目錄
一、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室概況
(一)主要職能
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
三、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度收入支出決算總體情況說明
(二)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度收入決算情況說明
(三)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度支出決算情況說明
(四)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(六)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
(七)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室概況
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律法規(guī)和方針政策,落實(shí)省、州關(guān)于金融方面的工作部署。會同州人民銀行及金融監(jiān)管部門研究擬訂全州金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃,研究擬訂黔南區(qū)域金融中心的建設(shè)規(guī)劃及政策措施,并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)收集、匯總州人民銀行、金融監(jiān)管部門對金融業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和情況分析供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。配合協(xié)助金融監(jiān)管部門防范、化解、處置各類金融風(fēng)險(xiǎn)和金融突發(fā)事件,整頓和規(guī)范金融秩序。配合有關(guān)部門打擊非法集資和非法金融業(yè)務(wù)活動,維護(hù)金融穩(wěn)定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并組織實(shí)施。依照國家法律、法規(guī),宏觀管理全州地方金融業(yè)。
3.負(fù)責(zé)國家駐州內(nèi)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國有、股份制及國(境)外資銀行、保險(xiǎn)、證券、信托金融租賃、典當(dāng)及金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司等各類金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的協(xié)調(diào)服務(wù),協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的問題,為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境;參與州內(nèi)投融資體制改革工作,參與、指導(dǎo)州內(nèi)重大項(xiàng)目的投融資工作;協(xié)調(diào)、引導(dǎo)、鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)用各種金融工具和平臺。
4.承擔(dān)與金融監(jiān)管部門、各類金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)、信息交流和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)推動政銀企合作長效機(jī)制建設(shè),組織搭建合作平臺。
5.負(fù)責(zé)“引銀入黔南”工作的開展,研究擬訂改善全州金融發(fā)展環(huán)境的政策措施,吸引、聚集金融資源。
6.指導(dǎo)、推進(jìn)全州地方法人金融機(jī)構(gòu)改革發(fā)展,協(xié)調(diào)有關(guān)部門推動新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立和規(guī)范發(fā)展。
7.研究擬訂全州資本市場改革與發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)對股份有限公司設(shè)立的初審,對已設(shè)立股份有限公司和證券相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)的規(guī)范與監(jiān)管,組織、規(guī)劃、培育、篩選、指導(dǎo)全州企業(yè)上市工作,協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題。
8.負(fù)責(zé)全州政府及企業(yè)債券發(fā)行初審工作。跟蹤監(jiān)測州內(nèi)上市公司的運(yùn)行情況,指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司配股、增發(fā)等再配資工作。會同有關(guān)部門提出促進(jìn)州內(nèi)上市公司發(fā)展,結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策性建議。參與策劃、指導(dǎo)、規(guī)范上市公司的重大資產(chǎn)整合、重組及再融資工作。
9.研究制定促進(jìn)全州保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施,推動全州保險(xiǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。負(fù)責(zé)全州典當(dāng)機(jī)構(gòu)、小額貸款公司和融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的規(guī)范監(jiān)管工作。
10.承辦州人民政府和省人民政府金融工作辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
1.機(jī)構(gòu)情況。本單位內(nèi)設(shè) 5個(gè)科室,與上年相比增設(shè)1個(gè)科室,下設(shè)1 個(gè)事業(yè)單位,與上年相比無變化。
2.人員情況。2021年度參公人員編制數(shù)為16人,實(shí)際人數(shù)13人,事業(yè)編制4人,實(shí)際人數(shù)4人,無退休人員。較上年相比,編制數(shù)沒有變化,參公實(shí)際在職人數(shù)減少1人,事業(yè)實(shí)際在職人數(shù)無變化。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室部門決算包括:本級決算。
二、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度部門決算公開報(bào)表(見附表)
三、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度收支決算總計(jì)4,375.40萬元,與2020年相比,增加3,941.36萬元,增長908.07%。變動的主要原因是:(1)因人員變動,減少了工資及相應(yīng)的社會保障繳費(fèi)支出13.58萬元。(2)增加了核銷以前年度黔南州融資擔(dān)保有限責(zé)任公司注冊資金借款收入4000萬元。(3)減少了銀保監(jiān)局工作經(jīng)費(fèi)撥款及其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出67.84。(4)增加了2020年度目標(biāo)獎(jiǎng)尾款支出及駐村人員相關(guān)費(fèi)用支出22.78萬元。
(二)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度收入決算情況說明?
