目錄
一、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室概況
二、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室概況
(一)主要職能
(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律法規(guī)和方針政策,落實省、州關(guān)于金融方面的工作部署。會同州人民銀行及金融監(jiān)管部門研究擬訂全州金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃,研究擬訂黔南區(qū)域金融中心的建設(shè)規(guī)劃及政策措施,并組織實施。
(2)負(fù)責(zé)收集、匯總州人民銀行、金融監(jiān)管部門對金融業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和情況分析供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。配合協(xié)助金融監(jiān)管部門防范、化解、處置各類金融風(fēng)險和金融突發(fā)事件,整頓和規(guī)范金融秩序。配合有關(guān)部門打擊非法集資和非法金融業(yè)務(wù)活動,維護(hù)金融穩(wěn)定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并組織實施。依照國家法律、法規(guī),宏觀管理全州地方金融業(yè)。
(3)負(fù)責(zé)國家駐州內(nèi)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國有、股份制及國(境)外資銀行、保險、證券、信托金融租賃、典當(dāng)及金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司等各類金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的協(xié)調(diào)服務(wù),協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的問題,為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境;參與州內(nèi)投融資體制改革工作,參與、指導(dǎo)州內(nèi)重大項目的投融資工作;協(xié)調(diào)、引導(dǎo)、鼓勵金融機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)用各種金融工具和平臺。
(4)承擔(dān)與金融監(jiān)管部門、各類金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)、信息交流和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)推動政銀企合作長效機(jī)制建設(shè),組織搭建合作平臺。
(5)負(fù)責(zé)“引銀入黔南”工作的開展,研究擬訂改善全州金融發(fā)展環(huán)境的政策措施,吸引、聚集金融資源。
(6)指導(dǎo)、推進(jìn)全州地方法人金融機(jī)構(gòu)改革發(fā)展,協(xié)調(diào)有關(guān)部門推動新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立和規(guī)范發(fā)展。
(7)研究擬訂全州資本市場改革與發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)對股份有限公司設(shè)立的初審,對已設(shè)立股份有限公司和證券相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)的規(guī)范與監(jiān)管,組織、規(guī)劃、培育、篩選、指導(dǎo)全州企業(yè)上市工作,協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題。
(8)負(fù)責(zé)全州政府及企業(yè)債券發(fā)行初審工作。跟蹤監(jiān)測州內(nèi)上市公司的運(yùn)行情況,指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司配股、增發(fā)等再配資工作。會同有關(guān)部門提出促進(jìn)州內(nèi)上市公司發(fā)展,結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策性建議。參與策劃、指導(dǎo)、規(guī)范上市公司的重大資產(chǎn)整合、重組及再融資工作。
(9)研究制定促進(jìn)全州保險業(yè)發(fā)展的政策措施并組織實施,推動全州保險業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。負(fù)責(zé)全州典當(dāng)機(jī)構(gòu)、小額貸款公司和融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的規(guī)范監(jiān)管工作。
(10)承辦州人民政府和省人民政府金融工作辦公室交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位(部門)內(nèi)設(shè)4個科室,下屬1個單位(州防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室部門決算包括:本級決算及州防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室決算。
二、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算公開報表(見附表)
表1 收入支出決算總表
公開01表
編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元
收入 |
支出 | ||||
項 ???目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 ???目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 ???次 |
1 |
欄 ???次 |
2 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
431.35 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
374.25 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
33 |
0.00 |
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
37 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
17.52 |
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
39 |
11.16 | ||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
0.00 | ||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
0.00 | ||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
2.32 | ||
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
43 |
0.00 | ||
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
48 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
20.54 | ||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
0.00 | ||
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
51 |
0.00 | ||
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
52 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 | ||
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
54 |
0.00 | ||
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
55 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
56 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
27 |
431.35 |
本年支出合計 |
57 |
425.80 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
58 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
2.69 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
59 |
8.24 |
合計 |
30 |
434.04 |
合計 |
60 |
434.04 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
表2 收入決算表
公開02表
編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中:教育收費(fèi) | ||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
合計 |
431.35 |
431.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
379.81 |
379.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
379.81 |
379.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
212.15 |
212.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
167.66 |
167.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶貧 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
表3 支出決算表
公開03表
編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
合計 |
425.80 |
282.39 |
143.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
