一、目錄
1.目錄;
2.部門概括;
3.部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表;
4.部門預(yù)算安排情況說(shuō)明;
5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明;
二、部門概況
1.部門主要職能:
為了貫徹落實(shí)國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī),承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全州統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。組織開(kāi)展全州國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作,會(huì)同有關(guān)部門擬定全州重大州情州力普查方案,組織實(shí)施全州人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查工作,匯總、整理和提供普查數(shù)據(jù)。收集、匯總、整理和提供全州性的統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù),定期發(fā)布全州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。組織對(duì)全州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、資源環(huán)境和社會(huì)輿情等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向州委、州政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議等。承辦州人民政府和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、省統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。為確保全國(guó)統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)的完成,中央級(jí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)主要用于我州各級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門完成國(guó)家布置的統(tǒng)計(jì)工作,主要包括:國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算統(tǒng)計(jì),基本單位統(tǒng)計(jì),規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計(jì),建筑業(yè)統(tǒng)計(jì),運(yùn)輸郵電業(yè)統(tǒng)計(jì),批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)統(tǒng)計(jì),對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和旅游綜合統(tǒng)計(jì),固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì),房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì),能源統(tǒng)計(jì),勞動(dòng)統(tǒng)計(jì),環(huán)境綜合統(tǒng)計(jì),社會(huì)綜合統(tǒng)計(jì)等。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由黔南州統(tǒng)計(jì)局本級(jí)及所屬黔南州統(tǒng)計(jì)普查中心、黔南州統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查中心(黔南州新經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)中心)共2家事業(yè)單位組成。黔南州統(tǒng)計(jì)局本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)科室:辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算與綜合服務(wù)科、工業(yè)與能源統(tǒng)計(jì)科、投資和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)科、服務(wù)業(yè)與生態(tài)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科。
黔南州統(tǒng)計(jì)普查中心是財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位、黔南州統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查中心(黔南州新經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)中心)是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。州統(tǒng)計(jì)局所屬事業(yè)單位全部沒(méi)有獨(dú)立核算,由統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一核算管理。
3.部門人員構(gòu)成:
單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
州統(tǒng)計(jì)局本級(jí) |
20 |
17 |
17 |
||
事業(yè)單位 |
19 |
16 |
16 |
||
退休人員 |
17 |
17 | |||
合計(jì) |
39 |
50 |
17 |
16 |
17 |
三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明
(一)部門收支預(yù)算總表
(二)部門收入預(yù)算總表
(三)部門支出預(yù)算總表
(四)部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)
(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
(九)部門預(yù)算批復(fù)總表
(十)部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
(十一)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
(十二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi))
詳見(jiàn)公開(kāi)附件。
四、部門預(yù)算安排說(shuō)明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2021年度我部門預(yù)算收入6088678.97元,支出6088678.97元,收支平衡;2020年度部門預(yù)算收入6197536.72元,支出6197536.72元,比上年減少108857.75元,同比減少1.8%。其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求,退休4人。
2021年部門收支總體情況說(shuō)明表
公開(kāi)單位:黔南州統(tǒng)計(jì)局 ????????????????????????????????????單位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
6197536.72 |
6088678.97 |
108857.75 |
-1.8 |
6197536.72 |
6088678.97 |
108857.75 |
-1.8 |
退休4人 |
人員經(jīng)費(fèi) |
4742327.08 |
4682663.41 |
-59663.67 |
-1.3 |
4742327.08 |
4682663.41 |
-59663.67 |
-1.3 |
退休4人 |
公用經(jīng)費(fèi) |
695208.64 |
