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黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明


一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預(yù)算公開報(bào)表;

4.部門預(yù)算安排情況說明;

5.其他重要事項(xiàng)說明;

二、部門概況.

(一)主要工作任務(wù)

州文聯(lián)是省文聯(lián)團(tuán)體會(huì)員,是黔南州各文藝家協(xié)會(huì)和縣、市文聯(lián)、各產(chǎn)業(yè)、行業(yè)文聯(lián)(文協(xié))的聯(lián)合組織,是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶,由中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo),州委宣傳部代管。重要工作任務(wù)是:

1、貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針、政策;負(fù)責(zé)與各團(tuán)體會(huì)員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

2、研究制定全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3、組織召開州文聯(lián)會(huì)員代表大會(huì),委員會(huì)議,主席團(tuán)會(huì)議和全州性文藝家協(xié)會(huì)代表大會(huì),以及全州文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會(huì)議。

4、組織團(tuán)體會(huì)員開展文藝創(chuàng)作、評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作,繁榮和發(fā)展社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè);協(xié)同有關(guān)部門組織相關(guān)文學(xué)藝術(shù)活動(dòng)和重大評(píng)獎(jiǎng)工作。

5、協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織與外地、州、市和外省以及國際文藝界的文化交流活動(dòng);開展與港、澳、臺(tái)文藝界的聯(lián)系和交流工作。

6、聽取和反映文藝界的情況和意見,維護(hù)文藝家和團(tuán)體會(huì)員的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。

7、負(fù)責(zé)團(tuán)體會(huì)員的服務(wù)工作,幫助團(tuán)體會(huì)員改善文藝家的工作條件;并負(fù)責(zé)對(duì)州文聯(lián)所屬文藝報(bào)刊的管理工作。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、市文聯(lián)的業(yè)務(wù)工作。

9、承辦州委、州政府和省文聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。

     (二)部門預(yù)算單位構(gòu)成:

     州文聯(lián)機(jī)關(guān)設(shè)2個(gè)職能科(室);

     1、辦公室

      綜合負(fù)責(zé)辦公室、人事、秘書工作;負(fù)責(zé)全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及重要文件的起草工作;協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)內(nèi)部及所屬文藝家協(xié)會(huì)、事業(yè)單位的工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘檔案、公產(chǎn)、圖書資料、財(cái)務(wù)管理和重大活動(dòng)的安排;負(fù)責(zé)制定州文聯(lián)人事管理的規(guī)章制度;負(fù)責(zé)參照國家機(jī)關(guān)公務(wù)員制度管理工作的實(shí)施;負(fù)責(zé)文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的機(jī)要保密、紀(jì)檢監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位離、退休人員的管理和服務(wù)、行政后勤、車輛管理以及社會(huì)治安綜合治理等工作。

2、組織聯(lián)絡(luò)部

負(fù)責(zé)文聯(lián)團(tuán)體會(huì)員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)與省文聯(lián)及外地、州、市文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)和交流;負(fù)責(zé)州文聯(lián)及協(xié)調(diào)州級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)的文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)獎(jiǎng)、文藝活動(dòng)和對(duì)外文化交流活動(dòng);組織和協(xié)調(diào)州文聯(lián)及所屬文藝家協(xié)會(huì)的文學(xué)藝術(shù)培訓(xùn)工作。

(三)人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

州文聯(lián)機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額預(yù)算管理,列入?yún)⒄赵囆袊夜珓?wù)員制度范圍。

單位名稱

編制數(shù)

實(shí)有人數(shù)

小計(jì)

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

11

21

7

4

10

合計(jì)

11

21

7

4

10

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表(公開范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算,涉密單位除外),各部門在公開時(shí)如無相關(guān)預(yù)算收入支出,須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式:

(一)部門收支預(yù)算總表

(二)部門收入預(yù)算總表

(三)部門支出預(yù)算總表

(四)部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)

(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

(九)部門預(yù)算批復(fù)總表

(十)部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

   四、部門預(yù)算安排說明

   (一)部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年部門預(yù)算收入2288603.32元,部門預(yù)算支出2288603.32元,收支平衡。其中:人員支出1617077.88元,占總支出70.66%;公用支出221525.44元,占總支出9.68%;項(xiàng)目支出450000元,占總支出19.66%。2018年部門預(yù)算收入2,213,866元,部門預(yù)算支出2,213,866元,增加74737.32元,同比增加3.38%,主要原因是調(diào)入一人、職工五險(xiǎn)一金基數(shù)增加。。

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位:黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)                                                單位:萬元


收入

支出


項(xiàng)目內(nèi)容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動(dòng)