本年收入合計(jì)4,370.72萬元,其中:財(cái)政撥款收入4,370.72萬元,占100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
(三)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)4,374.90萬元,其中:基本支出292.37萬元,占6.68%;項(xiàng)目支出4,082.52萬元,占93.32%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。
(四)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)4,375.40萬元。與2020年相比,增加3,941.36萬元,增長908.07%。變動的主要原因是:(1)因人員變動,減少了工資及相應(yīng)的社會保障繳費(fèi)支出13.58萬元。(2)增加了核銷以前年度黔南州融資擔(dān)保有限責(zé)任公司注冊資金借款收入4000萬元。(3)減少了銀保監(jiān)局工作經(jīng)費(fèi)撥款及其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出67.84。(4)增加了2020年度目標(biāo)獎(jiǎng)尾款支出及駐村人員相關(guān)費(fèi)用支出22.78萬元。
(五)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,374.90萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3,949.10萬元,增長927.45%。變動的主要原因是:(1)因人員變動,減少了工資及相應(yīng)的社會保障繳費(fèi)支出13.58萬元。(2)增加了核銷以前年度黔南州融資擔(dān)保有限責(zé)任公司注冊資金借款收入4000萬元。(3)減少了銀保監(jiān)局工作經(jīng)費(fèi)撥款及其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出67.84。(4)增加了2020年度目標(biāo)獎(jiǎng)尾款支出及駐村人員相關(guān)費(fèi)用支出22.78萬元。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出科目(208類)支出18.45萬元,占 0.42%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目(210類)支出11.87萬元,占0.27%;住房保障支出科目(221類)支出21.45萬元,占0.49%;一般公共服務(wù)支出科目(201類)支出321.81萬元,占7.36%;農(nóng)林水支出1.32萬元,占0.03%,其他教育教育支出(205類)4000萬元,占91.43%
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為318.74萬元,支出決算為4374.90萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的1372.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:(1)因人員變動,減少了工資及相應(yīng)的社會保障繳費(fèi)支出。(2)增加了核銷以前年度黔南州融資擔(dān)保有限責(zé)任公司注冊資金借款支出。(3)減少了銀保監(jiān)局工作經(jīng)費(fèi)撥款及其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出。(4)增加了2019年度目標(biāo)獎(jiǎng)支出及駐村人員相關(guān)費(fèi)用支出。其中:
(1)社會保障和就業(yè)支出(208類)行政事業(yè)單位離退休科目(05款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)科目(05項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為18.2萬元,支出決算為17.93萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的98.52%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動引起。
(2)社會保障和就業(yè)支出(208類)財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(27款)中財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(01)項(xiàng)。當(dāng)年預(yù)算0.15萬元,支出決算0.15萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(3)社會保障和就業(yè)支出(208類)財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(27款)中財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(02)項(xiàng)。當(dāng)年預(yù)算0.37萬元,支出決算0.37萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210類)中行政單位醫(yī)療(11款)中行政單位醫(yī)療(01項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為5.98萬元,支出決算為6.12萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的102.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動引起。
(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210類)中行政單位醫(yī)療(11款)中事業(yè)單位醫(yī)療(02項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為1.41萬元,支出決算為1.23萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的87.23%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動引起。
(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210類)中行政單位醫(yī)療(11款)中公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為4.6萬元,支出決算為4.52萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的98.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動引起。
(7)住房保障支出(220類)中住房改革支出(02款)中住房公積金(01項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為21.73萬無,支出決算數(shù)為21.45萬元,完成當(dāng)預(yù)算的98.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動引起。
(8)一般公共服務(wù)支出(201類)中政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(03款)中行政運(yùn)行(01項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為199.9萬無,支出決算數(shù)為222.15萬元,完成當(dāng)預(yù)算的111.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因?yàn)樵黾恿?020年度目標(biāo)獎(jiǎng)尾款支出。
(9)一般公共服務(wù)支出(201類)中政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(03款)中其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(99項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為66.4萬無,支出決算數(shù)為99.66萬元,完成當(dāng)預(yù)算的150.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是追加了黔南州銀保監(jiān)局工作經(jīng)費(fèi)撥款支出。
(10)農(nóng)林水支出(213類)中扶貧支出(05款)中其他扶貧支出(99項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為0萬無,支出決算數(shù)為1.32萬元,完成當(dāng)預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因追加支出了駐村人員生活補(bǔ)助。
(11)教育支出(205類)中其他教育支出(99款)中其他教育支出(99項(xiàng))當(dāng)年預(yù)算為0萬無,支出決算數(shù)為4000萬元,完成當(dāng)預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是追加了核銷以前年度黔南州融資擔(dān)保有限責(zé)任公司注冊資金借款支出。
