荔波縣檢察院2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.xlsx
荔波縣人民檢察院(本級)
2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
一、目錄
1.目錄;
2.部門概括;
3.部門預(yù)算公開報表;
4.部門預(yù)算安排情況說明;
5.其他重要事項說明;
二、部門概況
1.部門主要職能:
(1)深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,堅持黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),堅決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位,堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(2)依法向荔波縣人民代表大會及其常務(wù)委員會報告工作、提出議案。
(3)貫徹落實上級人民檢察院工作方針、總體規(guī)劃,確定本院檢察工作任務(wù)并組織實施。
(4)負(fù)責(zé)對刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。
(5)負(fù)責(zé)對刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
(6)負(fù)責(zé)提起公益訴訟、生態(tài)環(huán)境保護(hù)檢察工作。
(7)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)獄、看守所和社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作。
(8)受理控告申訴,辦理刑事申訴、國家賠償、司法救助案件。
(9)負(fù)責(zé)隊伍建設(shè)和思想政治工作。
(10)負(fù)責(zé)檢務(wù)督察工作。
(11)負(fù)責(zé)財務(wù)裝備、檢察技術(shù)信息工作。
(12)負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由縣級人民檢察院承辦的事項。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由荔波縣人民檢察院本級1家單位組成。荔波縣人民檢察院本級是財政全額撥款行政單位。
3.部門人員構(gòu)成:
總編制34人,在職實有30人,其中行政編制28人、事業(yè)編制2人,退休15人,無離休人員。
單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
荔波縣人民檢察院 |
34 |
45 |
28 |
2 |
15 |
合計 |
34 |
45 |
28 |
2 |
15 |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2020年初部門預(yù)算公開共含10張報表,具體如下:
(一)部門收支預(yù)算總表
(二)部門收入預(yù)算總表
(三)部門支出預(yù)算總表
(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表
(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)
(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
(九)部門預(yù)算批復(fù)總表
(十)部門項目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
詳見公開附件。
四、部門預(yù)算安排說明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說明
2020年度我部門預(yù)算收入6562443.86元,支出6562443.86元,收支平衡;2019年度部門預(yù)算收入8592777.45元,支出8592777.45元,比上年減少2030333.59元,同比減少23.63%。其原因是:2020年在職人員比2019年減少11人。
2020年部門收支總體情況說明表
公開單位:荔波縣人民檢察院 單位:元 | |||||||||||
|
收入 |
支出 |
| ||||||||
項目內(nèi)容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增長(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 | ||
合計 |
8592777.45 |
6562443.86 |
-2030333.59 |
-23.63 |
8592777.45 |
6562443.86 |
-2030333.59 |
-23.63 |
2020年在職人員比2019年減少11人 | ||
人員經(jīng)費(fèi) |
6510866.89 |
5017514.9 |
-1493351.99 |
-22.94 |
6510866.89 |
5017514.9 |
-1493351.99 |
-22.94 |
2020年在職人員比2019年減少11人 | ||
公用經(jīng)費(fèi) |
2081910.56 |
1544928.96 |
-536981.6 |
-25.79 |
2081910.56 |
1544928.96 |
-536981.6 |
-25.79 |
2020年在職人員比2019年減少11人 | ||
項目經(jīng)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(二)部門收入總體情況說明
2020年度部門預(yù)算收入為6562443.86元,2019年度部門預(yù)算收入為8592777.45元,比上年減少2030333.59元,同比減少23.63%。其原因是:2020年在職人員比2019年減少11人。
注:我單位無非財政撥款收入。
(三)部門支出總體情況說明
2020年度部門預(yù)算支出為6562443.86元,2019年度部門預(yù)算支出為8592777.45元,比上年減少2030333.59元,同比減少23.63%。其原因是:2020年在職人員比2019年減少11人。
按功能分類:公共安全支出5435879.42元,占總支出82.83%;社會保障與就業(yè)支出374816.88元,占總支出5.71%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出323259.36元,占總支出4.93%;住房保障支出支出428488.2元,占總支出6.53%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出4742431.94元,占總支出72.27%;商品服務(wù)支出1294928.96元,占總支出19.73%;對個人和家庭補(bǔ)助支出275082.96元,占總支出4.19%;其他資本性支出250000元,占總支出3.81%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出4742431.94元,占總支出的72.27%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1294928.96元,占總支出的19.73%;對個人和家庭的補(bǔ)助275082.96元,占總支出的4.19%;機(jī)關(guān)資本性支出(一)250000元,占總支出的3.81%。
