貴州省中共黔南州委辦公室
2022年度部門決算公開說明
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目錄
第一部分 貴州省中共黔南州委辦公室單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預算績效情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 貴州省中共黔南州委辦公室單位概況
一、部門職責
1.負責辦理州委日常工作事務,確保州委工作正常運轉(zhuǎn)。
2.圍繞中央、省委、州委工作部署開展調(diào)查研究,為州委處理相關(guān)重大問題提供決策服務。
3.負責中央、省委、州委重要工作部署貫徹落實情況的督促檢查,中央、省委及州委指示,中央、省委及州委領導同志批示的轉(zhuǎn)辦和督辦落實。
4.負責州委財經(jīng)委員會日常工作,為州委處理重大財經(jīng)問題提供決策服務。
5.負責州委文稿的起草、修改、審核和印發(fā)工作。
6.負責州委會議和州委領導同志公務活動的組織安排。
7.負責重要接待任務的組織安排和協(xié)調(diào)服務工作。
8.負責指導全州檔案行政管理工作。
9.負責指導全州地方志編纂管理工作。
10.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)州人大常委會辦公室、州人民政府辦公室、州政協(xié)辦公室和州紀委州監(jiān)委辦公室有關(guān)事宜。
11.完成州委、州委財經(jīng)委員會和省委辦公廳交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成
中共黔南州委辦公室機構(gòu)設置及部門決算單位構(gòu)成涉密不予公開。
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第二部分 ?2022年度部門決算公開報表
(見附件)
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第三部分 ?2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收支決算總計4,370.90萬元,與2021年度相比,增加934.64萬元,增長27.20%。主要原因是:一是人員調(diào)動;二是增加特定目標類項目支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2,970.90萬元,其中:財政撥款收入2,970.90萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
?2022年度支出合計3,660.35萬元,其中:基本支出1,715.37萬元,占46.86%;項目支出1,944.98萬元,占53.14%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收支決算總計4,370.90萬元。與2021年相比,增加934.64萬元,增長27.20%。主要原因是:一是人員調(diào)動;二是增加特定目標類項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出3,660.35萬元,占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1,656.24萬元,增長82.64%。主要原因是:一是人員調(diào)動;二是增加特定目標類項目支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
????? 2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:201一般公共服務支出支出3353.67萬元,占91.62%;208社會保障和就業(yè)支出支出134.32萬元,占3.67%;221住房保障支出支出109.41萬元,占2.99%;210衛(wèi)生健康支出58.99萬元,占1.61%;213農(nóng)林水支出3.96萬元,占0.11%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出當年預算2970.90萬元,支出決算為3,660.35萬元,完成當年預算的123.20%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:2021年保密技術(shù)服務用房建設項目資金結(jié)轉(zhuǎn)至2022年支出。
(1)2010301行政運行。當年預算為13.73萬元,支出決算為13.73萬元,完成當年預算的100%。
(2)2010499其他發(fā)展與改革事務支出。當年預算為0萬元,支出決算為689.45萬元,完成當年預算的689.45%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:2021年度保密技術(shù)服務用房建設項目資金結(jié)轉(zhuǎn)至2022年支出。
(3)2013101行政運行。當年預算為1273.25萬元,支出決算為1273.25萬元,完成當年預算的100%。
(4)2013199其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出。當年預算為1377.23萬元,支出決算為1377.23萬元,完成當年預算的100%。
(5)2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當年預算為96.84萬元,支出決算為96.84萬元,完成當年預算的100%。
(6)2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。當年預算為33.90萬元,支出決算為33.90萬元,完成當年預算的100%。
(7)2082701財政對事業(yè)保險基金的補助。當年預算為1.25萬元,支出決算為1.25萬元,完成當年預算的100%。
(8)2082702財政對工傷保險基金的補助。當年預算為2.34萬元,支出決算為2.34萬元,完成當年預算的100%。
(9)2101101行政單位醫(yī)療。當年預算為26.50萬元,支出決算為26.50萬元,完成當年預算的100%。
(10)2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當年預算為11.82萬元,支出決算為11.82萬元,完成當年預算的100%。
(11)2101103公務員醫(yī)療補助。當年預算為20.67萬元,支出決算為20.67萬元,完成當年預算的100%。
(12)2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。當年預算為3.96萬元,支出決算為3.96萬元,完成當年預算的100%。
(13)2210201住房公積金。當年預算為109.41萬元,支出決算為109.41萬元,完成當年預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,715.37萬元,其中:
?人員經(jīng)費1,520.01萬元,主要包括基本工資444.96萬元、津貼補貼357.12萬元、獎金27.45萬元、績效工資6.36萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費96.84萬元、職業(yè)年金繳費33.90萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費38.32萬元、公務員醫(yī)療補助繳費35.69萬元、其他社會保障繳費3.58萬元、住房公積金109.41萬元、其他工資福利支出242.23萬元、退休費112.71萬元、生活補助5.21萬元、其他對個人和家庭的補助6.22萬元;
公用經(jīng)費195.36萬元,主要包括辦公費8.44萬元、水費0.57萬元、電費1.76萬元、郵電費12.60萬元、差旅費0.58萬元、租賃費1.88萬元、會議費4.42萬元、公務接待費0.48萬元、工會經(jīng)費32.53萬元、福利費8.20萬元、公務用車運行維護費41.07萬元、其他交通費用51.73萬元、其他商品和服務支出31.13萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
