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黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度部門決算及三公經(jīng)費決算公開說明

貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

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一、目錄

1.概況

2.決算公開報表

3.部門決算情況說明

4.名詞解釋

二、貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局概況

(一)主要職能

黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局為黔南州國土資源局的副縣級派出機(jī)構(gòu),實行黔南州國土資源局與都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會雙重管理,以黔南州國土資源局管理為主管單位,都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)協(xié)助管理,與都勻市建立協(xié)同配合機(jī)制。

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)于土地管理、土地執(zhí)法和測繪管理的法律法規(guī)和方針、政策;根據(jù)《立法法》規(guī)定和授權(quán),結(jié)合開發(fā)區(qū)實際,研究擬定并組織實施土地資源和測繪管理的規(guī)章、制度和措施。

2.貫徹實施地籍管理的有關(guān)規(guī)定,組織土地資源調(diào)查與評價、地籍調(diào)差、土地統(tǒng)計、變更調(diào)查、土地動態(tài)監(jiān)測和不動產(chǎn)統(tǒng)一登記。

3.履行節(jié)約集約利用土地資源的職責(zé)。組織管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地征收、政府土地儲備、土地供應(yīng)、土地交易、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用,組織實施國有建設(shè)用地使用劃撥出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、處置、地價評估、等工作。

4.指導(dǎo)基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價評測;負(fù)責(zé)土地使用權(quán)評估價格備案;承辦各類用地的審查、報批工作;按規(guī)定負(fù)責(zé)土地補償費、安置補助費、耕地開墾費、土地有償使用費、土地閑置費的征收工作。

5.管理基礎(chǔ)測繪、地籍測繪、管理轄區(qū)界限內(nèi)的測繪工作;負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)測繪質(zhì)量監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)測繪成果保密、監(jiān)督管理及測繪成果目錄的收集、整理上報等工作;負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)地圖的審核上報工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位(部門)內(nèi)設(shè) 3 個科室,下屬0 個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局部門決算包括:本級決算。

三、貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度部門決算公開報表(見附表)

表1 收入支出決算總表

公開01表

編制單位:貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局

金額單位:

萬元

收入

支出

項 目

行次

決算數(shù)

項 目

行次

決算數(shù)

欄 次

1

欄 次

2

一、財政撥款收入

1

85.24

一、一般公共服務(wù)支出

29

17.58

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事業(yè)收入

3

0.00

三、國防支出

31

0.00

四、經(jīng)營收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

34

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

35

0.00

8

八、社會保障和就業(yè)支出

36

5.70

9

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

37

4.00

10

十、節(jié)能環(huán)保支出

38

0.00

11

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

39

0.00

12

十二、農(nóng)林水支出

40

0.00

13

十三、交通運輸支出

41

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地區(qū)支出

45

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

46

48.79

19

十九、住房保障支出

47

4.27

20

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、債務(wù)還本支出

50

0.00

23

二十三、債務(wù)付息支出

51

0.00

本年收入合計

24

85.24

本年支出合計

52








用事業(yè)基金彌補收支差額

25

0.00

結(jié)余分配

53

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

26

0.00

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

54

4.90

27

55

合計

28

85.24

合計

56

85.24

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

?

表2 收入決算表

公開02表

編制單位:貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱
























欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

85.24

85.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

17.58

17.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

17.58

17.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

17.58

17.58

0.00

0.00

0.00

0.00













208

社會保障和就業(yè)支出

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

5.66

5.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

5.66

5.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助★

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

財政對工傷保險基金的補助★

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

財政對生育保險基金的補助★

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療★

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療★

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助★

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

52.39

52.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

國土資源事務(wù)

52.39

52.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政運行

52.39

52.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

?

表3 支出決算表

公開03表

編制單位:貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱






















欄次

1

2

3

4

5

6

合計

80.34

80.34

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

17.58

17.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

17.58

17.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

17.58

17.58

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助★

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

財政對工傷保險基金的補助★

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

財政對生育保險基金的補助★

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

4.01

4.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療★

4.01

4.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療★

1.64

1.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助★

2.37

2.37

0.00

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

48.79

48.79

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

國土資源事務(wù)

48.79

48.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政運行

48.79

48.79

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

?

表4 財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位:貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄 次

1

欄 次

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

85.24

一、一般公共服務(wù)支出

30

17.58

17.58

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、國防支出

32

0.00

0.00










4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社會保障和就業(yè)支出

37

5.70

5.70

0.00

9

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

38

4.00

4.00

0.00

10

十、節(jié)能環(huán)保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、農(nóng)林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地區(qū)支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

47

48.79

48.79

0.00

19

十九、住房保障支出

48

4.27

4.27

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、債務(wù)還本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、債務(wù)付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

85.24

本年支出合計

53

80.34

80.34

0.00

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

0.00

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

54

4.90

4.90

0.00

一般公共預(yù)算財政撥款

26

0.00

55

政府性基金預(yù)算財政撥款

27

0.00

56

28

57

合計

29

85.24

合計

58

85.24

85.24

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

?

