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黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開(kāi)說(shuō)明


一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表;

4.部門預(yù)算安排情況說(shuō)明;

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明;

二、部門概況

1.部門主要職能:

根據(jù)州政府辦下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(黔南府辦發(fā)〔2015

50號(hào)文件),我部門的工作職能具體如下:

1)參照國(guó)家、省、州的法律法規(guī)規(guī)章、方針政策和有關(guān)要求,會(huì)同有關(guān)部門研究制定州級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度、后勤體制改革政策和辦法并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)對(duì)全州各級(jí)政府機(jī)關(guān)有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的指導(dǎo),推動(dòng)全州機(jī)關(guān)事務(wù)管理的改革和發(fā)展。

2)負(fù)責(zé)經(jīng)州政府授權(quán)的,州級(jí)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房的產(chǎn)權(quán)管理、調(diào)配使用以及設(shè)備設(shè)施等國(guó)有資產(chǎn)管理工作;制定州級(jí)部分機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位辦公用房及職工用房的計(jì)劃、建設(shè)方案及建后維護(hù)管理等工作;承擔(dān)州級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)住房和周轉(zhuǎn)房的管理工作;參與州級(jí)機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)制定區(qū)域的公用物資、服務(wù)項(xiàng)目的采購(gòu)工作。會(huì)同州財(cái)政局負(fù)責(zé)州直單位公務(wù)用車購(gòu)置更新的審批和監(jiān)督。

3)負(fù)責(zé)對(duì)州級(jí)各部門后勤服務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)州級(jí)機(jī)關(guān)職工集中住宅區(qū)物業(yè)服務(wù)管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。承擔(dān)經(jīng)州政府授權(quán)的州級(jí)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位集中辦公區(qū)指定公共區(qū)域及相關(guān)場(chǎng)所的日常管理工作。

4)會(huì)同有關(guān)部門制定州級(jí)機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)的重要對(duì)外接待任務(wù);負(fù)責(zé)州領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它重要接待任務(wù);管理接待經(jīng)費(fèi)和物資;負(fù)責(zé)州委、州政府有關(guān)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的后勤保障工作。

5)負(fù)責(zé)州政府授權(quán)的州級(jí)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位集中辦公區(qū)指定區(qū)域、州級(jí)有關(guān)住房和干部周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理費(fèi)、州委、州政府公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)、州級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)等機(jī)關(guān)服務(wù)和后勤保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和使用。

6)負(fù)責(zé)州級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作。會(huì)同有關(guān)部門制定州級(jí)機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作規(guī)劃、計(jì)劃和制度并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門制定州級(jí)公共機(jī)構(gòu)建筑節(jié)能改造計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)州級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作的推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督,組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。

7)承辦州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)交辦的其它事項(xiàng)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)組成,為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,獨(dú)立核算,無(wú)下屬機(jī)構(gòu)單位。

3.部門人員構(gòu)成:

我部門編制人數(shù)共有100人,在職實(shí)有人數(shù)45人,均為事業(yè)編制人員。


單位名稱

編制數(shù)

實(shí)有人數(shù)

小計(jì)

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)

100

45

0

45

0

合計(jì)

100

45

0

45

0


三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

2019年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表如下:

(一)部門收支預(yù)算總表

(二)部門收入預(yù)算總表

(三)部門支出預(yù)算總表

(四)部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)

(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

(九)部門預(yù)算批復(fù)總表

(十)部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

(一)部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年度我部門預(yù)算收入8,558,769元,支出8,558,769元,收支平衡;較2018年度部門預(yù)算收入9,315,242元,支出9,315,242元,減少了756,473元,同比減少8.12%。其原因是:厲行節(jié)約,壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出


2019年部門收支總體情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位:黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局                                                         單位:元


收入

支出


項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2018

2019

增加

增長(zhǎng)(%)

2018

2019

增加

增長(zhǎng)(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

9,315,242

8,558,769

-756,473

-8.12%

9,315,242

8,558,769

-756,473

-8.12%

因工作調(diào)動(dòng),在職人員減少一人,同時(shí),厲行節(jié)約,壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出

人員經(jīng)費(fèi)

5,391,840

5,299,826

-92,014

-1.71%

5,391,840

5,299,826

-92,014

-1.71%

因工作調(diào)動(dòng),在職人員減少一人

公用經(jīng)費(fèi)

683,402

668,943

-14,459

-2.12%

683,402

668,943

-14,459

-2.12%

厲行節(jié)約,壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

3,240,000

2,590,000

-650,000

-20.06%

3,240,000

2,590,000

-650,000

-20.06%

厲行節(jié)約,壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出

其他

0

0

0

#DIV/0!