686015.56 |
-9193.08 |
-1.3 |
695208.64 |
686015.56 |
-9193.08 |
-1.3 |
退休4人 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
760000 |
720000 |
-40000 |
-5.3 |
760000 |
720000 |
-40000 |
-5.3 |
嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(二)部門收入總體情況說(shuō)明
2021年度部門預(yù)算收入為6088678.97元,2020年度部門預(yù)算收入為6197536.72元,比上年減少108857.75元,同比減少1.8%,其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求,退休4人。
注:我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。
(三)部門支出總體情況說(shuō)明
2021年度部門預(yù)算支出為6088678.97元,2020年度部門預(yù)算支出為6197536.72元,比上年減少108857.75元,同比減少1.8%,其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求,退休4人。
按功能分類:一般公共服務(wù)支出5083554.89元,占總支出83.5%;社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出346590.48元,占總支出.7%;衛(wèi)生健康支出264428.16元,占總支出4.3%;住房保障支出支出394105.44元,占總支出6.5%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出4337482.93元,占總支出71.2%;商品服務(wù)支出1406014.56元,占總支出23.1%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出345180.48元,占總支出5.7%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出4183793.53元,占總支出的68.7%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1406015.56元,占總支出的23.1%;對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助153689.4,占總支出的2.5%。
(四)財(cái)政撥款收支總體情況
2021年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入6088678.97元,支出6088678.97元,收支平衡;2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入6197536.72元,支出6197536.72元,比上年減少108857.75元,同比減少1.8%,其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求,退休4人。
單位:元
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2021年占總收入比(%) |
變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
6197536.72 |
6088678.97 |
108857.75 |
-1.8 |
100 |
嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求,退休4人 |
一般公共財(cái)政撥款收入 |
6197536.72 |
6088678.97 |
108857.75 |
-1.8 |
100 |
嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求,退休4人 |
非財(cái)政撥款 收入 |
0 |
0 |
0 |
|||
其他 |
0 |
0 |
0 |
(五)一般公共預(yù)算支出情況
2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6088678.97元,其中:2010501行政運(yùn)行4363554.89元;2010599其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出720000元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)333464.16元;2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6456.84元;2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6669.48元;2101101行政單位醫(yī)療75513.72元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療59956.44元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助128958.00元;2210201住房公積金394105.44元,2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出6197536.72元,比上年減少108857.75元,同比減少1.8%,其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求,退休4人。其中:2010501行政運(yùn)行4421029.44元,比上年減少57474.55元,同比減少1.3%;2010599其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出760000元,比上年減少40000元,同比減少5.3%;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)341578.08元,比上年減少8113.92元,同比減少2.4%;2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6591.36元,比上年減少134.52元,同比增長(zhǎng)2.0%;2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6831.36元,比上年減少161.88元,同比減少2.4%;2101101行政單位醫(yī)療77559.96元,比上年減少2046.24元,同比減少2.6%;2101102事業(yè)單位醫(yī)療61206.6元,比上年減少1250.16元,同比減少2.0%;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助119107.68元,比上年增加9850.32元,同比增長(zhǎng)8.3%;2210201住房公積金403632.24元,比上年減少9526.80元,同比減少2.4%。
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況
2021年度部門預(yù)算基本支出5368678.97元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出4682663.41元,公用經(jīng)費(fèi)支出686015.56元。2020年度部門預(yù)算基本支出5437536.72元,比上年減少68857.75元,同比減少1.3%,其原因是:嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求,退休4人。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出4742327.08元,比上年減少59663.67元,同比減少1.3%;公用經(jīng)費(fèi)支出695209.64元,比上年減少9194.08元,同比減少1.3%。
2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表
公開(kāi)單位: |
單位:元 | ||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
5437536.72 |
6088678.97 |
108857.75 |
-1.8 |
5437536.72 |
