一、目錄
1.目錄;
2.部門概括;
3.部門預(yù)算公開報(bào)表;
4.部門預(yù)算安排情況說明;
5.其他重要事項(xiàng)說明;
二、部門概況.
(一)主要工作任務(wù)
州文聯(lián)是省文聯(lián)團(tuán)體會(huì)員,是黔南州各文藝家協(xié)會(huì)和縣、市文聯(lián)、各產(chǎn)業(yè)、行業(yè)文聯(lián)(文協(xié))的聯(lián)合組織,是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶,由中共黔南州委領(lǐng)導(dǎo),州委宣傳部代管。重要工作任務(wù)是:
1、貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針、政策;負(fù)責(zé)與各團(tuán)體會(huì)員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
2、研究制定全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3、組織召開州文聯(lián)會(huì)員代表大會(huì),委員會(huì)議,主席團(tuán)會(huì)議和全州性文藝家協(xié)會(huì)代表大會(huì),以及全州文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會(huì)議。
4、組織團(tuán)體會(huì)員開展文藝創(chuàng)作、評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作,繁榮和發(fā)展社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè);協(xié)同有關(guān)部門組織相關(guān)文學(xué)藝術(shù)活動(dòng)和重大評(píng)獎(jiǎng)工作。
5、協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織與外地、州、市和外省以及國際文藝界的文化交流活動(dòng);開展與港、澳、臺(tái)文藝界的聯(lián)系和交流工作。
6、聽取和反映文藝界的情況和意見,維護(hù)文藝家和團(tuán)體會(huì)員的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
7、負(fù)責(zé)團(tuán)體會(huì)員的服務(wù)工作,幫助團(tuán)體會(huì)員改善文藝家的工作條件;并負(fù)責(zé)對(duì)州文聯(lián)所屬文藝報(bào)刊的管理工作。
8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、市文聯(lián)的業(yè)務(wù)工作。
9、承辦州委、州政府和省文聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成:
州文聯(lián)機(jī)關(guān)設(shè)2個(gè)職能科(室);
1、辦公室
綜合負(fù)責(zé)辦公室、人事、秘書工作;負(fù)責(zé)全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及重要文件的起草工作;協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)內(nèi)部及所屬文藝家協(xié)會(huì)、事業(yè)單位的工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘檔案、公產(chǎn)、圖書資料、財(cái)務(wù)管理和重大活動(dòng)的安排;負(fù)責(zé)制定州文聯(lián)人事管理的規(guī)章制度;負(fù)責(zé)參照國家機(jī)關(guān)公務(wù)員制度管理工作的實(shí)施;負(fù)責(zé)文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的機(jī)要保密、紀(jì)檢監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)文聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位離、退休人員的管理和服務(wù)、行政后勤、車輛管理以及社會(huì)治安綜合治理等工作。
2、組織聯(lián)絡(luò)部
負(fù)責(zé)文聯(lián)團(tuán)體會(huì)員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)與省文聯(lián)及外地、州、市文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)和交流;負(fù)責(zé)州文聯(lián)及協(xié)調(diào)州級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)的文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)獎(jiǎng)、文藝活動(dòng)和對(duì)外文化交流活動(dòng);組織和協(xié)調(diào)州文聯(lián)及所屬文藝家協(xié)會(huì)的文學(xué)藝術(shù)培訓(xùn)工作。
(三)人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
州文聯(lián)機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額預(yù)算管理,列入?yún)⒄赵囆袊夜珓?wù)員制度范圍。
單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) |
11 |
21 |
7 |
4 |
10 |
合計(jì) |
11 |
21 |
7 |
4 |
10 |
三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
2019年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表(公開范圍包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算,涉密單位除外),各部門在公開時(shí)如無相關(guān)預(yù)算收入支出,須公開空表并說明無相關(guān)預(yù)算收支。具體參考以下格式:
(一)部門收支預(yù)算總表
(二)部門收入預(yù)算總表
(三)部門支出預(yù)算總表
(四)部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)
(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
(九)部門預(yù)算批復(fù)總表
(十)部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
詳見公開附件。
四、部門預(yù)算安排說明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說明
2019年部門預(yù)算收入2288603.32元,部門預(yù)算支出2288603.32元,收支平衡。其中:人員支出1617077.88元,占總支出70.66%;公用支出221525.44元,占總支出9.68%;項(xiàng)目支出450000元,占總支出19.66%。2018年部門預(yù)算收入2,213,866元,部門預(yù)算支出2,213,866元,增加74737.32元,同比增加3.38%,主要原因是調(diào)入一人、職工五險(xiǎn)一金基數(shù)增加。。
2019年部門收支總體情況說明表 | |||||||||
公開單位:黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 單位:萬元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項(xiàng)目內(nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
變動(dòng) 原因 |
合計(jì) |
221.39 |
228.86 |
