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一、目錄
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1.目錄;
2.部門概括;
3.部門預(yù)算公開報(bào)表;
4.部門預(yù)算安排情況說(shuō)明;
5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明;
二、部門概況
1.部門主要職能:
(一)研究擬訂文化、廣播、電視、旅游、體育政策措施; 起草歷史文化保護(hù)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。
(二)統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視事業(yè)、旅游 業(yè)、體育業(yè)和擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;推進(jìn)文化、體育與旅游 融合發(fā)展;推進(jìn)文化、廣播、電視、旅游、體育體制機(jī)制改革。
(三)管理重大文化活動(dòng),指導(dǎo)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè);組織文 化、旅游整體形象推廣,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)
際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣,推動(dòng)地方文化走出去;制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略 并組織實(shí)施,統(tǒng)籌推進(jìn)全域旅游。
(四)指導(dǎo)、管理文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn);扶持體現(xiàn) 社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推 動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
(五)負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè) 和旅游公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)基 本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
(六)統(tǒng)籌推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游 行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
(七)負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保 護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)、振興和利用。
(八)統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施文化和旅游 資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(九)統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)旅游、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展,推進(jìn)文化、旅游 扶貧開發(fā)工作,參與實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“多彩貴州公園省”和“中國(guó)溫泉省”建設(shè)工作。
(十)指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展,對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn) 行行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化 和旅游市場(chǎng)。
(十一)指導(dǎo)全州文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法,組織依法查處全 州區(qū)域內(nèi)文化、文物、廣播、電視、旅游等市場(chǎng)的違法行為,督 查督辦大案要案,維護(hù)市場(chǎng)秩序。
(十二)擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)和指導(dǎo)文物 保護(hù)、博物館和考古工作,推進(jìn)文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè); 負(fù)責(zé)文物和博物館監(jiān)督管理;推進(jìn)文物和博物館信息化、標(biāo)準(zhǔn)化 建設(shè)和文物保護(hù)科技成果轉(zhuǎn)化。
(十三)負(fù)責(zé)廣播電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù) 的監(jiān)管并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理,指導(dǎo)對(duì)從事廣播電視制作民辦機(jī) 構(gòu)的監(jiān)管工作;組織推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的公共服務(wù),組織實(shí)施廣 播電視重大工程,指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
(十四)指導(dǎo)廣播電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工 作,指導(dǎo)分級(jí)建設(shè)和開發(fā)工作;編制全州廣播電視專用頻段的規(guī) 劃,指配廣播電視頻率和功率等技術(shù)參數(shù);按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指 導(dǎo)廣播電視系統(tǒng)適用高新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)運(yùn)用;負(fù)責(zé)監(jiān)管 廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測(cè)和安全播出。
(十五)制定全州性的體育競(jìng)賽制度和計(jì)劃,統(tǒng)籌管理和指 導(dǎo)全州競(jìng)技體育工作;負(fù)責(zé)全州承辦的國(guó)際性、全國(guó)性、全省性 重大競(jìng)技體育賽事活動(dòng)和組隊(duì)參加國(guó)內(nèi)、國(guó)際競(jìng)技體育賽事活動(dòng) 相關(guān)工作;負(fù)責(zé)全州青少年體育事業(yè)發(fā)展;配合教育部門抓好校 園體育活動(dòng)的健康發(fā)展;負(fù)責(zé)運(yùn)動(dòng)員、裁判員資格等級(jí)的申報(bào)工 作;負(fù)責(zé)組織籌備州運(yùn)會(huì)比賽工作。
(十六)統(tǒng)籌全州群眾體育工作,建立完善全民健身公共服 務(wù)體系;組織和承辦各級(jí)群眾體育賽事;承擔(dān)全州山地戶外運(yùn)動(dòng)、 老年人體育、體育總會(huì)和體育社團(tuán)建設(shè)、體育彩票管理等工作; 負(fù)責(zé)全州《國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)》工作;負(fù)責(zé)國(guó)家社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)、 審批、管理。