6088678.97 |
108857.75 |
-1.8 |
退休4人 |
人員經(jīng)費(fèi) |
4742327.08 |
4682663.41 |
-59663.67 |
-1.3 |
4742327.08 |
4682663.41 |
-59663.67 |
-1.3 |
退休4人 |
公用經(jīng)費(fèi) |
695209.64 |
686015.56 |
-9193.08 |
-1.3 |
695209.64 |
686015.56 |
-9193.08 |
-1.3 |
退休4人 |
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
公開(kāi)單位:黔南州統(tǒng)計(jì)局 ????????????????????????????????????????????????????????單位:元 | |||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2020年預(yù)算數(shù) |
2021年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
增減變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
135000 |
130000 |
-5000 |
-3.7 |
嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
與上年一致 |
公務(wù)接待費(fèi) |
15000 |
10000 |
-5000 |
-33.3 |
嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求 |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
與上年一致 |
注:我部門公務(wù)用車保有量共1輛。
(八)政府性基金預(yù)算支出情況(單位需公開(kāi)數(shù)字為“0”表)
2021年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開(kāi)單位:黔南州統(tǒng)計(jì)局 ?????????????????????????????單位:元 | ||
2021年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2020年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
說(shuō)明:2021年我部門(單位)沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款情況說(shuō)明。
五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。
2021年我部門定額公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)436000元,其中:辦公費(fèi)30000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出6.9%;差旅費(fèi)8000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.8%;電費(fèi)5000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.1%;公務(wù)接待費(fèi)10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出2.3%;公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出4.6%;會(huì)議費(fèi)8000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.8%;郵電費(fèi)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出4.6%;勞務(wù)費(fèi)50000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出11.5%;培訓(xùn)費(fèi)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出4.6%;咨詢費(fèi)10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出2.3%;其他商品和服務(wù)支出100000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出22.9%;水費(fèi)5000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.1%;物業(yè)管理費(fèi)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出4.6%;因公出國(guó)(境)費(fèi)用100000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出22.6%。
2.政府采購(gòu)情況
2021年,黔南州統(tǒng)計(jì)局沒(méi)有大型(10萬(wàn)元以上)政府采購(gòu)采購(gòu)支出。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
(1)資產(chǎn)總量、分布等情況。我部門2020年固定資產(chǎn)年初數(shù)為1109483.64元,本年增加固定資產(chǎn)91385元,本年減少固定資0元,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊826113.03元,固定資產(chǎn)年末凈值374755.61元。固定資產(chǎn)主要為辦公電腦、打印機(jī)、空調(diào)、視頻會(huì)議設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和車輛等常用辦公設(shè)備由各科室工作人員管理和使用,視頻會(huì)議設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由局?jǐn)?shù)管中心統(tǒng)一管理,車輛由局辦公室負(fù)責(zé)管理和使用。
(2)資產(chǎn)配置、使用等情況。2020年增加固定資產(chǎn)91385元,主要為新購(gòu)電腦和打印機(jī)。本年減少固定資產(chǎn)0元。截止2020年底,我局固定資產(chǎn)賬面凈值374755.61元,按資產(chǎn)大類看:通用設(shè)備349595.41元和家具、用具、裝具及動(dòng)植物25160.2元。
4.預(yù)算績(jī)效管理情況。
(1)資金總額:2021年,實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目7個(gè),涉及財(cái)政撥款預(yù)算72萬(wàn)元。其中,納入部門預(yù)算重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目7個(gè),涉及財(cái)政撥款預(yù)算72萬(wàn)元。
2021年本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。
①嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),壓縮會(huì)議費(fèi)等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。②預(yù)算經(jīng)費(fèi)主要用于完成州委、州政府和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、省統(tǒng)計(jì)局布置的多項(xiàng)日常統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù),黔南州統(tǒng)計(jì)局嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作要求,對(duì)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、勞動(dòng)工資、貿(mào)易業(yè)統(tǒng)計(jì)等日常統(tǒng)計(jì)月報(bào)和年報(bào)、以及第七次全國(guó)人口普查工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)審核、分析、數(shù)據(jù)運(yùn)用。較高地保證了各項(xiàng)調(diào)查工作質(zhì)量。