???? ?2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為53.58萬元,支出決算為41.54萬元,完成預算的77.53%,決算數(shù)小于預算數(shù),主要原因:一是認真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響,部分工作未按計劃開展。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
????? 2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算41.55萬元,比上年增加4.50萬元,增長12.14%,增加原因是:2022年油費大幅漲價導致公車運行維護費用有所增加。其中,公務用車購置及運行維護費支出41.07萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的98.86%,比上年增加5.13萬元,增長14.27%,增加原因是:2022年油價漲價導致費用有所增加;公務接待費支出0.48萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的1.14%,比上年減少0.63萬元,降低57.06%,減少原因是:受疫情影響,部分工作未按計劃開展。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費預算4.70萬元,支出決算0.00萬元,完成預算的0.00%。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
(2)公務用車購置及運行維護費預算45.12萬元,支出決算41.07萬元,完成預算的91.02%。其中,公務用車購置0.00萬元,購置0輛公務用車,公務用車運行維護費41.07萬元。主要用于:公務車輛維修(護)、燃油費、高速公路過路費等。2022年,中共黔南州委辦公室開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。
(3)公務接待費預算3.76萬元,支出決算0.48萬元,完成預算的12.63%。具體是:國內(nèi)接待費0.48萬元,國(境)外接待費0萬元。國內(nèi)公務接待支出0.48萬元,主要是上級業(yè)務部門指導調(diào)研等。2022年國內(nèi)公務接待9批次,48人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
政府性基金預算收入支出決算為:零。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算為:零。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
貴州省中共黔南州委辦公室2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出195.36萬元,比2021年度減少235.91萬元,降低54.70%,主要原因是:2022年度事業(yè)單位人員第四季度獎勵性績效和年終一次性獎金未發(fā)放;部分特定目標類項目不再支付。
(二)政府采購支出情況。
????? 2022年度政府采購支出總額為零。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
????? 截至2022年12月31日,共有車輛13輛,其中:特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車11輛(其他用車主要是:公務用車);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
十一、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理的要求,我單位開展了2022年預算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設定的年度工作任務目標(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標表》設定的績效目標,結(jié)合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實施產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中,2022年可公開項目共有4個,涉及資金224.79萬元(州本級資金224.79萬元)。
(二)預算支出績效自評結(jié)果
?????部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。
(三)部分重點項目績效評價結(jié)果
??? 2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作,故無重點項目績效評價結(jié)果說明。
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第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
(十一)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十二)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十三)2013101行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(十四)2010101行政運行:反映政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)的基本支出。
(十五)2013199其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)事務支出:反映項目以外其他用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出。
(十六)2019999其他一般公共服務支出:反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
(十七)2060199其他科學技術(shù)管理事務支出:反映除上述項目以外其他用于科學技術(shù)管理事務方面的支出。
(十七)2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十八)2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
(二十二)2080801死亡撫恤:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
(二十三)2082701財政對失業(yè)保險基金的補助:反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
(二十四)2082702財政對工傷保險基金的補助:反映財政對工傷保險基金的補助支出。
(二十五)2101101行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十六)2101102事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十七)2101103公務員醫(yī)療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(二十八)2130599其
附件1:貴州省中共黔南州委辦公室2022年度部門決算公開表.pdf
附件2:貴州省中共黔南州委辦公室2022年部門整體支出績效目標自評表.pdf
附件3:貴州省中共黔南州委辦公室2022年度部門州本級支出績效自評表.pdf
他扶貧支出:指反映項目以外其他用于扶貧方面支出。
(二十九)2210201住房保障改革住房公積金支出:指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。
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第五部分 ?附件
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