表5 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

編制單位:貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱
















欄次

1

2

3

合計

80.34

80.34

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

17.58

17.58

0.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

17.58

17.58

0.00

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

17.58

17.58

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

5.70

5.70

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

5.45

5.45

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

5.45

5.45

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助★

0.25

0.25

0.00

2082702

財政對工傷保險基金的補助★

0.11

0.11

0.00

2082703

財政對生育保險基金的補助★

0.14

0.14

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

4.01

4.01

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療★

4.01

4.01

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療★

1.64

1.64

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助★

2.37

2.37

0.00

220

國土海洋氣象等支出

48.79

48.79

0.00

22001

國土資源事務(wù)

48.79

48.79

0.00

2200101

行政運行

48.79

48.79

0.00

221

住房保障支出

4.27

4.27

0.00

22102

住房改革支出

4.27

4.27

0.00

2210201

住房公積金

4.27

4.27

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

?

?

表6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局

金額單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額










301

工資福利支出

49.66

302

商品和服務(wù)支出

3.95

310

其他資本性支出

0.00

30101

基本工資

12.06

30201

辦公費

1.01

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

26.59

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設(shè)備購置

0.00

30103

獎金

1.30

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設(shè)備購置

0.00

30104

其他社會保障繳費

4.25

30204

手續(xù)費

0.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30205

水費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30107

績效工資

0.00

30206

電費

0.00

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

5.45

30207

郵電費

0.00

31008

物資儲備

0.00

30109

職業(yè)年金繳費

0.00

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30209

物業(yè)管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

26.74

30211

差旅費

0.04

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30301

離休費

0.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30302

退休費

5.62

30213

維修(護(hù))費

0.00

31013

公務(wù)用車購置

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30215

會議費

0.00

31020

產(chǎn)權(quán)參股

0.00

30305

生活補助

0.28

30216

培訓(xùn)費

1.26

31099

其他資本性支出

0.00

30306

救濟(jì)費

0.00

30217

公務(wù)接待費

0.00

304

對企事業(yè)單位的補貼

0.00

30307

醫(yī)療費

0.00

30218

專用材料費

0.00

30401

企業(yè)政策性補貼

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

30402

事業(yè)單位補貼

0.00

30309

獎勵金

16.56

30225

專用燃料費

0.00

30403

財政貼息

0.00

30310

生產(chǎn)補貼

0.00

30226

勞務(wù)費

0.00

30499

其他對企事業(yè)單位的補貼

0.00

30311

住房公積金

4.27

30227

委托業(yè)務(wù)費

0.20

307

債務(wù)利息支出

0.00

30312

提租補貼

0.00

30228

工會經(jīng)費

0.51

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30313

購房補貼

0.00

30229

福利費

0.00

30707

國外債務(wù)付息

0.00

30314

采暖補貼

0.00

30231

公務(wù)用車運行維護(hù)費

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物業(yè)服務(wù)補貼

0.00

30239

其他交通費用

0.00

39906

贈與

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

0.92

人員經(jīng)費合計

76.40

公用經(jīng)費合計

3.95

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

?

表7 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開07表

編制單位:貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局

金額單位:

萬元

項目內(nèi)容

2016年決算數(shù)

2017年決算數(shù)

2017年比2016年變動額

2017年比2016年增長%

增減變動原因

一、“三公”經(jīng)費支出

0.37

0.00

-0.37

-100.00

厲行節(jié)約、沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費

1.因公出國(境)費

0.00

0.00

0.00

0.00

無變化

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

0.16

0.00

-0.16

-100.00

厲行節(jié)約、沒有發(fā)生公務(wù)用車運行維護(hù)費

(1)公務(wù)用車購置費

0.00

0.00

0.00

0.00

無變化

(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費

0.16

0.00

-0.16

-100.00

厲行節(jié)約、沒有發(fā)生公務(wù)用車運行維護(hù)費

3.公務(wù)接待費

0.21

0.00

-0.21

-100.00

厲行節(jié)約、沒有發(fā)生公務(wù)接待費

(1)國內(nèi)接待費

0.21

0.00

-0.21

-100.00

厲行節(jié)約、沒有發(fā)生公務(wù)接待費

其中:外事接待費

0.00

0.00

0.00

0.00

無變化

(2)國(境)外接待費

0.00

0.00

0.00

0.00

無變化

二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

0

0

0

0.00

無變化

1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)

0

0

0

0.00

無變化

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

0

0

0.00

無變化

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

0

0

0

0.00

無變化

4.公務(wù)用車保有量(輛)

0

0

0

0.00

無變化

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

6

0

-6

-100.00

厲行節(jié)約、沒有發(fā)生公務(wù)接待費

其中:外事接待批次(個)

0

0

0

0.00

無變化

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

72

0

-72

-100.00

厲行節(jié)約、沒有發(fā)生公務(wù)接待費

其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00

無變化

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)

0

0

0

0.00

無變化

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

0

0

0.00

無變化

?

