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貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

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目錄

一、貴州省中共黔南州委黨史研究室概況

二、貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

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一、貴州省中共黔南州委黨史研究室概況

(一)主要職能

1、黨史重大課題調(diào)研及黨史宣傳;

2、地方志編修、審驗;

3、年鑒編輯;

4、對縣市業(yè)務指導與培訓工作。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位內(nèi)設4個科室(綜合科、黨史科、方志科、年鑒科),無下屬單位。從預算單位構成看,中共黔南州委黨史研究室部門決算包括:本級決算。

二、貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度部門決算公開報表(見附表)

表1?? 收入支出決算總表
公開01表
編制單位:貴州省中共黔南州委黨史研究室??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 金額單位:萬元
收入 支出
項??? 目 行次 決算數(shù) 項??? 目 行次 決算數(shù)
欄??? 次
1 欄??? 次
2
一、一般公共預算財政撥款收入 1 485.16 一、一般公共服務支出 31 434.46
二、政府性基金預算財政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 33 0.00
四、上級補助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
六、經(jīng)營收入 6 0.00 六、科學技術支出 36 0.00
七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 37 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社會保障和就業(yè)支出 38 19.81

9
九、衛(wèi)生健康支出 39 19.04

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 0.00

12
十二、農(nóng)林水支出 42 1.32

13
十三、交通運輸支出 43 0.00

14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 44 0.00

15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 45 0.00

16
十六、金融支出 46 0.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00

18
十八、自然資源海洋氣象等支出 48 0.00

19
十九、住房保障支出 49 21.86

20
二十、糧油物資儲備支出 50 0.00

21
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 51 0.00

22
二十二、災害防治及應急管理支出 52 0.00

23
二十三、其他支出 53 0.00

24
二十四、債務還本支出 54 0.00

25
二十五、債務付息支出 55 0.00

26
二十六、抗疫特別國債安排的支出 56 0.00
本年收入合計 27 485.16 本年支出合計 57 496.49
使用非財政撥款結余 28 0.00 結余分配 58 0.00
年初結轉(zhuǎn)和結余 29 11.33 年末結轉(zhuǎn)和結余 59 0.00
合計 30 496.49 合計 60 496.49
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況,本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

表2 收入決算表
公開02表
編制單位:貴州省中共黔南州委黨史研究室??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 其中:教育收費
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8
合計 485.16 485.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 423.13 423.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共產(chǎn)黨事務支出 423.13 423.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013601 行政運行 300.35 300.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共產(chǎn)黨事務支出 122.78 122.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 19.43 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ 19.43 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財政對其他社會保險基金的補助★ 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 財政對工傷保險基金的補助★ 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 19.04 19.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 19.04 19.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政單位醫(yī)療★ 7.89 7.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公務員醫(yī)療補助★ 11.15 11.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶貧支出 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21.86 21.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 21.86 21.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 21.86 21.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
表3 支出決算表
公開03表
編制單位:貴州省中共黔南州委黨史研究室????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 496.49 363.71 132.78 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 434.46 301.68 132.78 0.00 0.00 0.00
20136 其他共產(chǎn)黨事務支出 434.46 301.68 132.78 0.00 0.00 0.00
2013601 行政運行 301.68 301.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共產(chǎn)黨事務支出 132.78 0.00 132.78 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 19.82 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 19.43 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ 19.43 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財政對其他社會保險基金的補助★ 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 財政對工傷保險基金的補助★ 0.39 0.39 0.00 0.00

0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 19.04 19.04 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 19.04 19.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政單位醫(yī)療★ 7.89 7.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公務員醫(yī)療補助★ 11.15 11.15 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶貧支出 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21.86 21.86 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 21.86 21.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 21.86 21.86 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
表4 財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位:貴州省中共黔南州委黨史研究室?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 金額單位:萬元
收入 支出
項??? 目 行次 金額 項??? 目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經(jīng)營預算財政撥款
欄??? 次
1 欄??? 次
2 3 4 5
一、一般公共預算財政撥款 1 485.16 一、一般公共服務支出 33 434.46 434.46 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00

