貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
?
一、目錄
1.概況
2.決算公開報表
3.部門決算情況說明
4.名詞解釋
二、貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局概況
(一)主要職能
黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局為黔南州國土資源局的副縣級派出機(jī)構(gòu),實行黔南州國土資源局與都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會雙重管理,以黔南州國土資源局管理為主管單位,都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)協(xié)助管理,與都勻市建立協(xié)同配合機(jī)制。
1.貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)于土地管理、土地執(zhí)法和測繪管理的法律法規(guī)和方針、政策;根據(jù)《立法法》規(guī)定和授權(quán),結(jié)合開發(fā)區(qū)實際,研究擬定并組織實施土地資源和測繪管理的規(guī)章、制度和措施。
2.貫徹實施地籍管理的有關(guān)規(guī)定,組織土地資源調(diào)查與評價、地籍調(diào)差、土地統(tǒng)計、變更調(diào)查、土地動態(tài)監(jiān)測和不動產(chǎn)統(tǒng)一登記。
3.履行節(jié)約集約利用土地資源的職責(zé)。組織管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地征收、政府土地儲備、土地供應(yīng)、土地交易、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用,組織實施國有建設(shè)用地使用劃撥出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、處置、地價評估、等工作。
4.指導(dǎo)基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價評測;負(fù)責(zé)土地使用權(quán)評估價格備案;承辦各類用地的審查、報批工作;按規(guī)定負(fù)責(zé)土地補償費、安置補助費、耕地開墾費、土地有償使用費、土地閑置費的征收工作。
5.管理基礎(chǔ)測繪、地籍測繪、管理轄區(qū)界限內(nèi)的測繪工作;負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)測繪質(zhì)量監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)測繪成果保密、監(jiān)督管理及測繪成果目錄的收集、整理上報等工作;負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)地圖的審核上報工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位(部門)內(nèi)設(shè) 3 個科室,下屬0 個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局部門決算包括:本級決算。
三、貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度部門決算公開報表(見附表)
表1 收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
編制單位:貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局 |
金額單位: 萬元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 | ||
一、財政撥款收入 |
1 |
85.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
17.58 |
二、上級補助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
0.00 |
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 | ||
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
5.70 | ||
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
4.00 | ||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
0.00 | ||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
0.00 | ||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通運輸支出 |
41 |
0.00 | ||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
0.00 | ||
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
48.79 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
4.27 | ||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
22 |
二十二、債務(wù)還本支出 |
50 |
0.00 | ||
23 |
二十三、債務(wù)付息支出 |
51 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
24 |
85.24 |
本年支出合計 |
52 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
53 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
4.90 |
27 |
55 |
||||
合計 |
28 |
85.24 |
合計 |
56 |
85.24 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
?
表2 收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
編制單位:貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局 |
金額單位:萬元 | |||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
合計 |
85.24 |
85.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助★ |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082703 |
財政對生育保險基金的補助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助★ |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
220 |
國土海洋氣象等支出 |
52.39 |
52.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22001 |
國土資源事務(wù) |
52.39 |
52.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2200101 |
行政運行 |
52.39 |
52.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公積金 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
?
表3 支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
編制單位:貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局 |
金額單位:萬元 | ||||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合計 |
80.34 |
80.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助★ |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助★ |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082703 |
財政對生育保險基金的補助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助★ |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
220 |
國土海洋氣象等支出 |
48.79 |
48.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22001 |
國土資源事務(wù) |
48.79 |
48.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2200101 |
行政運行 |
48.79 |
48.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公積金 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
?
表4 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
編制單位:貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局 |
金額單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | ||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
85.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
17.58 |
17.58 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
5.70 |
5.70 |
0.00 | ||
9 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
4.00 |
4.00 |
0.00 | ||
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
48.79 |
48.79 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
4.27 |
4.27 |
0.00 | ||
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
24 |
85.24 |
本年支出合計 |
53 |
80.34 |
80.34 |
0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
28 |
57 |
||||||
合計 |
29 |
85.24 |
合計 |
58 |
85.24 |
85.24 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
?
