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貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明


目錄

一、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室概況

二、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算情況說明

四、名詞解釋


一、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室概況

(一)主要職能

(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律法規(guī)和方針政策,落實省、州關(guān)于金融方面的工作部署。會同州人民銀行及金融監(jiān)管部門研究擬訂全州金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃,研究擬訂黔南區(qū)域金融中心的建設(shè)規(guī)劃及政策措施,并組織實施。

(2)負(fù)責(zé)收集、匯總州人民銀行、金融監(jiān)管部門對金融業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和情況分析供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。配合協(xié)助金融監(jiān)管部門防范、化解、處置各類金融風(fēng)險和金融突發(fā)事件,整頓和規(guī)范金融秩序。配合有關(guān)部門打擊非法集資和非法金融業(yè)務(wù)活動,維護(hù)金融穩(wěn)定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并組織實施。依照國家法律、法規(guī),宏觀管理全州地方金融業(yè)。

(3)負(fù)責(zé)國家駐州內(nèi)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國有、股份制及國(境)外資銀行、保險、證券、信托金融租賃、典當(dāng)及金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司等各類金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的協(xié)調(diào)服務(wù),協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的問題,為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境;參與州內(nèi)投融資體制改革工作,參與、指導(dǎo)州內(nèi)重大項目的投融資工作;協(xié)調(diào)、引導(dǎo)、鼓勵金融機(jī)構(gòu)綜合運(yùn)用各種金融工具和平臺。

(4)承擔(dān)與金融監(jiān)管部門、各類金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)、信息交流和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)推動政銀企合作長效機(jī)制建設(shè),組織搭建合作平臺。

(5)負(fù)責(zé)“引銀入黔南”工作的開展,研究擬訂改善全州金融發(fā)展環(huán)境的政策措施,吸引、聚集金融資源。

(6)指導(dǎo)、推進(jìn)全州地方法人金融機(jī)構(gòu)改革發(fā)展,協(xié)調(diào)有關(guān)部門推動新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立和規(guī)范發(fā)展。

(7)研究擬訂全州資本市場改革與發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)對股份有限公司設(shè)立的初審,對已設(shè)立股份有限公司和證券相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)的規(guī)范與監(jiān)管,組織、規(guī)劃、培育、篩選、指導(dǎo)全州企業(yè)上市工作,協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題。

(8)負(fù)責(zé)全州政府及企業(yè)債券發(fā)行初審工作。跟蹤監(jiān)測州內(nèi)上市公司的運(yùn)行情況,指導(dǎo)協(xié)調(diào)上市公司配股、增發(fā)等再配資工作。會同有關(guān)部門提出促進(jìn)州內(nèi)上市公司發(fā)展,結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策性建議。參與策劃、指導(dǎo)、規(guī)范上市公司的重大資產(chǎn)整合、重組及再融資工作。

(9)研究制定促進(jìn)全州保險業(yè)發(fā)展的政策措施并組織實施,推動全州保險業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。負(fù)責(zé)全州典當(dāng)機(jī)構(gòu)、小額貸款公司和融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的規(guī)范監(jiān)管工作。

(10)承辦州人民政府和省人民政府金融工作辦公室交辦的其他事項。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位(部門)內(nèi)設(shè)4個科室,下屬1個單位(州防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室部門決算包括:本級決算及州防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室決算。

二、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算公開報表(見附表)


表1 收入支出決算總表


公開01表

編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元

收入

支出

項 ???目

行次

決算數(shù)

項 ???目

行次

決算數(shù)

欄 ???次


1

欄 ???次


2

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

1

431.35

一、一般公共服務(wù)支出

31

374.25

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

3

0.00

三、國防支出

33

0.00

四、上級補(bǔ)助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事業(yè)收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、經(jīng)營收入

6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

36

0.00

七、附屬單位上繳收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社會保障和就業(yè)支出

38

17.52


9


九、衛(wèi)生健康支出

39

11.16


10


十、節(jié)能環(huán)保支出

40

0.00


11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

41

0.00


12


十二、農(nóng)林水支出

42

2.32


13


十三、交通運(yùn)輸支出

43

0.00


14


十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

44

0.00


15


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地區(qū)支出

47

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

20.54


20


二十、糧油物資儲備支出

50

0.00


21


二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

51

0.00


22


二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

52

0.00


23


二十三、其他支出

53

0.00


24


二十四、債務(wù)還本支出

54

0.00


25


二十五、債務(wù)付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

56

0.00

本年收入合計

27

431.35

本年支出合計

57

425.80

使用非財政撥款結(jié)余

28

0.00

結(jié)余分配

58

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

29

2.69

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

59

8.24

合計

30

434.04

合計

60

434.04

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


表2 收入決算表


公開02表

編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元


項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育收費(fèi)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

