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黔南州國土資源局(匯總)2017年度部門決算及三公經(jīng)費決算公開說明

貴州省黔南州國土資源局(匯總)2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明

 

一、目錄

1.概況

2.決算公開報表

3.部門決算情況說明

4.名詞解釋

二、貴州省黔南州國土資源局概況

(一)主要職能

1.黔南州國土資源局主要負(fù)責(zé)全州國土資源調(diào)查、規(guī)劃、保護(hù)、管理、利用、不動產(chǎn)登記和測繪行政管理工作。

2. 履行優(yōu)化配置全州國土資源的職責(zé),規(guī)范全州國土資源管理秩序。

3.履行全州耕地保護(hù)的職責(zé)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位(部門)內(nèi)設(shè)7個科室,下屬6個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州國土資源局部門決算包括:本級決算、所屬黔南州國土資源儲備局、都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國土資源分局和所屬黔南州國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊、黔南州國土資源勘測規(guī)劃院、黔南州地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心、黔南州自然資源和地理信息測繪中心決算。

 

三、貴州省黔南州國土資源局2017年度部門決算公開報表(見附表)

 

 

 

表1 收入支出決算總表

公開01表

編制單位:黔南布依族苗族自治州國土資源局 表格金額:萬元

收入

支出

項 目

行次

決算數(shù)

項 目

行次

決算數(shù)

欄 次

 

1

欄 次

 

2

一、財政撥款收入

1

7,735.72

一、一般公共服務(wù)支出

29

339.03

二、上級補(bǔ)助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事業(yè)收入

3

0.00

三、國防支出

31

0.00

四、經(jīng)營收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

34

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

36

90.17

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

37

48.35

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

39

3,982.05

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

45

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

3,142.73

 

19

 

十九、住房保障支出

47

85.75

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、債務(wù)還本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、債務(wù)付息支出

51

0.00

本年收入合計

24

7,735.72

本年支出合計

52

7,688.09

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

25

0.00

結(jié)余分配

53

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

26

651.51

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

54

699.14

 

27

 

 

55

 

合計

28

8,387.23

合計

56

8,387.23

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表2 收入決算表

公開02表

編制單位:黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱




















欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

7,735.72

7,735.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

339.03

339.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

339.03

339.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

339.03

339.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

97.48

97.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

90.31

90.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

90.31

90.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★

6.31

6.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★

1.79

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★

2.26

2.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

財政對生育保險基金的補(bǔ)助★

2.26

2.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社會保障和就業(yè)支出

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

48.49

48.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療★

48.49

48.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療★

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療★

6.56

6.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★

21.40

21.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,982.05

3,982.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

3,982.05

3,982.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地開發(fā)支出

3,981.05

3,981.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出讓業(yè)務(wù)支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

3,180.89

3,180.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

國土資源事務(wù)

3,180.89

3,180.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

行政運行

645.16

645.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

地質(zhì)災(zāi)害防治

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事業(yè)運行

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他國土資源事務(wù)支出

2,405.73

2,405.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

87.78

87.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

87.78

87.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

87.78

87.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

表3 支出決算表

公開03表

編制單位:黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱


















欄次

1

2

3

4

5

6

合計

7,688.09

1,337.35

6,350.74

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

339.03

339.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

339.03

339.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

339.03

339.03

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

90.18

90.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

84.95

84.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

84.95

84.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★

1.31

1.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★

1.81

1.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

財政對生育保險基金的補(bǔ)助★

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

48.35

48.35

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療★

48.35

48.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療★

20.47

20.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療★

6.52

6.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★

21.36

21.36

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,982.05

0.00

3,982.05

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

3,982.05

0.00

3,982.05

0.00

0.00

0.00

2120802

土地開發(fā)支出

3,981.05

0.00

3,981.05

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出讓業(yè)務(wù)支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

3,142.73

774.04

2,368.69

0.00

0.00

0.00

22001

國土資源事務(wù)