(六)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出292.37萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)259.21萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公積金支出、駐村人員生活補(bǔ)助等;公用經(jīng)費(fèi)33.17萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)等。
(七)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算4.15萬元,比上年減少1.63萬元,降低28.14%,減少原因是:厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)及接待標(biāo)準(zhǔn)人次。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.75萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的90.36%,比上年減少1.29萬元,降低25.57%,減少原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng),省委十項(xiàng)及州委九項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù),規(guī)范公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)管理,對公務(wù)車外出嚴(yán)加審核;公務(wù)接待費(fèi)支出0.40萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的9.64%,比上年減少0.34萬元,降低45.70%,減少原因是:厲行節(jié)約,嚴(yán)格審核并控制公務(wù)接待人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費(fèi)支出0.00萬元。貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.75萬元,其中,公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.75萬元。主要用于:到各縣(市)督導(dǎo)、調(diào)研車輛用油、過路費(fèi)及維修費(fèi)等。2021年,單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元。其中,國內(nèi)公務(wù)接待支出0.40萬元,主要是:接待省金融辦調(diào)研督導(dǎo)及各縣(市)金融辦匯報(bào)工作用餐。貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年國內(nèi)公務(wù)接待5批次,45人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。
(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。具體支出情況如下:
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.17萬元,比2020年增加2.03萬元,增長6.52%,變動的主要原因是:增加了食堂水電費(fèi)分?jǐn)傎M(fèi)用。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額1.37萬元,其中:政府采購貨物支出1.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額1.37萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.37萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,我單位共有車輛1.00輛,其中,機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:車輛實(shí)際用途);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
4.預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我單位開展了2021年預(yù)算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對本單位整體情況做了自評。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對州本級及上級項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2021年可公開項(xiàng)目共計(jì)10個(gè),涉及資金4082.52萬元(其中,州本級資金4082.52萬元,上級資金0萬元),我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評,項(xiàng)目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
(八)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
(十一)項(xiàng)目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
(十二)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十三)對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi),按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。
(十六)社會保障和就業(yè)支出(208類)行政事業(yè)單位離退休(05款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
(十七)社會保障和就業(yè)支出(208類)財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(27款)財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(01項(xiàng)):反映財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(十八)社會保障和就業(yè)支出(208類)財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(27款)財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(02項(xiàng)):反映財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(十九)社會保障和就業(yè)支出(208類)財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(27款)財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(03項(xiàng)):反映財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
(二十)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款)行政單位醫(yī)療(01項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(二十一)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款)事業(yè)單位醫(yī)療(02項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(二十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(二十三)一般公共服務(wù)支出(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(03款)中其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(99項(xiàng)):反映其他用于政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
(二十四)一般公共服務(wù)支出(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(03款)中行政運(yùn)行支出(01項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二十五) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2021年度部門決算公開報(bào)表.xls
州金融辦部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx
州金融辦項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx
州金融辦2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(與預(yù)算對比).xlsx
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