0

0

0

#DIV/0!

與上年保持一致


(二)部門收入總體情況說(shuō)明

2019年度部門預(yù)算收入為8,558,769元,較2018年度部門預(yù)算收入9,315,242元,減少了756,473元,同比減少8.12%。其原因是:厲行節(jié)約,壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出

注:我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

(三)部門支出總體情況說(shuō)明

2019年度部門預(yù)算支出8,558,769元,較2018年度部門預(yù)算支出9,315,242元,減少了756,473元,同比減少8.12%。其原因是:厲行節(jié)約,壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出

按功能分類:一般公共服務(wù)支出7,393,170元,占總支出的75.16%;社會(huì)保障與就業(yè)支出528,791元,占總支出的6.18%;衛(wèi)生健康支出146,210元,占總支出的1.71%;住房保障支出490,598元,占總支出的5.73%;其他支出960,000元,占總支出的11.22%

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利性支出5,299,826元,占總支出的61.92%;商品和服務(wù)支出3,088,943元,占總支出的36.09%;其他資本性支出170,000元,占總支出的1.99%

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出8,388,769元,占總支出的98.01%;對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助支出170,000元,占總支出的1.99%

(四)財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入8,558,769元,支出8,558,769元,收支平衡;較2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入9,315,242元,支出9,315,242元,減少了756,473元,同比減少8.12%。其原因是:厲行節(jié)約,壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出


2019年部門財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明表


公開(kāi)單位:黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局                                             單位:元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2018

2019

增加

增長(zhǎng)(%)

2019年占總收入比(%

變動(dòng)原因

合計(jì)

9,315,242

8,558,769

-756,473

-8.12%

100.00%

厲行節(jié)約,壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出

一般公共財(cái)政撥款收入

9,315,242

8,558,769

-756,473

-8.12%

100.00%

厲行節(jié)約,壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出

非財(cái)政撥款收入

0

0

0

#DIV/0!

0

與上年保持一致

其他

0

0

0

#DIV/0!

0

與上年保持一致

(五)一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出8,558,769元,其中:2010101行政運(yùn)行支出4,218,170元;2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,215,000元;2299901其他支出960,000元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出487,365元;2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出17,058元;2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出12,184元;2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出12,184元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出146,210元;2210201住房公積金支出490,598元。

2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出9,315,242元,減少了756,473元,同比減少8.12%。其原因是:厲行節(jié)約,壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出中:2010101行政運(yùn)行支出4,218,170元,比上年減少75,906元,同比減少1.77%2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,215,000元,比上年減少423,000元,同比減少16.03%2299901其他支出960,000元,比上年減少240,000元,同比減少20%2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出487,365元,比上年減少6,322元,同比減少1.28%2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出17,058元,比上年減少221元,同比減少1.28%2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出12,184元,比上年減少158元,同比減少1.28%2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出12,184元,比上年減少158元,同比減少1.28%2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出146,210元,比上年減少1,897元,同比減少1.28%2210201住房公積金支出490,598元,比上年減少8,811元,同比減少1.76%

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年度部門預(yù)算基本支出5,968,769元,較2018年度部門預(yù)算基本支出6,075,242元,減少了106,473元,同比減少7.75%,其原因是:厲行節(jié)約,壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出其中:人員經(jīng)費(fèi)支出5,299,826元,比上年減少92,014元,同比減少1.71%;公用經(jīng)費(fèi)支出668,943元,比上年減少14,459元,同比減少2.12%


2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表


公開(kāi)單位:黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局                                         單位:元


收入

支出


項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2018

2019

增加

增長(zhǎng)(%)

2018

2019

增加

增長(zhǎng)(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

6,075,242

5,968,769

-106,473

-1.75%

6,075,242

5,968,769

-106,473

-1.75%

因工作調(diào)動(dòng),在職人員減少一人

人員經(jīng)費(fèi)

5,391,840

5,299,826

-92,014

-1.71%

5,391,840

5,299,826

-92,014

-1.71%

因工作調(diào)動(dòng),在職人員減少一人

公用經(jīng)費(fèi)

683,402

668,943

-14,459

-2.12%

683,402

668,943

-14,459

-2.12%

因工作調(diào)動(dòng),在職人員減少一人


(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

公開(kāi)單位:黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局                               單位:元

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

2018年預(yù)算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

增加

增長(zhǎng)(%

增減變動(dòng)原因

合計(jì)

105,000

80,000

-25,000

-23.81%

厲行節(jié)約,壓縮部門三公經(jīng)費(fèi)支出

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0

0

0

#DIV/0!