3,142.73

774.04

2,368.69

0.00

0.00

0.00

2200101

行政運行

608.19

608.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2200111

地質(zhì)災(zāi)害防治

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事業(yè)運行

126.20

126.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他國土資源事務(wù)支出

2,348.34

39.65

2,308.69

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

85.75

85.75

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

85.75

85.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

85.75

85.75

0.00

0.00

0.00










注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

表4財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位:黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位:萬元

收入

支出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

3,753.67

一、一般公共服務(wù)支出

30

339.03

339.03

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

3,982.05

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

37

90.17

90.17

0.00

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

38

48.35

48.35

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

3,982.05

0.00

3,982.05

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

3,122.72

3,122.72

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

85.75

85.75

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、債務(wù)還本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務(wù)付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

7735.72

本年支出合計

53

7,668.08

3,686.03

3,982.05

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

91.62

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

54

699.14

159.26

539.88

一般公共預(yù)算財政撥款

26

539.88

 

55

 

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合計

29

8,367.21

合計

58

8,367.21

3,845.29

4,521.93

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

 

 

 

表5 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

編制單位:黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位:萬元

 

 

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱












欄次

1

2

3

合計

3,686.03

1,317.34

2,368.69

201

一般公共服務(wù)支出

339.03

339.03

0.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

339.03

339.03

0.00

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

339.03

339.03

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

90.18

90.18

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

84.95

84.95

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

84.95

84.95

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助★

5.23

5.23

0.00

2082701

財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助★

1.31

1.31

0.00

2082702

財政對工傷保險基金的補(bǔ)助★

1.81

1.81

0.00

2082703

財政對生育保險基金的補(bǔ)助★

2.11

2.11

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

48.35

48.35

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療★

48.35

48.35

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療★

20.47

20.47

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療★

6.52

6.52

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助★

21.36

21.36

0.00

220

國土海洋氣象等支出

3,122.72

754.03

2,368.69

22001

國土資源事務(wù)

3,122.72

754.03

2,368.69

2200101

行政運行

608.19

608.19

0.00

2200111

地質(zhì)災(zāi)害防治

60.00

0.00

60.00

2200150

事業(yè)運行

126.20

126.20

0.00

2200199

其他國土資源事務(wù)支出

2,328.33

19.64

2,308.69

221

住房保障支出

85.75

85.75

0.00

22102

住房改革支出

85.75

85.75

0.00

2210201

住房公積金

85.75

85.75

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

 

表6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

編制單位:黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位:萬元

 

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額










301

工資福利支出

990.74

302

商品和服務(wù)支出

106.07

310

其他資本性支出

0.17

30101

基本工資

261.78

30201

辦公費

4.34

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補(bǔ)貼

194.55

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設(shè)備購置

0.17

30103

獎金

267.94

30203

咨詢費

0.12

31003

專用設(shè)備購置

0.00

30104

其他社會保障繳費

53.78

30204

手續(xù)費

0.07

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費

14.54

30205

水費

0.48

31006

大型修繕

0.00

30107

績效工資

110.44

30206

電費

0.43

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

84.95

30207

郵電費

7.88

31008

物資儲備

0.00

30109

職業(yè)年金繳費

0.00

30208

取暖費

0.00

31009

土地補(bǔ)償

0.00

30199

其他工資福利支出

2.75

30209

物業(yè)管理費

0.00

31010

安置補(bǔ)助

0.00

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

220.36

30211

差旅費

9.22

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30301

離休費

0.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00

30302

退休費

53.39

30213

維修(護(hù))費

3.16

31013

公務(wù)用車購置

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30215

會議費

0.00

31020

產(chǎn)權(quán)參股

0.00

30305

生活補(bǔ)助

0.96

30216

培訓(xùn)費

7.33

31099

其他資本性支出

0.00

30306

救濟(jì)費

0.00

30217

公務(wù)接待費

2.43

304

對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00

30307

醫(yī)療費

0.25

30218

專用材料費

0.00

30401

企業(yè)政策性補(bǔ)貼

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

30402

事業(yè)單位補(bǔ)貼

0.00

30309

獎勵金

77.88

30225

專用燃料費

0.00

30403

財政貼息

0.00

30310

生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30226

勞務(wù)費

0.04

30499

其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00

30311

住房公積金

85.75

30227

委托業(yè)務(wù)費

0.20

307

債務(wù)利息支出

0.00

30312

提租補(bǔ)貼

0.00

30228

工會經(jīng)費

7.87

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30313

購房補(bǔ)貼

0.00

30229

福利費

4.14

30707

國外債務(wù)付息

0.00

30314

采暖補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運行維護(hù)費

5.96

399

其他支出

0.00

30315

物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

0.00

30239

其他交通費用

32.11

39906

贈與

0.00

30399

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

2.13

30240

稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務(wù)支出

20.27

 