表5 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
編制單位:貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局 |
金額單位:萬元 | |||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 | |||
合計 |
80.34 |
80.34 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
17.58 |
17.58 |
0.00 | ||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
17.58 |
17.58 |
0.00 | ||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
17.58 |
17.58 |
0.00 | ||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.70 |
5.70 |
0.00 | ||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.45 |
5.45 |
0.00 | ||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
5.45 |
5.45 |
0.00 | ||
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助★ |
0.25 |
0.25 |
0.00 | ||
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助★ |
0.11 |
0.11 |
0.00 | ||
2082703 |
財政對生育保險基金的補助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 | ||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.01 |
4.01 |
0.00 | ||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.01 |
4.01 |
0.00 | ||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
1.64 |
1.64 |
0.00 | ||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助★ |
2.37 |
2.37 |
0.00 | ||
220 |
國土海洋氣象等支出 |
48.79 |
48.79 |
0.00 | ||
22001 |
國土資源事務(wù) |
48.79 |
48.79 |
0.00 | ||
2200101 |
行政運行 |
48.79 |
48.79 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
4.27 |
4.27 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
4.27 |
4.27 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公積金 |
4.27 |
4.27 |
0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
?
?
表6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局 |
金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
49.66 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
3.95 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
12.06 |
30201 |
辦公費 |
1.01 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
26.59 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
1.30 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
30104 |
其他社會保障繳費 |
4.25 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
5.45 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
26.74 |
30211 |
差旅費 |
0.04 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
5.62 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
0.28 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.26 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.00 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
16.56 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
30311 |
住房公積金 |
4.27 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.20 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.51 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.92 |
||||||
人員經(jīng)費合計 |
76.40 |
公用經(jīng)費合計 |
3.95 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
?
表7 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局 |
金額單位: 萬元 | ||||
項目內(nèi)容 |
2016年決算數(shù) |
2017年決算數(shù) |
2017年比2016年變動額 |
2017年比2016年增長% |
增減變動原因 |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
0.37 |
0.00 |
-0.37 |
-100.00 |
厲行節(jié)約、沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費 |
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
無變化 |
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 |
0.16 |
0.00 |
-0.16 |
-100.00 |
厲行節(jié)約、沒有發(fā)生公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
(1)公務(wù)用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
無變化 |
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
0.16 |
0.00 |
-0.16 |
-100.00 |
厲行節(jié)約、沒有發(fā)生公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
3.公務(wù)接待費 |
0.21 |
0.00 |
-0.21 |
-100.00 |
厲行節(jié)約、沒有發(fā)生公務(wù)接待費 |
(1)國內(nèi)接待費 |
0.21 |
0.00 |
-0.21 |
-100.00 |
厲行節(jié)約、沒有發(fā)生公務(wù)接待費 |
其中:外事接待費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
無變化 |
(2)國(境)外接待費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
無變化 |
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
6 |
0 |
-6 |
-100.00 |
厲行節(jié)約、沒有發(fā)生公務(wù)接待費 |
其中:外事接待批次(個) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
72 |
0 |
-72 |
-100.00 |
厲行節(jié)約、沒有發(fā)生公務(wù)接待費 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
?
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
編制單位:貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局 |
金額單位:萬元 | ||||||||
項目 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合計 |
|||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
?
