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黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局 2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局

2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

 

 

一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預(yù)算公開報表;

4.部門預(yù)算安排情況說明;

5.其他重要事項說明;

二、部門概況

1.部門主要職能:

為全州骨干水源工程、跨縣水利工程及中中型灌區(qū)提供建設(shè)管理保障。負(fù)責(zé)大中型灌區(qū)及跨縣水庫水利基建項目建議書、可行性報告、初步設(shè)計、概算及施工圖審查并組織驗收和建后評價;組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣;指導(dǎo)水利行定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范的實施和監(jiān)督。建議新增以下職能:負(fù)責(zé)全州大型水庫前期工作,配合省級做好大型水庫建設(shè)及建后管護(hù)工作;負(fù)責(zé)全州跨行政區(qū)域骨干水源工程建設(shè)管理工作,作為項目法人履行建設(shè)和管理職能;履行指導(dǎo)和督促州內(nèi)各縣(市)實施的骨干水源工程前期工作、建設(shè)管理職能;履行指導(dǎo)和督促州內(nèi)各縣(市)實施的骨干水源工程前期工作、建設(shè)管理工作,從技術(shù)和建設(shè)管理上對全州骨干工程建設(shè)管理提供技術(shù)支撐

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局共1家單位組成。

3.部門人員構(gòu)成:

單位編制人數(shù)30人、在職實有人數(shù)26人,其中事業(yè)編制25、工勤服務(wù)人員1人。

 

單位名稱

編制數(shù)

實有人數(shù)

小計

行政人數(shù)

事業(yè)人數(shù)

離退休人數(shù)

黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局

30

26


26














合計






 

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表,具體參考以下格式:

(一)部門收支預(yù)算總表

(二)部門收入預(yù)算總表

(三)部門支出預(yù)算總表

(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表

(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)

(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

(九)部門預(yù)算批復(fù)總表

(十)部門項目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

(一)部門收支預(yù)算總體情況說明

2019年度我部門預(yù)算收入3655176元,支出3655176元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入3673263元,支出3673263元,比上年減少18087元,同比減少0.49%。其原因是:財政部門本著節(jié)約要求,壓縮保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 

2019年部門收支總體情況說明表

公開單位:黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局                     單位:


收入

支出


項目內(nèi)容

2018

2019

增加

增長

(%)

2018

2019

增加

增長(%)

變動原因

合計

3673263

3655176

-18087

-0.49

3673263

3655176

-18087

-0.49


人員經(jīng)費(fèi)

3122715

3202879

80164

2.56

3122715

3202879

80164

2.56

人員增加

工資變動

公用經(jīng)費(fèi)

250548

252297

1749

0.69

250548

252297

1749

0.69

人員增加

工資變動

項目經(jīng)費(fèi)

300000

200000

-100000

-33.33

300000

200000

-100000

-33.33

壓縮開支

其他










 

 

(二)部門收入總體情況說明

2019年度部門預(yù)收算入為3655176元,2018年度部門預(yù)算收入為3673263元,比上減少18087元,同比減少0.49%,其原因是:主要為財政壓縮開支

注:我單位無非財政撥款收入。

  (三)部門支出總體情況說明

2019年度部門預(yù)算支出為3655176 元,2018年度部門預(yù)算支出為3673263元,比上年減少18087元,同比減少0.49%,其原因是: 主要為人員工資增加,保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

   按功能分類:一般公共服務(wù)支出3655176元,占總支出100%;社會保障與就業(yè)支出329346元,占總支出9.01%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出91063元,占總支出2.49%;住房保障支出支出295274元,占總支出8.08%。農(nóng)林水支出2939493元,占總支出80.42%。

   按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出3201799元,占總支出87.60%;商品服務(wù)支出452297元,占總支出12.37%;對個人和家庭補(bǔ)助支出1080元,占總支出0.03%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出0元,占總支出的0%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出0元,占總支出的0%。