(十七)結(jié)合部門職責(zé),做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工 作;加大科技投入,提高科技創(chuàng)新能力,為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提 供保障;負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作; 按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,依法 促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。
(十八)完成州委、州政府、省文化和旅游廳、省廣播電視 局、省體育局交辦的其他任務(wù)。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局本級(jí)及所屬州文化館、州圖書館、州非遺中心共4家單位組成。黔南布依族苗族自治州文化廣電和旅游局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位, 事業(yè)單位是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
3.部門人員構(gòu)成:
我單位2020年末總編制人數(shù)為170人,在職實(shí)有人數(shù)104人,其中行政人員在職實(shí)有人數(shù)35人,事業(yè)編制在職實(shí)有人數(shù)69人,退休人員75人。
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
文化廣電和旅游局本級(jí) |
170 |
179 |
35 |
69 |
75 |
州文化館 |
14 |
81 |
0 |
47 |
34 |
州圖書館 |
25 |
34 |
0 |
18 |
16 |
州非遺中心 |
13 |
13 |
0 |
9 |
4 |
合計(jì) |
222 |
307 |
35 |
143 |
129 |
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三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
2020年初部門預(yù)算公開共含10張報(bào)表
(一)部門收支預(yù)算總表
(二)部門收入預(yù)算總表
(三)部門支出預(yù)算總表
(四)部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)
(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
(九)部門預(yù)算批復(fù)總表
(十)部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
詳見(jiàn)公開附件。
四、部門預(yù)算安排說(shuō)明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2020年度我部門預(yù)算收入20418403.4元,支出20418403.4元,收支平衡;2019年度部門預(yù)算收入20507722.00元,支出20507722.00元,比上年減少-89318.6元,同比減少0.44%。其原因是:2020年人員減少,人員經(jīng)費(fèi)減少。
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2019年部門收支總體情況說(shuō)明表
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公開單位:黔南州文化廣電和旅游局單位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
20507722 |
20418403.4 |
-103858.84 |
-0.51 |
20507722 |
20418403.4 |
-103858.84 |
-0.51 |
因單位合并人員經(jīng)費(fèi)增加,公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少 |
人員經(jīng)費(fèi) |
16293862 |
16397720.84 |
103858.84 |
0.64 |
16293862 |
16397720.84 |
103858.84 |
0.64 |
因單位合并,人員經(jīng)費(fèi)增加 |
公用經(jīng)費(fèi) |
2243861 |
2100682.56 |
-143178.44 |
-6.38 |
2243861 |
2100682.56 |
-143178.44 |
-6.38 |
因單位合并,公用經(jīng)費(fèi)減少 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
1970000 |
1920000 |
-50000 |
-2.54 |
1970000 |
1920000 |
-50000 |
-2.54 |
因單位合并,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少 |
其他 |
(二)部門收入總體情況說(shuō)明
2020年度部門預(yù)算收入為20418403.4元,2019年度部門預(yù)算收入為20507722.00元,比上年減少-89318.6元,同比減少0.44%,其原因是:因單位合并人員經(jīng)費(fèi)增加,公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少
注:我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。
(三)部門支出總體情況說(shuō)明
2020年度部門預(yù)算支出為20418403.4元,2019年度部門預(yù)算支出為20507722.00元,比上年減少-89318.6元,同比減少0.44%,其原因是:因單位合并人員經(jīng)費(fèi)增加,公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
按功能分類:文化體育與傳媒17230335元,占總支出84.39%;社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出1213710.72元,占總支出5.94%;衛(wèi)生健康支出631240.64元,占總支出3.09%;住房保障支出支出1343117.04元,占總支出6.58%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利性支出14560838.68元,占總支出71.31%;商品服務(wù)支出4050682.56元,占總支出19.84%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1836882.16元,占總支出9.00%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出13853566.84元,占總支出的67.85%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出4020682.56元,占總支出的19.69%;對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出707271.84元,占總支出的3.46%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1836882.16元,占總支出的9.00%。
(四)財(cái)政撥款收支總體情況
2020年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入20418403.4元,支出20418403.4元,收支平衡;2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入20507722.00元,支出20507722.00元,比上年減少-89318.6元,同比減少0.44%。其原因是:因單位合并人員經(jīng)費(fèi)增加,公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
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單位:元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2020年占總收入 比(%) |