四、貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度收支決算總計85.24萬元,與2016年相比,減少19.59萬元,降低18.69%。變動的主要原因是:一是2017年度退休人員基本退休費等由社保統(tǒng)籌支付;二是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制日常經(jīng)費支出。
(二)貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度收入決算情況說明
本年收入合計85.24萬元,其中:財政撥款收入85.24萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度支出決算情況說明
本年支出合計80.34萬元,其中:基本支出80.34萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度財政撥款收入決算總計85.24萬元。與2016年相比,減少19.59萬元,降低18.69%。變動的主要原因是:一是2017年度退休人員基本退休費等由社保統(tǒng)籌支付;二是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制日常經(jīng)費支出。
(五)貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出80.34萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少22.36萬元,降低21.77%。變動的主要原因是:一是2017年度退休人員基本退休費等由社保統(tǒng)籌支付;二是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制日常經(jīng)費支出。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)支出17.58萬元,占 21.88%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出5.7萬元,占7.09%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出4萬元,占4.98%;國土海洋氣象等支出(類)支出48.79萬元,占60.73%;住房保障支出(類)支出4.27萬元,占5.32%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為85.24萬元,支出決算為80.34萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是當(dāng)年退休人員生活補貼尚未支付;二是當(dāng)年社會保障費繳納完成后仍有結(jié)余,財政已收回。其中:
(1)201科目(類)99科目(款)99科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為 17.58萬元,支出決算為17.58萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(2)208科目(類)05科目(款)05科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為5.66萬元,支出決算為5.45萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費費率調(diào)整,結(jié)余資金財政已收回。
(3)208科目(類)27科目(款)02科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為0.14萬元,支出決算為0.11萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的78.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年財政對工傷保險基金的補助繳費費率調(diào)整,結(jié)余資金財政已收回。
(4)208科目(類)27科目(款)03科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為0.14萬元,支出決算為0.14萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(5)210科目(類)11科目(款)01科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為1.70萬元,支出決算為1.64萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的96.47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年行政單位醫(yī)療保險繳費費率調(diào)整,結(jié)余資金財政已收回。
(6)210科目(類)11科目(款)03科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為2.40萬元,支出決算為2.37萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的98.75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年公務(wù)員醫(yī)療補助繳費費率調(diào)整,結(jié)余資金財政已收回。
(7)220科目(類)01科目(款)01科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為52.39萬元,支出決算為48.79萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的93.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年退休人員生活補貼尚未支付。
(8)221科目(類)02科目(款)01科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為5.24萬元,支出決算為4.27萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的81.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:住房公積金繳存的基數(shù)與當(dāng)年基數(shù)有差異,導(dǎo)致預(yù)算數(shù)大于實繳數(shù),結(jié)余資金財政已收回。
(六)貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出80.34萬元,其中:人員經(jīng)費76.4萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經(jīng)費3.95萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0萬元,比上年減少0.37萬元,降低100%,減少原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委“十項規(guī)定”,厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是:厲行節(jié)約,沒有發(fā)生因公出國(鏡)費;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,占0%,比上年減少0.16萬元,降低100%,減少原因是:國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革后,我單位無公務(wù)用車,沒有發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費;公務(wù)接待費支出0萬元,占0%,比上年減少0.21萬元,降低100%,減少原因是:貫徹落實中央八項規(guī)定、省委“十項規(guī)定”,厲行節(jié)約,沒有發(fā)生公務(wù)接待費。具體情況如下:
(1因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。無開支內(nèi)容。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。2017年,單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
(3)公務(wù)接待費0萬元。無開支內(nèi)容。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,無開支內(nèi)容。貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2016年國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(九)其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2017年貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3.95萬元,比2016年降低1.56萬元,降低28.28%,變動的主要原因是:貫徹落實中央八項規(guī)定、省委“十項規(guī)定”精神、厲行節(jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費支出。
2、政府采購支出情況。
2017年我單位政府采購支出總額0.61萬元,其中:政府采購貨物支出0.6萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日,我單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
(1)項目績效評價工作開展情況;
因州級財政只承擔(dān)黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局人員經(jīng)費,沒有擔(dān)負(fù)對實施開發(fā)區(qū)轄區(qū)內(nèi)國土資源氣象事務(wù)等工作的專項經(jīng)費。這部分經(jīng)費由開發(fā)區(qū)財政承擔(dān),并通過都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地儲備中心核算。
2017年度我單位績效目標(biāo):完成州下達(dá)耕地保有量和永久基本農(nóng)田保護(hù)任務(wù),落實耕地保住責(zé)任;落實建設(shè)占用耕地耕作層所撥離再利用;完成國土資源執(zhí)法監(jiān)察情況;加強地質(zhì)災(zāi)害防治:強化目標(biāo)責(zé)任,全面開展汛前排查、汛中巡查工作,嚴(yán)格按照災(zāi)情險情速報制度的要求,做好速報工作;完成人均整治1畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作。
?
