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貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局(本級)2022年度部門決算公開說明

貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局(本級)2022年度部門決算公開說明

目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局(本級)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、其他事項情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局(本級)單位概況

一、部門職責(zé)

1.履行土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地等自然資源所有者職責(zé)和國土空間用途管制職責(zé);

2.負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價;

3.負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記;

4.負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作;

5.負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用;

6.負責(zé)建立全州空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施;

7.負責(zé)統(tǒng)籌全州國土空間生態(tài)修復(fù);

8.負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度;

9.負責(zé)管理地質(zhì)勘察和地質(zhì)工作;

10.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求;

11.負責(zé)礦產(chǎn)資源管理和測繪地理信息管理工作;

12.推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展,完成州委州政府和省自然資源廳交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)9個科室,下屬4 個非獨立核算單位,分別是:黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊、黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心、黔南州自然資源調(diào)查規(guī)劃院及黔南州自然資源和測繪地理信息中心。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局(本級)部門決算包括:本級決算、所屬黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊、黔南州地質(zhì)災(zāi)害防治中心、黔南州自然資源調(diào)查規(guī)劃院、黔南州自然資源和測繪地理信息中心共4個非獨立核算事業(yè)單位單位決算。

第二部分2022年度部門決算公開報表(見附件)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計2,630.46萬元,與2021年度相比,增加614.45萬元,增長30.48%。主要原因是:2022年按省廳工作安排,單位申報項目預(yù)算增加,支出相應(yīng)增加,其中自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項目預(yù)算支出800萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2,558.69萬元,其中:財政撥款收入2,558.69萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2,603.09萬元,其中:基本支出1,509.33萬元,占57.98%;項目支出1,093.76萬元,占42.02%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收支決算總計2,630.46萬元。與2021年相比,增加614.45萬元,增長30.48%。主要原因是:2022年按省廳工作安排,單位申報項目預(yù)算增加,支出相應(yīng)增加,其中自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項目預(yù)算支出800萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,603.09萬元,占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加695.68萬元,增長36.47%。主要原因是:2022年按省廳工作安排,單位申報項目預(yù)算增加,支出相應(yīng)增加,其中自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項目預(yù)算支出800萬元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)科目(類)支出14.40萬元,占0.55%;科學(xué)技術(shù)支出科目(類)支出60萬元,占2.30%;社會保障和就業(yè)支出科目(類)支出99.39萬元,占3.81%;衛(wèi)生健康支出科目(類)支出45.76萬元,占1.75%;農(nóng)林水支出科目(類)支出21.20萬元,占0.81%;自然資源海洋氣象等支出科目(類)支出2264.24萬元,占86.98%;住房保障支出科目(類)支出98.10萬元,占3.80%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為2339.21萬元,支出決算為2603.09萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的111.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是年中向財政局申請追加了遺屬困難補助、退休人員補貼、晉升晉檔人員補發(fā)工資等人員經(jīng)費,二是財政局年中批復(fù)并下達了《黔南州生產(chǎn)礦山實測》項目等專項資金。

(1)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出科目(項)當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為14.40萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:涉及項目為2021年預(yù)算批復(fù)項目,當(dāng)年項目未完成,于2022年項目完成時才申請使用2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金支付了尾款。

(2)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出科目(項)當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為60萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中財政局才批復(fù)大數(shù)據(jù)專項資金項目預(yù)算并下達資金。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目當(dāng)年預(yù)算為85.69萬元,支出決算為84.15萬元,完成預(yù)算的98.20%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年共調(diào)出或辭職事業(yè)人員3人,年初預(yù)算批復(fù)的養(yǎng)老保險繳費支出數(shù)有所下降。

(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為11.01萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職業(yè)年金繳費于實際發(fā)生當(dāng)月按社保核定數(shù)向財政局申請追加,年初無法準(zhǔn)確預(yù)算支出數(shù),故預(yù)算數(shù)為0。

(5)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助科目當(dāng)年預(yù)算為2.26萬元,支出決算為2.14萬元,完成預(yù)算的94.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年共調(diào)出或辭職事業(yè)人員3人,年初預(yù)算批復(fù)的失業(yè)保險繳費支出數(shù)有所下降。

