目錄
一、貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局概況
(一)主要職能
(二)機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度收入支出決算總體情況說明
(二)貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度收入決算情況說明
(三)貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度支出決算情況說明
(四)貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(六)貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
(九)國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
(十)其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局概況
(一)主要職能
(1)統(tǒng)籌、指導、協(xié)調(diào)全州投資促進工作;研究擬訂全州投資促進政策、措施;研究提出加強投資促進工作的意見和建議;負責全州投資促進對外宣傳工作。
(2)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)州有關(guān)部門和指導縣(市)、都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)編制招商引資項目;建立完善全州招商引資項目庫;編制和發(fā)布招商引資信息。
(3)統(tǒng)籌、指導、組織、參與全州性的重大招商引資活動;建立與外來投資者的聯(lián)系渠道;統(tǒng)籌組織全州重點產(chǎn)業(yè)招商活動。
(4)督促、指導和考核、評估全州重大招商引資項目落實建設(shè)工作;建立完善招商引資項目跟進服務(wù)機制。
(5)負責全州招商引資在談和在建項目的指導、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作;牽頭落實州級重點招商引資項目的對外推介、招商、洽談和簽約等工作,并負責協(xié)調(diào)和解決項目實施、運營過程中出現(xiàn)的問題。
(6)指導州政府駐外辦事(聯(lián)絡(luò))處及相關(guān)駐外機構(gòu)招商引資工作。
(7)統(tǒng)籌指導全州開展招商引資項目代辦服務(wù);受理和協(xié)調(diào)處理外來投資者的投訴。
(8)負責全州招商引資有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和編報工作。
(9)組織參與省級重大招商引資宣傳推介、投資考察活動。
(10)聯(lián)系外來投資企業(yè)協(xié)會、外省駐黔南商會工作。
(11)結(jié)合職能職責,做好扶貧開發(fā)相關(guān)工作。
(12)承辦州委、州人民政府和省投資促進局交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
1.機構(gòu)情況
(1)州投資促進局有5個內(nèi)設(shè)股室,即辦公室、項目信息科、考評協(xié)調(diào)科、投資服務(wù)科、產(chǎn)業(yè)促進科。
(2)州招商引資項目代辦服務(wù)中心有2個內(nèi)設(shè)股室,即綜合科、代辦服務(wù)科。
變動情況及原因:2021年本單位機構(gòu)無變動。
2.人員情況,包括當年變動情況及原因。
(1)2021年度州投資促進局人員情況:
在職人員:參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員16人。
退休人員:退休10人。
變動情況及原因:2021年本單位領(lǐng)導調(diào)整,調(diào)出1人,新增退休1人。
(2)2020年度州招商引資項目代辦服務(wù)中心人員情況:
在職人員:事業(yè)人員9人。
變動情況及原因:2021年調(diào)入3人,調(diào)出2人。
3. 從預算單位構(gòu)成看,貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局部門決算包括:本級決算。
二、貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度收支決算總計836.33萬元,與2020年相比,減少50.24萬元,降低5.67%。變動的主要原因一是2021年度一般公共預算財政撥款收入增加了111.60萬元,二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少了161.83萬元。
(二)貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度收入決算情況說明
本年收入合計756.99萬元,其中:財政撥款收入756.99萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
(三)貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度支出決算情況說明
本年支出合計766.88萬元,其中:基本支出509.05萬元,占66.38%;項目支出257.84萬元,占33.62%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
(四)貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度財政撥款收入決算總計836.33萬元。與2020年相比,減少50.24萬元,降低5.67%。變動的主要原因是一是2021年度一般公共預算財政撥款收入增加了111.60萬元,二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少了161.83萬元。
(五)貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度一般公共預算財政撥款支出766.88萬元,占本年支出合計的100.00%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少40.35萬元,降低5.00%。變動的主要原因是:(1)減少了項目支出2.22萬元。(2)因人員變動等原因減少了基本支出38.12萬元。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出科目(208類)支出54.24萬元,占 7.07%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目(210類)支出22.52萬元,占2.94%;住房保障支出科目(221類)支出33.08萬元,占4.31%;一般公共服務(wù)支出科目(201類)支出654.29萬元,占85.32%;農(nóng)林水支出2.76萬元,占0.36%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為492.75萬元,支出決算為766.88萬元,完成當年預算的155.63%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:(1)追加了。其中:
(1)社會保障和就業(yè)支出(208類)行政事業(yè)單位離退休科目(05款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費科目(05項)。當年預算為29.45萬元,支出決算為28.46萬元,完成當年預算的96.64%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是本年度減少了2名參公人員,增加了1名事業(yè)人員。
(2)社會保障和就業(yè)支出(208類)行政事業(yè)單位離退休科目(05款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(06項)。當年預算為0萬元,支出決算為0.68萬元,完成當年預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是本年度新增退休人員記實職業(yè)年金繳費。
(3)社會保障和就業(yè)支出(208類)中撫恤金(08款)中死亡撫恤(01項)。當年預算為0萬元,支出決算為24.13萬元,完成當年預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是本年度新增死亡參公人員撫恤金支出。
(4)社會保障和就業(yè)支出(208類)財政對其他社會保險基金的補助(27款)中財政對失業(yè)保險基金的補助(01)項。當年預算0.35萬元,支出決算0.36萬元,完成當年預算的102.86%,決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因本年度增加了1名事業(yè)人員。
(5)社會保障和就業(yè)支出(208類)財政對其他社會保險基金的補助(27款)中財政對工傷保險基金的補助(02)項。當年預算0.59萬元,支出決算0.61萬元,完成當年預算的103.39%,決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因本年度增加了1名事業(yè)人員。
(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)中行政單位醫(yī)療(11款)中行政單位醫(yī)療(01項)當年預算為8.68萬元,支出決算為8.36萬元,完成當年預算的96.31%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因本年度減少2名參公人員。
(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)中行政單位醫(yī)療(11款)中事業(yè)單位醫(yī)療(02項)當年預算為3.29萬元,支出決算為3.29萬元,完成當年預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。
(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)中行政單位醫(yī)療(11款)中公務(wù)員醫(yī)療補助(03項)當年預算為11.18萬元,支出決算為10.87萬元,完成當年預算的97.23%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因本年度減少2名參公人員。
(9)住房保障支出(220類)中住房改革支出(02款)中住房公積金(01項)當年預算為33.99萬無,支出決算數(shù)為33.08萬元,完成當預算的97.32%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因本年度減少2名參公人員。
(10)一般公共服務(wù)支出(201類)中商貿(mào)事務(wù)(13款)中行政運行(01項)當年預算為372.22萬無,支出決算數(shù)為396.45萬元,完成當預算的106.51%。決算數(shù)大于預算數(shù),主要原因為增加了2020年度目標獎尾款支出。
(11)一般公共服務(wù)支出(201類)中商貿(mào)事務(wù)(13款)中招商引資(08項)當年預算為0萬無,支出決算數(shù)為32.21萬元,完成當預算的%。決算數(shù)大于預算數(shù),主要原因是以前年度投資促進發(fā)展基金結(jié)余支出。
(12)一般公共服務(wù)支出(201類)中商貿(mào)事務(wù)(13款)中其他商貿(mào)事務(wù)支出(99項)當年預算為33萬無,支出決算數(shù)為225.63萬元,完成當預算的683.73%。決算數(shù)大于預算數(shù),主要原因是(1)追加了深圳招商工作人員經(jīng)費支出,(2)追加了招商推介會設(shè)備購置費支出,(3)追加了2021年度招商引資工作經(jīng)費支出,(4)追加了產(chǎn)業(yè)辦勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費支出,(5)追加了項目精包裝費用支出,(6)追加了招商引資宣傳經(jīng)費支出。
(13)農(nóng)林水支出(213類)中扶貧支出(05款)中其他扶貧支出(99項)當年預算為0萬無,支出決算數(shù)為2.76萬元,完成當預算的%。決算數(shù)大于預算數(shù),主要原因追加支出了駐村人員生活補助。
(六)貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出509.05萬元,其中:人員經(jīng)費462.43萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、駐村人員生活補等;公用經(jīng)費46.62萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費、公務(wù)車費用、其他交通費、工會費、福利費等。
(七)貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算10.00萬元,比上年減少2.61萬元,降低20.69%,減少原因是:嚴格執(zhí)行中央八項,省委十項及州委九項規(guī)定精神及實施細則,嚴格控制三公經(jīng)費支出。其中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%,比上年減少3.54萬元,降低100.00%,減少原因是:嚴格控制因公出國(境)事項。公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.80萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的47.98%,比上年增加0.87萬元,增長22.06%,增加原因是:(1)加大對各縣(市)營商環(huán)境、招商工作情況的督查力度;(2)加大招商力度,陪同客商到各縣(市)考察次數(shù)增加。公務(wù)接待費支出5.20萬元,占“三公”經(jīng)費支出總額的52.02%,比上年增加0.06萬元,增長1.16%,增加原因是:主要是加大了招商引資力度,增加了接待來黔考察的客商人數(shù)及次數(shù)。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出0.00萬元。貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護費4.80萬元,其中,公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運行維護費4.80萬元。主要用于:陪同來黔考察的客商到縣市考察車車油費及過停費以及到各縣市督查車輛油費及過停費維護費等。2021年,單位開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