(四)財政撥款收支總體情況
2020年度我部門預(yù)算財政撥款收入6562443.86元,支出6562443.86元,收支平衡;2019年度部門預(yù)算財政撥款收入8592777.45元,支出8592777.45元,比上年減少2030333.59元,同比減少23.63%。其原因是:2020年在職人員比2019年減少11人。
項目內(nèi)容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增加(%) |
2019年占總收入 比(%) |
變動原因 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
一般公共財政撥款收入 |
8592777.45 |
8592777.45 |
-2030333.59 |
-23.63 |
100 |
2020年在職人員比2019年減少11人 |
非財政撥款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(五)一般公共預(yù)算支出情況
2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6562443.86元,其中:2040401行政運(yùn)行4235879.42元;2040499其他檢察支出1200000元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出367467.72元;2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助7349.16元;2011101行政單位醫(yī)療149284.2元;2011103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助173975.16元;2210201住房公積金428488.2元。2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出8592777.45元,比上年減少2030333.59元,同比減少23.63%。其原因是:2020年在職人員比2019年減少11人。其中:上年2040401行政運(yùn)行5464509.61元,2020年比上年減少1228630.19元,同比減少22.48%;上年2040499其他檢察支出1640000元,2020年比上年或減少440000元,同比減少26.83%;上年2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出590449.44元,2020年比上年減少222981.72元,同比減少37.76%;上年2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助14761.56元,2020年比上年減少7412.4元,同比減少50.21%;上年2011101行政單位醫(yī)療177135.84元,2020年比上年減少27851.64元,同比減少15.72%;上年2011103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助147612.12元,2020年比上年增加26363.04元,同比增加17.86%;上年2210201住房公積金543547.32元,2020年比上年減少115059.12元,同比減少21.%。
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明)
2020年度部門預(yù)算基本支出6562443.86元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出5017514.9元,公用經(jīng)費(fèi)支出1544928.96元。2019年度部門預(yù)算基本支出8592777.45元,減少2030333.59元,同比減少23.63%。其原因是:2020年在職人員比2019年減少11人。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出6510866.89元,比上年減少14493351.99元,同比減少22.94%;公用經(jīng)費(fèi)支出2081910.56元,比上年減少536981.6元,同比減少25.79%。
2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表
公開單位:荔波縣人民檢察院 單位:元
收入 |
支出 |
| |||||||||
項目內(nèi)容 |
2019 |
2020 |
增加 |
增長(%) |
2019 |
2020 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 | ||
合計 |
8592777.45 |
6562443.86 |
-2030333.59 |
-23.63 |
|
8592777.45 |
-101964.55 |
-1.17 |
2020年在職人員比2019年減少11人 | ||
人員經(jīng)費(fèi) |
6510866.89 |
5017514.9 |
-1493351.99 |
-22.94 |
6510866.89 |
5017514.9 |
-1493351.99 |
-22.94 |
2020年在職人員比2019年減少11人 | ||
公用經(jīng)費(fèi) |
2081910.56 |
1544928.96 |
-536981.6 |
-25.79 |
2081910.56 |
1544928.96 |
-536981.6 |
-25.79 |
2020年在職人員比2019年減少11人 |
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(填報增加變動情況,無變化也需填列與上年一致等字樣)
2020年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
公開單位:荔波縣人民檢察院 單位:元 | |||||
項目內(nèi)容 |
2019年預(yù)算數(shù) |
2020年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(%) |
增減變動原因 |
合計 |
130000 |
110000 |
-20000 |
-15.38 |
公務(wù)接待費(fèi)減少 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
上年一致 |
公務(wù)接待費(fèi) |
90000 |
70000 |
-20000 |
-22.22 |
根據(jù)相關(guān)規(guī)定縮減公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
