黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局
2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
一、目錄
1.目錄;
2.部門概括;
3.部門預(yù)算公開報表;
4.部門預(yù)算安排情況說明;
5.其他重要事項說明;
二、部門概況
1.部門主要職能:
為全州骨干水源工程、跨縣水利工程及中中型灌區(qū)提供建設(shè)管理保障。負(fù)責(zé)大中型灌區(qū)及跨縣水庫水利基建項目建議書、可行性報告、初步設(shè)計、概算及施工圖審查并組織驗收和建后評價;組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣;指導(dǎo)水利行定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范的實施和監(jiān)督。建議新增以下職能:負(fù)責(zé)全州大型水庫前期工作,配合省級做好大型水庫建設(shè)及建后管護(hù)工作;負(fù)責(zé)全州跨行政區(qū)域骨干水源工程建設(shè)管理工作,作為項目法人履行建設(shè)和管理職能;履行指導(dǎo)和督促州內(nèi)各縣(市)實施的骨干水源工程前期工作、建設(shè)管理職能;履行指導(dǎo)和督促州內(nèi)各縣(市)實施的骨干水源工程前期工作、建設(shè)管理工作,從技術(shù)和建設(shè)管理上對全州骨干工程建設(shè)管理提供技術(shù)支撐
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局共1家單位組成。
3.部門人員構(gòu)成:
單位編制人數(shù)30人、在職實有人數(shù)26人,其中事業(yè)編制25、工勤服務(wù)人員1人。
單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局 |
30 |
26 |
26 |
||
合計 |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表,具體參考以下格式:
(一)部門收支預(yù)算總表
(二)部門收入預(yù)算總表
(三)部門支出預(yù)算總表
(四)部門財政撥款收支預(yù)算總表
(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)
(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
(九)部門預(yù)算批復(fù)總表
(十)部門項目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
詳見公開附件。
四、部門預(yù)算安排說明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說明
2019年度我部門預(yù)算收入3655176元,支出3655176元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算收入3673263元,支出3673263元,比上年減少18087元,同比減少0.49%。其原因是:財政部門本著節(jié)約要求,壓縮保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2019年部門收支總體情況說明表
公開單位:黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局 單位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長 (%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
合計 |
3673263 |
3655176 |
-18087 |
-0.49 |
3673263 |
3655176 |
-18087 |
-0.49 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
3122715 |
3202879 |
80164 |
2.56 |
3122715 |
3202879 |
80164 |
2.56 |
人員增加 工資變動 |
公用經(jīng)費(fèi) |
250548 |
252297 |
1749 |
0.69 |
250548 |
252297 |
1749 |
0.69 |
人員增加 工資變動 |
項目經(jīng)費(fèi) |
300000 |
200000 |
-100000 |
-33.33 |
300000 |
200000 |
-100000 |
-33.33 |
壓縮開支 |
其他 |
(二)部門收入總體情況說明
2019年度部門預(yù)收算入為3655176元,2018年度部門預(yù)算收入為3673263元,比上減少18087元,同比減少0.49%,其原因是:主要為財政壓縮開支。
注:我單位無非財政撥款收入。
(三)部門支出總體情況說明
2019年度部門預(yù)算支出為3655176 元,2018年度部門預(yù)算支出為3673263元,比上年減少18087元,同比減少0.49%,其原因是: 主要為人員工資增加,保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。
按功能分類:一般公共服務(wù)支出3655176元,占總支出100%;社會保障與就業(yè)支出329346元,占總支出9.01%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出91063元,占總支出2.49%;住房保障支出支出295274元,占總支出8.08%。農(nóng)林水支出2939493元,占總支出80.42%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出3201799元,占總支出87.60%;商品服務(wù)支出452297元,占總支出12.37%;對個人和家庭補(bǔ)助支出1080元,占總支出0.03%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出0元,占總支出的0%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出0元,占總支出的0%。
(四)財政撥款收支總體情況
2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入3655176元,支出3655176元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算財政撥款收入3673263元,支出3673263元,比上年減少18087元,同比減少0.49%。其原因是: 主要為人員增加工資變動,保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。
單位:元
項目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2019年 占比(%) |
變動原因 |
合 計 |
3673263 |
3655176 |
-18087 |
0.49 |
100% |
|
一般公共財政撥款收入 |
3673263 |
3655176 |
-18087 |
0.49 |
100% |
人員增加工資變化,保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。
|
收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3673263元,其中:2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出292352元;2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助10232元;2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助7308元;2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助7308元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療87706元;2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理300000元;2130399其他水利支出2680024元;2210201住房公積金288333元。
2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3655176元,比上年減少18087元,同比減少0.49%,其原因是:其中:2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出303543元,比上年增加11191元,同比增長3.83%;2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助10625元,比上年增加393元,同比增長3.84%;;2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助7589元,比上年增加281元,同比增長3.85%;2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助7589元,比上年增加281元,同比增長3.85%;2101102事業(yè)單位醫(yī)療91063元,比上年增加3357元,同比增長3.83%;2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理200000元,比上年減少100000元,同比減少33.33%;2130399其他水利支出2739493元,比上年增加59469元,同比增長2.22%;2210201住房公積金295274元,比上年增加6941元,同比增長2.41%。