(3)公務(wù)接待費5.20萬元。其中,國內(nèi)公務(wù)接待支出5.20萬元,主要是:接待來黔考察客商、省廳督查組以及各縣市匯報工作人員餐費。貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年國內(nèi)公務(wù)接待125批次,530人次。
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。
(九)國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況說明
貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元。
(十)其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年貴州省黔南布依族苗族自治州投資促進局機關(guān)運行經(jīng)費支出46.62萬元,比2020年減少38.62萬元,降低45.31%,變動的主要原因是:厲行節(jié)約,減少了辦公費、物管費、郵電費、租賃費等基本支出。
2.政府采購支出情況。
2021年我單位政府采購支出總額5.48萬元,其中:政府采購貨物支出5.48萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額5.48萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額5.48萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,我單位共有車輛2.00輛,其中,應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:車輛實際用途);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
4.預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理的要求,我單位開展了2021年預算支出績效自評工作,根據(jù)年初批復的《部門整體支出績效目標表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)),結(jié)合2021年本單位完成年度工作任務(wù)的實際情況,對本單位整體情況做了自評。同時,根據(jù)《項目支出績效目標表》設(shè)定的績效目標,結(jié)合項目實施情況,對州本級及上級項目資金從預算執(zhí)行情況、資金和項目其中2021年可公開項目共計9個,涉及資金300萬元(其中,州本級資金300萬元,上級資金0萬元),我單位從預算執(zhí)行情況、項目實施情況、資金和項目管理情況,以及項目實現(xiàn)的產(chǎn)出情況和產(chǎn)生的效益等方面做自評,項目支出績效自評表詳見附表。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
(八)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
(十一)項目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
(十二)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十三)對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(十四)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費,按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十五)機關(guān)運行經(jīng)費:行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。
(十七)社會保障和就業(yè)支出(208類)行政事業(yè)單位離退休(05款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
(十八)社會保障和就業(yè)支出(208類)財政對其他社會保險基金的補助(27款)財政對失業(yè)保險基金的補助(01項):反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
(十九)社會保障和就業(yè)支出(208類)財政對其他社會保險基金的補助(27款)財政對工傷保險基金的補助(02項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。
(二十)社會保障和就業(yè)支出(208類)財政對其他社會保險基金的補助(27款)財政對生育保險基金的補助(03項):反映財政對生育保險基金的補助支出。
(二十一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款)行政單位醫(yī)療(01項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款)事業(yè)單位醫(yī)療(02項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11款)公務(wù)員醫(yī)療補助(03項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
(二十四)一般公共服務(wù)支出(201類)商貿(mào)事務(wù)(13款)行政運行(01項):反映商貿(mào)事務(wù)方面行政單位(包括實施公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二十五)一般公共服務(wù)支出(201類)商貿(mào)事務(wù)(13款)招商引資(08項):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
(二十六)一般公共服務(wù)支出(201類)商貿(mào)事務(wù)(13款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(99項):反映用于其他商貿(mào)事務(wù)方面的支出
(二十七) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
附件:
州本級項目支出績效自評表(黔南州2021年深圳駐點招商工作經(jīng)費).xlsx
州本級項目支出績效自評表(黔南州2021年招商經(jīng)費).xlsx
州本級項目支出績效自評表(黔南州營商環(huán)境培訓經(jīng)費).xlsx
州本級項目支出績效自評表(招商推介洽談會議設(shè)備購置).xlsx
州本級項目支出績效自評表(州產(chǎn)業(yè)辦工作人員勞務(wù)派遣費).xlsx
2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(與預算對比).xls
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