一、目錄
1.目錄;
2.部門概括;
3.部門預(yù)算公開報表;
4.部門預(yù)算安排情況說明;
5.其他重要事項說明;
二、部門概況
1.部門主要職能:
(一)研究擬訂文化、廣播、電視、旅游、體育政策措施; 起草歷史文化保護地方性法規(guī)、規(guī)章草案。
(二)統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視事業(yè)、旅游 業(yè)、體育業(yè)和擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施;推進文化、體育與旅游 融合發(fā)展;推進文化、廣播、電視、旅游、體育體制機制改革。
(三)管理重大文化活動,指導(dǎo)重點文化設(shè)施建設(shè);組織文 化、旅游整體形象推廣,促進文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國
際國內(nèi)市場推廣,推動地方文化走出去;制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略 并組織實施,統(tǒng)籌推進全域旅游。
(四)指導(dǎo)、管理文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn);扶持體現(xiàn) 社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推 動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
(五)負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進公共文化服務(wù)體系建設(shè) 和旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基 本公共文化服務(wù)標準化、均等化。
(六)統(tǒng)籌推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化和旅游 行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。
(七)負責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保 護、傳承、普及、弘揚、振興和利用。
(八)統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實施文化和旅游 資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(九)統(tǒng)籌推進生態(tài)旅游、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展,推進文化、旅游 扶貧開發(fā)工作,參與實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“多彩貴州公園省”和“中國溫泉省”建設(shè)工作。
(十)指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進 行行業(yè)監(jiān)管,推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化 和旅游市場。
(十一)指導(dǎo)全州文化旅游市場綜合執(zhí)法,組織依法查處全 州區(qū)域內(nèi)文化、文物、廣播、電視、旅游等市場的違法行為,督 查督辦大案要案,維護市場秩序。
(十二)擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)和指導(dǎo)文物 保護、博物館和考古工作,推進文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè); 負責(zé)文物和博物館監(jiān)督管理;推進文物和博物館信息化、標準化 建設(shè)和文物保護科技成果轉(zhuǎn)化。
(十三)負責(zé)廣播電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)和業(yè)務(wù) 的監(jiān)管并實施準入和退出管理,指導(dǎo)對從事廣播電視制作民辦機 構(gòu)的監(jiān)管工作;組織推進廣播電視領(lǐng)域的公共服務(wù),組織實施廣 播電視重大工程,指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
(十四)指導(dǎo)廣播電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工??作,指導(dǎo)分級建設(shè)和開發(fā)工作;編制全州廣播電視專用頻段的規(guī) 劃,指配廣播電視頻率和功率等技術(shù)參數(shù);按照有關(guān)技術(shù)標準指??導(dǎo)廣播電視系統(tǒng)適用高新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)運用;負責(zé)監(jiān)管 廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出。
(十五)制定全州性的體育競賽制度和計劃,統(tǒng)籌管理和指??導(dǎo)全州競技體育工作;負責(zé)全州承辦的國際性、全國性、全省性 重大競技體育賽事活動和組隊參加國內(nèi)、國際競技體育賽事活動??相關(guān)工作;負責(zé)全州青少年體育事業(yè)發(fā)展;配合教育部門抓好校 園體育活動的健康發(fā)展;負責(zé)運動員、裁判員資格等級的申報工??作;負責(zé)組織籌備州運會比賽工作。
(十六)統(tǒng)籌全州群眾體育工作,建立完善全民健身公共服 務(wù)體系;組織和承辦各級群眾體育賽事;承擔全州山地戶外運動、 老年人體育、體育總會和體育社團建設(shè)、體育彩票管理等工作; 負責(zé)全州《國民體質(zhì)監(jiān)測》工作;負責(zé)國家社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)、 審批、管理。
(十七)結(jié)合部門職責(zé),做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工??作;加大科技投入,提高科技創(chuàng)新能力,為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提 供保障;負責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;??按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,依法 促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。
(十八)完成州委、州政府、省文化和旅游廳、省廣播電視 局、省體育局交辦的其他任務(wù)。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我單位由黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局(州體育局)本級及所屬州文化館、州圖書館、州非遺中心共4家單位組成。黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局本級是財政全額撥款行政單位,事業(yè)單位是財政全額撥款事業(yè)單位。
3.部門人員構(gòu)成:
我單位2021年末總編制人數(shù)為218人,在職實有人數(shù)177人,其中行政人員在職實有人數(shù)34人,事業(yè)編制在職實有人數(shù)143人,退休人員130人。
單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
文化廣電和旅游局本級 |
170 |
180 |
34 |
71 |
75 |
州文化館 |
10 |
79 |
0 |
46 |
33 |
州圖書館 |
25 |
34 |
0 |
17 |
17 |
州非遺中心 |
13 |
14 |
0 |
9 |
5 |
合計 |
218 |
307 |
34 |
143 |
130 |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2021年初部門預(yù)算公開共含12張報表:
(一)部門收支預(yù)算總表
(二)部門收入預(yù)算總表
(三)部門支出預(yù)算總表
(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表
(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細表(按經(jīng)濟分類)
(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
(八)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細表
(九)部門預(yù)算批復(fù)總表
(十)部門項目經(jīng)費明細表
(十一)部門整體支出績效目標表
(十二)項目支出績效目標表(專項業(yè)務(wù)費)
詳見公開附件。
四、部門預(yù)算安排說明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說明
