黔南州統(tǒng)計局2017年度部門決算及"三公"經(jīng)費決算公開說明
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一、貴州省黔南州統(tǒng)計局概況
(一)主要職能
1.貫徹落實國家統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī),承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全州統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時。起草與統(tǒng)計有關(guān)的行政規(guī)范性文件,指導(dǎo)全州統(tǒng)計工作。
2.組織開展全州國民經(jīng)濟(jì)核算工作,核算全州地區(qū)生產(chǎn)總值,提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料,監(jiān)督管理各縣(市)國民經(jīng)濟(jì)核算工作。
3.會同有關(guān)部門擬定全州重大國情國力普查方案。組織實施全州人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查工作,匯總、整理和提供普查數(shù)據(jù)。
4.收集、匯總、整理和提供全州性的統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù),定期發(fā)布全州國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
5.組織對全州經(jīng)濟(jì)運行、社會發(fā)展、科技進(jìn)步、資源環(huán)境、節(jié)能降耗、社會輿情、小康進(jìn)程和縣(市)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向州委、州人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
6.依法審批或備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目、縣(市)統(tǒng)計調(diào)查項目,指導(dǎo)部門統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、基層統(tǒng)計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估;依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
7.協(xié)助管理縣(市)統(tǒng)計局班子建設(shè),指導(dǎo)全州統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè),監(jiān)督管理縣(市)統(tǒng)計部門由中央、省級、州級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費。
8.建立并管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),指導(dǎo)全州各縣(市)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
9.承辦州人民政府和省統(tǒng)計局交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
我單位內(nèi)設(shè)辦公室(政策法規(guī)科)、國民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計科(國民經(jīng)濟(jì)核算與統(tǒng)計設(shè)計管理科)、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計科(人口和社會科技統(tǒng)計科)、工業(yè)交通統(tǒng)計科(能源統(tǒng)計科)、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科(貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計科)和固定資產(chǎn)統(tǒng)計科共6個科室,下屬黔南州統(tǒng)計普查中心、黔南州統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心、黔南州統(tǒng)計執(zhí)法支隊和黔南州統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料管理中心(黔南州計算站)共4個單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州統(tǒng)計局部門決算包括:本級決算。
二、貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年度部門決算公開報表(見附表)
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三、貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年度部門決算情況說明
(一)貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年度收支決算總計767.17萬元,與2016年相比,增加69.46萬元,增長9.95%。變動的主要原因是:一是2016年無機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險收入撥款,此筆經(jīng)費支出由州財政局代扣,不納如本單位支出核算,2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險由財政撥款,單位自己繳納,此筆經(jīng)費收支納入單位收支核算,增加財政撥款收入支出;二是2017年工資調(diào)標(biāo)增加財政撥款收入支出;三是2017年單位新進(jìn)9名人員,所以人員支出經(jīng)費增加。
(二)貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年度收入決算情況說明
本年收入合計713.72萬元,其中:財政撥款收入713.72萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年度支出決算情況說明
本年支出合計704.92萬元,其中:基本支出580.73萬元,占82.38%;項目支出124.19萬元,占17.62%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年度財政撥款收入決算總計767.17萬元。與2016年相比,增加69.46萬元,增長9.95%。變動的主要原因是:一是2016年無機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險收入撥款,此筆經(jīng)費支出由州財政局代扣,不納如本單位支出核算,2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險由財政撥款,單位自己繳納,此筆經(jīng)費收支納入單位收支核算,增加財政撥款收入支出;二是2017年工資調(diào)標(biāo)增加財政撥款收入支出;三是2017年單位新進(jìn)9名人員,所以人員支出經(jīng)費增加。
(五)貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出704.92萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加66.64萬元,增長10.44%。變動的主要原因是:2017年單位新進(jìn)9名人員,工資調(diào)標(biāo)增資、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費支出納入單位支出核算引起人員經(jīng)費基本支出增加。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出598.81萬元,占總支出的84.95%;社會保障和就業(yè)支出40.78萬元,占總支出的5.78%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.68萬元,占總支出的3.22%;農(nóng)林水支出1.50萬元,占總支出的0.21%;資源勘探信息等支出3.36萬元,占總支出的0.48%;住房保障支出37.80萬元,占總支出的5.36%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為500.14萬元,支出決算為704.92萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的140.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年單位新進(jìn)9名人員,工資調(diào)標(biāo)增資、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費支出納入單位支出核算引起人員經(jīng)費基本支出增加。