   (四)財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入3655176元,支出3655176元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算財政撥款收入3673263元,支出3673263元,比上年減少18087元,同比減少0.49%。其原因是: 要為人員增加工資變動,保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

 

 

單位:元

項目內(nèi)容

2018

2019

增加

增長(%)

2019

占比(%)

變動原因

合   計

3673263

3655176

-18087

0.49

100%


一般公共財政撥款收入

 

3673263

 

3655176

 

-18087

 

0.49

 

100%

人員增加工資變化,保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

 

非財政撥款

收入

0

0

0

0

0


其他

0

0

0

0

0


(五)一般公共預(yù)算支出情況

2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3673263元,其中:2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出292352元;2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助10232元;2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助7308元;2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助7308元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療87706元;2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理300000元;2130399其他水利支出2680024元;2210201住房公積金288333元。

2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3655176元,比上年減少18087元,同比減少0.49%,其原因是:其中:2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出303543元,比上年增加11191元,同比增長3.83%;2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助10625元,比上年增加393元,同比增長3.84%;;2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助7589元,比上年增加281元,同比增長3.85%;2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助7589元,比上年增加281元,同比增長3.85%;2101102事業(yè)單位醫(yī)療91063元,比上年增加3357元,同比增長3.83%;2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理200000元,比上年減少100000元,同比減少33.33%;2130399其他水利支出2739493元,比上年增加59469元,同比增長2.22%;2210201住房公積金295274元,比上年增加6941元,同比增長2.41%。

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明)

2018年度部門預(yù)算基本支出3673263元其中:人員經(jīng)費(fèi)支出3122715,公用經(jīng)費(fèi)支出250548元,項目支出300000元

2019年度部門預(yù)算基本支出3655176元,比上年減少18087元,同比減少0.49%。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出3202879元,比上年增加80164元,同比增長2.57%;公用經(jīng)費(fèi)支出252297元,比上年增加1749元,同比增長0.70%,其原因是:人員增加,工資變化。項目支出200000元,比上年減少100000元,同比減少3.33%。

 

收入

支出


項目內(nèi)容

2018

2019

增加

增長

(%)

2018

2019

增加

增長

(%)

變動原因

合計

3673263

3655176

-18087

-0.49

3673263

3655176

-18087

-0.49

人員增加工資有變化,壓縮開支

人員經(jīng)費(fèi)

3122715

3202879

80164

2.57

3122715

3202879

80164

2.57

人員增加工資有變化

公用經(jīng)費(fèi)

250548

252297

1749

0.70

250548

252297

1749

0.69

人員增加工資有變化

項目支出

300000

200000

-100000

-33.33

300000

200000

-100000

-33.33

壓縮開支

 

2019年部門收支總體情況說明表

 

公開單位:黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局                          單位:元

 

 

 

 

(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

公開單位:黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局                                  單位:元

項目內(nèi)容

2018年預(yù)算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

增加

增長(%)

增減變動原因

合計

35000

35000


0

與上年一致

因公出國(境)費(fèi)用

0

0

0

0

與上年一致

公務(wù)接待費(fèi)

5000

5000

0

0

與上年一致

公務(wù)用車購置費(fèi)

0

0

0

0

與上年一致

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

30000

30000

0

0

與上年一致

注:我部門公務(wù)用車保有量共1輛。

(八)政府性基金預(yù)算支出情況(單位需公開數(shù)字為“0”表)

2019年政府性基金預(yù)算收支情況表

公開單位:黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局                               單位:元

2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù)

2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù)

備注

0

0


說明:2019年我部門(單位)沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明(主要核查是否按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類支出情況說明)