變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
20507722 |
20418403.14 |
-89318.6 |
-0.44 |
100% |
因單位合并人員經(jīng)費(fèi)增加,公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。 |
一般公共財(cái)政撥款收入 |
20507722 |
20418403.14 |
-89318.6 |
-0.44 |
100% |
因單位合并人員經(jīng)費(fèi)增加,公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。 |
非財(cái)政撥款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(五)一般公共預(yù)算支出情況
2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出20418403.4元,其中:2070101行政運(yùn)行支出13917335.00元;2070199其他文化和旅游支出3313000.00元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1161303.00元;2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助29183.00元;20852702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出23225.00元;2101101行政單位醫(yī)療支出200800.00元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出270981.00元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出154460.00元;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000.00元;2210201住房公積金支出1343117.00元;
2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出20507722.00元,比上年減少89318.6元,同比減少0.44%,其原因是:單因位合并人員經(jīng)費(fèi)增加,公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
其中:2070101行政運(yùn)行9480082.00元,比上年增加4437253.00元,同比增長(zhǎng)87.99%;2070199其他文化和旅游支出1003000.00元,比上年增加2310000.00元,同比增長(zhǎng)176.74%;2070113旅游宣傳50000.00元;2070201行政運(yùn)行80000.00元;2070205博物館400000.00;2070301行政運(yùn)行4914429.00元;2070399其他體育支出480000.00元;2079999其他文化體育與傳媒支出530000.00元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1370836.00元,比上年減少-209533元,同比減少13.26%;2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助22824.00元,比上年增加6359.00元,同比增長(zhǎng)38.62%;2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助34271.00元,比上年減少-11046.00元,同比減少24.37%;2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助34271.00元;2101101行政單位醫(yī)療215620.00元,比上年減少-14820.00元,同比減少6.43%;2101102事業(yè)單位醫(yī)療195634.00元,比上年減少-120287.00元,同比減少38.08%;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助391360.00元,比上年減少-236900.00元,同比減少37.71%;2210201住房公積金1300395.00元,比上年支出增長(zhǎng)42722.00元,同比增長(zhǎng)3.40%;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000.00元,比上年支出增長(zhǎng)0元,同比增長(zhǎng)0%;
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明)
2020年度部門預(yù)算基本支出18498403.4元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出16397720.84元,公用經(jīng)費(fèi)支出2100682.56元。2019年度部門預(yù)算基本支出18537722.00元,比上年減少-39318.6元,同比減少0.21%,其原因是:因機(jī)改單位合并,公用經(jīng)費(fèi)減少。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出16293862.00元,比上年增加103858.84元,同比增長(zhǎng)0.64%;公用經(jīng)費(fèi)支出2243861元,比上年減少-143178.44元,同比增長(zhǎng)(或減少)6.00%。
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2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表 | |||||||||
公開單位: |
單位:元 | ||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
18537722 |
18498403.4 |
-39318.6 |
-0.21 |
18537722 |
18498403.4 |
-39318.6 |
-0.21 |
因機(jī)改合并,公用經(jīng)費(fèi)減少 |
人員經(jīng)費(fèi) |
16293862 |
16397720.84 |
103858.84 |
0.64 |
16293862 |
16397720.84 |
103858.84 |
0.64 |
因機(jī)改合并,人員經(jīng)費(fèi)增加 |
公用經(jīng)費(fèi) |
2243861 |
2100682.56 |
-143178.44 |
2243861 |
2100682.56 |
-143178.44 |
因機(jī)改合并,公用經(jīng)費(fèi)減少 |
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(填報(bào)增加變動(dòng)情況,無(wú)變化也需填列與上年一致等字樣)
2020年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
公開單位:黔南州文化廣電和旅游局單位:元 | |||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2019年預(yù)算數(shù) |
2020年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
增減變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
206000 |
211000 |
5000 |
2.43 |
因單位機(jī)改合并,業(yè)務(wù)量增加。 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
106000 |
111000 |
5000 |
4.72 |
因單位機(jī)改合并,業(yè)務(wù)量增加,對(duì)接工作增多。 |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
83000 |
100000 |
17000 |
20.48 |
因單位機(jī)改合并,車輛增加。 |
注:我部門公務(wù)用車保有量共5輛。