其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運行(項)。當(dāng)年預(yù)算為316.38萬元,支出決算為338.21萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的106.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年單位新進(jìn)9名人員,工資調(diào)標(biāo)增資、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費支出納入單位支出核算引起人員經(jīng)費基本支出增加,所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為26.52萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初未列入預(yù)算,經(jīng)費來源于2016年第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費結(jié)余。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為90萬元,支出決算為92.82萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的103.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:州統(tǒng)計調(diào)查隊定額補(bǔ)助專項費用未納入年初預(yù)算,決算支出中包含追加州統(tǒng)計調(diào)查隊定額補(bǔ)助專項費用,所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(4)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為141.26萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加2016年目標(biāo)獎補(bǔ)差、2017年目標(biāo)基礎(chǔ)獎、2017年工資調(diào)標(biāo)補(bǔ)差經(jīng)費。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為35.41萬元,支出決算為38.75萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的109.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年單位新進(jìn)9名人員,追加基本養(yǎng)老保險繳費支出,所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助(項)。當(dāng)年預(yù)算為0.22萬元,支出決算為0.24萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的109.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年單位新進(jìn)9名人員,追加失業(yè)保險補(bǔ)助支出,所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(7)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(項)。當(dāng)年預(yù)算為0.89萬元,支出決算為0.77萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的86.52%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:政策變動,費率降低,減少支出,所以決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
(8)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對生育保險基金的補(bǔ)助(項)。當(dāng)年預(yù)算為0.89萬元,支出決算為1.01萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的113.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年單位新進(jìn)9名人員,追加生育保險補(bǔ)助支出,所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(9)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。當(dāng)年預(yù)算為10.62萬元,支出決算為11.51萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的108.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年單位新進(jìn)9名人員,追加行政單位醫(yī)療支出,所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(10)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)。當(dāng)年預(yù)算為10.85萬元,支出決算為11.17萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的102.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年單位新進(jìn)9名人員,追加公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(11)農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項):當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為1.5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初未列入預(yù)算,經(jīng)費來源于上年經(jīng)費結(jié)余和本年經(jīng)費追加,所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(12)資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持(項)。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為3.36萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初未列入預(yù)算,經(jīng)費來源于上年經(jīng)費結(jié)余,所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(13)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當(dāng)年預(yù)算為34.88萬元,支出決算為37.80萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的108.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年單位新進(jìn)9名人員,追加住房公積金支出,所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
(六)貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出580.73萬元,其中:人員經(jīng)費520.14萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費等;公用經(jīng)費60.59萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算16.05萬元,比上年減少10.76萬元,降低40.14%,減少原因是:我單位認(rèn)真貫徹落實中央和地方關(guān)于加強(qiáng)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待費管理的各項規(guī)定,完善內(nèi)控制度建設(shè),嚴(yán)格公務(wù)用車管理,倡導(dǎo)厲行節(jié)約,推動節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),所以三公經(jīng)費同比減少。