原因

合計(jì)

221.39

228.86

7.47

3.37%

221.39

228.86

7.47

3.37%

調(diào)入1人

人員經(jīng)費(fèi)

145.89

161.71

17.82

12.21%

145.89

161.71

17.82

12.21%

調(diào)入1人

公用經(jīng)費(fèi)

19.49

22.15

2.64

13.55%

19.49

22.15

2.64

13.55%

調(diào)入1人

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

56.00

45

11

20%

56.00

45

11

20%

壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

與上年一致

(二)部門收入總體情況說明

2019年我單位部門預(yù)算收入2288603.32元,2018部門預(yù)算收入2,213,866元,增加74737.32元,同比增加3.38%,主要原因是根據(jù)州財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2288603.32元, 其中:經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)收入2288603.32元,占總收入100%。

注:我單位無非財(cái)政撥款收入。

    (三)部門支出總體情況說明

2019年部門預(yù)算收入2288603.32元,2018部門預(yù)算收入2,213,866元,增加74737.32元,同比增加3.38%,主要原因是調(diào)入一人、職工五險(xiǎn)一金基數(shù)增加。。

按功能分類:文化體育與傳媒支出1940194.72元,占總支出84.78%;社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出138656.16元,占總支出6.06%;衛(wèi)生健康支出86783.16元,占總支出3.79%;住房保障支出122969.28元,占總支出5.37%。

按經(jīng)濟(jì)科目分類:工資福利支出1393133.88元,占總支出60.87%;商品服務(wù)支出671525.44元,占總支出29.34%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出223944元,占總支出9.79%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出1308588.6元,占總支出的57.18%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出671525.44元,占總支出的29.34%;對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助84545.28元,占總支出的3.69%,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助223944元,占總支出的9.79%。

(四)財(cái)政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2288603.32元,支出2288603.32元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2,213,866元,支出2,213,866元,增加74737.32元,同比增加3.38%,主要原因是調(diào)入一人、職工五險(xiǎn)一金基數(shù)增加。

單位:元

項(xiàng)目內(nèi)容

2018

2019

增加

增長(%)

2019年占比(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

2,772,346

 

2288603.32

74737.32

3.38%

3.27

調(diào)入一人、職工五險(xiǎn)一金基數(shù)增加

一般公共財(cái)政撥款收入

2213866

2288603.32

74737.32

3.38%

3.27

調(diào)入一人、職工五險(xiǎn)一金基數(shù)增加

非財(cái)政撥款

收入

558480

0

558480

--100%

-100%

退休人員工資由社保局統(tǒng)一發(fā)放

其他

0

0

0

0

0

與上年一致

(五)一般公共預(yù)算支出情況

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2288603.32元,其中: 2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2,213,866元,增加74737.32元,同比增加3.38%,主要原因是調(diào)入一人、職工五險(xiǎn)一金基數(shù)增加其中:2070109群眾文化1490194元,比上年增加142384元,同比增長10.56%2070199其他文化和旅游支出450000元,比上年減少110000元,同比減少19.64%2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出130549元,比上年增加16862元,同比增長14.32%2101102事業(yè)單位醫(yī)療13534元,比上年增加308元,同比增長2.33%2101101行政單位醫(yī)療25631元,比上年增加4751元,同比增長22.75%2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助47618元,比上年增加4949元,同比增長11.60%2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3264元,比上年增加422元,同比增長14.85%2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1579元,比上年增加36元,同比增長2.33%2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3264元,比上年增加422元,同比增長14.85%2210201住房公積金122969元,108367比上年增加14602元,同比增長13.47%

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明)

2019年度部門預(yù)算基本支出2288603.32元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1617077.88元,公用經(jīng)費(fèi)支出221525.44元。2018年度部門預(yù)算基本支出2213866元,增加74737.32元,同比增加3.38%,主要原因是調(diào)入一人、職工五險(xiǎn)一金基數(shù)增加。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1458947元,比上年增加158130.88元,同比增長10.84%;公用經(jīng)費(fèi)支出194919元,比上年增加26606.44元,同比增長13.65%

2019一般公共預(yù)算基本支出情況

收入

支出

項(xiàng)目內(nèi)容

2018

2019

增加

增長(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動(dòng)原因

合計(jì)

2213866

2288603.32

74737.32

3.38%

2213866

2288603.32

74737.32

3.38%

五險(xiǎn)一金基數(shù)增加

人員經(jīng)費(fèi)

1458947

1617077.88

158130.88

10.84%

1458947

1617077.88

158130.88

10.84%

五險(xiǎn)一金基數(shù)增加

公用經(jīng)費(fèi)

