貴州省黔南州國土資源局(匯總)2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
一、目錄
1.概況
2.決算公開報表
3.部門決算情況說明
4.名詞解釋
二、貴州省黔南州國土資源局概況
(一)主要職能
1.黔南州國土資源局主要負(fù)責(zé)全州國土資源調(diào)查、規(guī)劃、保護(hù)、管理、利用、不動產(chǎn)登記和測繪行政管理工作。
2. 履行優(yōu)化配置全州國土資源的職責(zé),規(guī)范全州國土資源管理秩序。
3.履行全州耕地保護(hù)的職責(zé)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位(部門)內(nèi)設(shè)7個科室,下屬6個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州國土資源局部門決算包括:本級決算、所屬黔南州國土資源儲備局、都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局和所屬黔南州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊、黔南州國土資源勘測規(guī)劃院、黔南州地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心、黔南州自然資源和地理信息測繪中心決算。
三、貴州省黔南州國土資源局2017年度部門決算公開報表(見附表)
表1 收入支出決算總表
公開01表
編制單位:黔南布依族苗族自治州國土資源局 表格金額:萬元
收入 |
支出 | ||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
7,735.72 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
339.03 |
二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
90.17 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
48.35 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
3,982.05 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
3,142.73 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
85.75 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
51 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
7,735.72 |
本年支出合計 |
52 |
7,688.09 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
53 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
651.51 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
699.14 |
|
27 |
|
|
55 |
|
合計 |
28 |
8,387.23 |
合計 |
56 |
8,387.23 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表2 收入決算表
公開02表
編制單位:黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位:萬元
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | |
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合計 |
7,735.72 |
7,735.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
339.03 |
339.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
339.03 |
339.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
339.03 |
339.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
97.48 |
97.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
財政對生育保險基金的補(bǔ)助★ |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
48.49 |
48.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
48.49 |
48.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,982.05 |
3,982.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
3,982.05 |
3,982.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
3,981.05 |
3,981.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
國土海洋氣象等支出 |
3,180.89 |
3,180.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
國土資源事務(wù) |
3,180.89 |
3,180.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200101 |
行政運行 |
645.16 |
645.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200111 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200150 |
事業(yè)運行 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200199 |
其他國土資源事務(wù)支出 |
2,405.73 |
2,405.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
87.78 |
87.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
87.78 |
87.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
87.78 |
87.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
表3 支出決算表
公開03表
編制單位:黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合計 |
7,688.09 |
1,337.35 |
6,350.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
339.03 |
339.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
339.03 |
339.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
339.03 |
339.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
90.18 |
90.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
84.95 |
84.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
84.95 |
84.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
財政對生育保險基金的補(bǔ)助★ |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
20.47 |
20.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
3,982.05 |
0.00 |
3,982.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
3,982.05 |
0.00 |
3,982.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
3,981.05 |
0.00 |
3,981.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
國土海洋氣象等支出 |
3,142.73 |
774.04 |
2,368.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
國土資源事務(wù) |
3,142.73 |
774.04 |
2,368.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200101 |
行政運行 |
608.19 |
608.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200111 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200150 |
事業(yè)運行 |
126.20 |
126.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200199 |
其他國土資源事務(wù)支出 |
2,348.34 |
39.65 |
2,308.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
85.75 |
85.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
85.75 |
85.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
85.75 |
85.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
表4財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位:黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位:萬元
收入 |
支出 | ||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
3,753.67 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
339.03 |
339.03 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
