w疯狂的少妇2做爰hd在线,w疯狂的少妇2做爰hd在线观看|w疯狂的少妇2做爰韩_w疯狂的少妇2做爰韩国电影

貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))2018年度部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))概況

二、貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))2018年度部門決算公開報(bào)表(見附表)

三、貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

?

?

一、貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))概況

(一)主要職能

??? 黔南州水務(wù)局的主要職責(zé)為:貫徹執(zhí)行有關(guān)水務(wù)方面的法律法規(guī)和相關(guān)政策方針。擬定相關(guān)政策發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;組織編制實(shí)施水務(wù)綜合和專業(yè)規(guī)劃;對(duì)水務(wù)投資建設(shè)等提出意見,在權(quán)限范圍內(nèi)審批核準(zhǔn)、安排、組織實(shí)施。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全州的水資源。保障水資源的合理開發(fā)利用。編統(tǒng)籌兼顧和保障生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)用水。負(fù)責(zé)水資源的保護(hù)工作。負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,承擔(dān)防汛抗旱指揮部日常工作。負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。負(fù)責(zé)全州供水、排水、污水處理、再生水利用的行業(yè)管理和行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)地下水資源的勘查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等地下水資源行政管理職能;負(fù)責(zé)非耕地灘涂的管理、開發(fā)和保護(hù);負(fù)責(zé)防治水土流失的管理監(jiān)督規(guī)劃等工作。組織指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)。組織指導(dǎo)江河治理開放的保護(hù);指導(dǎo)水務(wù)工程建設(shè)和運(yùn)行管理,實(shí)施具有控制性的重大水務(wù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、“五小”水利工程等工程建設(shè)與管理工作,指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè),水資源開放。煙水配套、水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。負(fù)責(zé)重大涉水事件的查處工作。指導(dǎo)相關(guān)的水政監(jiān)察和執(zhí)法;負(fù)責(zé)水務(wù)行業(yè)的安全生產(chǎn)和安全監(jiān)管;指導(dǎo)水務(wù)建設(shè)市場(chǎng)以及工程招投標(biāo)的監(jiān)督管理,組織實(shí)施水務(wù)工程建設(shè)監(jiān)督;負(fù)責(zé)涉河建設(shè)項(xiàng)目的行洪證;指導(dǎo)江河湖庫(kù)的治理和保護(hù);負(fù)責(zé)河道采砂管理。開展水務(wù)科技工作;指導(dǎo)大中型重點(diǎn)骨干水務(wù)工作建設(shè)管理;指導(dǎo)全州水務(wù)行業(yè)務(wù)行業(yè)改革、發(fā)展、穩(wěn)定工作和職工隊(duì)伍建設(shè)、服務(wù)體系建設(shè);水務(wù)行業(yè)勞動(dòng)保護(hù)工作等。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

2018年本單位(部門)內(nèi)設(shè)6個(gè)科室,合并下屬7個(gè)單位賬務(wù)。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))部門決算包括:本級(jí)決算、所屬防汛抗旱排澇中心、水政監(jiān)察支隊(duì)、水利水電質(zhì)量與安全監(jiān)督站、水土保持站、電力建設(shè)管理站、水資源管理中心、芒勇水庫(kù)決算。

?

?

二、貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))2018年度部門決算公開報(bào)表(見附表)

三、貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))2018年度部門決算情況說明
  (一)貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))2018年度收入支出決算總體情況說明
  2018年度收支決算總計(jì)
6,591.94萬元,與2017年相比,增加902.72萬元,增長(zhǎng)15.87%。變動(dòng)的主要原因是:項(xiàng)目資金支出力度加大,增加888.81萬元。
  (二)
貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))2018年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)5,036.83萬元,其中:財(cái)政撥款收入5,012.89萬元,占99.52%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入23.94萬元,占0.48%。

(三)貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))2018年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)4,970.05萬元,其中:基本支出2,805.78萬元,占56.45%;項(xiàng)目支出2,164.27萬元,占43.55%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)6,568萬元。與2017年相比,增加878.78萬元,增長(zhǎng)15.45%。變動(dòng)的主要原因是:農(nóng)林水支出中項(xiàng)目資金收入增長(zhǎng)較大。

(五)貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況?

