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貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2022年度部門決算公開說明


目錄

第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、其他事項(xiàng)情況說明

十一、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

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第一部分 貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局單位概況

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一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障法律、法規(guī)、規(guī)章,擬訂全州醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度和政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2.監(jiān)督管理全州醫(yī)療保障基金,醫(yī)療保障基金實(shí)行州級(jí)統(tǒng)籌。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.組織制定全州醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。完善大病保險(xiǎn)、高額醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療救助制度,推進(jìn)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

4.組織制定實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

5.組織制定實(shí)施全州藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.制定全州藥品、醫(yī)用耗材的集中采購政策并監(jiān)督實(shí)施, 指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材集中采購平臺(tái)建設(shè)。

7.制定全州定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)全州醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化的建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。

9.制定離休人員等特定人員醫(yī)療保障待遇相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

10.結(jié)合部門職責(zé),做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作; 加大科技投入,提高科技創(chuàng)新能力,為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障;負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范管理、共享和開放。

11.完成州委、州政府和省醫(yī)保局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

本單位內(nèi)設(shè)五個(gè)科室,下屬2個(gè)單位,分別是辦公室(政工科)、醫(yī)療保障和政策法規(guī)科、醫(yī)療服務(wù)管理科、基金監(jiān)督科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心及醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局部門決算包括:本級(jí)決算、所屬州醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心、州醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心決算。

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第二部分 ?2022年度部門決算公開報(bào)表

(見附件)

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第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計(jì)1,517.10萬元,與2021年度相比,減少449.77萬元,降低22.87%。主要原因是:一是?2022年離休傷殘人員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)447.09萬元,比上年減少257.17萬元;二是本年實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制,未使用的項(xiàng)目資金不計(jì)入本年收入。故收入較上年減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1,454.29萬元,其中:財(cái)政撥款收入1,454.29萬元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1,517.10萬元,其中:基本支出860.85萬元,占56.74%;項(xiàng)目支出656.25萬元,占43.26%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1,517.10萬元。與2021年相比,減少449.77萬元,降低22.87%。主要原因是:一是?2022年離休傷殘人員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)447.09萬元,比上年減少257.17萬元;二是本年實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制,未使用的項(xiàng)目資金不計(jì)入本年收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,517.10萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少386.96萬元,降低20.32%。主要原因是:?2022年離休傷殘人員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)較上年減少,第三方服務(wù)推進(jìn)按病種分值付費(fèi)(DIP)試點(diǎn)工作項(xiàng)目按合同支付,比上年減少81萬等。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出科目(208)支出119.17萬元,占7.85%;衛(wèi)生健康支出科目(210)支出1339.71萬元,占88.31%;農(nóng)林水支出科目(213)支出3.64萬元,占0.24%;住房保障支出科目(221)支出54.58萬元,占3.60%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為5901.41萬元,支出決算為1454.29萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的24.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:特殊困難群體參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)資助1596萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)2664萬元未列入決算。其中:

1)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(2101202)。當(dāng)年預(yù)算為2664萬元,支出決算為0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:該項(xiàng)目只作年初預(yù)算,預(yù)算執(zhí)行時(shí)未經(jīng)過預(yù)算一體化系統(tǒng)核撥,故未列入決算。

2)其他醫(yī)療救助支出(2101399)。當(dāng)年預(yù)算為1596萬元,支出決算為0萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:該項(xiàng)目只作年初預(yù)算,預(yù)算執(zhí)行時(shí)未經(jīng)過預(yù)算一體化系統(tǒng)核撥,故未列入決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出860.85萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)674.39萬元,主要包括基本工資198.88萬元、津貼補(bǔ)貼156.83萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.74萬元、其他工資福利支出131.44萬元等;

公用經(jīng)費(fèi)186.45萬元,主要包括辦公費(fèi)13.34萬元、郵電費(fèi)18.81萬元,水電費(fèi)5.04萬元、差旅費(fèi)9.45萬元、其他交通費(fèi)用27.79萬元、其他商品和服務(wù)支出61.91萬元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.94萬元,支出決算為2.19萬元,完成預(yù)算的74.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響,部分工作未按計(jì)劃開展。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算2.19萬元,比上年減少1.85萬元,降低45.81%,減少原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0.00%,比上年減少0.00萬元,降低0.00%,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.90萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的86.83%,比上年減少1.09萬元,降低36.36%,減少原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的13.17%,比上年減少0.76萬元,降低72.62%,減少原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。具體情況如下:

1)因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%。貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.00萬元,支出決算1.90萬元,完成預(yù)算的95.00%。其中,公務(wù)用車購置0.00萬元,購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.90萬元。主要用于:公務(wù)用車加油、維修費(fèi)等。2022年,貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.94萬元,支出決算0.29萬元,完成預(yù)算的30.66%。具體是:國內(nèi)接待費(fèi)0.29萬元,國(境)外接待費(fèi)0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0.29萬元,主要是接待省醫(yī)療保障局到我州調(diào)研相關(guān)工作就餐等。貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2021年國內(nèi)公務(wù)接待4批次,45人次。國(境)外接待費(fèi)0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

(一)政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。與2021年度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,與2021年度相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬元,降低0.00%。

(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

無。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

貴州省黔南布依族苗族自治州醫(yī)療保障局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出186.45萬元,比2021年度減少119.23萬元,降低39.00%,主要原因是:2021年度統(tǒng)計(jì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出中其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出含部分上級(jí)資金,本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出中未含上級(jí)資金,故本年支出比上年減少。

(二)政府采購支出情況。

2022年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛(其他用車主要是:公務(wù)用車);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十一、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評(píng)工作,根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)(含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2022年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況,對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)。同時(shí),根據(jù)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的績效目標(biāo),結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)州本級(jí)及上級(jí)項(xiàng)目資金從預(yù)算執(zhí)行情況、資金和項(xiàng)目管理情況,以及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評(píng)。其中2022年可公開項(xiàng)目共有14個(gè),涉及資金5402.46萬元(其中,州本級(jí)資金4884.35萬元,上級(jí)資金518.11萬元)。

(二)預(yù)算支出績效自評(píng)結(jié)果

部門整體支出績效自評(píng)表和可公開的項(xiàng)目支出績效自評(píng)表詳見附件。

(三)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作,故無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果說明。

第四部分 名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

(十四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款):指的是財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

(十五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):指行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

(十六) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

第五部分 ?附件


附件1:黔南州醫(yī)療保障局2022年部門決算公開表.xlsx

附件2:部門整體支出績效自評(píng)表(州醫(yī)療保障局).xlsx

附件3:上級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表(州醫(yī)療保障局).xlsx

附件4:黔南州醫(yī)療保障局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評(píng)表.zip

附件5:黔南州醫(yī)療保障局2022年度部門預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告.doc


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