(6)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助科目當(dāng)年預(yù)算為2.14萬元,支出決算為2.09萬元,完成預(yù)算的97.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年共調(diào)出或辭職事業(yè)人員3人,年初預(yù)算批復(fù)的工傷保險繳費支出數(shù)有所下降。

(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療科目當(dāng)年預(yù)算為13.79萬元,支出決算為14.13萬元,完成預(yù)算的102.47%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年單位新招錄選調(diào)生1人,年中向財政局申請追加了醫(yī)療保險經(jīng)費。

(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助科目當(dāng)年預(yù)算為10.61萬元,支出決算為10.61萬元,完成預(yù)算的100%。

(9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療科目當(dāng)年預(yù)算為21.02萬元,支出決算為21.02萬元,完成預(yù)算的100%。

(10)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)? 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出科目當(dāng)年預(yù)算為13.2萬元,支出決算為21.20萬元,完成預(yù)算的160.61%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中向財政局申請追加了8名駐村第一書記的駐村工作補助經(jīng)費8萬元。

(11)自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運行科目當(dāng)年預(yù)算為1117.31萬元,支出決算為1244.88萬元,完成預(yù)算的111.42%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中向財政局申請追加了遺屬困難補助、退休人員補貼、晉升晉檔人員補發(fā)工資等人員經(jīng)費。

(12)自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)其他自然資源事務(wù)支出科目當(dāng)年預(yù)算為973.08萬元,支出決算數(shù)1019.36萬元,完成預(yù)算的104.76%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政局年中批復(fù)并下達了《黔南州生產(chǎn)礦山實測》項目等專項資金。

(13)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金科目當(dāng)年預(yù)算為100.11萬元,支出決算為98.10萬元,完成預(yù)算的97.99%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年共調(diào)出或辭職事業(yè)人員3人,年初預(yù)算批復(fù)的住房公積金繳費支出數(shù)有所下降。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,509.33萬元,其中:

人員經(jīng)費1,364.21萬元,包括基本工資353.73萬元、津貼補貼241.70萬元、獎金274.58萬元、績效工資100.04萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老繳費84.15萬元、職業(yè)年金繳費11.01萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費35.15萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費22.74萬元、其他社會保障繳費4.23萬元、住房公積金98.10萬元、其他工資福利支出12.09萬元、退休費112.56萬元、生活補助13.51萬元,其他對個人和家庭的 補助0.61萬元。

公用經(jīng)費145.12萬元,主要包括辦公費5.54萬元、水電費15.35萬元、工會經(jīng)費(食堂支出)40.88萬元、其他交通費用30.66萬元、其他商品和服務(wù)支出23.58萬元、辦公設(shè)備購置4.41萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為27.48萬元,支出決算為27.48萬元,完成預(yù)算的100.00%。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度三公經(jīng)費財政撥款支出決算27.48萬元,比上年增加12.20萬元,增長79.90%,增加原因一是2022年我單位負責(zé)開展的項目數(shù)量增加,因項目推進需要產(chǎn)生的差旅頻次增加,車輛油料、過路等運行費用相應(yīng)增加,二是我單位公車多為2013年及以前購置,車輛老化嚴重,維修保養(yǎng)費用逐年增加,三是項目數(shù)量增加,因項目推進需要產(chǎn)生的公務(wù)接待批次增加,接待費用相應(yīng)增加。其中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占三公經(jīng)費支出總額的0.00%,與上年保持一致;公務(wù)用車購置及運行維護費支出26.55萬元,占三公經(jīng)費支出總額的96.60%,比上年增加11.79萬元,增長79.91%,增加原因一是2022年我單位負責(zé)開展的項目數(shù)量增加,因項目推進需要產(chǎn)生的差旅頻次增加,車輛油料、過路等運行費用相應(yīng)增加,二是我單位公車多為2013年及以前購置,車輛老化嚴重,維修保養(yǎng)費用逐年增加;公務(wù)接待費支出0.93萬元,占三公經(jīng)費支出總額的3.40%,比上年增加0.41萬元,增長79.39%,增加原因是:2022年我單位負責(zé)開展的項目數(shù)量增加,因項目推進需要產(chǎn)生的公務(wù)接待批次增加,接待費用相應(yīng)增加。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局(本級)全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

(2)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算26.55萬元,支出決算26.55萬元,完成預(yù)算的100.00%。其中,公務(wù)用車購置0.00萬元,購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運行維護費26.55萬元。主要用于:車輛油料、過路費、保險費、維修保養(yǎng)費等。2022年,貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局(本級)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

(3)公務(wù)接待費預(yù)算0.93萬元,支出決算0.93萬元,完成預(yù)算的100.00%。具體是:國內(nèi)接待費0.93萬元,國(境)外接待費0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.93萬元,主要是接待來客用餐費用等。貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局(本級)2021年國內(nèi)公務(wù)接待16批次,109人次。國(境)外接待費0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

(一)政府性基金財政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,與2021年度收入支出數(shù)保持一致。???????