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,961萬元,占本年支出合計(jì)的99.82%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,092.17萬元,增長(zhǎng)28.23%。變動(dòng)的主要原因是:項(xiàng)目支出增長(zhǎng)較大。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:2019999科目其他一般公共服務(wù)支出0.26萬元,占0.01 %;2080505科目機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出147.71萬元,占2.98%;2082701科目財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出3.92萬元,占0.08%;2082702科目財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出2.81萬元,占0.05%;2082703科目財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出3.66萬元,占0.07%;2089901科目其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.23萬元,占0.01%;2101101科目行政單位醫(yī)療支出11.46萬元,占0.23%;2101102科目事業(yè)單位醫(yī)療支出33.61萬元,占0.68%;2101103科目公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出22.28萬元,占0.45%;2130301科目水利行政運(yùn)行支出2079萬元,占41.91%;2130304科目水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出305.4萬元,占6.16%;2130305科目水利工程建設(shè)支出187.06萬元,占3.77%;2130306科目水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出69.94萬元,占1.41%;2130310科目水土保持支出413.14萬元,占8.33%;2130311科目水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出596.20萬元,占12.02%;2130314科目防汛支出438.16萬元,占8.83%;2130315科目抗旱支出8.37萬元,占0.17%;2130316科目農(nóng)田水利支出4.27萬元,占0.09%;2130399科目其他水利支出利支出489.14萬元,占9.86%;2210201科目住房公積金支出143.38萬元,占2.89%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為3374.39萬元,支出決算為4961萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的147.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:項(xiàng)目資金支出增長(zhǎng)較大。其中:

(1)2019999科目,當(dāng)年預(yù)算為0 萬元,支出決算為0.26萬元,用以前年度結(jié)余資金支付公用及人員支出。

(2)2080505科目,當(dāng)年預(yù)算為145.66萬元,支出決算為147.71萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新進(jìn)人員追加養(yǎng)老保險(xiǎn)資金。

(3)2082701科目,當(dāng)年預(yù)算為3.82萬元,支出決算為3.92萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的102.62%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新進(jìn)人員追加失業(yè)保險(xiǎn)資金。

(4)2082702科目,當(dāng)年預(yù)算為3.64萬元,支出決算為2.81萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的77.20%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:工傷保險(xiǎn)下調(diào)繳費(fèi)比例。

(5)2082703科目,當(dāng)年預(yù)算為3.64萬元,支出決算為3.66萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新進(jìn)人員追加生育保險(xiǎn)資金。

(6)2089901科目,當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為1.23萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:用上年結(jié)余支付建國(guó)初期參加工作人員生活補(bǔ)助0.7萬,本年追加支付建國(guó)初期參加工作人員生活補(bǔ)助0.53萬。

(7)2101101科目,當(dāng)年預(yù)算為11.46萬元,支出決算為11.46萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(8)2101102科目,當(dāng)年預(yù)算為32.74萬元,支出決算為33.61萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的102.66%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新進(jìn)人員追加醫(yī)療保險(xiǎn)資金。

(9)2101103科目,當(dāng)年預(yù)算為22.28萬元,支出決算為22.28萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

(10)2130301科目,當(dāng)年預(yù)算為1710.78萬元,支出決算為2079萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的121.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。

(11)2130304科目,當(dāng)年預(yù)算為300萬元,支出決算為305.4萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的101.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:使用上年結(jié)余資金。

(12)2130305科目,當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為187.06萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(13)2130306科目,當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為69.94萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:以前年度基建資金支出69.94萬元。

(14)2130310科目,當(dāng)年預(yù)算為1000萬元,支出決算為413.14萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的41.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算1000萬為政策剛性配套資金(財(cái)政直撥縣級(jí)配套資金),決算支出413.14萬為我單位經(jīng)辦的資金。

(15)2130311科目,當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為596.20萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:以前年度項(xiàng)目資金支出110萬元。追加項(xiàng)目資金支出486.2萬元。

(16)2130314科目,當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為438.16萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出135.35萬元,以前年度項(xiàng)目資金支出302.81萬元。

(17)2130315科目,當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為8.37萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:以前年度項(xiàng)目資金支出8.37萬元。

(18)2130316科目,當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為4.27萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用上年結(jié)余資金做公用支出。

(19)2130399科目,當(dāng)年預(yù)算為0萬元,支出決算為489.14萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:以前年度項(xiàng)目資金支出283.02萬元,追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出164.1萬元,以前年度基本支出42.02萬元。

(20)2210201科目,當(dāng)年預(yù)算為140.36萬元,支出決算為143.38萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的102.15%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:新進(jìn)人員追加公積金。