(2)績效評價工作取得的成效
耕地保有量任務(wù)和基本農(nóng)田保護(hù)任務(wù)情況:按相關(guān)文件要求,我區(qū)的耕地保有量任務(wù)為18.6454萬畝,可核減2.0880萬畝,核減后我區(qū)的耕地保有量為16.5574萬畝,依2016年土地變更調(diào)查成果匯總數(shù)據(jù)統(tǒng)計,我區(qū)的耕地總面積為19.6504萬畝,完成耕地保有量任務(wù)。
落實建設(shè)占用耕地耕作層剝離再利用情況:我區(qū)結(jié)合增減掛鉤項目,對批準(zhǔn)的城鎮(zhèn)批次建設(shè)用地占用耕地進(jìn)行耕地耕作層剝離再利用工作,編制完成耕作層剝離實施和再利用方案,并通過相關(guān)部門驗收。
國土資源執(zhí)法監(jiān)察情況:一是2017年我單位組織開展安全生產(chǎn)檢查118余次,參加人員300余人次,迎接國務(wù)院、省、州、區(qū)安全生產(chǎn)督察檢查5次;二是完成2016年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片填報工作(土地衛(wèi)片圖斑257個、礦產(chǎn)衛(wèi)片3個)。土地衛(wèi)片方面:新增建設(shè)用地面積5477.47畝,其中耕地面積2402.55畝。實際違法認(rèn)定圖斑22個,占用土地面積188.96畝,其中占用耕地面積154.69畝,違法占耕比為6.4%。執(zhí)法人員對22個違法圖斑進(jìn)行立案查處,現(xiàn)已全部結(jié)案,結(jié)案率為100%,罰款共計200.8655萬元。礦產(chǎn)衛(wèi)片方面,共涉及2個偽變化圖斑,1個非法開采圖斑。土地礦產(chǎn)衛(wèi)片成果已上報并通過省廳驗收;三是開展全州土地督察工作。共清理開發(fā)區(qū)未查處違法項目18個,合并查處14宗,涉及總面積2201.87畝,其中耕地1443.81畝,罰款總金額1953.1805萬元;四是開展2017年例行督察整改工作。對國家土地督察武漢局例行督察發(fā)現(xiàn)的60疑似違法問題圖斑進(jìn)行清理,核實認(rèn)定39個違法圖斑,目前已查處結(jié)案20個,涉及面積3339.8畝,其中耕地2893.74畝,涉及罰款總金額1339.266萬元。
地質(zhì)災(zāi)害防治工作情況:一是強化目標(biāo)責(zé)任落實,進(jìn)一步普及全民防災(zāi)減災(zāi)知識和應(yīng)急處置應(yīng)變能力;二是全面開展汛前排查、汛中巡查工作,對區(qū)內(nèi)進(jìn)行拉網(wǎng)式排,隱患點也進(jìn)行多次復(fù)查,地質(zhì)災(zāi)害隱患點的復(fù)查主要復(fù)查災(zāi)害體的現(xiàn)狀變化、受威脅人口增減、隱患點房屋變化、警示標(biāo)志設(shè)置等情況以及工程治理或搬遷避讓完成情況,認(rèn)真填寫巡排查記錄。共開展巡查監(jiān)測953余次,發(fā)放地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員補助經(jīng)費9.84萬元。經(jīng)復(fù)查,各隱患點目前無災(zāi)情險情發(fā)生。
人均整治1畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作情況:完成2016年度4個州級“村民自建”土地整治項目實施,建設(shè)規(guī)模4781畝,項目實施完成建成高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田3115畝,總投資792.369萬元,可為44戶128人貧困人口人均整治1畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田,已通過州級驗收;組織申報2017年度“村民自建”土地整治項目,獲批項目3個,建設(shè)規(guī)模2818畝,預(yù)計建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積2354畝,總投資583.67萬元,可為86戶309人貧困人口人均整治1畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。
五、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十四)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十七)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)行政運行(項):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十八) 一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款) 其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除了除各項事務(wù)支出項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
(十九 )社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(二十 )社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷基金的補助。
(二十一) 社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項):反映財政對生育基金的補助。
(二十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十三) 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(二十四) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面