 

 

人員經(jīng)費合計

1,211.10

公用經(jīng)費合計

106.24

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

 

表7 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開07表

編制單位:黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位:萬元

項目內(nèi)容

2016年決算數(shù)

2017年決算數(shù)

2017年比2016年變動額

2017年比2016年增長%

增減變動原因

一、“三公”經(jīng)費支出

30.74

29.72

-1.03

-3.34

嚴(yán)格執(zhí)行“八項規(guī)定”厲行節(jié)約,盡量壓縮車輛運行維護(hù)費

1.因公出國(境)費

0.00

0.00

0.00

0.00

2016、2017年均無因公出國(境)情況

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

23.98

22.25

-1.74

-7.24

嚴(yán)格按”八項規(guī)定”厲行節(jié)約

(1)公務(wù)用車購置費

0.00

0.00

0.00

0.00

無變化

(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費

23.98

22.25

-1.74

-7.24

嚴(yán)格按”八項規(guī)定”厲行節(jié)約

3.公務(wù)接待費

6.76

7.47

0.71

10.53

上級部門對我單位業(yè)務(wù)督導(dǎo)、檢查次數(shù)增加,公務(wù)接待批次增加

(1)國內(nèi)接待費

6.76

7.47

0.71

10.53

上級部門對我單位業(yè)務(wù)督導(dǎo)、檢查次數(shù)增加,公務(wù)接待批次增加

其中:外事接待費

0.00

0.00

0.00

0.00

無變化

(2)國(境)外接待費

0.00

0.00

0.00

0.00

無變化

二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

0

0

0

0.00

無變化

1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個)

0

0

0

0.00

無變化

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

0

0

0.00

無變化

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

0

0

0

0.00

無變化

4.公務(wù)用車保有量(輛)

4

4

0

0.00

無變化

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

207

211

4

1.93

上級部門對我單位業(yè)務(wù)督導(dǎo)、檢查次數(shù)增加,公務(wù)接待批次增加

其中:外事接待批次(個)

0

0

0

0.00

無變化

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

1,419

1,228

-191

-13.46

嚴(yán)格按八項規(guī)定控制接待人數(shù)

其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00

無變化

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)

0

0

0

0.00

無變化

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

0

0

0.00

無變化

 

 

表8 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位:黔南布依族苗族自治州國土資源局 金額單位:萬元

項目

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出



欄次

1

2

3

4

5

6

合計

539.88

3,982.05

3,982.05

0.00

3,982.05

539.88

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

539.88

3,982.05

3,982.05

0.00

3,982.05

539.88

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

539.88

3,982.05

3,982.05

0.00

3,982.05

539.88

2120802

土地開發(fā)支出

539.88

3,981.05

3,981.05

0.00

3,981.05

539.88

2120806

土地出讓業(yè)務(wù)支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

 

四、貴州省黔南州國土資源局2017年度部門決算情況說明
  (一)貴州省黔南州國土資源局2017年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省黔南州國土資源局2017年度收支決算總計8,387.23萬元,與2016年相比,增加3,523.34萬元,增長72.44%。變動的主要原因是:2017年,部門業(yè)務(wù)量增大,工作任務(wù)繁重,人員增加,該年人員經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費都相應(yīng)增大。
  (二)貴州省黔南州國土資源局2017年度收入決算情況說明

本年收入合計7,735.72萬元,其中:財政撥款收入7,735.72萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省黔南州國土資源局2017年度支出決算情況說明