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位:貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局

金額單位:萬元

項目

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出























欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

?

四、貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度部門決算情況說明
  (一)貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度收支決算總計85.24萬元,與2016年相比,減少19.59萬元,降低18.69%。變動的主要原因是:一是2017年度退休人員基本退休費等由社保統(tǒng)籌支付;二是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制日常經(jīng)費支出。
  (二)貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度收入決算情況說明

本年收入合計85.24萬元,其中:財政撥款收入85.24萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度支出決算情況說明

本年支出合計80.34萬元,其中:基本支出80.34萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度財政撥款收入決算總計85.24萬元。與2016年相比,減少19.59萬元,降低18.69%。變動的主要原因是:一是2017年度退休人員基本退休費等由社保統(tǒng)籌支付;二是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制日常經(jīng)費支出。

(五)貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出80.34萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少22.36萬元,降低21.77%。變動的主要原因是:一是2017年度退休人員基本退休費等由社保統(tǒng)籌支付;二是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制日常經(jīng)費支出。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)支出17.58萬元,占 21.88%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出5.7萬元,占7.09%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出4萬元,占4.98%;國土海洋氣象等支出(類)支出48.79萬元,占60.73%;住房保障支出(類)支出4.27萬元,占5.32%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為85.24萬元,支出決算為80.34萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是當(dāng)年退休人員生活補貼尚未支付;二是當(dāng)年社會保障費繳納完成后仍有結(jié)余,財政已收回。其中:

(1)201科目(類)99科目(款)99科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為 17.58萬元,支出決算為17.58萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(2)208科目(類)05科目(款)05科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為5.66萬元,支出決算為5.45萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費費率調(diào)整,結(jié)余資金財政已收回。

(3)208科目(類)27科目(款)02科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為0.14萬元,支出決算為0.11萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的78.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年財政對工傷保險基金的補助繳費費率調(diào)整,結(jié)余資金財政已收回。

(4)208科目(類)27科目(款)03科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為0.14萬元,支出決算為0.14萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(5)210科目(類)11科目(款)01科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為1.70萬元,支出決算為1.64萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的96.47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年行政單位醫(yī)療保險繳費費率調(diào)整,結(jié)余資金財政已收回。

(6)210科目(類)11科目(款)03科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為2.40萬元,支出決算為2.37萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的98.75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年公務(wù)員醫(yī)療補助繳費費率調(diào)整,結(jié)余資金財政已收回。

(7)220科目(類)01科目(款)01科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為52.39萬元,支出決算為48.79萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的93.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年退休人員生活補貼尚未支付。

(8)221科目(類)02科目(款)01科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為5.24萬元,支出決算為4.27萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的81.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:住房公積金繳存的基數(shù)與當(dāng)年基數(shù)有差異,導(dǎo)致預(yù)算數(shù)大于實繳數(shù),結(jié)余資金財政已收回。

(六)貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出80.34萬元,其中:人員經(jīng)費76.4萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經(jīng)費3.95萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算0萬元,比上年減少0.37萬元,降低100%,減少原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委“十項規(guī)定”,厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是:厲行節(jié)約,沒有發(fā)生因公出國(鏡)費;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,占0%,比上年減少0.16萬元,降低100%,減少原因是:國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革后,我單位無公務(wù)用車,沒有發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費;公務(wù)接待費支出0萬元,占0%,比上年減少0.21萬元,降低100%,減少原因是:貫徹落實中央八項規(guī)定、省委“十項規(guī)定”,厲行節(jié)約,沒有發(fā)生公務(wù)接待費。具體情況如下:

(1因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。無開支內(nèi)容。

(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。2017年,單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

(3)公務(wù)接待費0萬元。無開支內(nèi)容。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,無開支內(nèi)容。貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2016年國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局2017年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年貴州省黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3.95萬元,比2016年降低1.56萬元,降低28.28%,變動的主要原因是:貫徹落實中央八項規(guī)定、省委“十項規(guī)定”精神、厲行節(jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2、政府采購支出情況。

2017年我單位政府采購支出總額0.61萬元,其中:政府采購貨物支出0.6萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日,我單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

(1)項目績效評價工作開展情況;

因州級財政只承擔(dān)黔南州國土資源局都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局人員經(jīng)費,沒有擔(dān)負(fù)對實施開發(fā)區(qū)轄區(qū)內(nèi)國土資源氣象事務(wù)等工作的專項經(jīng)費。這部分經(jīng)費由開發(fā)區(qū)財政承擔(dān),并通過都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地儲備中心核算。

2017年度我單位績效目標(biāo):完成州下達(dá)耕地保有量和永久基本農(nóng)田保護(hù)任務(wù),落實耕地保住責(zé)任;落實建設(shè)占用耕地耕作層所撥離再利用;完成國土資源執(zhí)法監(jiān)察情況;加強地質(zhì)災(zāi)害防治:強化目標(biāo)責(zé)任,全面開展汛前排查、汛中巡查工作,嚴(yán)格按照災(zāi)情險情速報制度的要求,做好速報工作;完成人均整治1畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作。

?