374.26 |
230.85 |
143.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
374.26 |
230.85 |
143.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
211.54 |
211.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
162.72 |
19.31 |
143.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2082702 |
財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
21305 |
扶貧 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2130599 |
其他扶貧支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||||||||||
表4 財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元
收入 |
支出 | |||||||
項 ???目 |
行次 |
金額 |
項 ???目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄 ???次 |
1 |
欄 ???次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
431.35 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
374.25 |
374.25 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 | ||
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 | ||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 | ||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
25 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
27 |
431.35 |
本年支出合計 |
59 |
425.80 |
425.80 |
0.00 |
0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
2.69 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
2.69 |
51 |
|||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
合計 |
32 |
434.04 |
合計 |
64 |
434.04 |
434.04 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表5 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 | |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 | |||
欄次 |
1 |
2 |
3 | |
合計 |
425.80 |
282.39 |
143.41 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
374.26 |
230.85 |
143.41 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
374.26 |
230.85 |
143.41 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
211.54 |
211.54 |
0.00 |
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
162.72 |
19.31 |
143.41 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★ |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
20827 |
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
2082702 |
財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
21305 |
扶貧 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
表6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
249.38 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
31.14 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
60.78 |
30201 |
辦公費(fèi) |
6.86 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
60.14 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
68.02 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
8.02 |
30205 |
水費(fèi) |
0.01 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
17.03 |
30206 |
電費(fèi) |
0.01 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.37 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
6.99 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
4.25 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.49 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.44 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
20.54 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.03 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
3.12 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1.87 |
30215 |
會議費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.87 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.06 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1.32 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.36 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
2.53 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
1.15 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.86 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
0.55 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
12.87 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.72 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 | |||
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
39906 |
贈與 |
0.00 | ||||||
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 | ||||||
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 | ||||||
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
251.25 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
31.14 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
表7 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元
項目內(nèi)容 |
2019年決算數(shù) |
2020年決算數(shù) |
2020年比2019年變動額 |
2020年決算數(shù)比2019年決算數(shù)增長(%) |
上下年增減變動原因 |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
8.77 |
5.78 |
-2.99 |
-34.10 |
嚴(yán)格執(zhí)行中央八項,省委十項及州委九項規(guī)定精神及實施細(xì)則,因公出國(境)費(fèi)支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、得到了有效控制。 |
1.因公出國(境)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.41 |
5.04 |
-2.37 |
-32.02 |
嚴(yán)格執(zhí)行中央八項,省委十項及州委九項規(guī)定精神及實施細(xì)則,嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù),規(guī)范公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)管理,對公務(wù)車外出嚴(yán)加審核。 |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.41 |
5.04 |
-2.37 |
-32.02 |
嚴(yán)格執(zhí)行中央八項,省委十項及州委九項規(guī)定精神及實施細(xì)則,嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù),規(guī)范公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)管理,對公務(wù)車外出嚴(yán)加審核。 |