其中,因公出國(境)費支出5.39萬元,占33.6%,比上年增加1.37萬元,增長33.91%,增加原因是:參加省統(tǒng)計局組織的赴美國執(zhí)行新經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計監(jiān)測及數(shù)據(jù)分析運用的培訓(xùn)班,培訓(xùn)期間為14天,費用相對較高。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.04萬元,占43.87%,比上年減少13.47萬元,降低65.66%,減少原因是:公務(wù)用車改革后,完善內(nèi)控制度建設(shè),嚴(yán)格公務(wù)用車管理,車輛用油和過路費嚴(yán)格執(zhí)行“一車一卡”,提高公務(wù)用車使用效率,節(jié)約公車運行維護(hù)費經(jīng)費。
公務(wù)接待費支出3.62萬元,占22.53%,比上年增加1.34萬元,增長58.87%,增加原因是:接待上級部門、兄弟省市來黔南開展調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、專題研討,檢查指導(dǎo)批次和人數(shù)較上年有所增加,所以公務(wù)接待費較2016年增長。
具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出5.39萬元。貴州省黔南州統(tǒng)計局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計1人次。開支內(nèi)容包括:參加省統(tǒng)計局組織的赴美國執(zhí)行新經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計監(jiān)測及數(shù)據(jù)分析運用的培訓(xùn)班培訓(xùn)費用支出。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費7.04萬元,其中,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費7.04萬元。主要用于:開展統(tǒng)計基層工作調(diào)研,進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)、實施統(tǒng)計監(jiān)督執(zhí)法檢查、數(shù)據(jù)質(zhì)量核查等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2017年,單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
(3)公務(wù)接待費3.62萬元。具體是:接待上級部門、兄弟省市來黔南開展調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、專題研討,檢查指導(dǎo)等費用支出。國內(nèi)公務(wù)接待支出3.62萬元,主要是:接待上級部門、兄弟省市來黔南開展調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、專題研討,檢查指導(dǎo)等費用支出。貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年國內(nèi)公務(wù)接待120批次,600人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔南州統(tǒng)計局2017年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。具體支出情況如下:
我單位2017年無政府性基金預(yù)算收入與支出。
(九)其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2017年貴州省黔南州統(tǒng)計局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出60.59萬元,比2016年降低7.08萬元,下降10.46%,變動的主要原因是:厲行節(jié)約,抵制鋪張浪費,單位嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制管理,壓縮運行經(jīng)費開支,減少行政經(jīng)費支出。
2.政府采購支出情況。
2017年我單位政府采購支出總額10.33萬元,其中:政府采購貨物支出10.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日,我單位共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:無);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
4.預(yù)算績效管理工作開展情況
(1)項目績效評價工作開展情況,包括項目績效目標(biāo)、支出績效評價等情況。
績效目標(biāo):認(rèn)真完成國家統(tǒng)計局、省統(tǒng)計局和州委、州政府布置的各項統(tǒng)計調(diào)查任務(wù),為各級黨委政府、政府部門、社會公眾提供真實、準(zhǔn)確、及時反映社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的統(tǒng)計數(shù)據(jù),并全面深化統(tǒng)計改革創(chuàng)新,夯實統(tǒng)計基礎(chǔ),加強(qiáng)依法統(tǒng)計,建設(shè)服務(wù)型統(tǒng)計,為全州經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展提供有力的統(tǒng)計保障。
支出績效評價情況:2017年,我單位通過認(rèn)真貫徹落實上級決策部署,努力推動統(tǒng)計工作科學(xué)發(fā)展,項目資金使用落到實處,履職效益較高,特別是統(tǒng)計能力、數(shù)據(jù)質(zhì)量和服務(wù)水平不斷提高,各項工作均取得新的成就。主要體現(xiàn):
①創(chuàng)新方法,統(tǒng)計監(jiān)測評價體系不斷完善。認(rèn)真抓好統(tǒng)計管理體制改革工作、及時出臺考核辦法量化實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展績效、率先在全省建立民營經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計監(jiān)測體系、主動建立民族地區(qū)創(chuàng)新發(fā)展先行示范區(qū)統(tǒng)計監(jiān)測體系。
②夯實基礎(chǔ),統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷提高。一是執(zhí)法檢查力度進(jìn)一步加大。推動出臺《黔南州關(guān)于全面落實依法統(tǒng)計依法治統(tǒng)進(jìn)一步提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實性的實施方案》,不斷規(guī)范統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作;深入開展“雙隨機(jī)、一公開”工作,不斷加大統(tǒng)計執(zhí)法檢查力度。2017年,對全州12縣市的企事業(yè)單位隨機(jī)抽查72次,并于上下半年各開展了一次交叉檢查,檢查單位456個,全州統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量得到有效提升。二是縣級考核力度進(jìn)一步加強(qiáng)。制定《黔南州縣級統(tǒng)計局基層基礎(chǔ)工作考核標(biāo)準(zhǔn)》,從統(tǒng)計機(jī)構(gòu)、統(tǒng)計人員、統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計服務(wù)、統(tǒng)計信息化建設(shè)、統(tǒng)計法制建設(shè)、統(tǒng)計管理7個方面進(jìn)行考核,進(jìn)一步夯實了全州統(tǒng)計基層基礎(chǔ)。