3,982.05 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
90.17 |
90.17 |
0.00 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
3,982.05 |
0.00 |
3,982.05 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
3,122.72 |
3,122.72 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
85.75 |
85.75 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
7735.72 |
本年支出合計 |
53 |
7,668.08 |
3,686.03 |
3,982.05 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
91.62 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
699.14 |
159.26 |
539.88 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
539.88 |
|
55 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
合計 |
29 |
8,367.21 |
合計 |
58 |
8,367.21 |
3,845.29 |
4,521.93 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表5 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
編制單位:黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 | |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 | |
合計 |
3,686.03 |
1,317.34 |
2,368.69 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
339.03 |
339.03 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
339.03 |
339.03 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
339.03 |
339.03 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
90.18 |
90.18 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
84.95 |
84.95 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
84.95 |
84.95 |
0.00 |
20827 |
財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★ |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
2082701 |
財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★ |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
2082702 |
財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★ |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
2082703 |
財政對生育保險基金的補(bǔ)助★ |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
20.47 |
20.47 |
0.00 |
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★ |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
220 |
國土海洋氣象等支出 |
3,122.72 |
754.03 |
2,368.69 |
22001 |
國土資源事務(wù) |
3,122.72 |
754.03 |
2,368.69 |
2200101 |
行政運行 |
608.19 |
608.19 |
0.00 |
2200111 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
2200150 |
事業(yè)運行 |
126.20 |
126.20 |
0.00 |
2200199 |
其他國土資源事務(wù)支出 |
2,328.33 |
19.64 |
2,308.69 |
221 |
住房保障支出 |
85.75 |
85.75 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
85.75 |
85.75 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
85.75 |
85.75 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
表6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
編制單位:黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位:萬元
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
990.74 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
106.07 |
310 |
其他資本性支出 |
0.17 |
30101 |
基本工資 |
261.78 |
30201 |
辦公費 |
4.34 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
194.55 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.17 |
30103 |
獎金 |
267.94 |
30203 |
咨詢費 |
0.12 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
30104 |
其他社會保障繳費 |
53.78 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.07 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
14.54 |
30205 |
水費 |
0.48 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
110.44 |
30206 |
電費 |
0.43 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
84.95 |
30207 |
郵電費 |
7.88 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
2.75 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
220.36 |
30211 |
差旅費 |
9.22 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
53.39 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
3.16 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.96 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
7.33 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.43 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費 |
0.25 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
77.88 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.04 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
30311 |
住房公積金 |
85.75 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.20 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
7.87 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
4.14 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
5.96 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
32.11 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
2.13 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
20.27 |
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
1,211.10 |
公用經(jīng)費合計 |
106.24 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
表7 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
編制單位:黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位:萬元
項目內(nèi)容 |
2016年決算數(shù) |
2017年決算數(shù) |
2017年比2016年變動額 |
2017年比2016年增長% |
增減變動原因 |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
30.74 |
29.72 |
-1.03 |
-3.34 |
嚴(yán)格執(zhí)行“八項規(guī)定”厲行節(jié)約,盡量壓縮車輛運行維護(hù)費 |
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2016、2017年均無因公出國(境)情況 |
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 |
23.98 |
22.25 |
-1.74 |
-7.24 |