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況(分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明)
2018年度部門預(yù)算基本支出3673263元其中:人員經(jīng)費(fèi)支出3122715,公用經(jīng)費(fèi)支出250548元,項目支出300000元
2019年度部門預(yù)算基本支出3655176元,比上年減少18087元,同比減少0.49%。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出3202879元,比上年增加80164元,同比增長2.57%;公用經(jīng)費(fèi)支出252297元,比上年增加1749元,同比增長0.70%,其原因是:人員增加,工資變化。項目支出200000元,比上年減少100000元,同比減少3.33%。
收入 |
支出 |
||||||||
項目內(nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長 (%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增長 (%) |
變動原因 |
合計 |
3673263 |
3655176 |
-18087 |
-0.49 |
3673263 |
3655176 |
-18087 |
-0.49 |
人員增加工資有變化,壓縮開支 |
人員經(jīng)費(fèi) |
3122715 |
3202879 |
80164 |
2.57 |
3122715 |
3202879 |
80164 |
2.57 |
人員增加工資有變化 |
公用經(jīng)費(fèi) |
250548 |
252297 |
1749 |
0.70 |
250548 |
252297 |
1749 |
0.69 |
人員增加工資有變化 |
項目支出 |
300000 |
200000 |
-100000 |
-33.33 |
300000 |
200000 |
-100000 |
-33.33 |
壓縮開支 |
2019年部門收支總體情況說明表
公開單位:黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局 單位:元
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
公開單位:黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局 單位:元 | |||||
項目內(nèi)容 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(%) |
|
合計 |
35000 |
35000 |
0 |
與上年一致 | |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
與上年一致 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
與上年一致 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
與上年一致 |
注:我部門公務(wù)用車保有量共1輛。
(八)政府性基金預(yù)算支出情況(單位需公開數(shù)字為“0”表)
2019年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開單位:黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局 單位:元 | ||
2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
說明:2019年我部門(單位)沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。
五、其他重要事項說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明(主要核查是否按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類支出情況說明)
2019年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計252297元,其中:辦公費(fèi)20000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出7.93%;水費(fèi)占公用經(jīng)費(fèi)支出5000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.98%;電費(fèi)占公用經(jīng)費(fèi)10000元,3.96%;物業(yè)管理費(fèi)30000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出11.89%;差旅費(fèi)30000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出11.89%;會議費(fèi)10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出3.96%;培訓(xùn)費(fèi)10000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出3.96%;公務(wù)接待費(fèi)5000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出1.98%;工會經(jīng)費(fèi)36397元,占公用經(jīng)費(fèi)支出14.43%;福利費(fèi)15900元,占公用經(jīng)費(fèi)支出6.30%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出11.89%;其他商品和服務(wù)支出50000元,占公用經(jīng)費(fèi)支出19.82%;
2.政府采購情況
各部門應(yīng)公開政府采購情況,2019年無采購情況。
2019年本部門單位使用國有資產(chǎn)908259元、分布構(gòu)成為:通用設(shè)備829649元,專用設(shè)備1560元,家具、用具、裝具77050元。
部門較上年無變化須進(jìn)行說明。
4.預(yù)算績效管理情況。
2019年,實行績效目標(biāo)管理的一級項目0個,二級項目0個,涉及財政撥款預(yù)算0萬元。其中,納入部門預(yù)算重點(diǎn)績效評價的項目0個,涉及財政撥款預(yù)算0萬元。
2019年度沒有申報項目預(yù)算,無項目預(yù)算支出,未編制績效目標(biāo)。
2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)
序號 |
事項 |
備注 | |
一、 |
2019年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
預(yù)算績效 目標(biāo) |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),壓縮會議費(fèi)等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(黔南財監(jiān)〔2016〕5號)(電子版文件,請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件) | |
相關(guān)績效 指標(biāo) |
1、繼續(xù)推進(jìn)大型水庫工作前期工作。鳳山水庫力爭2019年初啟動建設(shè),2019年9月取得項目初步設(shè)計批復(fù),力爭2019年12月底主體工程開工建設(shè)。 2、加快大河水庫工程建設(shè),完成大壩澆筑至壩頂高程,水保、環(huán)保工程同時實施。 3、進(jìn)一步搞好中型灌區(qū)建設(shè)管理工作,完成甕福灌區(qū)項目規(guī)劃編制前期工作,完成勻東中型灌區(qū)和小龍中型灌區(qū)(二期)項目實施計劃、實施方案編制等前期工作,完成甕福灌區(qū)2019年農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)任務(wù)。 4、加強(qiáng)對工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全的檢查、督促、加強(qiáng)管理力度,及時解決工程建設(shè)中存在的問題。 | ||
相關(guān)績效目標(biāo)說明: |
5.項目支出安排情況說明 :2019年項目支出資金安排200000元,分配項目有:都勻市大河水庫30000元、惠水縣平寨水庫30000元、甕福大型灌區(qū)100000元、勻東中型灌區(qū)40000元。
6.國有資本經(jīng)營預(yù)算:無
7.專有名詞解釋。
1、公共財政預(yù)算撥款收入:指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
2、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
黔南州骨干水源工程建設(shè)管理局2019年部門預(yù)算批復(fù)表.xls、
[w1]填寫完畢后請刪除
[w2]金額的單位是元,請注意
[w3]從批復(fù)表表4取數(shù)
[w6]2018年和2019年都填0
[w7]從批復(fù)表表5取數(shù)
[w8]從批復(fù)表表6取數(shù)
[w9]每一行都要寫原因
[w10]可根據(jù)決算報表填寫
[w11]每個單位都要填寫
[w12]參考批復(fù)表表10填列
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面