一是組織管理。根據(jù)統(tǒng)計(jì)工作調(diào)查總體目標(biāo),各統(tǒng)計(jì)月報(bào)和年報(bào)工作按照各階段的安排部署合理安排、各科室職責(zé)明確,我州統(tǒng)計(jì)局按照各專業(yè)報(bào)表制度安排部署。
二是工作計(jì)劃。按照各專業(yè)報(bào)表制度對(duì)市及縣統(tǒng)計(jì)局進(jìn)行安排。分為月、季報(bào)和年報(bào)進(jìn)行安排部署。
三是預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算608.87萬(wàn)元.使用過(guò)程中,調(diào)查隊(duì)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元專款專用。各科室根據(jù)調(diào)查的工作計(jì)劃及具體實(shí)施情況,合理安排支出,以保證支出進(jìn)度與調(diào)查實(shí)施進(jìn)度同步.在實(shí)施過(guò)程中,制定的調(diào)查方案科學(xué)可行,組織實(shí)施嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,調(diào)查經(jīng)費(fèi)合理使用,調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量可靠并得到充分應(yīng)用,達(dá)到了預(yù)期目的。
產(chǎn)出指標(biāo):
《領(lǐng)導(dǎo)干部手冊(cè)》編印,《黔南經(jīng)濟(jì)要情》編印,《黔南統(tǒng)計(jì)年鑒》編印,全州綜合測(cè)評(píng)統(tǒng)計(jì)分析,公布全州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要指標(biāo),國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),統(tǒng)計(jì)專業(yè)分析,第七次全國(guó)人口普查等。
效益指標(biāo):
做好以上工作,為黨委和政府決策提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
滿意度指標(biāo):
通過(guò)提供以上優(yōu)質(zhì)服務(wù),各級(jí)黨委和政府及廣大人民群眾滿意度。
其他指標(biāo)
2021年本部門單位預(yù)算績(jī)效指標(biāo)
①數(shù)量指標(biāo):全力做好第七次人口濟(jì)普查工作、全州綜合測(cè)評(píng)統(tǒng)計(jì)分析、公布全州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要指標(biāo)、《黔南經(jīng)濟(jì)要情》、《黔南經(jīng)濟(jì)要情續(xù)編》發(fā)布、做好黔南州2020年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)工作、名錄庫(kù)建設(shè)維護(hù)、扎實(shí)開(kāi)展“四上企業(yè)”審核、編制黔南統(tǒng)計(jì)年鑒、編制領(lǐng)導(dǎo)干部手冊(cè)、完成州委州政府及上級(jí)安排的其他工作、撰寫統(tǒng)計(jì)專業(yè)分析。
②質(zhì)量指標(biāo):全局工作任務(wù)完成情況
③時(shí)效指標(biāo):2021年12月底完成
④成本指標(biāo):工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)
⑤經(jīng)濟(jì)效益:分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
⑥社會(huì)效益:分析研究產(chǎn)品是否得到運(yùn)用,為黨委政府科學(xué)決策,經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供依據(jù)
⑦可持續(xù)影響:提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量,科學(xué)準(zhǔn)確反應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、提高政府統(tǒng)計(jì)公信力,營(yíng)造社會(huì)良好的統(tǒng)計(jì)環(huán)境
5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明
2021年,黔南州統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目支出重要事項(xiàng)安排情況如下表:
項(xiàng)目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算安排數(shù) |
占總支出比重(%) |
720,000 |
||||
大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè) |
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
100,000.00 |
13.9 |
工業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查 |
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
80,000.00 |
11.1 |
黔南統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)定額補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
100,000.00 |
13.9 |
人口就業(yè)與社科統(tǒng)計(jì) |
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
100,000.00 |
13.9 |
商貿(mào)和服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì) |
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
100,000.00 |
13.9 |
投資領(lǐng)域和農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì) |
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
50,000.00 |
6.9 |
新經(jīng)濟(jì)與綜合統(tǒng)計(jì)服務(wù) |
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
190,000.00 |
26.4 |
6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
7.專有名詞解釋。
①“三公經(jīng)費(fèi)”:是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。”其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
②一般公共預(yù)算收入:是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。
③一般公共預(yù)算支出:是指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。
???????附件:061001黔南布依族苗族自治州統(tǒng)計(jì)局本級(jí).XLS
附件2:黔南州統(tǒng)計(jì)局部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx
附件3:黔南州統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx
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