嚴(yán)格按”八項規(guī)定”厲行節(jié)約 |
(1)公務(wù)用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
無變化 |
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
23.98 |
22.25 |
-1.74 |
-7.24 |
嚴(yán)格按”八項規(guī)定”厲行節(jié)約 |
3.公務(wù)接待費 |
6.76 |
7.47 |
0.71 |
10.53 |
上級部門對我單位業(yè)務(wù)督導(dǎo)、檢查次數(shù)增加,公務(wù)接待批次增加 |
(1)國內(nèi)接待費 |
6.76 |
7.47 |
0.71 |
10.53 |
上級部門對我單位業(yè)務(wù)督導(dǎo)、檢查次數(shù)增加,公務(wù)接待批次增加 |
其中:外事接待費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
無變化 |
(2)國(境)外接待費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
無變化 |
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
4 |
4 |
0 |
0.00 |
無變化 |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
207 |
211 |
4 |
1.93 |
上級部門對我單位業(yè)務(wù)督導(dǎo)、檢查次數(shù)增加,公務(wù)接待批次增加 |
其中:外事接待批次(個) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
1,419 |
1,228 |
-191 |
-13.46 |
嚴(yán)格按“八項規(guī)定“控制接待人數(shù) |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
無變化 |
表8 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制單位:黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位:萬元
項目 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合計 |
539.88 |
3,982.05 |
3,982.05 |
0.00 |
3,982.05 |
539.88 | |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
539.88 |
3,982.05 |
3,982.05 |
0.00 |
3,982.05 |
539.88 |
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
539.88 |
3,982.05 |
3,982.05 |
0.00 |
3,982.05 |
539.88 |
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
539.88 |
3,981.05 |
3,981.05 |
0.00 |
3,981.05 |
539.88 |
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
四、貴州省黔南州國土資源局2017年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南州國土資源局2017年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州國土資源局2017年度收支決算總計8,387.23萬元,與2016年相比,增加3,523.34萬元,增長72.44%。變動的主要原因是:2017年,部門業(yè)務(wù)量增大,工作任務(wù)繁重,人員增加,該年人員經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費都相應(yīng)增大。
(二)貴州省黔南州國土資源局2017年度收入決算情況說明
本年收入合計7,735.72萬元,其中:財政撥款收入7,735.72萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省黔南州國土資源局2017年度支出決算情況說明
本年支出合計7,688.09萬元,其中:基本支出1,337.35萬元,占17.4%;項目支出6,350.74萬元,占82.6%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔南州國土資源局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州國土資源局2017年度財政撥款收入決算總計8,367.21萬元。與2016年相比,增加3,559.84萬元,增長74.05%。變動的主要原因是:2017年,州級國土資源部門業(yè)務(wù)量增大,工作任務(wù)繁重,人員增加,該年人員經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費都相應(yīng)增加。
(五)貴州省黔南州國土資源局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州國土資源局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,686.03萬元,占本年支出合計的47.94%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2,383.34萬元,增長182.95%。變動的主要原因是:將國土儲備局2016年的調(diào)劑用于鑫源公司注冊的2000萬元資金調(diào)為2017年決算數(shù),人員增加,業(yè)務(wù)量增加,人員經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費均增加。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州國土資源局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出科目(類)支出339.03萬元,占9.20%;社會保障和就業(yè)支出科目(類)支出90.18萬元,占2.45%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(類)支出48.35萬元,占1.31%,國土海洋氣象等支出科目(類)3122.72萬元,占84.72%,住房保障支出科目(類)支出85.75萬元,占2.33%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州國土資源局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為2028.92萬元,支出決算為3686.03萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的181.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年部門人員增加,土地開發(fā)、地災(zāi)防治、違法用地督查等業(yè)務(wù)量增加使人員經(jīng)費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等均增加。其中:
(1)社會保障和就業(yè)支出科目(類)行政事業(yè)單位離退休科目(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目(項)當(dāng)年預(yù)算為81.64萬元,支出決算為84.95萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的104.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加。
(2)社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目(款)財政對失業(yè)保險基金額補(bǔ)助科目(項)當(dāng)年預(yù)算為1.49萬元,支出決算為1.31萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的87.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年失業(yè)保險繳費費率下降。
(3)社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目(款)財政對工傷保險基金額補(bǔ)助科目(項)當(dāng)年預(yù)算為2.04萬元,支出決算為1.81萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的88.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:黔南州國土資源儲備局當(dāng)年有2人調(diào)離。
(4)社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目(款)財政對生育保險基金額補(bǔ)助科目(項)當(dāng)年預(yù)算為2.04萬元,支出決算為2.11萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的103.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加。
(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)行政單位醫(yī)療科目(項)當(dāng)年預(yù)算為19.33萬元,支出決算為20.47萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的105.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。
(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)事業(yè)單位醫(yī)療科目(項)當(dāng)年預(yù)算為5.17萬元,支出決算為6.52萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的126.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:事業(yè)人員增加。
(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)當(dāng)年預(yù)算為18.68萬元,支出決算為21.36萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的114.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。
(8)國土海洋氣象等支出科目(類)國土資源事務(wù)科目(款)行政運行科目(項)當(dāng)年預(yù)算為573.56萬元,支出決算為608.19萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的106.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加。