(八)政府性基金預(yù)算支出情況(單位需公開數(shù)字為“0”表)
2020年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開單位:黔南州文化廣電和旅游局單位:元 | ||
2020年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2019年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
說(shuō)明:2020年我單位政府性基金安排的支出未納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算,無(wú)非財(cái)政撥款支出。
五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
2020年度部門預(yù)算支出為20418403.40元,其中人員支出為16397720.84元,公用支出為2100682.56元,項(xiàng)目支出為1920000.00元,具體情況說(shuō)明如下:
1.? 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。
按政府經(jīng)濟(jì)分類科目:工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼支出8072472.00元,占總支出39.54%;社會(huì)保障支出1839951.00元,占總支出9.01%;其他工資福利支出2598026.00元,占總支出12.72%;住房公積金1343117.00元,占總支出6.58%;辦公經(jīng)費(fèi)支出1623083.00元,占總支出7.95%;會(huì)議費(fèi)支出114000.00元,占總支出0.56%;培訓(xùn)費(fèi)支出73000.00元,占總支出0.36%;委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出82000.00元,占總支出0.4%;公務(wù)接待費(fèi)支出111000.00元,占總支出0.54%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出100000元,占總支出0.5%;因出國(guó)(境)費(fèi)用支出100000.00元,占總支出0.5%;其他商品服務(wù)支出1817600.00元,占總支出8.9%;工資福利支出707272.00元,占總支出3.46%;社會(huì)福利和救助支出4047.00元,占總支出0.02%;離退休費(fèi)支出1788555.00元,占總支出8.76%;其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出44280.00元,占總支出0.22%;
2.? 政府采購(gòu)情況
2020年我單位無(wú)政府采購(gòu)情況。
3.? 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
①? 本單位國(guó)有資產(chǎn)概況。截止2019年12月31日,單位國(guó)有資產(chǎn)總額為8321631.39元:其中流動(dòng)資產(chǎn)5943094.15元,占資產(chǎn)總額的71.42%;固定資產(chǎn)2378537.24元,占資產(chǎn)總額的28.58%。
②? 本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資的情況,2019年由我單位管理出租的兩個(gè)門面已移交國(guó)有資產(chǎn)管理局,2020年不再列入預(yù)算。
③? 4.預(yù)算績(jī)效管理情況。
④? (1)資金總額:20418403.4元
(2)部門(單位)績(jī)效目標(biāo):深入貫徹黨的十九大精神,認(rèn)真落實(shí)中央、省行業(yè)主管部門、州委州政府工作部署,落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,深入落實(shí)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任,深入實(shí)施供給側(cè)改革,以“文體旅好花紅”品牌統(tǒng)領(lǐng),推進(jìn)文體旅融合發(fā)展,不斷提升文化、廣電、旅游、體育產(chǎn)品和服務(wù)供給質(zhì)量,推動(dòng)全州實(shí)現(xiàn)“季季有主題、月月有賽事、周周有活動(dòng)、天天有健身”,不斷滿足人民對(duì)美好生活的向往和追求,努力將我州建設(shè)成為民族文化傳承的高地、綜合旅游目的地和山地體育旅游示范區(qū)
(3)績(jī)效指標(biāo):
①數(shù)量指標(biāo):統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視事業(yè)、旅游業(yè)、體育業(yè)和擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施②質(zhì)量指標(biāo):有所提升③時(shí)效指標(biāo):12月底全部完成④成本指標(biāo):工資福利支出: 1456.08萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出:210.07萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:183.69萬(wàn)元;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi):192萬(wàn)元;⑤經(jīng)濟(jì)效益:推動(dòng)全州實(shí)現(xiàn)“季季有主題、月月有賽事、周周有活動(dòng)、天天有健身”⑥社會(huì)效益:不斷滿足人民對(duì)美好生活的向往和追求,努力將我州建設(shè)成為民族文化傳承的高地、綜合旅游目的地和山地體育旅游示范區(qū);⑦生態(tài)效益:推動(dòng)全州實(shí)現(xiàn)“季季有主題、月月有賽事、周周有活動(dòng)、天天有健身”;⑧可持續(xù)影響:全州文化、廣電、體育、旅游健康有序發(fā)展;
⑨服務(wù)對(duì)象滿意度:100%;
5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明
2020年我單位保運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)1920000.00元;
6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
2020年我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款;
7.專有名詞解釋。
①、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
②、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
③、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
④、“三公”經(jīng)費(fèi)支出:是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指單位按規(guī)定開支購(gòu)買公務(wù)用車及運(yùn)行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等經(jīng)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)是指單位按開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出經(jīng)費(fèi)。
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部門整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xlsx
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(與預(yù)算對(duì)比).xls
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