3.公務(wù)接待費(fèi) |
1.35 |
0.74 |
-0.62 |
-45.51 |
嚴(yán)格審核并控制公務(wù)接待人數(shù)及支出。 |
(1)國內(nèi)接待費(fèi) |
1.35 |
0.74 |
-0.62 |
-45.51 |
嚴(yán)格審核并控制公務(wù)接待人數(shù)及支出。 |
其中:外事接待費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)國(境)外接待費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
20 |
12 |
-8 |
-40.00 |
嚴(yán)格審核并控制公務(wù)接待人數(shù)及支出。 |
其中:外事接待批次(個) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
150 |
95 |
-55 |
-36.67 |
嚴(yán)格審核并控制公務(wù)接待人數(shù)及支出。 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
表8 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合計 |
|||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
表9 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開09表
編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 | ||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
合計 |
|||||
注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
三、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度收支決算總計434.04萬元,與2019年相比,增加25.88萬元,增長6.34%。變動的主要原因是:(1)一般公共預(yù)算撥款收入增加了31.09萬元,主要是人員變動引起的人員經(jīng)費(fèi)增加;(2)減少了項目經(jīng)費(fèi)撥款16萬元;(3)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年減少了3.8萬元;(4)本年度減少了其他收入1.41萬元。
(二)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度收入決算情況說明
本年收入合計431.35萬元,其中:財政撥款收入431.35萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度支出決算情況說明
本年支出合計425.8萬元,其中:基本支出282.39萬元,占66.32%;項目支出143.41萬元,占33.68%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度財政撥款收入決算總計434.04萬元。與2019年相比,增加27.29萬元,增長6.71%。變動的主要原因是:主要是人員變動引起的人員經(jīng)費(fèi)增加。
(五)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出425.8萬元,占本年支出合計的99.65%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加21.74萬元,增長5.38%。變動的主要原因是:(1)人員變動引起的人員經(jīng)費(fèi)增加;(2)追加了“匯信行”系列非法集資案件經(jīng)費(fèi),防范和化解金融風(fēng)險培訓(xùn)費(fèi)及黔南州銀保監(jiān)局工作經(jīng)費(fèi)撥款收入;(3)減少了辦公用房租賃費(fèi),貴州綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金工作經(jīng)費(fèi)及州債務(wù)專班工作經(jīng)費(fèi)撥款支出。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出科目(208類)支出17.52萬元,占 4.11%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(210類)支出11.16萬元,占2.62%;住房保障支出科目(221類)支出20.54萬元,占4.82%;一般公共服務(wù)支出科目(201類)支出374.26萬元,占87.90%;農(nóng)林水支出2.32萬元,占0.55%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為309.22萬元,支出決算為425.80萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的137.70%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:(1)人員變動引起的人員經(jīng)費(fèi)增加;(2)追加了“匯信行”非法集資案件經(jīng)費(fèi),防范和化解金融風(fēng)險培訓(xùn)費(fèi)及黔南州銀保監(jiān)局工作經(jīng)費(fèi)撥款收入;(3)減少了辦公用房租賃費(fèi),貴州綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金工作經(jīng)費(fèi)及州債務(wù)專班工作經(jīng)費(fèi)撥款支出。其中:
(1)社會保障和就業(yè)支出(208類)行政事業(yè)單位離退休科目(05款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)科目(05項)。當(dāng)年預(yù)算為16.82萬元,支出決算為17.03萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加引起。
(2)社會保障和就業(yè)支出(208類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(27款)中財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助(01)項。當(dāng)年預(yù)算0.15萬元,支出決算0.15萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(3)社會保障和就業(yè)支出(208類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(27款)中財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(02)項。當(dāng)年預(yù)算0.34萬元,支出決算0.34萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)中行政單位醫(yī)療(11款)中行政單位醫(yī)療(01項)當(dāng)年預(yù)算為5.44萬元,支出決算為5.52萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加引起。
(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)中行政單位醫(yī)療(11款)中事業(yè)單位醫(yī)療(02項)當(dāng)年預(yù)算為1.40萬元,支出決算為1.40萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)中行政單位醫(yī)療(11款)中公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03項)當(dāng)年預(yù)算為4.18萬元,支出決算為4.25萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加引起。
(8)住房保障支出(220類)中住房改革支出(02款)中住房公積金(01項)當(dāng)年預(yù)算為20.21萬無,支出決算數(shù)為20.54萬元,完成當(dāng)預(yù)算的101.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動引起。
(9)一般公共服務(wù)支出(201類)中政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(03款)中行政運(yùn)行(01項)當(dāng)年預(yù)算為185.58萬無,支出決算數(shù)為211.54萬元,完成當(dāng)預(yù)算的113.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因為(1)人員增加;(2)增加了2019年度目標(biāo)獎支出及駐村人員相關(guān)費(fèi)用支出。
(10)一般公共服務(wù)支出(201類)中政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(03款)中其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(99項)當(dāng)年預(yù)算為75.10萬無,支出決算數(shù)為162.71萬元,完成當(dāng)預(yù)算的216.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是2020年度追加了非法集資案件經(jīng)費(fèi),防范和化解金融風(fēng)險培訓(xùn)費(fèi)及黔南州銀保監(jiān)局工作經(jīng)費(fèi)撥款支出。
(12)農(nóng)林水支出(213類)中扶貧支出(05款)中其他扶貧支出(99項)當(dāng)年預(yù)算為0萬無,支出決算數(shù)為2.32萬元,完成當(dāng)預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因追加支出了駐村人員生活補(bǔ)助。
(六)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出282.39萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)251.25萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)31.14萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