431.35

431.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

379.81

379.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

379.81

379.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運(yùn)行

212.15

212.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

167.66

167.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

17.52

17.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

17.03

17.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★

17.03

17.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

11.17

11.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療★

11.17

11.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療★

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療★

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.54

20.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.54

20.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

20.54

20.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


表3 支出決算表


公開03表

編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

425.80

282.39

143.41

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服務(wù)支出

374.26

230.85

143.41

0.00

0.00

0.00


20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

374.26

230.85

143.41

0.00

0.00

0.00


2010301

行政運(yùn)行

211.54

211.54

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

162.72

19.31

143.41

0.00

0.00

0.00


208

社會保障和就業(yè)支出

17.52

17.52

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業(yè)單位離退休

17.03

17.03

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★

17.03

17.03

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00


2082701

財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

11.17

11.17

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療★

11.17

11.17

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政單位醫(yī)療★

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療★

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00


213

農(nóng)林水支出

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶貧

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

其他扶貧支出

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

20.54

20.54

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

20.54

20.54

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公積金

20.54

20.54

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度各項支出情況。












表4 財政撥款收入支出決算總表


公開04表

編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元

收入

支出

項 ???目

行次

金額

項 ???目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

欄 ???次


1

欄 ???次


2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

431.35

一、一般公共服務(wù)支出

33

374.25

374.25

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

3

0.00

三、國防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科學(xué)技術(shù)支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游體育與傳媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業(yè)支出

40

17.52

17.52

0.00

0.00


9


九、衛(wèi)生健康支出

41

11.16

11.16

0.00

0.00


10


十、節(jié)能環(huán)保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、農(nóng)林水支出

44

2.32

2.32

0.00

0.00


13


十三、交通運(yùn)輸支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區(qū)支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

20.54

20.54

0.00

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、債務(wù)還本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、債務(wù)付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

27

431.35

本年支出合計

59

425.80

425.80

0.00

0.00

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

28

2.69

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

60

8.24

8.24

0.00

0.00

一、一般公共預(yù)算財政撥款

29

2.69


51





二、政府性基金預(yù)算財政撥款

30

0.00


62





三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

31

0.00


63





合計

32

434.04

合計

64

434.04

434.04

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


表5 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表


公開05表

編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

425.80

282.39

143.41

201

一般公共服務(wù)支出

374.26

230.85

143.41

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

374.26

230.85

143.41

2010301

行政運(yùn)行

211.54

211.54

0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

162.72

19.31

143.41

208

社會保障和就業(yè)支出

17.52

17.52

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

17.03

17.03

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出★

17.03

17.03

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★

0.49

0.49

0.00

2082701

財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★

0.15

0.15

0.00

2082702

財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★

0.34

0.34

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

11.17

11.17

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療★

11.17

11.17

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療★

5.52

5.52

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療★

1.40

1.40

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★

4.25

4.25

0.00

213

農(nóng)林水支出

2.32

2.32

0.00

21305

扶貧

2.32

2.32

0.00

2130599

其他扶貧支出

2.32

2.32

0.00

221

住房保障支出

20.54

20.54

0.00

22102

住房改革支出

20.54

20.54

0.00

2210201

住房公積金

20.54

20.54

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。


表6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表


公開06表

編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

249.38

302

商品和服務(wù)支出

31.14

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

60.78

30201

辦公費(fèi)

6.86

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補(bǔ)貼

60.14

30202

印刷費(fèi)

0.00

31002

辦公設(shè)備購置

0.00

30103

獎金

68.02

30203

咨詢費(fèi)

0.00

31003

專用設(shè)備購置

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30204

手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

績效工資

8.02

30205

水費(fèi)

0.01

31006

大型修繕

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

17.03

30206

電費(fèi)

0.01

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

0.00

30207

郵電費(fèi)

1.37

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

6.99

30208

取暖費(fèi)

0.00

31009

土地補(bǔ)償

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

4.25

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.00

31010

安置補(bǔ)助

0.00

30112

其他社會保障繳費(fèi)

0.49

30211

差旅費(fèi)

