w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

中共黔南州委督查考評局(本級)2022年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開說明


中共黔南州委督查考評局(本級)

2022年度部門決算及三公經(jīng)費(fèi)決算公開說明

?

?

?

部分??中共黔南州委督查考評局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分??2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

????十一、預(yù)算績效說明

部分??名詞解釋

第五部分??附件

?

第一部分 ?中共黔南州委督查考評局單位概況

?

????一、部門職責(zé)

1.圍繞上級黨委和州委、州政府重大決策部署的貫徹落實(shí),統(tǒng)籌州本級督促檢查,重點(diǎn)對重大決策部署落實(shí)情況進(jìn)行督辦。

2.承擔(dān)州目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,負(fù)責(zé)全州目標(biāo)績效考評工作的牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和審核把關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)對國務(wù)院、省、州政府安排的綜合督查事項(xiàng)分解建賬,跟蹤督辦及反饋信息。

4.負(fù)責(zé)對上級黨委、政府和州委、州政府主要領(lǐng)導(dǎo)的生要講話、重要指示批示及交辦的督辦事項(xiàng)分解建賬,跟蹤督辦及反饋信息。

5.負(fù)責(zé)對上級黨委、政府和州委、州政府全體性會(huì)議(指經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、黨代會(huì)、黨委全會(huì)、政府全體會(huì)議)及工作報(bào)告分解建賬,跟蹤督辦及反饋信息。

6.負(fù)責(zé)對上級黨委、政府和州委、州政府綜合性重要文件分解建賬,跟蹤督辦及反饋信息。

7.負(fù)責(zé)規(guī)范指導(dǎo)檢查全州各級各部門督查考評工作,負(fù)責(zé)督促分級督查檢查的落實(shí)情況。

8.負(fù)責(zé)對全州各級部門貫徹執(zhí)行州委、州政府重大決策部署情況和承擔(dān)的省、州目標(biāo)任務(wù)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工作完成情況實(shí)施督促檢查。

9.協(xié)調(diào)推進(jìn)重點(diǎn)或緊急督查督辦事項(xiàng)的落實(shí)。

10.負(fù)責(zé)督考大數(shù)據(jù)平臺(tái)的建設(shè)、管理、維護(hù)、指導(dǎo)工作。

11.經(jīng)授權(quán)后,負(fù)責(zé)催辦、約談、通報(bào)批評工作落實(shí)不力、推進(jìn)緩慢的縣(市)和州級部門及相關(guān)責(zé)任人,并提出用人和問責(zé)建議。

12.協(xié)助抓好州人大代表方案建議和州政協(xié)委員提案辦理的跟蹤督查督辦。

13.結(jié)合職能職責(zé),做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理、安全生產(chǎn)和扶貧開發(fā)相關(guān)工作。

14.完成上級黨委、政府和州委、州政府、州目標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

1.本單位內(nèi)設(shè)4個(gè)科(室):綜合科、督查考評一科、督查考評二科、督查考評三科。核定行政編制10人,行政工勤1人,實(shí)有行政人員10人,工勤人員1;下屬1個(gè)事業(yè)單位黔南州目標(biāo)考核服務(wù)中心,核定事業(yè)編制數(shù)15人,實(shí)有事業(yè)人員11人,事業(yè)工勤人員12022年年未全局實(shí)有人數(shù)比上年度減少2人,其原因是工作調(diào)動(dòng)減少

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,中共黔南州委督查考評局部門決算包括:本級決算、所屬黔南州目標(biāo)考核服務(wù)中心決算。

?

????????????????

第二部分??2022年度部門決算公開報(bào)表

?

(見附

?

部分??2022年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計(jì)1010.00萬元,與2021年度相比,減少972.24萬元,降低49.05%。主要原因是:各縣(市)上解督考系統(tǒng)二期建設(shè)項(xiàng)目資金減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)696.40萬元,其中:財(cái)政撥款收入606.40萬元,占87.08%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入90.00萬元,占12.92%

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)816.10萬元,其中:基本支出567.24萬元,占69.51%;項(xiàng)目支出248.86萬元,占30.49%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)608.60萬元。與2021年相比,減少642.84萬元,降低51.37%。主要原因是事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目減少,根據(jù)年度工作安排未開展年度創(chuàng)新項(xiàng)目評選工作

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

???(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出606.40萬元,占本年支出合計(jì)的74.30%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少642.84萬元,降低51.46%。主要原因是:事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目減少,根據(jù)年度工作安排未開展年度創(chuàng)新項(xiàng)目評選工作

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出科目(類)522.59萬元,占86%;社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出科目(類)34.84萬元,占6%;衛(wèi)生健康支出科目(類)15.45萬元,占2.5%;農(nóng)林水支出科目(類)2.32萬元,占0.5%;住房保障支出科目(類)31.20萬元,占5%