6
六、科學技術支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00

7
七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00

8
八、社會保障和就業(yè)支出 40 19.81 19.81 0.00 0.00

9
九、衛(wèi)生健康支出 41 19.04 19.04 0.00 0.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00

12
十二、農(nóng)林水支出 44 1.32 1.32 0.00 0.00

13
十三、交通運輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00

14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00

15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00

18
十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 51 21.86 21.86 0.00 0.00

20
二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00

21
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00

22
二十二、災害防治及應急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00

23
二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00

24
二十四、債務還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00

25
二十五、債務付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00

26
二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 27 485.16 本年支出合計 59 496.49 496.49 0.00 0.00
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 28 11.33 年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預算財政撥款 29 11.33
51



二、政府性基金預算財政撥款 30 0.00
62



三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 31 0.00
63



合計 32 496.49 合計 64 496.49 496.49 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。

表5?? 一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
編制單位:貴州省中共黔南州委黨史研究室????????????????????????????????? 金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 496.49 363.71 132.78
201 一般公共服務支出 434.46 301.68 132.78
20136 其他共產(chǎn)黨事務支出 434.46 301.68 132.78
2013601 行政運行 301.68 301.68 0.00
2013699 其他共產(chǎn)黨事務支出 132.78 0.00 132.78
208 社會保障和就業(yè)支出 19.82 19.82 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 19.43 19.43 0.00
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ 19.43 19.43 0.00
20827 財政對其他社會保險基金的補助★ 0.39 0.39 0.00
2082702 財政對工傷保險基金的補助★ 0.39 0.39 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 19.04 19.04 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ 19.04 19.04 0.00
2101101 行政單位醫(yī)療★ 7.89 7.89 0.00
2101103 公務員醫(yī)療補助★ 11.15 11.15 0.00
213 農(nóng)林水支出 1.32 1.32 0.00
21305 扶貧 1.32 1.32 0.00
2130599 其他扶貧支出 1.32 1.32 0.00
221 住房保障支出 21.86 21.86 0.00
22102 住房改革支出 21.86 21.86 0.00
2210201 住房公積金 21.86 21.86 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
表6 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:貴州省中共黔南州委黨史研究室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 金額單位:萬元
人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 293.51 302 商品和服務支出 17.45 310 資本性支出 0.00
30101 基本工資 149.79 30201 辦公費 0.00 31001 房屋建筑物購建 0.00
30102 津貼補貼 0.00 30202 印刷費 0.00 31002 辦公設備購置 0.00
30103 獎金 5.95 30203 咨詢費 0.00 31003 專用設備購置 0.00
30106 伙食補助費 2.23 30204 手續(xù)費 0.00 31005 基礎設施建設 0.00
30107 績效工資 0.00 30205 水費 0.00 31006 大型修繕 0.00
30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 19.43 30206 電費 0.00 31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 0.00
30109 職業(yè)年金繳費 0.00 30207 郵電費 0.00 31008 物資儲備 0.00
30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 7.89 30208 取暖費 0.00 31009 土地補償 0.00
30111 公務員醫(yī)療補助繳費 11.15 30209 物業(yè)管理費 0.00 31010 安置補助 0.00
30112 其他社會保障繳費 0.39 30211 差旅費 0.00 31011 地上附著物和青苗補償 0.00
30113 住房公積金 21.86 30212 因公出國(境)費用 0.00 31012 拆遷補償 0.00
30114 醫(yī)療費 0.00 30213 維修(護)費 0.00 31013 公務用車購置 0.00
30199 其他工資福利支出 74.84 30214 租賃費 0.00 31019 其他交通工具購置 0.00
303 對個人和家庭的補助 52.75 30215 會議費 0.00 31021 文物和陳列品購置 0.00
30301 離休費 0.00 30216 培訓費 0.00 31022 無形資產(chǎn)購置 0.00
30302 退休費 35.55 30217 公務接待費 0.00 31099 其他資本性支出 0.00
30303 退職(役)費 0.00 30218 專用材料費 0.00 312 對企業(yè)補助 0.00
30304 撫恤金 0.00 30224 被裝購置費 0.00 31201 資本金注入 0.00
30305 生活補助 13.49 30225 專用燃料費 0.00 31203 政府投資基金股權投資 0.00
30306 救濟費 0.00 30226 勞務費 0.00 31204 費用補貼 0.00
30307 醫(yī)療費補助 0.00 30227 委托業(yè)務費 0.00 31205 利息補貼 0.00
30308 助學金 0.00 30228 工會經(jīng)費 2.75 31299 其他對企業(yè)補助 0.00
30309 獎勵金 0.00 30229 福利費 0.00 307 債務利息及費用支出 0.00
30310 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 0.00 30231 公務用車運行維護費 0.00 30701 國內(nèi)債務付息 0.00
30311 代繳社會保險費 3.70 30239 其他交通費用 14.70 30702 國外債務付息 0.00
30399 其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30240 稅金及附加費用 0.00 30703 國內(nèi)債務發(fā)行費用 0.00