2.44

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30113

住房公積金

20.54

30212

因公出國(境)費(fèi)用

0.00

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

0.00

30213

維修(護(hù))費(fèi)

0.03

31013

公務(wù)用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

3.12

30214

租賃費(fèi)

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

1.87

30215

會議費(fèi)

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費(fèi)

0.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.87

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30302

退休費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.06

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

0.00

312

對企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費(fèi)

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補(bǔ)助

1.32

30225

專用燃料費(fèi)

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

0.36

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

31205

利息補(bǔ)貼

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會經(jīng)費(fèi)

2.53

31299

其他對企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費(fèi)

1.15

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.86

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30311

代繳社會保險費(fèi)

0.55

30239

其他交通費(fèi)用

12.87

30702

國外債務(wù)付息

0.00

30399

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00

30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00




30299

其他商品和服務(wù)支出

1.72

30704

國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00







399

其他支出

0.00







39906

贈與

0.00







39907

國家賠償費(fèi)用支出

0.00







39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00







39999

其他支出

0.00

人員經(jīng)費(fèi)合計

251.25

公用經(jīng)費(fèi)合計

31.14

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。


表7 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表


公開07表

編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元

項目內(nèi)容

2019年決算數(shù)

2020年決算數(shù)

2020年比2019年變動額

2020年決算數(shù)比2019年決算數(shù)增長(%)

上下年增減變動原因

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

8.77

5.78

-2.99

-34.10

嚴(yán)格執(zhí)行中央八項,省委十項及州委九項規(guī)定精神及實施細(xì)則,因公出國(境)費(fèi)支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、得到了有效控制。

1.因公出國(境)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

0.00


2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

7.41

5.04

-2.37

-32.02

嚴(yán)格執(zhí)行中央八項,省委十項及州委九項規(guī)定精神及實施細(xì)則,嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù),規(guī)范公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)管理,對公務(wù)車外出嚴(yán)加審核。

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)

0.00

0.00

0.00

0.00


(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

7.41

5.04

-2.37

-32.02

嚴(yán)格執(zhí)行中央八項,省委十項及州委九項規(guī)定精神及實施細(xì)則,嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù),規(guī)范公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)管理,對公務(wù)車外出嚴(yán)加審核。

3.公務(wù)接待費(fèi)

1.35

0.74

-0.62

-45.51

嚴(yán)格審核并控制公務(wù)接待人數(shù)及支出。

(1)國內(nèi)接待費(fèi)

1.35

0.74

-0.62

-45.51

嚴(yán)格審核并控制公務(wù)接待人數(shù)及支出。

其中:外事接待費(fèi)

0.00

0.00

0.00

0.00


(2)國(境)外接待費(fèi)

0.00

0.00

0.00

0.00


二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

0

0

0

0.00


1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)

0

0

0

0.00


2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

0

0

0.00


3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

0

0

0

0.00


4.公務(wù)用車保有量(輛)

1

1

0

0.00


5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

20

12

-8

-40.00

嚴(yán)格審核并控制公務(wù)接待人數(shù)及支出。

其中:外事接待批次(個)

0

0

0

0.00


6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

150

95

-55

-36.67

嚴(yán)格審核并控制公務(wù)接待人數(shù)及支出。

其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00


7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)

0

0

0

0.00


8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

0

0

0.00


注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。


表8 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表


公開08表

編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計























































注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


表9 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表


公開09表

編制單位:貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室 ???????????????????????金額單位:萬元

項目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

合計









































注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

三、貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算情況說明
  (一)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度收支決算總計434.04萬元,與2019年相比,增加25.88萬元,增長6.34%。變動的主要原因是:(1)一般公共預(yù)算撥款收入增加了31.09萬元,主要是人員變動引起的人員經(jīng)費(fèi)增加;(2)減少了項目經(jīng)費(fèi)撥款16萬元;(3)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年減少了3.8萬元;(4)本年度減少了其他收入1.41萬元。
  (二)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度收入決算情況說明

本年收入合計431.35萬元,其中:財政撥款收入431.35萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度支出決算情況說明

本年支出合計425.8萬元,其中:基本支出282.39萬元,占66.32%;項目支出143.41萬元,占33.68%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度財政撥款收入決算總計434.04萬元。與2019年相比,增加27.29萬元,增長6.71%。變動的主要原因是:主要是人員變動引起的人員經(jīng)費(fèi)增加。