本年支出合計7,688.09萬元,其中:基本支出1,337.35萬元,占17.4%;項目支出6,350.74萬元,占82.6%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔南州國土資源局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州國土資源局2017年度財政撥款收入決算總計8,367.21萬元。與2016年相比,增加3,559.84萬元,增長74.05%。變動的主要原因是:2017年,州級國土資源部門業(yè)務(wù)量增大,工作任務(wù)繁重,人員增加,該年人員經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費都相應(yīng)增加。

(五)貴州省黔南州國土資源局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州國土資源局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,686.03萬元,占本年支出合計的47.94%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2,383.34萬元,增長182.95%。變動的主要原因是:將國土儲備局2016年的調(diào)劑用于鑫源公司注冊的2000萬元資金調(diào)為2017年決算數(shù),人員增加,業(yè)務(wù)量增加,人員經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費均增加。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省黔南州國土資源局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出科目(類)支出339.03萬元,占9.20%;社會保障和就業(yè)支出科目(類)支出90.18萬元,占2.45%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(類)支出48.35萬元,占1.31%,國土海洋氣象等支出科目(類)3122.72萬元,占84.72%,住房保障支出科目(類)支出85.75萬元,占2.33%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州國土資源局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為2028.92萬元,支出決算為3686.03萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的181.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年部門人員增加,土地開發(fā)、地災(zāi)防治、違法用地督查等業(yè)務(wù)量增加使人員經(jīng)費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等均增加。其中:

(1)社會保障和就業(yè)支出科目(類)行政事業(yè)單位離退休科目(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目(項)當(dāng)年預(yù)算為81.64萬元,支出決算為84.95萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的104.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加。

(2)社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目(款)財政對失業(yè)保險基金額補(bǔ)助科目(項)當(dāng)年預(yù)算為1.49萬元,支出決算為1.31萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的87.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年失業(yè)保險繳費費率下降。

(3)社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目(款)財政對工傷保險基金額補(bǔ)助科目(項)當(dāng)年預(yù)算為2.04萬元,支出決算為1.81萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的88.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:黔南州國土資源儲備局當(dāng)年有2人調(diào)離。

(4)社會保障和就業(yè)支出科目(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助科目(款)財政對生育保險基金額補(bǔ)助科目(項)當(dāng)年預(yù)算為2.04萬元,支出決算為2.11萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的103.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加。

(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)行政單位醫(yī)療科目(項)當(dāng)年預(yù)算為19.33萬元,支出決算為20.47萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的105.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)事業(yè)單位醫(yī)療科目(項)當(dāng)年預(yù)算為5.17萬元,支出決算為6.52萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的126.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:事業(yè)人員增加。

(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育科目(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療科目(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)當(dāng)年預(yù)算為18.68萬元,支出決算為21.36萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的114.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:當(dāng)年醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。

(8)國土海洋氣象等支出科目(類)國土資源事務(wù)科目(款)行政運行科目(項)當(dāng)年預(yù)算為573.56萬元,支出決算為608.19萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的106.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加。

(9)國土海洋氣象等支出科目(類)國土資源事務(wù)科目(款)地質(zhì)災(zāi)害防治科目(項)當(dāng)年預(yù)算為1000萬元,支出決算為60萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算收入1000萬為政策性剛性配套支出。

(10)國土海洋氣象等支出科目(類)國土資源事務(wù)科目(款)事業(yè)運行科目(項)當(dāng)年預(yù)算為123.91萬元,支出決算為126.20萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:部門業(yè)務(wù)量增大,業(yè)務(wù)經(jīng)費相應(yīng)增加。

(11)國土海洋氣象等支出科目(類)國土資源事務(wù)科目(款)其他國土資源事務(wù)支出科目(項)當(dāng)年預(yù)算為120萬元,支出決算為2328.33萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的1940.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:黔南州國土資源儲備局當(dāng)年決算數(shù)中包含了一筆財政局于2016年安排其用于貴州省鑫源投資開發(fā)有限責(zé)任公司注冊的資金收入2000萬元。

(12)住房保障支出科目(類)住房改革支出科目(款)住房公積金科目(項)當(dāng)年預(yù)算為81.06萬元,支出決算為85.75萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的105.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加。

