9.1%,其原因是:人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加。
按功能分類:教育支出10153316元,占總支出81.07%;社會保障預(yù)就業(yè)支出1004725元,占總支出8.02%;衛(wèi)生健康支出492278元,占總支出3.93%;住房保障支出支出873585元,占總支出6.98%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出9753460元,占總支出77.88%;商品服務(wù)支出1705106元,占總支出13.61%;對個人和家庭補(bǔ)助支出1065337元,占總支出8.51%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出4719899元,占總支出的37.69%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1619993元,占總支出的12.94%;對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助5118674元,占總支出的40.87%;對個人和家庭的補(bǔ)助1065337元,占總支出的8.5%。
(四)財政撥款收支總體情況
2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入12523903元,支出12523903元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算財政撥款收入11477039元,支出11477039元,比上年增加1046864元,同比增長9.12%。其原因是:人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加。
(五)一般公共預(yù)算支出情況
2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出12523903元,其中:2050802干部教育8952316元;2050899其他進(jìn)修及培訓(xùn)1201000元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出939459元;2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助18292元;2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助23487元;2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助23487元;2101101行政單位醫(yī)療125052元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療156788元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助200437元;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10000元;2210201住房公積金873585元,2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出11477039元,比上年增加1046864元,同比增長9.12%,其原因是:人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加。其中:2050802干部教育8151944元,比上年增加800372元,同比增長9.82%;2050899其他進(jìn)修及培訓(xùn)1193000元,比上年增加8000元,同比增長0.67%;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出841629元,比上年增加97830元,同比增長11.62%;2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助16838元,比上年增加1454元,同比增長8.64%;2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助21040元,比上年增加2447元,同比增長11.63%;2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助21040元,比上年增加2447元,同比增長11.63%;2101101行政單位醫(yī)療118161元,比上年增加6891元,同比增長5.83%;2101102事業(yè)單位醫(yī)療144331元,比上年增加12457元,同比增長7.95%;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助182235元,比上年增加18202元,同比增長9.99%;2210201住房公積金786821元,比上年增加,86764元,同比增長11.03%。
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明)
2019年度部門預(yù)算基本支出12223903元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出10818797元,公用經(jīng)費(fèi)支出1405106元。2018年度部門預(yù)算基本支出11107039元,比上年增加1116864元,同比增長10.06%,其原因是:人員增加,定額公用經(jīng)費(fèi)增加。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出9859743元,比上年增加959054元,同比增長9.73%;公用經(jīng)費(fèi)支出1247296元,比上年增加157810元,同比增長12.65%。
2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表
公開單位:中共黔南州委黨校 單位:元
收入 |
支出 |
||||||||
項(xiàng)目內(nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
11107039 |
12223903 |
1116864 |
10.06 |
11107039 |
12223903 |
1116864 |
10.06 |
人員增加,人員經(jīng)費(fèi)和定額公用經(jīng)費(fèi)增加 |
人員經(jīng)費(fèi) |
9859743 |
10818797 |
959054 |
9.73 |
9859743 |
10818797 |
959054 |
9.73 |
人員增加,人員經(jīng)費(fèi)增加 |
公用經(jīng)費(fèi) |
1247296 |
1405106 |
157810 |
12.65 |
1247296 |
1405106 |
157810 |
12.65 |
人員增加,定額公用經(jīng)費(fèi)增加 |
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
公開單位:中共黔南州委黨校 單位:元 | |||||
項(xiàng)目內(nèi)容 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(%) |
增減變動原因 |
合計 |
70000 |
100000 |
30000 |
30 |
上年未對因公出國出境費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,按財政要求進(jìn)行調(diào)整 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0 |
30000 |
30000 |
100 |
上年未對因公出國出境費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,按財政要求進(jìn)行調(diào)整 |
公務(wù)接待費(fèi) |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
與上年一致 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
與上年一致 |
注:我部門公務(wù)用車保有量共3輛。
(八)政府性基金預(yù)算支出情況
2019年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開單位:中共黔南州委黨校 單位:元 | ||
2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
說明:2019年我部門(單位)沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。
五、其他重要事項(xiàng)說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。
2019年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1405106元,2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1247296元,比上年增加157810元,同比增長12.65%,其原因是:人員增加,定額公用經(jīng)費(fèi)增加。
2.政府采購情況
2019年無采購情況。
3. 國有資產(chǎn)占有使用情況
2019年本單位占有使用國有資產(chǎn)共計2081508元,其中固定資產(chǎn)2081508元。
4.預(yù)算績效管理情況。
序號 |
事項(xiàng) |
備注 | |
一、 |
2019年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
預(yù)算績效 目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),壓縮會議費(fèi)等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 2.執(zhí)行部門預(yù)算,強(qiáng)化預(yù)算約束 3.管好用好資金 4.加強(qiáng)非稅收入管理 5.積極做好預(yù)算公開工作,提高預(yù)算透明度。
|
1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(黔南財監(jiān)〔2016〕5號)(電子版文件,請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件) | |
相關(guān)績效 指標(biāo) |
預(yù)算完成率、人員經(jīng)費(fèi)開支比率、公用經(jīng)費(fèi)開支比率、公用經(jīng)費(fèi)人均開支額、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率、公用經(jīng)費(fèi)控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率 | ||
相關(guān)績效目標(biāo)說明: |
5.項(xiàng)目支出安排情況說明
2019年專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出300,000.00 元,占相應(yīng)預(yù)算總額的比重為2.4%,主要用于教學(xué)科研工作。
6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
7.專有名詞解釋。
1、公共財政預(yù)算撥款收入:指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
015001中共黔南州委黨校本級預(yù)算批復(fù)表.xls
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