與上年一致

公務(wù)接待費(fèi)

50,000

30,000

-20,000

-40.00%

厲行節(jié)約,壓縮部門三公經(jīng)費(fèi)支出

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

0

0

0

#DIV/0!

與上年一致

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

55,000

50,000

-5,000

-9.09%

厲行節(jié)約,壓縮部門三公經(jīng)費(fèi)支出

注:我部門公務(wù)用車保有量共3輛。

(八)政府性基金預(yù)算支出情況

2019年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開(kāi)單位:黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局                                         單位:元

2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0

2019年我部門(單位)沒(méi)有政府性基金安排的收入支出

說(shuō)明:2019年我部門(單位)沒(méi)有政府性基金安排的收入支出。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。

2019年我部門機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出585,000元,較2018年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出598,000元,減少了13,000元,同比減少2.17%。其原因是:因工作調(diào)動(dòng),本年度較上年度減少了一名在職人員,故機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出有所減少

按經(jīng)濟(jì)科目分類,2019年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出的預(yù)算支出情況如下:

2019年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位:黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

單位:元

項(xiàng)目名稱

支出金額

占比

辦公費(fèi)

100,000.00

17.09%

辦公設(shè)備購(gòu)置

100,000.00

17.09%

差旅費(fèi)

100,000.00

17.09%

公務(wù)接待費(fèi)

30,000.00

5.13%

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

50,000.00

8.55%

會(huì)議費(fèi)

50,000.00

8.55%

培訓(xùn)費(fèi)

100,000.00

17.09%

維修(護(hù))費(fèi)

50,000.00

8.55%

郵電費(fèi)

5,000.00

0.85%

機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)

585,000.00

100.00%

2.政府采購(gòu)情況

2019年度我部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

1總體情況及分布構(gòu)成

2019年我單位資產(chǎn)年初數(shù)合計(jì)22,725,302.49元。其中:流動(dòng)資產(chǎn)7,318,491.71元,占資產(chǎn)總額的32.20%;固定資產(chǎn)15,402,310.78元,占資產(chǎn)總額的67.78%;無(wú)形資產(chǎn)4,500.00元,占資產(chǎn)總額的0.02%;在建工程0.00萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額的0.00%

2)占用國(guó)有資產(chǎn)數(shù)據(jù)及增減變化情況

2019年占用國(guó)有資產(chǎn)數(shù)據(jù)及增加變化情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位:黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局                                                                          單位:元

項(xiàng)  目

數(shù)量

價(jià)值

增減情況

變動(dòng)原因

2018年年初數(shù)

2019年年初數(shù)

2018年年初數(shù)

2019年年初數(shù)

增減

增減(%


資產(chǎn)總額

27,737,819.28

22,725,302.49

-5,012,516.79

-18.07%

根據(jù)國(guó)資局的批復(fù)文件處置了一批達(dá)到使用年限的車輛,并根據(jù)工作需要,新購(gòu)置一批辦公設(shè)備,同時(shí),根據(jù)上級(jí)部門要求處置了一批庫(kù)存商品、清理了部分應(yīng)收賬款,故資產(chǎn)總額有所減少

一、流動(dòng)資產(chǎn)

10,331,830.50

7,318,491.71

-3,013,338.79

-29.17%

根據(jù)上級(jí)部門要求處置了一批庫(kù)存商品、清理了部分應(yīng)收賬款,故流動(dòng)資產(chǎn)有所減少

二、固定資產(chǎn)

17,401,488.78

15,402,310.78

-1,999,178.00

-11.49%

根據(jù)國(guó)資局的批復(fù)文件處置了一批達(dá)到使用年限的車輛,同時(shí)根據(jù)工作需要,新購(gòu)置一批辦公設(shè)備,故固定資產(chǎn)價(jià)值有所減少

(一)房屋(平方米)

0

0

0

0

0

與上年保持一致

1.辦公用房

0

0

0

0

0

與上年保持一致

2.業(yè)務(wù)用房

0

0

0

0

0

與上年保持一致

3.其他(不含構(gòu)筑物)

0

0

0

0

0

與上年保持一致

(二)車輛(臺(tái)、輛)