(9)國土海洋氣象等支出科目(類)國土資源事務(wù)科目(款)地質(zhì)災(zāi)害防治科目(項)當(dāng)年預(yù)算為1000萬元,支出決算為60萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算收入1000萬為政策性剛性配套支出。
(10)國土海洋氣象等支出科目(類)國土資源事務(wù)科目(款)事業(yè)運行科目(項)當(dāng)年預(yù)算為123.91萬元,支出決算為126.20萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:部門業(yè)務(wù)量增大,業(yè)務(wù)經(jīng)費相應(yīng)增加。
(11)國土海洋氣象等支出科目(類)國土資源事務(wù)科目(款)其他國土資源事務(wù)支出科目(項)當(dāng)年預(yù)算為120萬元,支出決算為2328.33萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的1940.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:黔南州國土資源儲備局當(dāng)年決算數(shù)中包含了一筆財政局于2016年安排其用于貴州省鑫源投資開發(fā)有限責(zé)任公司注冊的資金收入2000萬元。
(12)住房保障支出科目(類)住房改革支出科目(款)住房公積金科目(項)當(dāng)年預(yù)算為81.06萬元,支出決算為85.75萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的105.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加。
(六)貴州省黔南州國土資源局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州國土資源局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,317.34萬元,其中:人員經(jīng)費1,211.1萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費等;公用經(jīng)費106.24萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)貴州省黔南州國土資源局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算29.72萬元,比上年減少1.03萬元,降低3.34%,減少原因是:嚴(yán)格按照“八項規(guī)定”要求厲行節(jié)約。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是:2016、2017年部門均無因公出國(境)情況;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出22.25萬元,占74.87%,比上年減少1.74萬元,降低7.24%,減少原因是:嚴(yán)格控制出差人次及頻率,壓縮公車運行費用;公務(wù)接待費支出7.47萬元,占25.13%,比上年增加0.71萬元,增加10.53%,增長原因是:當(dāng)年部門接待批次增加。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔南州國土資源局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費22.25萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費22.25萬元。主要用于:車輛油料費、維修費、保險費、過路費等。2017年,單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
(3)公務(wù)接待費7.47萬元。具體是:接待因公務(wù)到我單位檢查、對接工作人員就餐。
國內(nèi)公務(wù)接待支出7.47萬元,主要是:接待因公務(wù)到我單位檢查、對接工作人員就餐。
貴州省黔南州國土資源局2016年國內(nèi)公務(wù)接待211批次,1,228人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州國土資源局2017年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入3,982.05萬元,本年支出3,982.05萬元。具體支出情況如下:
城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出科目(款)土地開發(fā)支出科目(項)財政撥款支出3981.05萬元,主要是用于:土地開發(fā)平臺建設(shè)、車輛租賃費、差旅費等。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出科目(款)土地出讓業(yè)務(wù)支出科目(項)財政撥款支出1萬元,主要是用于:土地出讓業(yè)務(wù)的差旅費、車輛過路費等。
(九)其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2017年貴州省黔南州國土資源局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出75.54萬元,比2016年降低2.19萬元,2.82%,變動的主要原因是:國土資源儲備局是事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,所以該年將儲備局的費用減除。
2、政府采購支出情況。
2017年我單位政府采購支出總額138.95萬元,其中:政府采購貨物支出34.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出104.20萬元,授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日,我單位共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:無);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況
(1)項目績效評價工作開展情況,包括項目績效目標(biāo)、支出績效評價等情況
當(dāng)年部門項目績效管理目標(biāo)為:提升國土資源對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的保障能力,嚴(yán)守紅線,加強(qiáng)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù),節(jié)約集約,提高國土資源利用效益和水平,確保國土資源大扶貧取得實效,扎實抓好地質(zhì)災(zāi)害綜合防治。
設(shè)定項目績效目標(biāo)后,部門按照財政局的工作要求,結(jié)合自身實際形成按時向黨組報告資金落實情況、支出情況預(yù)算執(zhí)行情況、三公經(jīng)費支出情況的工作制度,采取定性和定量分析的評價方法,對各項指標(biāo)進(jìn)行逐條分析,形成客觀有效的自我評價。
(2績效評價工作取得的成效
通過績效評價,部門對項目投入、過程、產(chǎn)出和效果進(jìn)行了全面跟蹤,對支出資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行了及時監(jiān)督和改進(jìn),有助于全面了解項目實施成效,發(fā)現(xiàn)存在的問題,改進(jìn)管理、完善政策。
五、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十四)對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十七)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映黔南州國土資源局(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(十八)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(十九)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助(項):反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。
(二十)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(項):反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。
(二十一)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對生育保險基金的補(bǔ)助(項):反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。
(二十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費;
(二十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費;
(二十四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
(二十五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)反映:用于預(yù)期土地開發(fā)相關(guān)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用支出。
(二十六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)土地出讓業(yè)務(wù)支出(項)反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)的開支。
(二十七)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)行政運行(項)反映國土資源管理行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二十八)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)地質(zhì)災(zāi)害防治(項)反映地質(zhì)災(zāi)害防治項目支出。
(二十九)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)反映國土資源管理事業(yè)單位的基本支出。
(三十)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項)反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
(三十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
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