2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計252297元,其中:辦公費(fèi)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出7.93%;水費(fèi)占公用經(jīng)費(fèi)支出5000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.98%;電費(fèi)占公用經(jīng)費(fèi)10000元,3.96%;物業(yè)管理費(fèi)30000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出11.89%;差旅費(fèi)30000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出11.89%;會議費(fèi)10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出3.96%;培訓(xùn)費(fèi)10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出3.96%;公務(wù)接待費(fèi)5000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.98%;工會經(jīng)費(fèi)36397元,占公用經(jīng)費(fèi)支出14.43%;福利費(fèi)15900元,占公用經(jīng)費(fèi)支出6.30%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出11.89%;其他商品和服務(wù)支出50000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出19.82%;

2.政府采購情況

各部門應(yīng)公開政府采購情況,2019年無采購情況。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2019本部門單位使用國有資產(chǎn)908259元、分布構(gòu)成為:通用設(shè)備829649元,專用設(shè)備1560元,家具、用具、裝具77050元。

部門較上年無變化須進(jìn)行說

4.預(yù)算績效管理情況。

2019年,實行績效目標(biāo)管理的一級項目0個,二級項目0個,涉及財政撥款預(yù)算0萬元。其中,納入部門預(yù)算重點(diǎn)績效評價的項目0個,涉及財政撥款預(yù)算0萬元。

2019年度沒有申報項目預(yù)算,無項目預(yù)算支出,未編制績效目標(biāo)。

2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)

 

序號

事項


備注

一、

2019年預(yù)算績效目標(biāo)


預(yù)算績效 目標(biāo)

1.嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi),壓縮會議費(fèi)等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益
 
2.根據(jù)單位職能和年度工作計劃及完成設(shè)定目標(biāo)(描述預(yù)算部門利用全部部門預(yù)算資金在本年度內(nèi)預(yù)期達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果)

1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(黔南財監(jiān)〔20165號)(電子版文件,請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件)


相關(guān)績效 指標(biāo)

1、繼續(xù)推進(jìn)大型水庫工作前期工作。鳳山水庫力爭2019年初啟動建設(shè),2019年9月取得項目初步設(shè)計批復(fù),力爭2019年12月底主體工程開工建設(shè)。

2、加快大河水庫工程建設(shè),完成大壩澆筑至壩頂高程,水保、環(huán)保工程同時實施。

3、進(jìn)一步搞好中型灌區(qū)建設(shè)管理工作,完成甕福灌區(qū)項目規(guī)劃編制前期工作,完成勻東中型灌區(qū)和小龍中型灌區(qū)(二期)項目實施計劃、實施方案編制等前期工作,完成甕福灌區(qū)2019年農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)任務(wù)。

4、加強(qiáng)對工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全的檢查、督促、加強(qiáng)管理力度,及時解決工程建設(shè)中存在的問題。

相關(guān)績效目標(biāo)說明:
  1.
產(chǎn)出指標(biāo):包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
  2.
效益指標(biāo):包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
  3.
滿意度指標(biāo):指服務(wù)對象或項目受益人對預(yù)算支出效果的滿意度
  4.
其他指標(biāo):指針對預(yù)算部門或項目特點(diǎn)設(shè)定的,適用于不同預(yù)算部門或項目的個性化指標(biāo)。

 

5.項目支出安排情況說明 2019年項目支出資金安排200000元,分配項目有:都勻市大河水庫30000元、惠水縣平寨水庫30000元、甕福大型灌區(qū)100000元、勻東中型灌區(qū)40000元。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算:無

7.專有名詞解釋。

1、公共財政預(yù)算撥款收入:指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xls、


 [w1]填寫完畢后請刪除

 [w2]金額的單位是元,請注意

 [w3]從批復(fù)表表4取數(shù)

 [w4] [w4]從批復(fù)表表4取數(shù)

 [w5] [w5]從批復(fù)表表4取數(shù)

 [w6]2018年和2019年都填0

 [w7]從批復(fù)表表5取數(shù)

 [w8]從批復(fù)表表6取數(shù)

 [w9]每一行都要寫原因

 [w10]可根據(jù)決算報表填寫

 [w11]每個單位都要填寫

 [w12]參考批復(fù)表表10填列


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