③服務(wù)發(fā)展,統(tǒng)計業(yè)務(wù)能力不斷提升。一是統(tǒng)計服務(wù)水平得到新提升。緊緊圍繞黨委政府的中心工作,對綜合測評統(tǒng)計監(jiān)測、實體經(jīng)濟(jì)、全面建成小康社會進(jìn)程進(jìn)行統(tǒng)計監(jiān)測和分析研究,完成了一批有深度、可操作的重要信息、分析報告,為州委、州政府把握經(jīng)濟(jì)工作、制定政策措施提供了重要的參考依據(jù)。撰寫的多篇統(tǒng)計分析報告獲得州委州政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示。二是統(tǒng)計產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量得到新提升。每月及時定期發(fā)布“一表兩冊”,編制《黔南經(jīng)濟(jì)要情》和《黔南經(jīng)濟(jì)要情續(xù)編》;按季度撰寫《各縣(市)季度經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測報告》;按年度出版《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》、《統(tǒng)計年鑒》、《領(lǐng)導(dǎo)干部手冊》、《數(shù)據(jù)黔南》等高質(zhì)量統(tǒng)計產(chǎn)品,期刊總數(shù)及質(zhì)量較去年得到較大提升。2017年,全州統(tǒng)計系統(tǒng)各類分析和信息在省統(tǒng)計局期刊和網(wǎng)站共計發(fā)布了90篇,被省政府網(wǎng)站采納18篇,全州統(tǒng)計信息采用量全省排名第一位。
④統(tǒng)籌兼顧,各項統(tǒng)計調(diào)查工作不斷推進(jìn)。一是第三次農(nóng)業(yè)普查主體工作順利完成。在全州統(tǒng)計系統(tǒng)的不懈努力下,開展試點模擬、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、摸底清查、入戶登記、審核驗收等詳盡細(xì)致的工作,圓滿地完成第三次農(nóng)業(yè)普查主體工作任務(wù),并榮獲“第三次全國農(nóng)業(yè)普查先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號。二是新經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計調(diào)查工作穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)全省新經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計調(diào)查的統(tǒng)一部署,如期完成單位清理、數(shù)據(jù)采集、報表錄入、核查報送等工作任務(wù),進(jìn)一步摸清全州新經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況。三是大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計取得階段性成果。在對全州“聯(lián)網(wǎng)直報”平臺企業(yè)和政府、科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)真梳理的前提下,組織開展我州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計工作。四是文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、非公有制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域人才資源統(tǒng)計調(diào)查、婦兒“兩綱”規(guī)劃等統(tǒng)計調(diào)查和統(tǒng)計監(jiān)測工作穩(wěn)步推進(jìn)。
(2)績效評價工作取得的成效
從預(yù)算配置情況看,預(yù)算資金覆蓋統(tǒng)計工作的各個需求方面,有效保障單位正常運轉(zhuǎn)需要,我單位積極發(fā)揮主觀能動性,做了大量工作,發(fā)揮了積極作用,統(tǒng)計結(jié)果被大量應(yīng)用于社會經(jīng)濟(jì)工作,為全州經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)較快發(fā)展提供了有力的統(tǒng)計保障。從預(yù)算執(zhí)行情況看,我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費,壓縮會議費等支出,建立健全單位內(nèi)部管理制度;按照州委、州政府統(tǒng)一部署公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算;建立單位評價監(jiān)督機(jī)制,對預(yù)算管理中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改;從資產(chǎn)管理情況看,固定資產(chǎn)由局統(tǒng)一進(jìn)行管理,并立章建制,做到帳帳、帳證、帳實相符,基本無閑置浪費現(xiàn)象,充分發(fā)揮了預(yù)算資金使用效益。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十四)對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
(十五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十七)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(十八)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項):反映貴州省黔南州統(tǒng)計局開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作支出。
(十九)一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(項):反映貴州省黔南州統(tǒng)計局除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。
(二十)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映貴州省黔南州統(tǒng)計局除基本支出、各項調(diào)查支出以外的其他一般公共服務(wù)支出。
(二十一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(二十二)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助(項):反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。
(二十三)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(項):反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。
??? (二十四)社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對生育保險基金的補(bǔ)助(項):反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。
(二十五)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反應(yīng)財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
(二十六)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):反應(yīng)財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
(二十七)農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項):反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
??? (二十八)資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持(項):反映支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
??? (二十九) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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