(五)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出425.8萬元,占本年支出合計的99.65%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加21.74萬元,增長5.38%。變動的主要原因是:(1)人員變動引起的人員經(jīng)費(fèi)增加;(2)追加了“匯信行”系列非法集資案件經(jīng)費(fèi),防范和化解金融風(fēng)險培訓(xùn)費(fèi)及黔南州銀保監(jiān)局工作經(jīng)費(fèi)撥款收入;(3)減少了辦公用房租賃費(fèi),貴州綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金工作經(jīng)費(fèi)及州債務(wù)專班工作經(jīng)費(fèi)撥款支出。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出科目(208類)支出17.52萬元,占 4.11%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(210類)支出11.16萬元,占2.62%;住房保障支出科目(221類)支出20.54萬元,占4.82%;一般公共服務(wù)支出科目(201類)支出374.26萬元,占87.90%;農(nóng)林水支出2.32萬元,占0.55%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為309.22萬元,支出決算為425.80萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的137.70%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:(1)人員變動引起的人員經(jīng)費(fèi)增加;(2)追加了“匯信行”非法集資案件經(jīng)費(fèi),防范和化解金融風(fēng)險培訓(xùn)費(fèi)及黔南州銀保監(jiān)局工作經(jīng)費(fèi)撥款收入;(3)減少了辦公用房租賃費(fèi),貴州綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金工作經(jīng)費(fèi)及州債務(wù)專班工作經(jīng)費(fèi)撥款支出。其中:

(1)社會保障和就業(yè)支出(208類)行政事業(yè)單位離退休科目(05款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)科目(05項)。當(dāng)年預(yù)算為16.82萬元,支出決算為17.03萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加引起。

(2)社會保障和就業(yè)支出(208類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(27款)中財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助(01)項。當(dāng)年預(yù)算0.15萬元,支出決算0.15萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

(3)社會保障和就業(yè)支出(208類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(27款)中財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(02)項。當(dāng)年預(yù)算0.34萬元,支出決算0.34萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)中行政單位醫(yī)療(11款)中行政單位醫(yī)療(01項)當(dāng)年預(yù)算為5.44萬元,支出決算為5.52萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加引起。

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)中行政單位醫(yī)療(11款)中事業(yè)單位醫(yī)療(02項)當(dāng)年預(yù)算為1.40萬元,支出決算為1.40萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)中行政單位醫(yī)療(11款)中公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03項)當(dāng)年預(yù)算為4.18萬元,支出決算為4.25萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加引起。

(8)住房保障支出(220類)中住房改革支出(02款)中住房公積金(01項)當(dāng)年預(yù)算為20.21萬無,支出決算數(shù)為20.54萬元,完成當(dāng)預(yù)算的101.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動引起。

(9)一般公共服務(wù)支出(201類)中政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(03款)中行政運(yùn)行(01項)當(dāng)年預(yù)算為185.58萬無,支出決算數(shù)為211.54萬元,完成當(dāng)預(yù)算的113.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因為(1)人員增加;(2)增加了2019年度目標(biāo)獎支出及駐村人員相關(guān)費(fèi)用支出。

(10)一般公共服務(wù)支出(201類)中政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(03款)中其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(99項)當(dāng)年預(yù)算為75.10萬無,支出決算數(shù)為162.71萬元,完成當(dāng)預(yù)算的216.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是2020年度追加了非法集資案件經(jīng)費(fèi),防范和化解金融風(fēng)險培訓(xùn)費(fèi)及黔南州銀保監(jiān)局工作經(jīng)費(fèi)撥款支出。

(12)農(nóng)林水支出(213類)中扶貧支出(05款)中其他扶貧支出(99項)當(dāng)年預(yù)算為0萬無,支出決算數(shù)為2.32萬元,完成當(dāng)預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因追加支出了駐村人員生活補(bǔ)助。

(六)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出282.39萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)251.25萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)31.14萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(七)貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算5.78萬元,比上年減少2.99萬元,降低34.1%,減少原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項,省委十項及州委九項規(guī)定精神及實施細(xì)則,因公出國(境)費(fèi)支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、得到了有效控制。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.04萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的87.25%,比上年減少2.37萬元,降低32.02%,減少原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項,省委十項及州委九項規(guī)定精神及實施細(xì)則,嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù),規(guī)范公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)管理,對公務(wù)車外出嚴(yán)加審核;公務(wù)接待費(fèi)支出0.74萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的12.75%,比上年減少0.62萬元,降低45.51%,減少原因是:嚴(yán)格審核并控制公務(wù)接待人數(shù)及支出。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.04萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.04萬元。主要用于:到各縣(市)督導(dǎo)、調(diào)研車輛用油、過路費(fèi)及維修費(fèi)等。等。2020年,單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)0.74萬元。其中,國內(nèi)公務(wù)接待支出0.74萬元,主要是:接待省金融辦調(diào)研督導(dǎo)及廣東省金融辦考察組用餐。貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年國內(nèi)公務(wù)接待12批次,95人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(十)其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.14萬元,比2019年減少41.05萬元,降低56.87%,變動的主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮辦公用經(jīng)費(fèi),差旅費(fèi),水電費(fèi),會議費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用。