7.47 |
3.37% |
221.39 |
228.86 |
7.47 |
3.37% |
調(diào)入1人 |
人員經(jīng)費(fèi) |
145.89 |
161.71 |
17.82 |
12.21% |
145.89 |
161.71 |
17.82 |
12.21% |
調(diào)入1人 |
公用經(jīng)費(fèi) |
19.49 |
22.15 |
2.64 |
13.55% |
19.49 |
22.15 |
2.64 |
13.55% |
調(diào)入1人 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
56.00 |
45 |
11 |
20% |
56.00 |
45 |
11 |
20% |
壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
(二)部門收入總體情況說明
2019年我單位部門預(yù)算收入2288603.32元,2018年部門預(yù)算收入2,213,866元,增加74737.32元,同比增加3.38%,主要原因是根據(jù)州財(cái)政局要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2288603.32元, 其中:經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)收入2288603.32元,占總收入100%。
注:我單位無非財(cái)政撥款收入。
(三)部門支出總體情況說明
2019年部門預(yù)算收入2288603.32元,2018年部門預(yù)算收入2,213,866元,增加74737.32元,同比增加3.38%,主要原因是調(diào)入一人、職工五險(xiǎn)一金基數(shù)增加。。
按功能分類:文化體育與傳媒支出1940194.72元,占總支出84.78%;社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出138656.16元,占總支出6.06%;衛(wèi)生健康支出86783.16元,占總支出3.79%;住房保障支出122969.28元,占總支出5.37%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類:工資福利支出1393133.88元,占總支出60.87%;商品服務(wù)支出671525.44元,占總支出29.34%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出223944元,占總支出9.79%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出1308588.6元,占總支出的57.18%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出671525.44元,占總支出的29.34%;對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助84545.28元,占總支出的3.69%,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助223944元,占總支出的9.79%。
(四)財(cái)政撥款收支總體情況
2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2288603.32元,支出2288603.32元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2,213,866元,支出2,213,866元,增加74737.32元,同比增加3.38%,主要原因是調(diào)入一人、職工五險(xiǎn)一金基數(shù)增加。
單位:元
項(xiàng)目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2019年占比(%) |
變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
2,772,346
|
2288603.32 |
74737.32 |
3.38% |
3.27 |
調(diào)入一人、職工五險(xiǎn)一金基數(shù)增加 |
一般公共財(cái)政撥款收入 |
2213866 |
2288603.32 |
74737.32 |
3.38% |
3.27 |
調(diào)入一人、職工五險(xiǎn)一金基數(shù)增加 |
非財(cái)政撥款 收入 |
558480 |
0 |
558480 |
--100% |
-100% |
退休人員工資由社保局統(tǒng)一發(fā)放 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
(五)一般公共預(yù)算支出情況
2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2288603.32元,其中: 2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2,213,866元,增加74737.32元,同比增加3.38%,主要原因是調(diào)入一人、職工五險(xiǎn)一金基數(shù)增加。其中:2070109群眾文化1490194元,比上年增加142384元,同比增長10.56%;2070199其他文化和旅游支出450000元,比上年減少110000元,同比減少19.64%;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出130549元,比上年增加16862元,同比增長14.32%;2101102事業(yè)單位醫(yī)療13534元,比上年增加308元,同比增長2.33%;2101101行政單位醫(yī)療25631元,比上年增加4751元,同比增長22.75%;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助47618元,比上年增加4949元,同比增長11.60%;2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3264元,比上年增加422元,同比增長14.85%;2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1579元,比上年增加36元,同比增長2.33%;2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3264元,比上年增加422元,同比增長14.85%;2210201住房公積金122969元,108367比上年增加14602元,同比增長13.47%。
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明)
2019年度部門預(yù)算基本支出2288603.32元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1617077.88元,公用經(jīng)費(fèi)支出221525.44元。2018年度部門預(yù)算基本支出2213866元,增加74737.32元,同比增加3.38%,主要原因是調(diào)入一人、職工五險(xiǎn)一金基數(shù)增加。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1458947元,比上年增加158130.88元,同比增長10.84%;公用經(jīng)費(fèi)支出194919元,比上年增加26606.44元,同比增長13.65%。
2019年一般公共預(yù)算基本支出情況表
收入 |
支出 | ||||||||
項(xiàng)目內(nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
2213866 |
2288603.32 |
74737.32 |
3.38% |
2213866 |
2288603.32 |
74737.32 |
3.38% |
五險(xiǎn)一金基數(shù)增加 |
人員經(jīng)費(fèi) |
1458947 |
1617077.88 |
158130.88 |
10.84% |
1458947 |
1617077.88 |
158130.88 |
10.84% |
五險(xiǎn)一金基數(shù)增加 |
公用經(jīng)費(fèi) |