(七)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算5.78萬元,比上年減少2.99萬元,降低34.1%,減少原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項,省委十項及州委九項規(guī)定精神及實施細(xì)則,因公出國(境)費(fèi)支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、得到了有效控制。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.04萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的87.25%,比上年減少2.37萬元,降低32.02%,減少原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項,省委十項及州委九項規(guī)定精神及實施細(xì)則,嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù),規(guī)范公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)管理,對公務(wù)車外出嚴(yán)加審核;公務(wù)接待費(fèi)支出0.74萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的12.75%,比上年減少0.62萬元,降低45.51%,減少原因是:嚴(yán)格審核并控制公務(wù)接待人數(shù)及支出。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.04萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.04萬元。主要用于:到各縣(市)督導(dǎo)、調(diào)研車輛用油、過路費(fèi)及維修費(fèi)等。等。2020年,單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)0.74萬元。其中,國內(nèi)公務(wù)接待支出0.74萬元,主要是:接待省金融辦調(diào)研督導(dǎo)及廣東省金融辦考察組用餐。貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年國內(nèi)公務(wù)接待12批次,95人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(十)其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.14萬元,比2019年減少41.05萬元,降低56.87%,變動的主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮辦公用經(jīng)費(fèi),差旅費(fèi),水電費(fèi),會議費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用。
2、政府采購支出情況。
2020年我單位政府采購支出總額12.94萬元,其中:政府采購貨物支出12.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額12.94萬元,占政府采購支出總額的100%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,我單位共有車輛1輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:公務(wù)車輛);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
4、預(yù)算績效管理情況說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我單位開展了2020年預(yù)算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo),我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評,其中2020年共有2個項目,涉及資金30萬元(其中,州本級資金30萬元,上級資金0萬元),項目支出績效自評表詳見附表。項目支出績效自評情況:
①黔南州防范和化解金融風(fēng)險暨金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)培訓(xùn)班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項目
a.資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)100000元,(全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù),其中,上級財政撥款資金100000元,其他資金0元),全年執(zhí)行數(shù)100000元,執(zhí)行率100%。
b.項目實施情況
績效指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):培訓(xùn)人數(shù)≥69人;授課人數(shù)≥5人。
質(zhì)量指標(biāo):按上級規(guī)定的時限完成任務(wù)。
時效指標(biāo):2020年12月底。
c.產(chǎn)生的效益:進(jìn)一步提升我州黨員領(lǐng)導(dǎo)干部駕馭風(fēng)險的能力,幫助黨政領(lǐng)導(dǎo)干部準(zhǔn)確把握和領(lǐng)會政策要求,助推我州經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
d.受益對象(服務(wù)對象)滿意度:培訓(xùn)人員滿意度≥95%。
②“匯信行”系列非法集資案件涉案資產(chǎn)處置工作專班工作經(jīng)費(fèi)項目
a.資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)200000元,(全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù),其中,上級財政撥款資金200000元,其他資金0元),全年執(zhí)行數(shù)150000元,執(zhí)行率75%。
b.項目實施情況
績效指標(biāo):
數(shù)量指標(biāo):購買辦公桌椅9套;購買臺式電腦9臺;購買筆記本電腦3臺;購買復(fù)印機(jī)、打印機(jī)2臺,差旅≤20次。
質(zhì)量指標(biāo):按上級規(guī)定的時限完成處置任務(wù)。
時效指標(biāo):2020年12月底。
c.產(chǎn)生的效益:過該項工作的實施,在省政府規(guī)定的時限內(nèi)完成涉案資產(chǎn)處置工作,維護(hù)我州社會穩(wěn)定,保障人民群眾切身利益。
d.受益對象(服務(wù)對象)滿意度:全州各級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)滿意程度≥98%。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
(八)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
(十一)項目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
(十二)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十三)對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi),按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。
(十六)社會保障和就業(yè)支出(208類)行政事業(yè)單位離退休(05款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(05項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
(十七)社會保障和就業(yè)支出(208類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(27款)財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助(01項):反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。
(十八)社會保障和就業(yè)支出(208類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(27款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(02項):反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。
(十九)社會保障和就業(yè)支出(208類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(27款)財政對生育保險基金的補(bǔ)助(03項):反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。
(二十)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款)行政單位醫(yī)療(01項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(二十一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款)事業(yè)單位醫(yī)療(02項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(二十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(二十三)一般公共服務(wù)支出(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(03款)中其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(99項):反映其他用于政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
(二十四)一般公共服務(wù)支出(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(03款)中行政運(yùn)行支出(01項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二十五) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算公開報表.xls
黔南州防范和化解金融風(fēng)險暨金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)培訓(xùn)班項目支出績效自評表(1).xlsx
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州金融辦2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(與預(yù)算對比).xls
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