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黔南布依族苗族自治州統(tǒng)計局2015年部門決算及“三公”經(jīng)費公開表及部門決算分析報告

http://m.51wsn.cn/uploadfiles/201607/28/2016072815470742273134.xls

現(xiàn)將黔南州統(tǒng)計局2015年決算和“三公”經(jīng)費公開如下:

一、單位基本情況

1.主要職能

貫徹落實國家統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī),承擔組織和協(xié)調(diào)全州統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;組織開展全州國民經(jīng)濟核算工作,會同有關(guān)部門擬定全州重大州情州力普查方案,組織實施全州人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等普查工作,匯總、整理和提供普查數(shù)據(jù);收集、匯總、整理和提供全州性的統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù),定期發(fā)布全州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息;組織對全州經(jīng)濟運行、社會發(fā)展、科技進步、資源環(huán)境和社會輿情等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向州委、州政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議等;承辦州人民政府和國家統(tǒng)計局、省統(tǒng)計局交辦的其他事項。為確保全國統(tǒng)一統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)的完成,中央級統(tǒng)計業(yè)務(wù)費主要用于我州各級政府統(tǒng)計部門完成國家布置的統(tǒng)計工作,主要包括:國民經(jīng)濟核算統(tǒng)計,基本單位統(tǒng)計,規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計,建筑業(yè)統(tǒng)計,運輸郵電業(yè)統(tǒng)計,批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)統(tǒng)計,對外經(jīng)濟貿(mào)易和旅游綜合統(tǒng)計,固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計,房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計,能源統(tǒng)計,勞動統(tǒng)計,環(huán)境綜合統(tǒng)計,社會綜合統(tǒng)計等。

2.機構(gòu)人員情況

黔南州統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)科室:辦公室(政策法規(guī)科)、國民經(jīng)濟綜合統(tǒng)計科(國民經(jīng)濟核算與統(tǒng)計設(shè)計管理科)、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計科(人口和社會科技統(tǒng)計科)、工業(yè)交通統(tǒng)計科(能源統(tǒng)計科)、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科(貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計科)、固定資金統(tǒng)計科。

黔南州統(tǒng)計局下屬事業(yè)單位:黔南州統(tǒng)計普查中心、黔南州統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心、黔南州統(tǒng)計執(zhí)法支隊、黔南州統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料管理中心(黔南州計算站)。總編制數(shù)為40人,行政編制17人,參公事業(yè)編制和事業(yè)編制23人。

二、2015年部門預算執(zhí)行情況

1.預算完成率=(預算完成數(shù)/預算數(shù))100%預算完成率=(5,719,162.55/6,149,428.5) 100%=93%

2.人員經(jīng)費開支比率=人員經(jīng)費開支額/經(jīng)費支出總額                     100%=(4,303029.57/5,719,162.55) 100%=75%

3.公用經(jīng)費開支比率=公用經(jīng)費開支額/經(jīng)費支出總額100%=(1381258.08/5,719,162.55) 100%=24%

4.公用經(jīng)費人均開支額=公用經(jīng)費開支額/人員總數(shù)  =1,381,258.08/28=49330(元)

5.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=(結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預算數(shù))100%

=(481,697.95/5,635,028.5) 100%=8.5%

6.公用經(jīng)費控制率=(實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額) 100%

=(1,381,258.08/1,417,823.00) 100%=97%

7.“三公經(jīng)費”控制率=(“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù))100%

=(227,126.91/287,000.00)100%=79%

三、收入來源

我局2015年收到財政撥款6,149,428.50元, 上年結(jié)余51,432.00元,累計收入6,200,860.50元,本年支出5,719162.55元,收支結(jié)余481,697.95.00元。(其中:工傷保除973.23元;生育保險1199.62元;統(tǒng)計抽樣調(diào)查179,525.10元;工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)支持300,000.00元)。

四、支出構(gòu)成

(1)財政撥款2010501(行政運行)3,639,250.04元,支出3,639,250.04元。

(2)財政撥款2010508(統(tǒng)計抽樣調(diào)查)200,000.00元,支出20,474.90元,結(jié)余179.525.10元。

(3)財政撥款2013299(其他組織事務(wù)支出)14,400.00元,支出14,400.00元。

(4)財政撥款2080304(工傷保險)7,183.00元,支出6,209.77元,結(jié)余973.23元。

(5)財政撥款2080305(生育保險)8,520.00元,支出7,420.38元,結(jié)余1,199.62元。

(6)財政撥款2100501(行政單位醫(yī)療)86,589.00元,支出86,589.00元。

(7)財政撥款2100503(公務(wù)員醫(yī)療補助)99,821.00元,支出99,821.00元。

(8)財政撥款2150510(工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè))300,000.00元,沒有支出,結(jié)余300,000.00元。

(9)財政撥款2019999(其他一般公共服務(wù)支出)1,093,818.00元,支出1,093,818.00元。

(10)財政撥款2210201(住房公積金)257,453.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)51,432.00元共計308,885.00元,支出308,885.00元。

(11)財政撥款2210203(購房補貼)442,285.46元,支出442,285.46元。

2015年度嚴格執(zhí)行預算,年終預算決算基本相符。

五、“三公經(jīng)費”財政撥款支出

“三公”經(jīng)費是指本[包括部門本級及所屬行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)、事業(yè)單位和其他單位]通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2015年,本單位發(fā)生出國(境)5人次, 2014年沒有預算安排,2015年增加的原因:一是參加貴州省公務(wù)員局組織的赴港統(tǒng)計管理與經(jīng)濟發(fā)展專題培訓班;二是參加貴州省統(tǒng)計局組織的赴美國執(zhí)行在數(shù)據(jù)在政府統(tǒng)計中的應(yīng)用培訓班。共計經(jīng)費支出65,970.00元

公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

2015年,本單位沒有新購置車輛。擁有公務(wù)車3輛,其中:轎車2輛;越野車1輛。全年公務(wù)用車運行費支出118,257.91元。

公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2015年,本單位國內(nèi)公務(wù)接待批次120次,國內(nèi)公務(wù)接待人次約900人,共計經(jīng)費支出42,949.00元。主要用于上級業(yè)務(wù)主管部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門接待支出,以及下級工作部門的業(yè)務(wù)工作用餐費用支出。

 

                                                                                 黔南州統(tǒng)計局

                                                                                 2016年7月20日

 

 

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