30299 其他商品和服務支出 0.00 30704 國外債務發(fā)行費用 0.00






399 其他支出 0.00






39906 贈與 0.00






39907 國家賠償費用支出 0.00






39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00






39999 其他支出 0.00
人員經(jīng)費合計 346.26 公用經(jīng)費合計 17.45
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
表7 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
編制單位:貴州省中共黔南州委黨史研究室??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 金額單位:萬元
項目內(nèi)容 2019年決算數(shù) 2020年決算數(shù) 2020年比2019年變動額 2020年決算數(shù)比2019年決算數(shù)增長(%) 上下年增減變動原因
一、“三公”經(jīng)費支出 0.44 0.08 -0.37 -82.99 壓縮開支,減少接待
1.因公出國(境)費 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公務用車購置及運行維護費 0.00 0.00 0.00 0.00
(1)公務用車購置費 0.00 0.00 0.00 0.00
(2)公務用車運行維護費 0.00 0.00 0.00 0.00
3.公務接待費 0.44 0.08 -0.37 -82.99 壓縮開支,減少接待
(1)國內(nèi)接待費 0.44 0.08 -0.37 -82.99 壓縮開支,減少接待?
其中:外事接待費 0.00 0.00 0.00 0.00
(2)國(境)外接待費 0.00 0.00 0.00 0.00
二、相關統(tǒng)計數(shù) 0 0 0 0.00
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) 0 0 0 0.00
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) 0 0 0 0.00
3.公務用車購置數(shù)(輛) 0 0 0 0.00
4.公務用車保有量(輛) 0 0 0 0.00
5.國內(nèi)公務接待批次(個) 16 3 -13 -81.25 壓縮開支,減少接待
其中:外事接待批次(個) 0 0 0 0.00
6.國內(nèi)公務接待人次(人) 89 15 -74 -83.15 壓縮開支,減少接待
其中:外事接待人次(人) 0 0 0 0.00
7.國(境)外公務接待批次(個) 0 0 0 0.00
8.國(境)外公務接待人次(人) 0 0 0 0.00
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
表8 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制單位:貴州省中共黔南州委黨史研究室????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 金額單位:萬元
項目 年初結轉(zhuǎn)和結余 本年收入 本年支出 年末結轉(zhuǎn)和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計





















































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。
表9?? 國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
公開09表
編制單位:貴州省中共黔南州委黨史研究室?????????????????????????????????????????????? 金額單位:萬元
項目 年初結轉(zhuǎn)和結余 本年收入 本年支出 年末結轉(zhuǎn)和結余
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4
合計







































注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。

三、貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度部門決算情況說明
  (一)貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度收支決算總計496.49萬元,與2019年相比,增加52.08萬元,增長11.72%。變動的主要原因是:需要支付部分第二輪黔南州志印刷經(jīng)費等
  (二)貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度收入決算情況說明

本年收入合計485.16萬元,其中:財政撥款收入485.16萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度支出決算情況說明

本年支出合計496.49萬元,其中:基本支出363.71萬元,占73.26%;項目支出132.78萬元,占26.74%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度財政撥款收入決算總計496.49萬元。與2019年相比,增加52.08萬元,增長11.72%。變動的主要原因是:需要支付部分第二輪黔南州志印刷經(jīng)費等

