一、 單位概況
二、 預算安排情況說明
三、 機關運行經(jīng)費安排情況說明
四、 政府性基金預算支出情況
五、 政府采購信息說明
六、 預算績效信息說明
七、 國有資產(chǎn)占有使用情況說明
八、 專業(yè)性較強的名詞行解釋
一、黔南州衛(wèi)生計生考試培訓中心概況
(一)黔南州衛(wèi)生計生考試培訓中心主要職能
1、為衛(wèi)生計生系統(tǒng)在職人員的培訓、考試、交流和職稱考評管理提供服務與咨詢。
2、承辦執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師、護士執(zhí)業(yè)資格準入考試、辦證、注冊等具體事宜;
3、牽頭會同有關方面組織實施各類衛(wèi)生和計劃生育專業(yè)技術人員專業(yè)技術考試和職稱評審推薦工作;
4、承辦全州衛(wèi)生計生專業(yè)技術職務的考務、評審會務安排、考務及辦證等相關事宜;
5、承辦全州衛(wèi)生計生行業(yè)技術工人等級考評、考務及辦證等相關事宜;
6、開展系統(tǒng)衛(wèi)生計生人才交流、托管和咨詢服務,提供衛(wèi)生計生人才信息,促進人才合理流動;
7、承辦州衛(wèi)生計生委交辦的其他事項。
(二)黔南州衛(wèi)生計生考試培訓中心預算單位構成
黔南州衛(wèi)生計生考試培訓中心為黔南州衛(wèi)計委管理的公益一類事業(yè)單位,正科級規(guī)格,由財政全額元管理。
(三)衛(wèi)生和計劃生育局人員構成
黔南州衛(wèi)生計生考試培訓中心總編制人數(shù):10人(其中管理人員9名、工勤人員1名。)在職實有人數(shù) 人、退休休人員2人。
二、黔南州衛(wèi)生計生考試培訓中心預算安排情況
(一)部門預算收支情況:本年預算收入總金額24.49萬元,支出預算總額24.49萬元。
(二)預算收支情況
衛(wèi)生和計劃生育局預算收入總額為24.49萬元,(基中其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出21.47萬元、社會保障和就業(yè)支出1.79萬元、住房保障支出1.23萬元)。
(三)支出情況說明
2018年支出預算總額為24.49萬元,基中基本支出預算為24.49萬元(其中工資福利支出13.39萬元,商品和服務支出7.33萬元,對個人和家庭的補助支出3.77萬元)。
(四)“三公”經(jīng)費情況
2018年部門三公經(jīng)費預算公開表 | |||||
黔南州衛(wèi)生計生考試培訓中心 單位:元 | |||||
項目內容 |
2017年預算數(shù) |
2018年預算數(shù) |
增加 |
增長(%) |
增減變動原因 |
合計 |
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|
因公出國(境)費用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公務用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公務用車運行維護費 |
|
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|
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三、機關運行經(jīng)費安排情況說明
黔南州衛(wèi)生計生考試培訓中心2018年機關運行經(jīng)費預算為7.07萬元。機關運行經(jīng)費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的除人員經(jīng)費以外的各項開支,主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、培訓費、會議費、印刷費、公務車運行及維護費等。
四、政府性基金預算支出情況
2018年政府性基金預算收支情況表 | ||
公開單位:黔南州衛(wèi)生計生考試培訓中心 單位:萬元 | ||
2018年政府性基金收入預算數(shù) |
2018年政府性基金支出預算數(shù) |
備注 |
無 |
無 |
|
五 、政府采購安排情況說明
2018年本部門未作政府采購預算。
六、預算績效信息說明
2017年完成以下各項衛(wèi)生執(zhí)業(yè)資格的準入考試及各項衛(wèi)生專業(yè)技術資格的考試以及各類資格證的制作發(fā)放: 1、全國醫(yī)師資格考試:黔南考點網(wǎng)報2583人,資格審核通過2491人,參加實踐技能考試2326人,參加醫(yī)師資格綜合筆試1500人; 2、全國衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試及全國護士執(zhí)業(yè)資格考試:黔南考點兩項網(wǎng)報6336人;資格審核通過6130人(其中衛(wèi)生專業(yè)技術3985人,護士執(zhí)業(yè)資格2145人),分別組織完成黔南考點6130人次的人機對話考試以及綜合筆試,通過考試取得衛(wèi)生專業(yè)技術資格1359人,取得護士執(zhí)業(yè)資格1047人; 3、2017年度各類資格證的制作發(fā)放及州直醫(yī)療機構的執(zhí)業(yè)注冊情況:衛(wèi)生專業(yè)技術資格證579人次;護士執(zhí)業(yè)資格證1264人次,醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格證516人次,州直醫(yī)療機構104人次執(zhí)業(yè)注冊。
七、國有資產(chǎn)占有情況說明
2017年本部門資產(chǎn)總額為29.44萬元(其中流動資產(chǎn)為22.74萬元,固定資產(chǎn)原值為6.70萬元、累計折舊0萬元,國有資產(chǎn)具體情況如下表:
項 目
|
行次
|
數(shù)量 |
| ||
年初數(shù) |
年末數(shù) |
年初數(shù) |
年末數(shù) | ||
欄 次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
資產(chǎn)總額 |
1 |
— |
— |
428619.08 |
294437.79 |
一、流動資產(chǎn) |
2 |
— |
— |
428619.08 |
227407.79 |
二、固定資產(chǎn) |
3 |
— |
— |
0 |
67030.00 |
(一)房屋(平方米) |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.辦公用房 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.業(yè)務用房 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.其他(不含構筑物) |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(二)車輛(臺、輛) |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.轎車 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.越野車 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.小型載客汽車 |
11 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
4.大中型載客汽車 |
12 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5.其他車型 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(三)單價50萬元(含)以上的通用設備(臺、套…) |
14 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
(四)單價100萬元(含)以上的專用設備(臺、套…) |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(五)其他固定資產(chǎn) |
16 |
— |
— |
0 |
67030.00 |
減:累計折舊及減值準備 |
17 |
— |
— |
|
0 |
三、長期投資 |
18 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
四、在建工程 |
19 |
— |
— |
0 |
0 |
五、無形資產(chǎn) |
20 |
— |
— |
0.00 |
0 |
減:累計攤銷 |
21 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
六、其他資產(chǎn) |
22 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
八、專業(yè)性較強的名詞行解釋
1.公共財政預算撥款收入:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出(項)指:其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務方面的支出。
3.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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