 

(六)貴州省黔南州國土資源局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州國土資源局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,317.34萬元,其中:人員經(jīng)費1,211.1萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費等;公用經(jīng)費106.24萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省黔南州國土資源局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算29.72萬元,比上年減少1.03萬元,降低3.34%,減少原因是:嚴(yán)格按照“八項規(guī)定”要求厲行節(jié)約。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是:2016、2017年部門均無因公出國(境)情況;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出22.25萬元,占74.87%,比上年減少1.74萬元,降低7.24%,減少原因是:嚴(yán)格控制出差人次及頻率,壓縮公車運行費用;公務(wù)接待費支出7.47萬元,占25.13%,比上年增加0.71萬元,增加10.53%,增長原因是:當(dāng)年部門接待批次增加。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔南州國土資源局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。

(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費22.25萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費22.25萬元。主要用于:車輛油料費、維修費、保險費、過路費等。2017年,單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

(3)公務(wù)接待費7.47萬元。具體是:接待因公務(wù)到我單位檢查、對接工作人員就餐。

國內(nèi)公務(wù)接待支出7.47萬元,主要是:接待因公務(wù)到我單位檢查、對接工作人員就餐。

貴州省黔南州國土資源局2016年國內(nèi)公務(wù)接待211批次,1,228人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州國土資源局2017年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入3,982.05萬元,本年支出3,982.05萬元。具體支出情況如下:

城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出科目(款)土地開發(fā)支出科目(項)財政撥款支出3981.05萬元,主要是用于:土地開發(fā)平臺建設(shè)、車輛租賃費、差旅費等。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出科目(款)土地出讓業(yè)務(wù)支出科目(項)財政撥款支出1萬元,主要是用于:土地出讓業(yè)務(wù)的差旅費、車輛過路費等。

 

(九)其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年貴州省黔南州國土資源局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出75.54萬元,比2016年降低2.19萬元,2.82%,變動的主要原因是:國土資源儲備局是事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,所以該年將儲備局的費用減除。

2、政府采購支出情況。

2017年我單位政府采購支出總額138.95萬元,其中:政府采購貨物支出34.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出104.20萬元,授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日,我單位共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:無);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

(1)項目績效評價工作開展情況,包括項目績效目標(biāo)、支出績效評價等情況

當(dāng)年部門項目績效管理目標(biāo)為:提升國土資源對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的保障能力,嚴(yán)守紅線,加強(qiáng)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù),節(jié)約集約,提高國土資源利用效益和水平,確保國土資源大扶貧取得實效,扎實抓好地質(zhì)災(zāi)害綜合防治。

設(shè)定項目績效目標(biāo)后,部門按照財政局的工作要求,結(jié)合自身實際形成按時向黨組報告資金落實情況、支出情況預(yù)算執(zhí)行情況、三公經(jīng)費支出情況的工作制度,采取定性和定量分析的評價方法,對各項指標(biāo)進(jìn)行逐條分析,形成客觀有效的自我評價。

(2績效評價工作取得的成效

通過績效評價,部門對項目投入、過程、產(chǎn)出和效果進(jìn)行了全面跟蹤,對支出資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行了及時監(jiān)督和改進(jìn),有助于全面了解項目實施成效,發(fā)現(xiàn)存在的問題,改進(jìn)管理、完善政策。

 

五、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十四)對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十七)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映黔南州國土資源局(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十八)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(十九)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助(項):反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。

(二十)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(項):反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。

(二十一)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對生育保險基金的補(bǔ)助(項):反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。

(二十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費;

(二十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費;

(二十四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

(二十五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)反映:用于預(yù)期土地開發(fā)相關(guān)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用支出。

(二十六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)土地出讓業(yè)務(wù)支出(項)反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)的開支。

(二十七)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)行政運行(項)反映國土資源管理行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二十八)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)地質(zhì)災(zāi)害防治(項)反映地質(zhì)災(zāi)害防治項目支出。

(二十九)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)反映國土資源管理事業(yè)單位的基本支出。

(三十)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項)反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

(三十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

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