(五)貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度一般公共預算財政撥款支出496.49萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加63.41萬元,增長14.64%。變動的主要原因是:需要支付部分第二輪黔南州志印刷經(jīng)費等

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出434.46萬元,占87.51%;社會保障和就業(yè)支出19.81萬元,占3.99%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.04萬元,占3.83%;住房保障支出21.86萬元,占4.40%;農(nóng)林水支出(駐村補助)1.32萬元,占0.27%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為346.46萬元,支出決算為496.49萬元,完成當年預算的143.30%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:需要支付部分第二輪黔南州志印刷經(jīng)費等。其中

(1)一般公共服務支出。當年預算為286.38萬元,支出決算為434.46萬元,完成當年預算的151.71%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:正常的經(jīng)費增長,第二輪黔南州志已進廠付印,印刷經(jīng)費支出增加。

(2)社會保障和就業(yè)支出。當年預算為19.56萬元,支出決算為19.81萬元,完成當年預算的98.75%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:2020年度未有職工生育和工傷支出,經(jīng)費減少。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。當年預算為18.86萬元,支出決算為19.04萬元,完成當年預算的100.95%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:2020年度經(jīng)費正常上升。

(4)住房保障支出當年預算為21.66萬元,支出決算為21.86萬元,完成當年預算的100.92%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:正常的經(jīng)費增長。

(5) 農(nóng)林水支出當年預算為0萬元,支出決算為1.32萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:支付駐村人員補助。

(六)貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度一般公共預算財政撥款基本支出363.71萬元,其中:人員經(jīng)費346.26萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經(jīng)費17.45萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度三公經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算0.08萬元,比上年減少0.37萬元,降低82.99%,減少原因是:嚴格執(zhí)行規(guī)定,壓縮開支。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占三公經(jīng)費支出總額的0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是:無因公出國(境)人員;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占三公經(jīng)費支出總額的0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是:本室已無公務用車;公務接待費支出0.08萬元,占三公經(jīng)費支出總額的100%,比上年減少0.37萬元,降低82.99%,減少原因是:疫情原因,減少支出。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省中共黔南州委黨史研究室全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元。等。2020年,單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費0.08萬元。其中,國內(nèi)公務接待支出0.08萬元,主要是:省委黨史研究室、省地方志辦到黔南調(diào)研,黔南州各縣(市)黨史、地方志部門到州辦送交書稿、匯報工作等貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年國內(nèi)公務接待3批次,15人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明

貴州省中共黔南州委黨史研究室2020年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。具體支出情況如下:

(十)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費支出情況。

2020年貴州省中共黔南州委黨史研究室機關運行經(jīng)費支出17.45萬元,比2019年增加10.01萬元,增長134.6%,變動的主要原因是:科目變動,所以數(shù)據(jù)也變動。

2、政府采購支出情況。

2020年我單位政府采購支出總額93.65萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出93.65萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日,我單位共有車輛0輛,其中,應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4預算績效管理情況說明

根據(jù)預算績效管理的要求,我單位開展了2020年預算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務),結合2020年本單位完成年度工作任務的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標,結合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2020年共有11個項目,涉及資金496.49萬元(其中,州本級資金496.49萬元,上級資金0萬元),我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評,項目支出績效自評表詳見附表。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)使用非財政撥款結余:事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

(八)結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

(九)年末結轉(zhuǎn)和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

(十)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出

(十一)項目支出:指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出

(十二)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出

(十三)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出

(十四)三公經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的三公經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費,按規(guī)定保留的公務用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十五)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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州本級項目支出績效自評表??(黨史).xlsx

州本級項目支出績效自評表??(年鑒).xlsx

州本級項目支出績效自評表??(方志).xlsx

州本級項目支出績效自評表??(州志).xlsx

史志辦2020決算公開表.xls

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(與預算對比).xls

部門整體支出績效自評表(州委黨史研究室).xlsx

中共黔南州委黨史研究室2020年度部門預算績效自評報告.doc


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