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為608.60萬元,支出決算為606.40萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的99%。決算數(shù)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)動(dòng)減少相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)支出減少。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為448.03萬元,支出決算為445.83萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的99%決算數(shù)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)動(dòng)減少相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)支出減少

2.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為76.76萬元,支出決算為76.76萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算26.52萬元,支出決算為26.52萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為7.15萬元,支出決算為7.15萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0.50萬元,支出決算為0.50萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0.67萬元,支出決算為0.67萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為6.17萬元,支出決算為6.17萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為4.8萬元,支出決算為4.8萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為4.48萬元,支出決算為4.48萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%

10.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為2.32萬元,支出決算為2.32萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為31.2萬元,支出決算為31.2萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出567.23萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)510.39萬元,主要包括基本工資99.36萬元、津貼補(bǔ)貼74.6萬元、獎(jiǎng)金229.53萬元績效工資22.87萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.52萬元、職業(yè)年金7.15萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.19萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.48萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.17萬元、住房公積金31.2萬元、其他工資福利支出1萬元、生活補(bǔ)助1.32萬元等;公用經(jīng)費(fèi)56.84萬元,主要包括辦公費(fèi)6.55萬元、郵電費(fèi)4.76萬元、差旅費(fèi)1.26萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.55萬元、福利費(fèi)3.06萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.61萬元、其他交通費(fèi)用14.15萬元其他商品服務(wù)支出8.9萬元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.46萬元,支出決算為10.88萬元,完成預(yù)算的75.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支二是受疫情影響,部分工作未按計(jì)劃開展。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算10.88萬元,比上年減少0.39萬元,降低3.43%,減少原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00萬元,占三公經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.88萬元,占三公經(jīng)費(fèi)支出總額的100.00%,比上年減少0.26萬元,降低2.37%,減少原因是:加強(qiáng)對公務(wù)車輛的維修及保養(yǎng)管理,嚴(yán)格執(zhí)行先審批后維修制度公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元,占三公經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.12萬元,降低100.00%,減少原因是:因受疫情影響,其他單位未到我局進(jìn)行交流學(xué)習(xí)。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0.94萬元,支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%我局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算13.05萬元,支出決算10.88萬元,完成預(yù)算的83.40%。其中,公務(wù)用車購置0.00萬元,購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.88萬元。主要用于:加強(qiáng)對公務(wù)車輛的維修及保養(yǎng)管理,嚴(yán)格執(zhí)行先審批后維修制度2022年,局單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.47萬元,支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%。具體是:國內(nèi)接待費(fèi)0.00萬元,國(境)外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.84萬元,比2021年度增加5.78萬元,增長11.32%,主要原因是:辦公費(fèi)和差旅費(fèi)增加

(二)政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至20221231日,共有車輛3輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要是:0車);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十一、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對本單位整體情況做了自評。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對州本級及上級項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項(xiàng)目共有3個(gè),涉及資金36.1萬元(其中,州本級資金36.1萬元,上級資金0萬元)。

(二)預(yù)算支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評表和可公開的項(xiàng)目支出績效自評表詳見附件

(三)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果

2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)工作,故無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果說明。

?

第四部分 名詞解釋

?

(一)財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十)對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十一)三公經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映黔南州委督查考評局行政單位(包括下屬事業(yè)單位)的基本支出。

(十)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):指反映黔南州委督查考評局行政單位(包括下屬事業(yè)單位)的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。指反映黔南州委督查考評局行政單位(包括下屬事業(yè)單位)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。指反映黔南州委督查考評局事業(yè)單位的失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。指反映黔南州委督查考評局行政單位(包括下屬事業(yè)單位)的工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

(十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。指反映黔南州委督查考評局行政單位的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

十九)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。指反映黔南州委督查考評局事業(yè)單位的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

(二十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。指反映黔南州委督查考評局行政單位的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

(二十住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。

?

第五部分 ??


附件1:2022年度部門決算公開報(bào)表.pdf

附件2:部門整體支出績效自評表.pdf

附件3-1:州本級項(xiàng)目支出績效自評表(督查考評工作經(jīng)費(fèi)).pdf

附件3-2:州本級項(xiàng)目支出績效自評表(督查考評工作經(jīng)費(fèi)).pdf

附件4:州本級項(xiàng)目支績效自評表(年度督查考評工作經(jīng)費(fèi)).pdf

附件5:州本級項(xiàng)目支出績效自評表(黔南州督考績效管理綜合運(yùn)用系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)).pdf

附件6:2022年黔南州政府采購、政府購買服務(wù)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告.pdf

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面