上年一致 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
上年一致 |
注:我部門公務(wù)用車保有量共6輛。
(八)政府性基金預(yù)算支出情況(單位需公開數(shù)字為“0”表)
2020年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開單位:荔波縣人民檢察院 單位:元 | ||
2020年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2019年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
無政府性基金預(yù)算 |
說明:2020年我部門沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。
五、其他重要事項說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。2020年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1200000元(公用支出中的定額支出),2019年預(yù)算數(shù)為1640000元(公用支出中的定額支出),比上年減少440000元,降幅26.83%,其原因是:2020年在職人員比2019年減少11人。
2.政府采購情況
我部門2020年無政府采購情況。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2020年1月1日我部門占有使用國有資產(chǎn)總計(以下均為固定資產(chǎn)原值)13517233.82元,2019年占有國有資產(chǎn)總計13298766.82元,比上年增加218467元,增幅1.64%。其中,土地、房屋及構(gòu)筑物2020年占有情況為7640624.75元,2019年為7640624.75元,比上年無變動;通用設(shè)備2020年占有情況為4625716.07元,2019年為4433049.07元,比上年增加192667元,增幅為4.35%,其原因為:我部門新增購入辦案設(shè)備;專用設(shè)備2020年占有情況為730221元,2019年為711421元,增加18800元,降幅為2.64%,其原因為:我部門新增購入辦案設(shè)備;文物和陳列品2020年占有情況為0元,2019年為0元,比上年無變動;圖書、檔案2020年占有0元,2019年0元,比上年無變動;家具、用具、裝具及動植物2020年占有520672元,2019年為513672元,增加7000元,增幅為1.36%,其原因為:我部門新購入辦公家具。
4.預(yù)算績效管理情況
(1)資金總額:656.24萬元
(2)部門(單位)績效目標(biāo):做好控告申訴、審查批捕、審查起訴、刑事案件等的監(jiān)督審判工作;嚴(yán)厲打擊各種危害國家安全、暴力恐怖、黑惡勢力犯罪,重點打擊影響群眾安全感的嚴(yán)重刑事犯罪和多發(fā)性犯罪,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定;貫徹落實罪刑法定、疑罪從無原則,及時、準(zhǔn)確辦理各類案件;做好檢察建議工作,服務(wù)地方大局發(fā)展。
(3)績效指標(biāo):
①數(shù)量指標(biāo):第一控告申訴工作:以“全國文明接待室”為窗口,充分發(fā)揮“12309”檢察服務(wù)功能,暢通群眾訴求渠道,真誠解決群眾反映問題,貫徹落實來信“七日回復(fù)、三月辦結(jié)”,均于規(guī)定時限內(nèi)辦結(jié);第二審查批捕工作:聚焦影響荔波經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)定的突出問題,嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪;第三審查起訴工作:嚴(yán)厲打擊群眾反映強(qiáng)烈的嚴(yán)重擾亂公共秩序犯罪,依法懲治危害公共安全犯罪。第四掃黑除惡工作:將掃黑除惡作為重要政治任務(wù),持續(xù)深入開展掃黑除惡專項斗爭,下大力氣鏟除黑惡勢力以及“保護(hù)傘”,切實保護(hù)人民群眾合法權(quán)益,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定;第五保護(hù)企業(yè)家合法權(quán)益工作:依法嚴(yán)厲懲治破壞金融管理秩序犯罪、破壞擾亂社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序等犯罪,加大打擊侵犯市場主體投資者、管理者和從業(yè)人員人身安全、財產(chǎn)安全的犯罪和以盜竊、敲詐勒索、強(qiáng)買強(qiáng)賣、暴力脅迫等方式強(qiáng)迫企業(yè)接受交易的黑惡勢力犯罪力度:第六檢察建議工作:案件辦理過程中發(fā)現(xiàn)的問題結(jié)合相關(guān)法律法規(guī),向相關(guān)單位發(fā)出整改建議,服務(wù)大局。第七生態(tài)檢察工作:緊圍繞荔波全域旅游發(fā)展戰(zhàn)略定位,堅守發(fā)展和生態(tài)兩條底線,大力發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì),嚴(yán)厲打擊破壞生態(tài)環(huán)境資源犯罪;第八完成縣委縣政府及上級安排的其他工作:按時保質(zhì)完成
②質(zhì)量指標(biāo):全院工作任務(wù)完成情況:優(yōu)秀
③時效指標(biāo):完成時間:2020年12月底完成
④成本指標(biāo):工資福利支出474.24萬元;商品和服務(wù)支出154.49萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助27.51萬元。
⑤社會效益:第一保護(hù)企業(yè)家合法權(quán)利:為市場經(jīng)濟(jì)提供良好的法律環(huán)境;第二掃黑除惡:保護(hù)人民群眾合法權(quán)益,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定;第三服務(wù)和保障打贏污染防治攻堅戰(zhàn):第四促進(jìn)全縣生態(tài)文明建設(shè);第五提高政法部門公信力:推進(jìn)依法治國創(chuàng)建和諧社會。
⑥服務(wù)對象滿意度:第一全縣群眾對荔波縣人民檢察院工作滿意度≥85%;第二縣委縣政府對我院完成工作任務(wù)的滿意度≥90%5。
6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2020年我部門無有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
7.專有名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11
荔波縣檢察院2020年部門預(yù)算批復(fù)表.xls
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