194919 |
221525.44 |
26606.44 |
13.65% |
194919 |
221525.44 |
26606.44 |
13.65% |
五險(xiǎn)一金基數(shù)增加 |
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
公開單位:黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目內(nèi)容 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(%) |
增減變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
1 |
1 |
0 |
0 |
與上年持平 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年無此項(xiàng)支出 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1 |
1 |
0 |
0 |
與上年持平 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年無此項(xiàng)支出 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
實(shí)施公車改革,無公務(wù)車。 |
注:我單位公務(wù)用車保有量共0輛。
(八)政府性基金預(yù)算支出情況
2019年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開單位:黔南州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 單位:元 | ||
2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2019年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
2019年無此項(xiàng)支出 |
0 |
0 |
2019年無此項(xiàng)支出 |
說明:2019年我單位沒有政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)共計(jì)671525元。
按部門經(jīng)濟(jì)科目分類:辦公費(fèi)35,000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出5.21%;差旅費(fèi)50,000.00元;占公用經(jīng)費(fèi)支出7.45%;工會(huì)經(jīng)費(fèi)15287.04,占公用經(jīng)費(fèi)支出2.28%;福利費(fèi)12038.4元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.79%;其他交通費(fèi)用58200元,占公用經(jīng)費(fèi)支出8.67%;會(huì)議費(fèi)20,000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出2.98%;會(huì)議費(fèi)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出2.98%;離退休人員公用經(jīng)費(fèi)6000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出0.89%;其他商品和服務(wù)支出450000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出67.01%。主要用于辦公運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用以及硬件設(shè)備的更新和維護(hù)等費(fèi)用。
按政府經(jīng)濟(jì)科目分類:機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出671525.44元,占公用經(jīng)費(fèi)支出100%.
2、政府采購情況
我單位無政府采購。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
我單位制度有《資產(chǎn)管理制度》,并按照制度及《黔南州州級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》對(duì)我館的資產(chǎn)進(jìn)行配置、處置報(bào)廢管理,固定資產(chǎn)實(shí)行實(shí)物建卡、責(zé)任到人的管理模式,每年末進(jìn)行一次資產(chǎn)盤點(diǎn),對(duì)符合處置條件的資產(chǎn)按照規(guī)定及程序進(jìn)行處置,以確保我館國有資產(chǎn)的安全性和利用率。上年結(jié)轉(zhuǎn)占有使用國有資產(chǎn)23.33萬元。
4、部分專有名詞解釋
公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2019年需公開本辦單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
序號(hào) |
事項(xiàng) |
備注 | |
一、 |
2019年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
預(yù)算績效目標(biāo) |
1、貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針、政策;負(fù)責(zé)與各團(tuán)體會(huì)員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。 研究制定全州文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 2、組織召開州文聯(lián)會(huì)員代表大會(huì),委員會(huì)議,主席團(tuán)會(huì)議和全州性文藝家協(xié)會(huì)代表大會(huì),以及全州文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會(huì)議。 3、組織團(tuán)體會(huì)員開展文藝創(chuàng)作、評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作,繁榮和發(fā)展社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè);協(xié)同有關(guān)部門組織相關(guān)文學(xué)藝術(shù)活動(dòng)和重大評(píng)獎(jiǎng)工作。 4、協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織與外地、州、市和外省以及國際文藝界的文化交流活動(dòng);開展與港、澳、臺(tái)文藝界的聯(lián)系和交流工作。等 |
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相關(guān)績效指標(biāo) |
1、聽取和反映文藝界的情況和意見,維護(hù)文藝家和團(tuán)體會(huì)員的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。 2、負(fù)責(zé)團(tuán)體會(huì)員的服務(wù)工作,幫助團(tuán)體會(huì)員改善文藝家的工作條件;并負(fù)責(zé)對(duì)州文聯(lián)所屬文藝報(bào)刊的管理工作。 3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、市文聯(lián)的業(yè)務(wù)工作。 4、承辦州委、州政府和省文聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。 | ||
相關(guān)績效目標(biāo)說明: |
057001黔南布依族苗族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí).XLS
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