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,與2021年度相比,收入支出數(shù)保持一致。

(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局(本級)2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出145.12萬元,比2021年度增加7.95萬元,增長5.80%,主要原因是:部門人員增加,保運轉(zhuǎn)的水電、辦公費等支出相應(yīng)增加。

(二)政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額955.68萬元,其中:政府采購貨物支出16.63萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出939.05萬元;授予中小企業(yè)合同金額955.68萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額16.63萬元,占政府采購支出總額的1.74%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,共有車輛3輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十一、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo),結(jié)合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評。其中2022年可公開項目共有13個,涉及資金10041.98萬元(其中,州本級資金1093.76萬元,上級資金8948.22萬元)。

(二)預(yù)算支出績效自評結(jié)果

部門整體支出績效自評表和可公開的項目支出績效自評表詳見附件。

(三)部分重點項目績效評價結(jié)果

2022年度我單位未開展重點項目績效評價工作,故無重點項目績效評價結(jié)果說明。

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

(十一)三公經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十三)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)支出(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項):反映發(fā)展與改革事務(wù)方面提供后勤服務(wù)外單位的其他支出。

(十四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(十五)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

(十六)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項):反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

(十七)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。

(十八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(十九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(二十)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(二十一)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):反映除上述項目外其他用于扶貧方面的支出。

(二十二)自然資源海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)行政運行(項)反映自然資源管理行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二十三)自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項)反映其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

(二十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

(二十五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項):反映從國有土地收益基金中安排用于收購儲備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等其他支出。

第五部分附件

貴州省黔南布依族苗族自治州自然資源局(本級)2022年度決算公開報表.xls

附件2-1:州本級項目支出績效自評表?(2022年礦山實測報告編制).xlsx

附件2-1:州本級項目支出績效自評表?(十四五地災(zāi)規(guī)劃編制).xlsx

附件2-1:州本級項目支出績效自評表(多規(guī)合一).xlsx

附件2-1:州本級項目支出績效自評表(空間規(guī)劃一張圖實施系統(tǒng)信息建設(shè)).xlsx

附件2-1:州本級項目支出績效自評表(十四五地災(zāi)規(guī)劃).xlsx

附件2-3:上級項目支出績效自評表(苗嶺山脈生態(tài)修復(fù)示范工程).xlsx

附件3-1:部門整體支出績效自評表.xlsx

項目支出績效目標(biāo)自評表_52270022P00429610189M_資源保護利用,信訪維穩(wěn)及法治建設(shè)工作經(jīng)費_202307111824511.xls

項目支出績效目標(biāo)自評表_52270022P00430110041A_自然資源執(zhí)法巡查,辦案經(jīng)費_202307121111471.xls

項目支出績效目標(biāo)自評表_52270022P00429610187E_自然資源業(yè)務(wù)提升行動工作經(jīng)費_202307121002421.xls

項目支出績效目標(biāo)自評表_52270022P00430210138N_地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金_202307121131301.xls

項目支出績效目標(biāo)自評表_52270022P004296101882_物業(yè)管理費_202307121001491.xls

項目支出績效目標(biāo)自評表_52270022P004296101901_資源調(diào)查,登記及生態(tài)保護修復(fù)工作經(jīng)費_202307121002521.xls

項目支出績效目標(biāo)自評表_52270022P004301100374_黔南州州級自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記專項資金_202307121111401.xls

附件4-1:黔南州自然資源局2021年度部門預(yù)算績效自評報告.doc

項目支出績效目標(biāo)自評表_52270022P004302100875_土地變更,耕地質(zhì)量及資源等別調(diào)查工作經(jīng)費_202307121002591.xls



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