(六)貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,796.73萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2,355.86萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)440.87萬元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(七)貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算75.75萬元,,比上年減少6.91萬元,降低8.36%,減少原因是:嚴(yán)格控制三公開支,厲行節(jié)約。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出9.97萬元,占13.16%,比上年增加9.97萬元,增長(zhǎng)0%,增加原因是:2017年出國(guó)1人,5.30萬元,在2018年才報(bào)銷,2018年出國(guó)1人,4.67萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64.44萬元,占85.06%,比上年減少11.69萬元,降低41.45%,減少原因是:嚴(yán)格控制公車開支;公務(wù)接待費(fèi)支出1.35萬元,占1.78%,比上年減少5.19萬元,降低82.36%,減少原因是:嚴(yán)格控制公接開支,具體情況如下:

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出9.97萬元。貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)2人次。開支內(nèi)容包括:2017年執(zhí)行中小河流工程能力提升和引水優(yōu)化專題培訓(xùn)1人,5.3萬;2018年水資源高效利用與跨流域水資源調(diào)配培訓(xùn)1人,4.67萬。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.44萬元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.44萬元。主要用于:汽油費(fèi)27.67萬元,維修費(fèi)22.08萬元,過路及洗車費(fèi)11.05萬元,車輛保險(xiǎn)費(fèi)3.14萬元,其他0.5萬元。2018年,單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元。具體是:接待省部級(jí)及縣市公務(wù)人員。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.35萬元,主要是:接待省部級(jí)及縣市公務(wù)人員。貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次,223人次。

(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。具體支出情況如下:

(九)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí))機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出440.87萬元,比2017年增加49.79萬元,增長(zhǎng)12.73%,變動(dòng)的主要原因是:①定報(bào)刊及辦公路燈等的開支,使辦公費(fèi)增加較大,②辦公設(shè)備老化,辦公設(shè)備購(gòu)置增加,③質(zhì)安站工程檢測(cè)費(fèi)比去年有所增加,使勞務(wù)費(fèi)增加較大。

2、政府采購(gòu)支出情況。

2018年我單位政府采購(gòu)支出總額862.6萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出53.52萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出809.08萬元,授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,我單位共有車輛8輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車8輛(其他用車主要用途是:公務(wù)用車);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

工作開展情況:根據(jù)《中央財(cái)政水利發(fā)展資金績(jī)效管理辦法》、《貴州省水利發(fā)展資金績(jī)效管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定,首先核查績(jī)效目標(biāo)分解及調(diào)整情況,核實(shí)數(shù)據(jù)是否錯(cuò)誤或是否涉及資金整合等情況,然后采取材料核查、問卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)勘查等方式對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行復(fù)核,最后對(duì)績(jī)效目標(biāo)情況自評(píng)打分,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):黔南州州本級(jí)實(shí)施中央財(cái)政水利發(fā)展資金項(xiàng)目總計(jì)3個(gè),其中:山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目1個(gè)、水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目1個(gè)、水資源項(xiàng)目1個(gè)。批復(fù)2018年度投資資金496萬元,其中:中央投資資金476萬元,地方投資資金20萬元。績(jī)效目標(biāo)任務(wù):更新完善59個(gè)自動(dòng)雨量站、8個(gè)自動(dòng)雨量水位站、3個(gè)自動(dòng)水位站;分別以黔南師院180萬、貴州經(jīng)貿(mào)學(xué)院90萬和都勻三中30萬作為合同節(jié)水試點(diǎn)示范學(xué)校,給予資金補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì);維修加固渠道500m。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:①項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)? 2018年度中央財(cái)政水利發(fā)展資金項(xiàng)目實(shí)際完成績(jī)效數(shù)量指標(biāo):更新完善59個(gè)自動(dòng)雨量站、8個(gè)自動(dòng)雨量水位站、3個(gè)自動(dòng)水位站;分別以黔南師院180萬、貴州經(jīng)貿(mào)學(xué)院90萬和都勻三中30萬作為合同節(jié)水試點(diǎn)示范學(xué)校,給予資金補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì);維修加固渠道500m;②項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)? 實(shí)施中央財(cái)政水利發(fā)展資金項(xiàng)目總計(jì)3個(gè),已完工項(xiàng)目3個(gè)。完成驗(yàn)收工作項(xiàng)目共計(jì)3個(gè),占總項(xiàng)目驗(yàn)收率的100%,已完工項(xiàng)目全部驗(yàn)收合格,驗(yàn)收合格率100%,不存在質(zhì)量問題。

績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成效:①經(jīng)濟(jì)效益:改善灌溉面積0.0731萬畝、新增糧食綜合生產(chǎn)能力1萬公斤、新增供水能力2萬立方米。②生態(tài)效益:新增年節(jié)水能力1.5萬立方米。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

0723貴州省黔南州水務(wù)局(本級(jí)).xls

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面