(2)績效評價工作取得的成效

耕地保有量任務(wù)和基本農(nóng)田保護(hù)任務(wù)情況:按相關(guān)文件要求,我區(qū)的耕地保有量任務(wù)為18.6454萬畝,可核減2.0880萬畝,核減后我區(qū)的耕地保有量為16.5574萬畝,依2016年土地變更調(diào)查成果匯總數(shù)據(jù)統(tǒng)計,我區(qū)的耕地總面積為19.6504萬畝,完成耕地保有量任務(wù)。

落實建設(shè)占用耕地耕作層剝離再利用情況:我區(qū)結(jié)合增減掛鉤項目,對批準(zhǔn)的城鎮(zhèn)批次建設(shè)用地占用耕地進(jìn)行耕地耕作層剝離再利用工作,編制完成耕作層剝離實施和再利用方案,并通過相關(guān)部門驗收。

國土資源執(zhí)法監(jiān)察情況:一是2017年我單位組織開展安全生產(chǎn)檢查118余次,參加人員300余人次,迎接國務(wù)院、省、州、區(qū)安全生產(chǎn)督察檢查5次;二是完成2016年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片填報工作(土地衛(wèi)片圖斑257個、礦產(chǎn)衛(wèi)片3個)。土地衛(wèi)片方面:新增建設(shè)用地面積5477.47畝,其中耕地面積2402.55畝。實際違法認(rèn)定圖斑22個,占用土地面積188.96畝,其中占用耕地面積154.69畝,違法占耕比為6.4%。執(zhí)法人員對22個違法圖斑進(jìn)行立案查處,現(xiàn)已全部結(jié)案,結(jié)案率為100%,罰款共計200.8655萬元。礦產(chǎn)衛(wèi)片方面,共涉及2個偽變化圖斑,1個非法開采圖斑。土地礦產(chǎn)衛(wèi)片成果已上報并通過省廳驗收;三是開展全州土地督察工作。共清理開發(fā)區(qū)未查處違法項目18個,合并查處14宗,涉及總面積2201.87畝,其中耕地1443.81畝,罰款總金額1953.1805萬元;四是開展2017年例行督察整改工作。對國家土地督察武漢局例行督察發(fā)現(xiàn)的60疑似違法問題圖斑進(jìn)行清理,核實認(rèn)定39個違法圖斑,目前已查處結(jié)案20個,涉及面積3339.8畝,其中耕地2893.74畝,涉及罰款總金額1339.266萬元。

地質(zhì)災(zāi)害防治工作情況:一是強化目標(biāo)責(zé)任落實,進(jìn)一步普及全民防災(zāi)減災(zāi)知識和應(yīng)急處置應(yīng)變能力;二是全面開展汛前排查、汛中巡查工作,對區(qū)內(nèi)進(jìn)行拉網(wǎng)式排,隱患點也進(jìn)行多次復(fù)查,地質(zhì)災(zāi)害隱患點的復(fù)查主要復(fù)查災(zāi)害體的現(xiàn)狀變化、受威脅人口增減、隱患點房屋變化、警示標(biāo)志設(shè)置等情況以及工程治理或搬遷避讓完成情況,認(rèn)真填寫巡排查記錄。共開展巡查監(jiān)測953余次,發(fā)放地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員補助經(jīng)費9.84萬元。經(jīng)復(fù)查,各隱患點目前無災(zāi)情險情發(fā)生。

人均整治1畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作情況:完成2016年度4個州級“村民自建”土地整治項目實施,建設(shè)規(guī)模4781畝,項目實施完成建成高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田3115畝,總投資792.369萬元,可為44戶128人貧困人口人均整治1畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田,已通過州級驗收;組織申報2017年度“村民自建”土地整治項目,獲批項目3個,建設(shè)規(guī)模2818畝,預(yù)計建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積2354畝,總投資583.67萬元,可為86戶309人貧困人口人均整治1畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。

五、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十七)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)行政運行(項):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十八) 一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款) 其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除了除各項事務(wù)支出項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

(十九 )社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(二十 )社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷基金的補助。

(二十一) 社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項):反映財政對生育基金的補助。

(二十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(二十三) 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(二十四) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

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