194919

221525.44

26606.44

13.65%

194919

221525.44

26606.44

13.65%

五險(xiǎn)一金基數(shù)增加

(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

公開單位:黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)                               單位:萬元

項(xiàng)目內(nèi)容

2018年預(yù)算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

增加

增長(%)

增減變動(dòng)原因

合計(jì)

1

1

0

0

與上年持平

因公出國(境)費(fèi)用

0

0

0

0

2018年無此項(xiàng)支出

公務(wù)接待費(fèi)

1

1

0

0

與上年持平

公務(wù)用車購置費(fèi)

0

0

0

0

2018年無此項(xiàng)支出

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0

0

0

0

實(shí)施公車改革,無公務(wù)車。

注:我單位公務(wù)用車保有量共0輛。

(八)政府性基金預(yù)算支出情況

2019年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開單位:黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)                               單位:元

2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2019年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0

2019年無此項(xiàng)支出

0

0

2019年無此項(xiàng)支出

說明:2019年我單位沒有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2019年我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)共計(jì)671525元。

按部門經(jīng)濟(jì)科目分類:辦公費(fèi)35,000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出5.21%;差旅費(fèi)50,000.00元;占公用經(jīng)費(fèi)支出7.45%;工會(huì)經(jīng)費(fèi)15287.04,占公用經(jīng)費(fèi)支出2.28%;福利費(fèi)12038.4元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.79%;其他交通費(fèi)用58200元,占公用經(jīng)費(fèi)支出8.67%;會(huì)議費(fèi)20,000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出2.98%;會(huì)議費(fèi)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出2.98%;離退休人員公用經(jīng)費(fèi)6000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出0.89%;其他商品和服務(wù)支出450000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出67.01%。主要用于辦公運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用以及硬件設(shè)備的更新和維護(hù)等費(fèi)用。

按政府經(jīng)濟(jì)科目分類:機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出671525.44元,占公用經(jīng)費(fèi)支出100%.

    2、政府采購情況

我單位無政府采購。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位制度有《資產(chǎn)管理制度》,并按照制度及《黔南州州級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》對(duì)我館的資產(chǎn)進(jìn)行配置、處置報(bào)廢管理,固定資產(chǎn)實(shí)行實(shí)物建卡、責(zé)任到人的管理模式,每年末進(jìn)行一次資產(chǎn)盤點(diǎn),對(duì)符合處置條件的資產(chǎn)按照規(guī)定及程序進(jìn)行處置,以確保我館國有資產(chǎn)的安全性和利用率。上年結(jié)轉(zhuǎn)占有使用國有資產(chǎn)23.33萬元。

4、部分專有名詞解釋

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5、預(yù)算績效管理信息

2019年需公開本辦單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。

序號(hào)

事項(xiàng)


備注

一、

2019年預(yù)算績效目標(biāo)


預(yù)算績效目標(biāo)

1、貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針、政策;負(fù)責(zé)與各團(tuán)體會(huì)員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

研究制定全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2、組織召開州文聯(lián)會(huì)員代表大會(huì),委員會(huì)議,主席團(tuán)會(huì)議和全州性文藝家協(xié)會(huì)代表大會(huì),以及全州文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會(huì)議。

3、組織團(tuán)體會(huì)員開展文藝創(chuàng)作、評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作,繁榮和發(fā)展社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè);協(xié)同有關(guān)部門組織相關(guān)文學(xué)藝術(shù)活動(dòng)和重大評(píng)獎(jiǎng)工作。

4、協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織與外地、州、市和外省以及國際文藝界的文化交流活動(dòng);開展與港、澳、臺(tái)文藝界的聯(lián)系和交流工作。等



相關(guān)績效指標(biāo)

1、聽取和反映文藝界的情況和意見,維護(hù)文藝家和團(tuán)體會(huì)員的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。

2、負(fù)責(zé)團(tuán)體會(huì)員的服務(wù)工作,幫助團(tuán)體會(huì)員改善文藝家的工作條件;并負(fù)責(zé)對(duì)州文聯(lián)所屬文藝報(bào)刊的管理工作。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、市文聯(lián)的業(yè)務(wù)工作。

4、承辦州委、州政府和省文聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。

相關(guān)績效目標(biāo)說明:
 
1.產(chǎn)出指標(biāo):包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
 
2.效益指標(biāo):包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
 
3.滿意度指標(biāo):指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度
 
4.其他指標(biāo):指針對(duì)預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的,適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。

  

057001黔南布依族苗族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí).XLS


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