58

49

16,320,610.78

14,260,615.78

-2,059,995.00

-12.62%

根據(jù)國(guó)資局的批復(fù)文件處置了一批達(dá)到使用年限的車輛

1.轎車

24

17

4,645,923.00

3,207,948.00

-1,437,975.00

-30.95%

根據(jù)國(guó)資局的批復(fù)文件處置了一批達(dá)到使用年限的車輛,并且對(duì)資產(chǎn)類別進(jìn)行再次核查及分類工作

2.越野車

14

16

3,547,318.00

4,147,526.00

600,208.00

16.92%

根據(jù)國(guó)資局的批復(fù)文件處置了一批達(dá)到使用年限的車輛,并且對(duì)資產(chǎn)類別進(jìn)行再次核查及分類工作

3.小型載客汽車

19

10

7,699,369.78

3,490,400.00

-4,208,969.78

-54.67%

根據(jù)國(guó)資局的批復(fù)文件處置了一批達(dá)到使用年限的車輛,并且對(duì)資產(chǎn)類別進(jìn)行再次核查及分類工作

4.大中型載客汽車

1

6

428,000.00

3,414,741.78

2,986,741.78

697.84%

根據(jù)國(guó)資局的批復(fù)文件處置了一批達(dá)到使用年限的車輛,并且對(duì)資產(chǎn)類別進(jìn)行再次核查及分類工作

5.其他車型

0

0

0

0

0

與上年保持一致

(三)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備(臺(tái)、套…)

0

0

0

0

0

與上年保持一致

(四)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備(臺(tái)、套…)

0

0

0

0

0

與上年保持一致

(五)其他固定資產(chǎn)

1,080,878.00

1,141,695.00

60,817.00

5.63%

根據(jù)工作需要,購(gòu)置一批辦公設(shè)備

減:累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備

0

0

0

與上年保持一致

三、長(zhǎng)期投資

0

0

0

與上年保持一致

四、在建工程

0

0

0

與上年保持一致

五、無(wú)形資產(chǎn)

4,500.00

4,500.00

0

0.00%

與上年保持一致

減:累計(jì)攤銷

0

0

0

與上年保持一致

六、其他資產(chǎn)

0

0

0

與上年保持一致

4.預(yù)算績(jī)效管理情況。

2019年,實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),涉及財(cái)政撥款預(yù)算259萬(wàn)元。其中,納入部門預(yù)算重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè),涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。

2019年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

公開(kāi)單位:黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

序號(hào)

事項(xiàng)

備注

一、

整體目標(biāo)


預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

1.統(tǒng)籌管理,科學(xué)規(guī)劃預(yù)算資金的分配和使用,切實(shí)提高資金的使用效益;


2.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)等支出的把控;

3.統(tǒng)一管理,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)獨(dú)立開(kāi)支、獨(dú)立核算,專款專用。

相關(guān)績(jī)效指標(biāo)

1.及時(shí)、科學(xué)、合理地完成年度預(yù)決算的編制工作,在財(cái)政局批復(fù)預(yù)決算之日起,20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)在政府網(wǎng)站財(cái)政資金信息專欄進(jìn)行部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)的公開(kāi)工作

2.嚴(yán)格按照州財(cái)政局下發(fā)的各類財(cái)政法規(guī)和本單位的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行業(yè)務(wù)開(kāi)支,預(yù)算執(zhí)行到位,預(yù)算完成率達(dá)到80%以上。

3.賬務(wù)賬目分類清晰,做好財(cái)務(wù)匯總工作,按時(shí)出具財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和預(yù)算會(huì)計(jì)報(bào)告。

二、

項(xiàng)目支出


1

機(jī)關(guān)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)


預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

1.做好州委州政府大樓辦公區(qū)域日常運(yùn)行維護(hù)工作


2.完成州委州政府大樓辦公區(qū)停車場(chǎng)管理工作。

相關(guān)績(jī)效指標(biāo)

1.完成州委州政府大樓辦公區(qū)全年水、電費(fèi)繳納;

2.辦公區(qū)域各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行正常

3.停車場(chǎng)出入有序,管理規(guī)范

1

機(jī)關(guān)后勤保障經(jīng)費(fèi)


預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

1.保障州四家班子后勤服務(wù)工作正常開(kāi)展


2.保障州級(jí)大型會(huì)議活動(dòng)后勤服務(wù)正常開(kāi)展

相關(guān)績(jī)效指標(biāo)

1.完成50-100次后勤服務(wù)工作

2.開(kāi)展1-2次培訓(xùn),提高州級(jí)后勤服務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平


5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2019年度項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明表

公開(kāi)單位:黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局                                                   單位:萬(wàn)元

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

功能支出科目

預(yù)算支出

備注

支出合計(jì)

其中:財(cái)政撥款

1

機(jī)關(guān)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)

2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

163

163


2

機(jī)關(guān)后勤保障經(jīng)費(fèi)

2299901其他支出

96

96


合計(jì)


259

259


6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

2019年度我部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

1)一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

2)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3)項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)()費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)()費(fèi)反映單位因公出國(guó)()的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


9


 

黔南州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)2019年度預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

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