2、政府采購支出情況。

2020年我單位政府采購支出總額12.94萬元,其中:政府采購貨物支出12.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額12.94萬元,占政府采購支出總額的100%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日,我單位共有車輛1輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:公務(wù)車輛);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

4、預(yù)算績效管理情況說明。

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我單位開展了2020年預(yù)算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo),我單位從預(yù)算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評,其中2020年共有2個項目,涉及資金30萬元(其中,州本級資金30萬元,上級資金0萬元),項目支出績效自評表詳見附表。項目支出績效自評情況:

①黔南州防范和化解金融風(fēng)險暨金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)培訓(xùn)班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項目

a.資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)100000元,(全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù),其中,上級財政撥款資金100000元,其他資金0元),全年執(zhí)行數(shù)100000元,執(zhí)行率100%。

b.項目實施情況

績效指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):培訓(xùn)人數(shù)≥69人;授課人數(shù)≥5人。

質(zhì)量指標(biāo):按上級規(guī)定的時限完成任務(wù)。

時效指標(biāo):2020年12月底。

c.產(chǎn)生的效益:進(jìn)一步提升我州黨員領(lǐng)導(dǎo)干部駕馭風(fēng)險的能力,幫助黨政領(lǐng)導(dǎo)干部準(zhǔn)確把握和領(lǐng)會政策要求,助推我州經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

d.受益對象(服務(wù)對象)滿意度:培訓(xùn)人員滿意度≥95%。

②“匯信行”系列非法集資案件涉案資產(chǎn)處置工作專班工作經(jīng)費(fèi)項目

a.資金使用情況:全年預(yù)算數(shù)200000元,(全年預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)加上調(diào)整數(shù),其中,上級財政撥款資金200000元,其他資金0元),全年執(zhí)行數(shù)150000元,執(zhí)行率75%。

b.項目實施情況

績效指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):購買辦公桌椅9套;購買臺式電腦9臺;購買筆記本電腦3臺;購買復(fù)印機(jī)、打印機(jī)2臺,差旅≤20次。

質(zhì)量指標(biāo):按上級規(guī)定的時限完成處置任務(wù)。

時效指標(biāo):2020年12月底。

c.產(chǎn)生的效益:過該項工作的實施,在省政府規(guī)定的時限內(nèi)完成涉案資產(chǎn)處置工作,維護(hù)我州社會穩(wěn)定,保障人民群眾切身利益。

d.受益對象(服務(wù)對象)滿意度:全州各級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)滿意程度≥98%。


四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

(八)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

(十一)項目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

(十二)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十三)對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

(十四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi),按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

(十六)社會保障和就業(yè)支出(208類)行政事業(yè)單位離退休(05款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(05項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

(十七)社會保障和就業(yè)支出(208類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(27款)財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助(01項):反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。

(十八)社會保障和就業(yè)支出(208類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(27款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(02項):反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。

(十九)社會保障和就業(yè)支出(208類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(27款)財政對生育保險基金的補(bǔ)助(03項):反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。

(二十)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款)行政單位醫(yī)療(01項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(二十一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款)事業(yè)單位醫(yī)療(02項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(二十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(03項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(二十三)一般公共服務(wù)支出(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(03款)中其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(99項):反映其他用于政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

(二十四)一般公共服務(wù)支出(201類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(03款)中行政運(yùn)行支出(01項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二十五) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

貴州省黔南州人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算公開報表.xls

黔南州防范和化解金融風(fēng)險暨金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)培訓(xùn)班項目支出績效自評表(1).xlsx

“匯信行”系列非法集資案件涉案資產(chǎn)處置工作專班項目支出績效自評表(1).xlsx

部門整體支出績效目標(biāo)申報表.xlsx

部門整體支出績效目標(biāo)自評表.xlsx

州金融辦2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(與預(yù)算對比).xls


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