2021年部門收支總體情況說明表
公開單位:州文化廣電和旅游局(匯總)?????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項目內(nèi)容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
3346.34 |
3379.27 |
32.93 |
0.98% |
3346.34 |
3379.27 |
32.93 |
0.98% |
人員調(diào)入,2021年退休人員一次性補助增加 |
人員經(jīng)費 |
2824.27 |
2886.43 |
44.17 |
1.55% |
2824.27 |
2886.43 |
44.17 |
1.55% |
人員調(diào)入,2021年退休人員一次性補助增加 |
公用經(jīng)費 |
248.07 |
248.84 |
0.76 |
0.3% |
248.07 |
248.84 |
0.76 |
0.3% |
財政經(jīng)費減少 |
項目經(jīng)費 |
256 |
244 |
-12 |
-4.69% |
256 |
244 |
-12 |
-4.69% |
財政經(jīng)費減少 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
2021年度我部門預(yù)算收入3379.27萬元,支出3379.27萬元,收支平衡;2020年度部門預(yù)算收入3346.34萬元,支出3346.34萬元,比上年增加32.93萬元,同比增長0.98%。其原因是:正常一年一薪浮動,人員調(diào)入,2021退休人員增加退休一次性補助增加,公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。
(二)部門收入總體情況說明
2021年度部門預(yù)算收入為3379.27萬元,2020年度部門預(yù)算收入為3346.34萬元,比上年增加32.93萬元,同比增長0.98%,其原因是:正常一年一薪浮動,人員調(diào)入,2021退休人員增加退休一次性補助增加,公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。
注:我單位無非財政撥款收入。
(三)部門支出總體情況說明
2021年度部門預(yù)算支出為3379.27萬 元,2020年度部門預(yù)算支出為3346.34萬元,比上年增加32.93元,同比增長0.98%,其原因是:正常一年一薪浮動,人員調(diào)入,2021退休人員增加退休一次性補助增加,公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。
按功能分類:文化體育與傳媒支出2797.55萬元,占總支出82.79%;社會保障預(yù)就業(yè)支出219.31萬元,占總支出6.49%;衛(wèi)生健康支出104.04萬元,占總支出3.08?? %;住房保障支出支出236.77萬元,占總支出7.01%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目:工資福利支出2585.29萬元,占總支出76.50%;商品服務(wù)支出487.84萬元,占總支出14.44%;對個人和家庭補助支出301.14萬元,占總支出8.91%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目:對事業(yè)單位經(jīng)常性補助3073.13萬元,占比90.94%;對個人和家庭的補助301.14萬元,占比8.91%。
(四)財政撥款收支總體情況
2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入3379.27萬元,支出3379.27萬元,收支平衡;2020年度部門預(yù)算財政撥款收入3346.34萬元,支出3346.34萬元,比上年增加32.93萬元,同比增長0.98%。其原因是:正常一年一薪浮動,人員調(diào)入,2021退休人員增加退休一次性補助增加,公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少。
單位:萬元
項目內(nèi)容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(%) |
2021年占總收入比(%) |
變動原因 |
合計 |
3346.34 |
3379.27 |
32.93 |
0.98 |
100 |
正常一年一薪浮動,人員調(diào)入經(jīng)費增加,公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少 |
一般公共財政撥款收入 |
3346.34 |
3379.27 |
32.93 |
0.98 |
100 |
正常一年一薪浮動,人員調(diào)入經(jīng)費增加,公用經(jīng)費、項目經(jīng)費減少 |
非財政撥款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
(五)一般公共預(yù)算支出情況
2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3379.27萬元,其中:2070199其他文化和旅游支出2797.55萬元;2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出208.28萬元;2082701財政對失業(yè)保險基金的補助6.86萬元;2082702財政對工傷保險基金的補助4.17萬元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療125.64萬元;2210201住房公積金236.77萬元。
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明)
2021年度部門預(yù)算基本支出3189.77萬元,其中:人員經(jīng)費支出2886.43萬元,占比90.49%;公用經(jīng)費支出248.84萬元,占比7.8%。
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2021年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表 | |||||
公開單位:州文化廣電和旅游局(匯總)????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||||
項目內(nèi)容 |
2020年預(yù)算數(shù) |
2021年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(%) |
增減變動原因 |
合計 |
37.3 |
34.3 |
0 |
0 |
壓縮開支 |
因公出國(境)費用 |
10 |
10 |
0 |
0 |
與上年一致 |
公務(wù)接待費 |
12.3 |
11.3 |
0 |
0 |
壓縮開支 |
公務(wù)用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
公務(wù)用車運行維護費 |
15 |
13 |
0 |
0 |
壓縮開支 |
注:我部門公務(wù)用車保有量共7輛。
(八)政府性基金預(yù)算支出情況(單位需公開數(shù)字為“0”表)
2021年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開單位:州文化廣電和旅游局(匯總)??????????????????????????????????????? 單位:元 | ||
2021年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2020年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
2021無此項支出 |
說明:2021年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。
五、其他重要事項說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費說明。2021年我單位基本支出31352697.71元,公用支出2488359.68元,占比7.94%;定額公用支出1149100元,占比3.67%;工會費300455.76元,占比0.96%;福利費212443.92元,占比0.68%;其他商品服務(wù)支出483400,占比1.54%。主要用于日常辦公運行費用。
2.政府采購情況
2021年我單位無政府采購情況
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年12月31日,我單位固定資產(chǎn)1340.42萬元。
4.預(yù)算績效管理情況。
詳見附表
5.項目支出安排情況說明
詳見附表
6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
7.專有名詞解釋。
公共財政預(yù)算撥款收入:指財政部門當年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(2021年度)部門整體支出績效目標表(文旅局)匯總.xlsx
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